Oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 ZKR.
Spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, správca úpadcu 123Kurier, s. r. o., so sídlom Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 598 863 (ďalej aj ako „úpadca“), konkurz vedený Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 10K/6/2024 zverejňuje zmenu súpisovej hodnoty v nasledovnom znení:
Zmena súpisovej hodnoty majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Dikti, s.r.o. – Peňažné pohľadávky, zapísané Oznámením v Obchodnom vestníku č. 73/2025, deň vydania: 15.04.2025, zmena sa zapisuje takto:
Súpis Oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Dikti, s.r.o. por. č. 1 až 6935
Peňažné pohľadávky
por.č. | Označenie dlžníka (obchodné meno/meno a priezvisko) | Sídlo / adresa | identifikátor (IČO, reg. číslo) | právny dôvod vzniku (stručný popis) | faktúra | istina pohľadávky v € | príslušenstvo pohľadávky | spolu v € | súpisová hodnota v € |
1 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Zostatok palivové karty | 35,61 | 35,61 | 7,122 | ||
2 | a.l.k. export-import trade spol. s r.o. | Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 31573746 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230015 | 5940,59 | 5940,59 | 1188,118 | |
3 | A.L.-TRANS s.r.o. | Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 43897134 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230011 | 5317,08 | 5317,08 | 1063,416 | |
4 | Achillea s.r.o. | Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 53337883 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230055 | 1236,89 | 1236,89 | 247,378 | |
5 | AlMa Trade Develop s.r.o. | Prostejovská 25, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 53582713 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230042 | 2983,93 | 2983,93 | 596,786 | |
6 | Bimedia group s. r. o. | Doležalova 15C, 82104 Bratislava, SLOVENSKO | 52245071 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230028 | 4113,15 | 4113,15 | 822,63 | |
7 | CAR SERVICES s.r.o. | Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | 51143488 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230021 | 5698,54 | 5698,54 | 1139,708 | |
8 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230029 | 51086,35 | 51086,35 | 10217,27 | |
9 | D&K holding, spol. s r. o. | Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 54196892 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230043 | 717,31 | 717,31 | 143,462 | |
10 | D&K holding, spol. s r. o. | Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 54196892 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230066 | 4644,83 | 4644,83 | 928,966 | |
11 | Develop Slovakia s.r.o. | Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO | 47618493 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230044 | 5702,24 | 5702,24 | 1140,448 | |
12 | DjEcstasy s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230025 | 27844,99 | 27844,99 | 5568,998 | |
13 | Eduard Klincko | Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko | 40587975 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230022 | 19424,23 | 19424,23 | 3884,846 | |
14 | ELL BONBONS s. r. o. | Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44769636 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230069 | 17997,27 | 17997,27 | 3599,454 | |
15 | EVENSO s. r. o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230030 | 1061,36 | 1061,36 | 212,272 | |
16 | FEMCARS s. r. o. | Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO | 47440864 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230074 | 18589,84 | 18589,84 | 3717,968 | |
17 | FIVOS s. r. o. | Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO | 54803438 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230017 | 4113,35 | 4113,35 | 822,67 | |
18 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230065 | 48,54 | 48,54 | 9,708 | |
19 | Gabriel Kmec - GK TRANS | Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO | 46376071 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230075 | 8064,82 | 8064,82 | 1612,964 | |
20 | H.A.J., s. r. o. | Bavlnárska 320/15, 91105 Trencín, Slovensko | 46131060 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230067 | 17,83 | 17,83 | 3,566 | |
21 | Hulala Marek | Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 45360626 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230057 | 2709,3 | 2709,3 | 541,86 | |
22 | IMIS SK s.r.o. | Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47437286 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230008 | 18537,76 | 18537,76 | 3707,552 | |
23 | Jakub Klamo | Polná 877/7, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO | 50359975 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230031 | 3564,35 | 3564,35 | 712,87 | |
24 | Jozef Kol | 17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO | 40288889 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230045 | 7640,44 | 7640,44 | 1528,088 | |
25 | Juraj Mudroch | Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Raca, SLOVENSKO | 41471741 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230032 | 2499,83 | 2499,83 | 499,966 | |
26 | Kácerik Štefan | Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO | 37625632 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230005 | 7416,76 | 7416,76 | 1483,352 | |
27 | KAL – Rent, s. r. o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230071 | 20924,53 | 20924,53 | 4184,906 | |
28 | Krchniak Radovan | Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43133541 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230068 | 3424,85 | 3424,85 | 684,97 | |
29 | Kristína Tarabová | Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 53351568 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230010 | 26459,1 | 26459,1 | 5291,82 | |
30 | KSH s.r.o. | SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 54945909 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230026 | 15273,86 | 15273,86 | 3054,772 | |
31 | Ladislav Farkaš | 200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO | 43843191 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230056 | 4433,73 | 4433,73 | 886,746 | |
32 | Lukáš Malovec | 403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO | 52764664 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230072 | 9409,02 | 9409,02 | 1881,804 | |
33 | Magic Works s. r. o. | Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54961050 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230020 | 28766,22 | 28766,22 | 5753,244 | |
34 | Marek Klein DELIMA TRANS | Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 54554403 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230018 | 4761,26 | 4761,26 | 952,252 | |
35 | Marián Karvay - MURPLAST | Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO | 41777280 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230058 | 11898,58 | 11898,58 | 2379,716 | |
36 | Marián Orolín | Lipová 418/24, 951 93 Topolcianky, SLOVENSKO | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230064 | 8 | 8 | 1,6 | ||
37 | Marián Švirk | Chmelník 2426/12, 8501 Bardejov, SLOVENSKO | 52958591 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230046 | 331,19 | 331,19 | 66,238 | |
38 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230033 | 1275,77 | 1275,77 | 255,154 | |
39 | Maroš Matušík s.r.o. | Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO | 52317951 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230059 | 57596,01 | 57596,01 | 11519,2 | |
40 | Maroš Matušík s.r.o. | Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO | 52317951 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230052 | 41193,05 | 41193,05 | 8238,61 | |
41 | Martin Krajicek | Jablonová 630/64, 010 04 Závodie, Slovensko | 46951415 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230003 | 9598,46 | 9598,46 | 1919,692 | |
42 | Martin Petovský | Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO | 51849291 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230060 | 1041,5 | 1041,5 | 208,3 | |
43 | MHM trans s. r. o. | Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO | 53777654 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230019 | 7207,83 | 7207,83 | 1441,566 | |
44 | MIA Trans International s.r.o. | Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO | 08026319 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230047 | 1168,25 | 1168,25 | 233,65 | |
45 | MIA Trans International s.r.o. | Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO | 08026319 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230076 | 3984,97 | 3984,97 | 796,994 | |
46 | Milan Magát | Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO | 44936508 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230002 | 3399,92 | 3399,92 | 679,984 | |
47 | Miloslav Huk | Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 37712080 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230048 | 299,89 | 299,89 | 59,978 | |
48 | MINARD SLOVAKIA s.r.o. | K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO | 50648691 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230077 | 39,57 | 39,57 | 7,914 | |
49 | MJ-Transport s.r.o. | Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 54512115 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230006 | 3198,78 | 3198,78 | 639,756 | |
50 | ML & NM s. r. o. | Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - mestská cast Jarovce, SLOVENSKO | 50971077 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230034 | 8603,84 | 8603,84 | 1720,768 | |
51 | MR Drinks Slovakia s. r. o. | Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO | 44453001 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230035 | 10873,62 | 10873,62 | 2174,724 | |
52 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230049 | 6759,54 | 6759,54 | 1351,908 | |
53 | PA-RO, spol. s r.o. | Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 36432652 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230007 | 11281,4 | 11281,4 | 2256,28 | |
54 | Pavol Rajtek ml. | Kysucký Lieskovec 306, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO | 40524604 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230013 | 3197,72 | 3197,72 | 639,544 | |
55 | Peter Jurc | Za kostolom 2392/15A, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 34347135 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230050 | 1,4 | 1,4 | 0,28 | |
56 | Peter Kovan s.r.o. | Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO | 50839098 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230027 | 34398,62 | 34398,62 | 6879,724 | |
57 | Peter Šalík | Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 42446791 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230036 | 2718,79 | 2718,79 | 543,758 | |
58 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230070 | 48,54 | 48,54 | 9,708 | |
59 | R - stavby, s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46766260 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230062 | 21354,58 | 21354,58 | 4270,916 | |
60 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230012 | 13986,08 | 13986,08 | 2797,216 | |
61 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230061 | 24999,01 | 24999,01 | 4999,802 | |
62 | ROGATO s.r.o. | Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 52140407 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230014 | 6621,45 | 6621,45 | 1324,29 | |
63 | Rudolf Tanczos | M.Curie Sklodowskej 23, 85104 Bratislava, Slovensko | 44193840 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230040 | 3312,38 | 3312,38 | 662,476 | |
64 | SCRT s. r. o. | Liptovská Sielnica 163, 032 23 Liptovská Sielnica, SLOVENSKO | 52701603 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230004 | 34267,95 | 34267,95 | 6853,59 | |
65 | Sosi spol. s.r.o | Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 55849555 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230051 | 183,82 | 183,82 | 36,764 | |
66 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230037 | 23318,37 | 23318,37 | 4663,674 | |
67 | ŠAKAL s. r. o. | Hurbanova 8A, 90028 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 43832342 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230038 | 109,52 | 109,52 | 21,904 | |
68 | ŠAMO TRANS s. r. o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230023 | 62830,97 | 62830,97 | 12566,19 | |
69 | ŠIMI TRANSPORT s. r. o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230024 | 6061,43 | 6061,43 | 1212,286 | |
70 | Štefan Sabo | Rajecká, 82107 Bratislava, Slovensko | 32097433 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230039 | 2956,48 | 2956,48 | 591,296 | |
71 | Štefan Sabo | Rajecká, 82107 Bratislava, Slovensko | 32097433 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230073 | 11841,87 | 11841,87 | 2368,374 | |
72 | TERVEYSS s. r. o. | Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO | 53055781 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230009 | 7299,42 | 7299,42 | 1459,884 | |
73 | Treblo, s. r. o. | Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 53984595 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230016 | 10794,85 | 10794,85 | 2158,97 | |
74 | TUKO s.r.o. | Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO | 50196375 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230063 | 26,77 | 26,77 | 5,354 | |
75 | VeMarko spol. s r. o. | Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO | 51129434 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230053 | 352,71 | 352,71 | 70,542 | |
76 | VIA TRANSPORT, s.r.o. | Duchnovicovo námestie 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47127376 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230054 | 0,6 | 0,6 | 0,12 | |
77 | Vladimir Belusky | Hroznova 12, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 50340441 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230041 | 1002,97 | 1002,97 | 200,594 | |
78 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - Kuriéri neodovzdali vybrané dobierkové peniaze do vkladomatu. A zadržali si ich. | IDXPohl20230001 | 6899,32 | 6899,32 | 1379,864 | |
79 | Global Payments s.r.o. | , , SLOVENSKO | 50010301 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - neoprávnene zadržanie dobierkových peňazí. Neposlali nám koncovými zákazníkmi uhradené dobierky cez platobné terminály. | IDX220230081 | 191605,1 | 191605,1 | 38321,01 | |
80 | Frogman s.r.o | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Právny nárok bezdôvodné obohatenie - neoprávnene zadržanie dobierkových peňazí, ktoré utržili od koncových zákazníkov pri rozvoze v Českej Republike | IDX220230082 | 102030,8 | 102030,8 | 20406,16 | |
81 | A.I.K. spol. s r.o. | Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 31573746 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230079 | 35574,17 | 35574,17 | 7114,834 | |
82 | A.L.-TRANS s.r.o. | Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 43897134 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230080 | 23355,99 | 23355,99 | 4671,198 | |
83 | Achillea s.r.o. | Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 53337883 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230116 | 3038,49 | 3038,49 | 607,698 | |
84 | Alfréd Šebeš | Južná trieda 59, 4001 Košice, SLOVENSKO | 53615131 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230156 | 9692,16 | 9692,16 | 1938,432 | |
85 | AlMa Trade Develop s.r.o. | Prostejovská 25, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 53582713 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230117 | 13430,2 | 13430,2 | 2686,04 | |
86 | BefitStar Group s.r.o. | Betliarska 3809/22, 851 07 Petržalka, Slovensko | 53822986 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230149 | 2017,16 | 2017,16 | 403,432 | |
87 | CAR SERVICES s.r.o. | Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | 51143488 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230089 | 16196,49 | 16196,49 | 3239,298 | |
88 | CIMport s.r.o. | Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO | 54418054 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230090 | 2100169 | 2100169 | 420033,8 | |
89 | D&K holding, spol. s r. o. | Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 54196892 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230128 | 65592,49 | 65592,49 | 13118,5 | |
90 | Develop Slovakia s.r.o. | Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO | 47618493 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230129 | 271452,5 | 271452,5 | 54290,5 | |
91 | DjEcstasy s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230092 | 457198,9 | 457198,9 | 91439,77 | |
92 | Eduard Klincko | Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko | 40587975 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230093 | 56388,85 | 56388,85 | 11277,77 | |
93 | ELL BONBONS s. r. o. | Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44769636 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230094 | 241110,9 | 241110,9 | 48222,19 | |
94 | EVENSO s. r. o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230118 | 7887,44 | 7887,44 | 1577,488 | |
95 | FIVOS s. r. o. | Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO | 54803438 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230095 | 97205,39 | 97205,39 | 19441,08 | |
96 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230144 | 17338,19 | 17338,19 | 3467,638 | |
97 | Hulala Marek | Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 45360626 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230086 | 1160463 | 1160463 | 232092,5 | |
98 | iBros s.r.o. | Novozámocká, 960 01 Teplicky, Slovensko | 46516417 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230157 | 315,02 | 315,02 | 63,004 | |
99 | IMIS SK s.r.o. | Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47437286 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230096 | 125701,4 | 125701,4 | 25140,27 | |
100 | IN TIME group s. r. o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230155 | 163983,8 | 163983,8 | 32796,76 | |
101 | Ján Dudon | Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO | 41016629 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230097 | 14532,34 | 14532,34 | 2906,468 | |
102 | Ján Malcek | Prachatická 2470/8, 96001 Zvolen, Slovensko | 44429428 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230105 | 2898,84 | 2898,84 | 579,768 | |
103 | Jozef Kol | 17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO | 40288889 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230143 | 27871,18 | 27871,18 | 5574,236 | |
104 | Kácerik Štefan | Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO | 37625632 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230082 | 105765,4 | 105765,4 | 21153,08 | |
105 | KAL – Rent, s. r. o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230098 | 72985,19 | 72985,19 | 14597,04 | |
106 | Karina Cicková KD -TRANSPORT | 266, 3846 Horná Štubna, Slovensko | 44429428 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230088 | 79617,28 | 79617,28 | 15923,46 | |
107 | Krchniak Radovan | Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43133541 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230125 | 90562,53 | 90562,53 | 18112,51 | |
108 | Kristián Zabák | Štepnice 759/3, 95148 Jarok, Slovensko | 50936981 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230163 | 619921,9 | 619921,9 | 123984,4 | |
109 | Kristína Tarabová | Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 53351568 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230115 | 346247,1 | 346247,1 | 69249,42 | |
110 | KSH s.r.o. | SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 54945909 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230101 | 47643,66 | 47643,66 | 9528,732 | |
111 | Ladislav Farkaš | 200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO | 43843191 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230102 | 21336,47 | 21336,47 | 4267,294 | |
112 | Lukáš Malovec | 403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO | 52764664 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230103 | 35526,74 | 35526,74 | 7105,348 | |
113 | LV Tech s.r.o. | Drietoma 547, 91303 Drietoma, SLOVENSKO | 48326216 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230114 | 16165,31 | 16165,31 | 3233,062 | |
114 | Magic Works s. r. o. | Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54961050 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230104 | 155582,6 | 155582,6 | 31116,52 | |
115 | Marek Klein DELIMA TRANS | Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 54554403 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230091 | 12381,85 | 12381,85 | 2476,37 | |
116 | Marián Karvay - MURPLAST | Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO | 41777280 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230099 | 33602,55 | 33602,55 | 6720,51 | |
117 | Marián Švirk | Chmelník 2426/12, 8501 Bardejov, SLOVENSKO | 52958591 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230085 | 22622,45 | 22622,45 | 4524,49 | |
118 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230165 | 11704,14 | 11704,14 | 2340,828 | |
119 | Martin Mundier | Kmetka 2083/4, 3601 Martin, SLOVENSKO | 52881083 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230147 | 9447,24 | 9447,24 | 1889,448 | |
120 | Martin Petovský | Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO | 51849291 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230106 | 6193,45 | 6193,45 | 1238,69 | |
121 | Martin Šimko | Raketová 1473/8, 4012 Košice, SLOVENSKO | 47931515 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230154 | 1937,07 | 1937,07 | 387,414 | |
122 | Martina Langová | Hradiská 663/14, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 53657918 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230107 | 186310,4 | 186310,4 | 37262,09 | |
123 | Matúš Krajco | Gen.Svobodu 14, 94106 Komjatice, SLOVENSKO | 53341287 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230141 | 305576,4 | 305576,4 | 61115,29 | |
124 | Mgr. Martin Matiaš | Mládeže 767/13, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO | 55137628 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230142 | 53586,48 | 53586,48 | 10717,3 | |
125 | MH TRANS LC s.r.o. | Cajkovského 14, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 54609607 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230108 | 46220,27 | 46220,27 | 9244,054 | |
126 | MHM trans s. r. o. | Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO | 53777654 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230109 | 119444,6 | 119444,6 | 23888,92 | |
127 | Michal Pavlícek | Voznica 97, 966 81 Voznica, SLOVENSKO | 55019595 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230152 | 5012,19 | 5012,19 | 1002,438 | |
128 | Milan Fáber | 826, 969 72 Svätý Anton, SLOVENSKO | 55479171 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230159 | 26611,19 | 26611,19 | 5322,238 | |
129 | Milan Magát | Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO | 44936508 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230110 | 9184,27 | 9184,27 | 1836,854 | |
130 | Miloslav Huk | Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 37712080 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230148 | 62527,35 | 62527,35 | 12505,47 | |
131 | MINARD SLOVAKIA s.r.o. | K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO | 50648691 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230164 | 6824,88 | 6824,88 | 1364,976 | |
132 | MJ-Transport s.r.o. | Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 54512115 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230081 | 860750 | 860750 | 172150 | |
133 | MMP TRANS s.r.o. | Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO | 47968753 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230160 | 971,89 | 971,89 | 194,378 | |
134 | MŽ TRANSPORT, s. r. o. | Letná 97/4, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 54532795 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230161 | 845,04 | 845,04 | 169,008 | |
135 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230158 | 39116,42 | 39116,42 | 7823,284 | |
136 | PA-RO, spol. s r.o. | Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 36432652 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230111 | 41563,59 | 41563,59 | 8312,718 | |
137 | Patrik Binder | Podzámcok 109, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO | 51769662 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230140 | 27819,97 | 27819,97 | 5563,994 | |
138 | Pavol Tomecko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230146 | 635615,1 | 635615,1 | 127123 | |
139 | Peter Jurc | Za kostolom 2392/15A, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 34347135 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230119 | 2598,6 | 2598,6 | 519,72 | |
140 | Peter Kovan s.r.o. | Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO | 50839098 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230100 | 197879,5 | 197879,5 | 39575,89 | |
141 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230078 | 676596,4 | 676596,4 | 135319,3 | |
142 | R - stavby s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 94002 Nove Zamky, Slovensko | 46766260 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230122 | 221432,4 | 221432,4 | 44286,48 | |
143 | Radoslav Kolcun | Mierová 1107/27, 6401 Stará Lubovna, SLOVENSKO | 41568915 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230139 | 7751,46 | 7751,46 | 1550,292 | |
144 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230112 | 1048314 | 1048314 | 209662,9 | |
145 | Regina Tomáš | Ždiarska 7, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 47321911 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230113 | 27854,57 | 27854,57 | 5570,914 | |
146 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230138 | 636717,7 | 636717,7 | 127343,5 | |
147 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230121 | 80115,72 | 80115,72 | 16023,14 | |
148 | Robert Bartos-R&O s. r. o. | Okružná 2406/33, 96001 Zvolen, Slovensko | 53824008 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230137 | 861204,5 | 861204,5 | 172240,9 | |
149 | Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod | Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 45718598 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230133 | 224332,1 | 224332,1 | 44866,43 | |
150 | ROGATO s.r.o. | Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 52140407 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230120 | 102081,4 | 102081,4 | 20416,28 | |
151 | Roland Bešina - dopravca | Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO | 51107007 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230136 | 322594,9 | 322594,9 | 64518,98 | |
152 | Sosi spol. s.r.o | Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 55849555 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230132 | 556,22 | 556,22 | 111,244 | |
153 | STR trans, s.r.o. | Republiky 1033/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 44335351 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230135 | 2862,38 | 2862,38 | 572,476 | |
154 | SUNNY s.r.o. | L. Svobodu 458/30, 97632 Badín, SLOVENSKO | 50156292 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230134 | 18211,83 | 18211,83 | 3642,366 | |
155 | ŠAKAL s. r. o. | Hurbanova 8A, 90028 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 43832342 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230123 | 8298,83 | 8298,83 | 1659,766 | |
156 | ŠAMO TRANS s. r. o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230124 | 408376 | 408376 | 81675,19 | |
157 | ŠimaTrans s.r.o. | Fucíkova 410/46, 8701 Giraltovce, SLOVENSKO | 52600041 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230162 | 311,56 | 311,56 | 62,312 | |
158 | ŠIMI TRANSPORT s. r. o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230126 | 449769,4 | 449769,4 | 89953,89 | |
159 | Štefan Mižencík | Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO | 51135701 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230153 | 118445,4 | 118445,4 | 23689,07 | |
160 | TERVEYSS s. r. o. | Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO | 53055781 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230127 | 181564 | 181564 | 36312,8 | |
161 | TICOTIANA SK, s.r.o. | Krasne Hôrky 365/2, 010 04 Hôrky, SLOVENSKO | 50226011 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230131 | 121695,2 | 121695,2 | 24339,04 | |
162 | TM INTERNATIONAL s.r.o. | Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 53287410 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230083 | 38234,74 | 38234,74 | 7646,948 | |
163 | Tomáš Lehocký | L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 50609459 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230145 | 263727 | 263727 | 52745,41 | |
164 | TUKO s.r.o. | Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO | 50196375 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230087 | 5906,38 | 5906,38 | 1181,276 | |
165 | Vasil Tsvetanski | Puškinova 617/21, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 47867540 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230151 | 3339,05 | 3339,05 | 667,81 | |
166 | VeMarko spol. s r. o. | Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO | 51129434 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230150 | 30051,79 | 30051,79 | 6010,358 | |
167 | Vladimír Romšák | Rimavské Brezovo 179, 980 54 Rimavské Brezovo, SLOVENSKO | 40212912 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230130 | 825676,3 | 825676,3 | 165135,3 | |
168 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20230084 | 18688,62 | 18688,62 | 3737,724 | |
169 | Alfréd Šébeš | Južná trieda 59, 4001 Košice, SLOVENSKO | 53615131 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240001 | 3211,28 | 3211,28 | 642,256 | |
170 | BefitStar Group s.r.o. | Betliarska 3809/22, 851 07 Petržalka, Slovensko | 53822986 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240002 | 174,95 | 174,95 | 34,99 | |
171 | D&K Holding, spol. s.r.o. | Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 54196892 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240003 | 71734,17 | 71734,17 | 14346,83 | |
172 | Develop Slovakia s.r.o. | Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO | 47618493 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240004 | 272767,6 | 272767,6 | 54553,52 | |
173 | IN TIME group s.r.o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240005 | 521646,6 | 521646,6 | 104329,3 | |
174 | Kristián Zabák | Štepnice 759/3, 95148 Jarok, Slovensko | 50936981 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240006 | 147912,6 | 147912,6 | 29582,51 | |
175 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240007 | 15564,39 | 15564,39 | 3112,878 | |
176 | Martin Mundier | Kmetka 2083/4, 3601 Martin, SLOVENSKO | 52881083 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240008 | 1366,4 | 1366,4 | 273,28 | |
177 | Martin Šimko | Raketová 1473/8, 4012 Košice, SLOVENSKO | 47931515 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240009 | 141,03 | 141,03 | 28,206 | |
178 | Matúš Krajčo | Gen.Svobodu 14, 94106 Komjatice, SLOVENSKO | 53341287 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240010 | 312060,3 | 312060,3 | 62412,05 | |
179 | Mgr. Martin Matiaš | Mládeže 767/13, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO | 55137628 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240011 | 19823,66 | 19823,66 | 3964,732 | |
180 | Miloslav Huk | Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 37712080 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240012 | 35131 | 35131 | 7026,2 | |
181 | MINARD SLOVAKIA s.r.o. | K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO | 50648691 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240013 | 1319,31 | 1319,31 | 263,862 | |
182 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240014 | 82466,39 | 82466,39 | 16493,28 | |
183 | Patrik Binder | Podzámcok 109, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO | 51769662 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240015 | 12123,75 | 12123,75 | 2424,75 | |
184 | Michal Pavlíček | Voznica 97, 966 81 Voznica, SLOVENSKO | 55019595 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240016 | 1816,46 | 1816,46 | 363,292 | |
185 | Pavol Tomečko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240017 | 249544,1 | 249544,1 | 49908,81 | |
186 | Peter Jurč | Za kostolom 2392/15A, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 34347135 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240018 | 17,08 | 17,08 | 3,416 | |
187 | Radovan Krchniak | Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43133541 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240019 | 78795,53 | 78795,53 | 15759,11 | |
188 | Regional Transport s.r.o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240020 | 323305,4 | 323305,4 | 64661,07 | |
189 | Robert Bartoš- RO s.r.o. | Okružná 2406/33, 96001 Zvolen, Slovensko | 53824008 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240021 | 226815,7 | 226815,7 | 45363,14 | |
190 | Robert Šimek Autodoprava-stavba-obchod | Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 45718598 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240022 | 73199,39 | 73199,39 | 14639,88 | |
191 | Roland Bešina | Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO | 51107007 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240023 | 58966,02 | 58966,02 | 11793,2 | |
192 | R-STAVBY s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 94002 Nove Zamky, Slovensko | 46766260 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240024 | 333725,3 | 333725,3 | 66745,05 | |
193 | Sosi spol. s.r.o. | Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 55849555 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240025 | 2266,03 | 2266,03 | 453,206 | |
194 | SUNNY s.r.o. | L. Svobodu 458/30, 97632 Badín, SLOVENSKO | 50156292 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240026 | 2781,36 | 2781,36 | 556,272 | |
195 | Šakal s.t.o. | Hurbanova 8A, 90028 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 43832342 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240027 | 1221,59 | 1221,59 | 244,318 | |
196 | ŠAMO TRANS s.r.o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240028 | 632170,3 | 632170,3 | 126434,1 | |
197 | ŠIMITRANSPORT s.t.o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240029 | 467938 | 467938 | 93587,59 | |
198 | Štefan Miženčík | Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO | 51135701 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240030 | 57295,96 | 57295,96 | 11459,19 | |
199 | TERVEYSS s.r.o. | Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO | 53055781 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240031 | 128492,4 | 128492,4 | 25698,47 | |
200 | Ticotiana s.r.o. | Krasne Hôrky 365/2, 010 04 Hôrky, SLOVENSKO | 50226011 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240032 | 33869,03 | 33869,03 | 6773,806 | |
201 | Tomáš Lehocký | L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 50609459 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240033 | 187254,1 | 187254,1 | 37450,83 | |
202 | Vasil Tsvetanski | Puškinova 617/21, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 47867540 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240034 | 1215,97 | 1215,97 | 243,194 | |
203 | VeMarko spol. s.r.o. | Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO | 51129434 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240035 | 4303,06 | 4303,06 | 860,612 | |
204 | Vladimír Romšák | Rimavské Brezovo 179, 980 54 Rimavské Brezovo, SLOVENSKO | 40212912 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240036 | 308051,5 | 308051,5 | 61610,29 | |
205 | A.I.K. spol. s.r.o. | Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 31573746 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240037 | 82968,3 | 82968,3 | 16593,66 | |
206 | A.L.- Trans, s.r.o. | Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 43897134 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240038 | 69276,11 | 69276,11 | 13855,22 | |
207 | Achillea s.r.o. | Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 53337883 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240039 | 15090,06 | 15090,06 | 3018,012 | |
208 | Car services s.r.o. | Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | 51143488 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240040 | 69522,19 | 69522,19 | 13904,44 | |
209 | CIMport s.r.o. | Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO | 54418054 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240041 | 597205 | 597205 | 119441 | |
210 | Marek Klein DELIMA TRANS | Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 54554403 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240042 | 58087,37 | 58087,37 | 11617,47 | |
211 | DjEctasy, s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240043 | 461283 | 461283 | 92256,6 | |
212 | Eduard Klincko | Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko | 40587975 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240044 | 237611 | 237611 | 47522,2 | |
213 | ELL BONBONS s.r.o. | Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44769636 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240045 | 236931,3 | 236931,3 | 47386,26 | |
214 | Evenso s.r.o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240046 | 737,61 | 737,61 | 147,522 | |
215 | FIVOS s.r.o. | Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO | 54803438 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240047 | 50646,96 | 50646,96 | 10129,39 | |
216 | Marek Hulala | Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 45360626 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240048 | 740760 | 740760 | 148152 | |
217 | IMIS SK s.r.o. | Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47437286 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240049 | 243379 | 243379 | 48675,8 | |
218 | Ján Dudoň | Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO | 41016629 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240050 | 3914,86 | 3914,86 | 782,972 | |
219 | KAL RENT s.r.o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240051 | 262912,6 | 262912,6 | 52582,51 | |
220 | Karina Cicková KD transport | 266, 3846 Horná Štubna, Slovensko | 44429428 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240052 | 30325,17 | 30325,17 | 6065,034 | |
221 | Marián Karvay - MURPLAST | Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO | 41777280 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240053 | 145270,2 | 145270,2 | 29054,03 | |
222 | Peter Kovan | Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO | 50839098 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240054 | 452785,4 | 452785,4 | 90557,09 | |
223 | KSH s.r.o. | SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 54945909 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240055 | 121792,1 | 121792,1 | 24358,42 | |
224 | Ladislav Farkaš | 200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO | 43843191 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240056 | 65068,21 | 65068,21 | 13013,64 | |
225 | Lukáš Malovec | 403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO | 52764664 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240057 | 119034,8 | 119034,8 | 23806,96 | |
226 | LV TECH s.r.o. | Drietoma 547, 91303 Drietoma, SLOVENSKO | 48326216 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240058 | 3383,43 | 3383,43 | 676,686 | |
227 | Magic works s.r.o. | Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54961050 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240059 | 339698,1 | 339698,1 | 67939,63 | |
228 | Ján Malček | Prachatická 2470/8, 96001 Zvolen, Slovensko | 44429428 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240060 | 399,92 | 399,92 | 79,984 | |
229 | Marián Švirk | Chmelník 2426/12, 8501 Bardejov, SLOVENSKO | 52958591 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240061 | 10400,13 | 10400,13 | 2080,026 | |
230 | Martin Peťovský | Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO | 51849291 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240062 | 13058,88 | 13058,88 | 2611,776 | |
231 | Martina Langová | Hradiská 663/14, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 53657918 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240063 | 106940,2 | 106940,2 | 21388,04 | |
232 | MH Trans LC s.r.o. | Cajkovského 14, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 54609607 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240064 | 10070,98 | 10070,98 | 2014,196 | |
233 | MHM trans s.r.o. | Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO | 53777654 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240065 | 274599,1 | 274599,1 | 54919,81 | |
234 | Milan Magát | Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO | 44936508 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240066 | 41479,02 | 41479,02 | 8295,804 | |
235 | MJ- Transport s.r.o. | Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 54512115 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240067 | 374803,6 | 374803,6 | 74960,73 | |
236 | PA-RO s.r.o. | Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 36432652 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240068 | 142446,4 | 142446,4 | 28489,27 | |
237 | Petrus Logistic s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240069 | 280806,7 | 280806,7 | 56161,33 | |
238 | REDOSSA s.r.o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240070 | 655357,2 | 655357,2 | 131071,4 | |
239 | Tomáš Regina | Ždiarska 7, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 47321911 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240071 | 12446,81 | 12446,81 | 2489,362 | |
240 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240072 | 310186,6 | 310186,6 | 62037,32 | |
241 | ROGATO s.r.o. | Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 52140407 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240073 | 31235,29 | 31235,29 | 6247,058 | |
242 | Kácerik Štefan | Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO | 37625632 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240074 | 109024,5 | 109024,5 | 21804,89 | |
243 | Kristína Tarabová | Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 53351568 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240075 | 323024,4 | 323024,4 | 64604,88 | |
244 | TM INTERNATIONAL s.r.o. | Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 53287410 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240076 | 25143,83 | 25143,83 | 5028,766 | |
245 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Zmluvná pokuta - na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci vyrubená zmluvná pokuta za neodovzdanie vybraných dobierkových súm | IDXPohl20240077 | 84424,49 | 84424,49 | 16884,9 | |
246 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210109 | 500 | 500 | 100 | |
247 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210110 | 500 | 500 | 100 | |
248 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210111 | 500 | 500 | 100 | |
249 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210112 | 500 | 500 | 100 | |
250 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210113 | 500 | 500 | 100 | |
251 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210114 | 500 | 500 | 100 | |
252 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210117 | 500 | 500 | 100 | |
253 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210115 | 500 | 500 | 100 | |
254 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210118 | 500 | 500 | 100 | |
255 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210119 | 500 | 500 | 100 | |
256 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210116 | 500 | 500 | 100 | |
257 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210120 | 500 | 500 | 100 | |
258 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210150 | 500 | 500 | 100 | |
259 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210151 | 500 | 500 | 100 | |
260 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210152 | 500 | 500 | 100 | |
261 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210153 | 500 | 500 | 100 | |
262 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210154 | 500 | 500 | 100 | |
263 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210155 | 500 | 500 | 100 | |
264 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210156 | 500 | 500 | 100 | |
265 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210157 | 500 | 500 | 100 | |
266 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210188 | 500 | 500 | 100 | |
267 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210189 | 500 | 500 | 100 | |
268 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210190 | 500 | 500 | 100 | |
269 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210191 | 500 | 500 | 100 | |
270 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210192 | 500 | 500 | 100 | |
271 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210193 | 500 | 500 | 100 | |
272 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210194 | 500 | 500 | 100 | |
273 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210195 | 500 | 500 | 100 | |
274 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210196 | 500 | 500 | 100 | |
275 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210197 | 500 | 500 | 100 | |
276 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210395 | 1650 | 1650 | 330 | |
277 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10210403 | 3300 | 3300 | 660 | |
278 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10220078 | 2750 | 2750 | 550 | |
279 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10220115 | 2750 | 2750 | 550 | |
280 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10220320 | 450 | 450 | 90 | |
281 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10220325 | 1350 | 1350 | 270 | |
282 | Luthor lease, s. r. o. | Kliňanská cesta 565, 029 01 Námestovo | 53119355 | Zábezpeka za vozidlo | 10220555 | 1230 | 1230 | 246 | |
284 | CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod | Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko | 17230641 | Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba | 2,3E+09 | 8195,04 | 8195,04 | 1639,008 | |
285 | CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod | Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko | 17230641 | Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba | 202322 | 39300 | 39300 | 7860 | |
286 | CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod | Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko | 17230641 | Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba | 2,3E+09 | 1422,94 | 1422,94 | 284,588 | |
287 | CHYŽBET SK, s.r.o., odštěpný závod | Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko | 17230641 | Nárok na nedovolené obohatenie - mylná platba | 202321 | 6859,97 | 6859,97 | 1371,994 | |
288 | Peter Šindler International Transport | Novozámocká 45, 949 05 Horné Krškany, Slovensko | 11862629 | Kaucia za nájom návesov | 2,34E+09 | 1700 | 1700 | 340 | |
289 | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | NO-Súd 14, 235 5 Wiener Neudorf, RAKÚSKO | 19206605 | Kaucia za prenájom kontajnerov | 1E+13 | 1400 | 1400 | 280 | |
290 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Kaucia za automat na vodu | 1,02E+09 | 69 | 69 | 13,8 | |
291 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Kaucia za automat na vodu | 1,02E+09 | 110 | 110 | 22 | |
292 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Kaucia za automat na vodu | 1,02E+09 | 69 | 69 | 13,8 | |
293 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 750 | 750 | 150 | |
294 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 8250 | 8250 | 1650 | |
295 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 200 | 200 | 40 | |
296 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 8250 | 8250 | 1650 | |
297 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 200 | 200 | 40 | |
298 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 1450 | 1450 | 290 | |
299 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 700 | 700 | 140 | |
300 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 700 | 700 | 140 | |
301 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 350 | 350 | 70 | |
302 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 280 | 280 | 56 | |
303 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 2300 | 2300 | 460 | |
304 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 1450 | 1450 | 290 | |
305 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 1550 | 1550 | 310 | |
306 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 550 | 550 | 110 | |
307 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 2750 | 2750 | 550 | |
308 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 1100 | 1100 | 220 | |
309 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 900 | 900 | 180 | |
310 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 1650 | 1650 | 330 | |
311 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 700 | 700 | 140 | |
312 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 750 | 750 | 150 | |
313 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 410 | 410 | 82 | |
314 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 2750 | 2750 | 550 | |
315 | WAMP, s.r.o | Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovensko | 36432717 | Zábezpeka za vozidlo | 2,02E+09 | 370 | 370 | 74 | |
316 | #fordogswithlove s.r.o. | Gajová 15, 81109 Bratislava, Slovensko | 52677290 | Faktúra za prepravné | 12209476 | 13 | 13 | 2,6 | |
317 | 100Mega Slovakia s.r.o. | Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 44273231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 835,84 | 835,84 | 167,168 | |
318 | 100Mega Slovakia s.r.o. | Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 44273231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,43 | 39,43 | 7,886 | |
319 | 100Mega Slovakia s.r.o. | Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 44273231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 381,49 | 381,49 | 76,298 | |
320 | 100Mega Slovakia s.r.o. | Turbínová 1, 83104 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 44273231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,68 | 22,68 | 4,536 | |
321 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61374,05 | 61374,05 | 12274,81 | |
322 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300001 | 27 | 27 | 5,4 | |
323 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300002 | 58 | 58 | 11,6 | |
324 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300003 | 65,64 | 65,64 | 13,128 | |
325 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300004 | 18,75 | 18,75 | 3,75 | |
326 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300005 | 160,92 | 160,92 | 32,184 | |
327 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300006 | 968,75 | 968,75 | 193,75 | |
328 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300008 | 6,34 | 6,34 | 1,268 | |
329 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300009 | 27 | 27 | 5,4 | |
330 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300010 | 54 | 54 | 10,8 | |
331 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300011 | 605,12 | 605,12 | 121,024 | |
332 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76946,32 | 76946,32 | 15389,26 | |
333 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300013 | 42,78 | 42,78 | 8,556 | |
334 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300014 | 15,91 | 15,91 | 3,182 | |
335 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67405,78 | 67405,78 | 13481,16 | |
336 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300015 | 606 | 606 | 121,2 | |
337 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300016 | 1753,33 | 1753,33 | 350,666 | |
338 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300017 | 968,75 | 968,75 | 193,75 | |
339 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300018 | 405,86 | 405,86 | 81,172 | |
340 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300019 | 27 | 27 | 5,4 | |
341 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300020 | 16,2 | 16,2 | 3,24 | |
342 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300021 | 74,08 | 74,08 | 14,816 | |
343 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300022 | 58,65 | 58,65 | 11,73 | |
344 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300023 | 32,2 | 32,2 | 6,44 | |
345 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300024 | 91,02 | 91,02 | 18,204 | |
346 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300025 | 2000 | 2000 | 400 | |
347 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300026 | 38,51 | 38,51 | 7,702 | |
348 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300027 | 764 | 764 | 152,8 | |
349 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300028 | 19 | 19 | 3,8 | |
350 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300029 | 135 | 135 | 27 | |
351 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300030 | 2885,86 | 2885,86 | 577,172 | |
352 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300031 | 4790 | 4790 | 958 | |
353 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300032 | 36 | 36 | 7,2 | |
354 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300033 | 130 | 130 | 26 | |
355 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58729,4 | 58729,4 | 11745,88 | |
356 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300035 | 32,19 | 32,19 | 6,438 | |
357 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300036 | 301 | 301 | 60,2 | |
358 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300037 | 1302,57 | 1302,57 | 260,514 | |
359 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300038 | 225,83 | 225,83 | 45,166 | |
360 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300039 | 401,66 | 401,66 | 80,332 | |
361 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300040 | 553,34 | 553,34 | 110,668 | |
362 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300041 | 2,7 | 2,7 | 0,54 | |
363 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300042 | 70,81 | 70,81 | 14,162 | |
364 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300043 | 63,31 | 63,31 | 12,662 | |
365 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300044 | 52,78 | 52,78 | 10,556 | |
366 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300045 | 22,66 | 22,66 | 4,532 | |
367 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79864,8 | 79864,8 | 15972,96 | |
368 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300046 | 1598,33 | 1598,33 | 319,666 | |
369 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300047 | 52,04 | 52,04 | 10,408 | |
370 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300048 | 330 | 330 | 66 | |
371 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300049 | 22,71 | 22,71 | 4,542 | |
372 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300050 | 20,38 | 20,38 | 4,076 | |
373 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96118,22 | 96118,22 | 19223,64 | |
374 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300052 | 86 | 86 | 17,2 | |
375 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300053 | 13,8 | 13,8 | 2,76 | |
376 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300054 | 12,11 | 12,11 | 2,422 | |
377 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300056 | 52,04 | 52,04 | 10,408 | |
378 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66720,76 | 66720,76 | 13344,15 | |
379 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300057 | 275,28 | 275,28 | 55,056 | |
380 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300059 | 572,5 | 572,5 | 114,5 | |
381 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300060 | 673,24 | 673,24 | 134,648 | |
382 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300062 | 329,17 | 329,17 | 65,834 | |
383 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300063 | 31,05 | 31,05 | 6,21 | |
384 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300058 | 2445 | 2445 | 489 | |
385 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300061 | 530,36 | 530,36 | 106,072 | |
386 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300066 | 54,44 | 54,44 | 10,888 | |
387 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300067 | 38 | 38 | 7,6 | |
388 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300068 | 105,6 | 105,6 | 21,12 | |
389 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300069 | 26,02 | 26,02 | 5,204 | |
390 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88468,73 | 88468,73 | 17693,75 | |
391 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300072 | 66,61 | 66,61 | 13,322 | |
392 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300073 | 32,75 | 32,75 | 6,55 | |
393 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300074 | 50,46 | 50,46 | 10,092 | |
394 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300075 | 39,77 | 39,77 | 7,954 | |
395 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300076 | 30 | 30 | 6 | |
396 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300077 | 25,43 | 25,43 | 5,086 | |
397 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300078 | 48,77 | 48,77 | 9,754 | |
398 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78255,87 | 78255,87 | 15651,17 | |
399 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300080 | 36,42 | 36,42 | 7,284 | |
400 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300081 | 50,21 | 50,21 | 10,042 | |
401 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300079 | 121,19 | 121,19 | 24,238 | |
402 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300083 | 32 | 32 | 6,4 | |
403 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300084 | 49 | 49 | 9,8 | |
404 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300085 | 1576,67 | 1576,67 | 315,334 | |
405 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300086 | 1166,67 | 1166,67 | 233,334 | |
406 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300087 | 885,83 | 885,83 | 177,166 | |
407 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300088 | 422,17 | 422,17 | 84,434 | |
408 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300089 | 38,49 | 38,49 | 7,698 | |
409 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300091 | 49,7 | 49,7 | 9,94 | |
410 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103758,8 | 103758,8 | 20751,77 | |
411 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300094 | 23,86 | 23,86 | 4,772 | |
412 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300095 | 33,87 | 33,87 | 6,774 | |
413 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300096 | 97,53 | 97,53 | 19,506 | |
414 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300097 | 90 | 90 | 18 | |
415 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300098 | 9,79 | 9,79 | 1,958 | |
416 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300099 | 37,49 | 37,49 | 7,498 | |
417 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300100 | 16,97 | 16,97 | 3,394 | |
418 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300101 | 63,92 | 63,92 | 12,784 | |
419 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300102 | 400 | 400 | 80 | |
420 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300103 | 26,43 | 26,43 | 5,286 | |
421 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300104 | 418,65 | 418,65 | 83,73 | |
422 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300105 | 67,16 | 67,16 | 13,432 | |
423 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300106 | 60,94 | 60,94 | 12,188 | |
424 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300115 | 841,94 | 841,94 | 168,388 | |
425 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300116 | 49 | 49 | 9,8 | |
426 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300117 | 191,67 | 191,67 | 38,334 | |
427 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300118 | 162,33 | 162,33 | 32,466 | |
428 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300119 | 560,07 | 560,07 | 112,014 | |
429 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300120 | 40 | 40 | 8 | |
430 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300108 | 33,64 | 33,64 | 6,728 | |
431 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300109 | 26,4 | 26,4 | 5,28 | |
432 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300110 | 16,97 | 16,97 | 3,394 | |
433 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300111 | 85,3 | 85,3 | 17,06 | |
434 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300112 | 78,71 | 78,71 | 15,742 | |
435 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300113 | 16,37 | 16,37 | 3,274 | |
436 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300114 | 26,19 | 26,19 | 5,238 | |
437 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300122 | 44,43 | 44,43 | 8,886 | |
438 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300123 | 68,11 | 68,11 | 13,622 | |
439 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300124 | 35,13 | 35,13 | 7,026 | |
440 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300125 | 47,5 | 47,5 | 9,5 | |
441 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300126 | 63,98 | 63,98 | 12,796 | |
442 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300127 | 8,12 | 8,12 | 1,624 | |
443 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59318,61 | 59318,61 | 11863,72 | |
444 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 69892,63 | 69892,63 | 13978,53 | |
445 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 69291,13 | 69291,13 | 13858,23 | |
446 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 92085,11 | 92085,11 | 18417,02 | |
447 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 43612,63 | 43612,63 | 8722,526 | |
448 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 104350,2 | 104350,2 | 20870,04 | |
449 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 8,22E+09 | 120 | 120 | 24 | |
450 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 8,22E+09 | 692,33 | 692,33 | 138,466 | |
451 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 8,22E+09 | 148,75 | 148,75 | 29,75 | |
452 | 123Kuryr s.r.o. | Staromestská 534, 73961 Trinec, CESKO | 3566307 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 83434,04 | 83434,04 | 16686,81 | |
453 | 123servis s.r.o. | Andreja Pavcu 279/3, 02732 Habovka, SLOVENSKO | 50286811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,76 | 49,76 | 9,952 | |
454 | 123servis s.r.o. | Andreja Pavcu 279/3, 02732 Habovka, SLOVENSKO | 50286811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,53 | 35,53 | 7,106 | |
455 | 1907 s.r.o. | Komenského 47, 04001 Košice, SLOVENSKO | 45303487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,88 | 24,88 | 4,976 | |
456 | 1st UNISPO, s.r.o. | Novozámocká 185, 949 05 Dolné Krškany, SLOVENSKO | 34152121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 343,68 | 343,68 | 68,736 | |
457 | 1st UNISPO, s.r.o. | Novozámocká 185, 949 05 Dolné Krškany, SLOVENSKO | 34152121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 302,59 | 302,59 | 60,518 | |
458 | 1st UNISPO, s.r.o. | Novozámocká 185, 949 05 Dolné Krškany, SLOVENSKO | 34152121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 287,96 | 287,96 | 57,592 | |
459 | 2 v 1, s. r. o. | Masarykova 22, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44533551 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,12 | 23,12 | 4,624 | |
460 | 2 v 1, s. r. o. | Masarykova 22, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44533551 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,32 | 4,32 | 0,864 | |
461 | 2M Beauty Slovakia s.r.o. | Dunajská 1114/5, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 36656461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,44 | 68,44 | 13,688 | |
462 | 3H Slovakia s.r.o. | Zemplínska Široká 239, 072 13 Zemplínska Široká, SLOVENSKO | 50779265 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,88 | 4,88 | 0,976 | |
463 | 3H Slovakia s.r.o. | Zemplínska Široká 239, 072 13 Zemplínska Široká, SLOVENSKO | 50779265 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,93 | 25,93 | 5,186 | |
464 | 4 CARS s.r.o. | Pivovarská 3268/18, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO | 47199881 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 182,26 | 182,26 | 36,452 | |
465 | 4 Laby s.r.o. | Vrakunská 39, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 52192181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 131,65 | 131,65 | 26,33 | |
466 | 4 Laby s.r.o. | Vrakunská 39, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 52192181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,15 | 37,15 | 7,43 | |
467 | 4Company s.r.o. | Mochovská 535/38, Hloubetín, 198 00 Praha 9, CESKO | 28939425 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,65 | 16,65 | 3,33 | |
468 | A - Z Rybár, s.r.o. | Ostrov 499, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO | 36711802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 263,04 | 263,04 | 52,608 | |
469 | A - Z Rybár, s.r.o. | Ostrov 499, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO | 36711802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 133,75 | 133,75 | 26,75 | |
470 | A - Z STROJ spol. s r.o. | Trencianska 66, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 31327397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1719,71 | 1719,71 | 343,942 | |
471 | A - Z STROJ spol. s r.o. | Trencianska 66, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 31327397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 575,75 | 575,75 | 115,15 | |
472 | A - Z STROJ spol. s r.o. | Trencianska 66, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 31327397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,57 | 8,57 | 1,714 | |
473 | A T SERVIS, spol. s r.o. | Námestie osloboditelov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 36201685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 115,44 | 115,44 | 23,088 | |
474 | A T SERVIS, spol. s r.o. | Námestie osloboditelov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 36201685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,2 | 138,2 | 27,64 | |
475 | A T SERVIS, spol. s r.o. | Námestie osloboditelov 3784/3A, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 36201685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,08 | 18,08 | 3,616 | |
476 | A&J Company s. r. o. | Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 53885139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,64 | 9,64 | 1,928 | |
477 | A&J Company s. r. o. | Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 53885139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,7 | 4,7 | 0,94 | |
478 | A.E.M. company, s. r. o. | Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO | 52179478 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,04 | 10,04 | 2,008 | |
479 | A.I.K. spol. s r.o. | Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47464186 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303978 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
480 | A.I.K. spol. s r.o. | Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47464186 | Faktúra za skenery | 52303897 | 62,24 | 62,24 | 12,448 | |
481 | A.I.K. spol. s r.o. | Jablonová 630/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47464186 | Faktúra za poškodený tovar | 52304050 | 68,07 | 68,07 | 13,614 | |
482 | a.l.k. export-import trade spol. s r.o. | Slovenská Lupca 1057, 976 13 Slovenská Lupca, SLOVENSKO | 31573746 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 264,73 | 264,73 | 52,946 | |
483 | a.l.k. export-import trade spol. s r.o. | Slovenská Lupca 1057, 976 13 Slovenská Lupca, SLOVENSKO | 31573746 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,63 | 118,63 | 23,726 | |
484 | A.L.-TRANS s.r.o. | Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 43897134 | Faktúra za skenery | 52303898 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
485 | A.L.-TRANS s.r.o. | Dúbravy 299/2, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 43897134 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303979 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
486 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 260,12 | 260,12 | 52,024 | |
487 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 629,44 | 629,44 | 125,888 | |
488 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,8 | 77,8 | 15,56 | |
489 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 115,54 | 115,54 | 23,108 | |
490 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,86 | 20,86 | 4,172 | |
491 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,09 | 19,09 | 3,818 | |
492 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 841,33 | 841,33 | 168,266 | |
493 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 261,7 | 261,7 | 52,34 | |
494 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,89 | 6,89 | 1,378 | |
495 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100,99 | 100,99 | 20,198 | |
496 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,16 | 4,16 | 0,832 | |
497 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,05 | 62,05 | 12,41 | |
498 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,27 | 34,27 | 6,854 | |
499 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 679,74 | 679,74 | 135,948 | |
500 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 222,68 | 222,68 | 44,536 | |
501 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,44 | 3,44 | 0,688 | |
502 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 120,98 | 120,98 | 24,196 | |
503 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,56 | 7,56 | 1,512 | |
504 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,69 | 41,69 | 8,338 | |
505 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 218,39 | 218,39 | 43,678 | |
506 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,23 | 90,23 | 18,046 | |
507 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,18 | 7,18 | 1,436 | |
508 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,4 | 60,4 | 12,08 | |
509 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | |
510 | Aalbatros, s. r. o. | Buková 1319, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 44999364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,83 | 41,83 | 8,366 | |
511 | ABAXA spol. s r.o. | Konopná 16, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 36683973 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,94 | 7,94 | 1,588 | |
512 | ABC CONNECT, s.r.o. | Vojtaššákova 645, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36776271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,39 | 27,39 | 5,478 | |
513 | ABC CONNECT, s.r.o. | Vojtaššákova 645, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36776271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,81 | 89,81 | 17,962 | |
514 | ABC TEXTIL, s. r. o. | Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany, SLOVENSKO | 54274290 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 148,68 | 148,68 | 29,736 | |
515 | ABCentral s. r. o. | Vinohradnícka 4688/2c, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 52954412 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 119,04 | 119,04 | 23,808 | |
516 | ABCentral s. r. o. | Vinohradnícka 4688/2c, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 52954412 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,56 | 62,56 | 12,512 | |
517 | abcplyn.sk s. r. o. | Ceskoslovenskej armády 2, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 52939979 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 274,32 | 274,32 | 54,864 | |
518 | abcplyn.sk s. r. o. | Ceskoslovenskej armády 2, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 52939979 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,14 | 108,14 | 21,628 | |
519 | ABEL plus, spol. s r.o. | Podvysoká 310, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 31645275 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 145,8 | 145,8 | 29,16 | |
520 | ABEL plus, spol. s r.o. | Podvysoká 310, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 31645275 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,57 | 134,57 | 26,914 | |
521 | AbiiCom s.r.o. | Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 53248805 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 249,71 | 249,71 | 49,942 | |
522 | AbiiCom s.r.o. | Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 53248805 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 284,44 | 284,44 | 56,888 | |
523 | ABOVO a. s. | Kuklovska, 53, 84104 Bratislava, Slovensko | 51919796 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,72 | 4,72 | 0,944 | |
524 | ACODING, s. r. o. | Jesenná 26, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 44668155 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 330,55 | 330,55 | 66,11 | |
525 | ACTION SPORTS, s.r.o. | Mlynarovicova 22, 851 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35794534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 244,79 | 244,79 | 48,958 | |
526 | Adam Pasiak | Tupého 28, 831 01 Nové Mesto, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310854 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
527 | Adam Šádera | Okružná 33, 8212 Kapušany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
528 | ADL s.r.o. | Starozagorská 1383/6, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO | 51921405 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 262,84 | 262,84 | 52,568 | |
529 | ADL s.r.o. | Starozagorská 1383/6, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO | 51921405 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 181,75 | 181,75 | 36,35 | |
530 | ADL s.r.o. | Starozagorská 1383/6, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO | 51921405 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,62 | 60,62 | 12,124 | |
531 | Admil s. r. o. | Váhovce 743, 925 62 Váhovce, SLOVENSKO | 54073324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,26 | 10,26 | 2,052 | |
532 | Admil s. r. o. | Váhovce 743, 925 62 Váhovce, SLOVENSKO | 54073324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,79 | 7,79 | 1,558 | |
533 | Adrián Benca | Koniarovce 21, 95613 Koniarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310922 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | ||
534 | Adrián Benca | Koniarovce 21, 95613 Koniarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310792 | 48 | 48 | 9,6 | ||
535 | Adriána Bekeová | Jasenová, 1007 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310838 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
536 | Adriana Hallová | Andac 77, 95142 Zbehy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
537 | Adventure Bike, s. r. o. | Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 36275174 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 202,88 | 202,88 | 40,576 | |
538 | Adventure Bike, s. r. o. | Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 36275174 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,23 | 57,23 | 11,446 | |
539 | Adventure Bike, s. r. o. | Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 36275174 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,81 | 40,81 | 8,162 | |
540 | Adventure Bike, s. r. o. | Starohájska 8180/9C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 36275174 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,18 | 32,18 | 6,436 | |
541 | Adverti, s.r.o. | Zbehy 185, 951 42 Zbehy, SLOVENSKO | 47140941 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 207,84 | 207,84 | 41,568 | |
542 | AE CORP, s.r.o. | Skubínska cesta 2883/13, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36644587 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,78 | 13,78 | 2,756 | |
543 | AEE BATTERY s.r.o. | Cementárenská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50503952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,02 | 31,02 | 6,204 | |
544 | AES Košice s.r.o. | Táborská 36, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 48009181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,98 | 59,98 | 11,996 | |
545 | AES Košice s.r.o. | Táborská 36, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 48009181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,64 | 60,64 | 12,128 | |
546 | AES Košice s.r.o. | Táborská 36, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 48009181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,03 | 17,03 | 3,406 | |
547 | AF Distribution s.r.o. | Karpatské námetie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 52010180 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,3 | 17,3 | 3,46 | |
548 | AG Spices s.r.o. | Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46388168 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,8 | 49,8 | 9,96 | |
549 | AG Spices s.r.o. | Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46388168 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,18 | 27,18 | 5,436 | |
550 | AG sport s.r.o. | Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO | 45953601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,7 | 116,7 | 23,34 | |
551 | AG sport s.r.o. | Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO | 45953601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 217,31 | 217,31 | 43,462 | |
552 | AG sport s.r.o. | Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO | 45953601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,18 | 177,18 | 35,436 | |
553 | AG sport s.r.o. | Šipošovské Kracany 312, 930 03 Kostolné Kracany, SLOVENSKO | 45953601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,03 | 31,03 | 6,206 | |
554 | AGADOS Slovakia, s.r.o. | Dolná 142, 900 01 Modra, SLOVENSKO | 35789557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 484,04 | 484,04 | 96,808 | |
555 | AGADOS Slovakia, s.r.o. | Dolná 142, 900 01 Modra, SLOVENSKO | 35789557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 497,34 | 497,34 | 99,468 | |
556 | AGADOS Slovakia, s.r.o. | Dolná 142, 900 01 Modra, SLOVENSKO | 35789557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 141,74 | 141,74 | 28,348 | |
557 | Agáta Bajusová | Letná 74/26, 7605 Cejkov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | ||
558 | AGLO s. r. o. | Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53149785 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,01 | 70,01 | 14,002 | |
559 | AGLO s. r. o. | Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53149785 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,4 | 68,4 | 13,68 | |
560 | AGLO s. r. o. | Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53149785 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,98 | 75,98 | 15,196 | |
561 | AGLO s. r. o. | Bernolákova 242, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53149785 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,29 | 12,29 | 2,458 | |
562 | AGRO JESEN s. r. o. | Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO | 54527902 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 562,21 | 562,21 | 112,442 | |
563 | AGRO JESEN s. r. o. | Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO | 54527902 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1124,32 | 1124,32 | 224,864 | |
564 | AGRO JESEN s. r. o. | Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO | 54527902 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1281,22 | 1281,22 | 256,244 | |
565 | AGRO JESEN s. r. o. | Mlynská Dolina 236, 991 23 Velké Zlievce, SLOVENSKO | 54527902 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 506,26 | 506,26 | 101,252 | |
566 | AGRO Store s.r.o. | Skliarovo 367, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 50294202 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 735,06 | 735,06 | 147,012 | |
567 | AGRO Store s.r.o. | Skliarovo 367, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 50294202 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 210,04 | 210,04 | 42,008 | |
568 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 671,6 | 671,6 | 134,32 | |
569 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 515,03 | 515,03 | 103,006 | |
570 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 94,2 | 94,2 | 18,84 | |
571 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 554,17 | 554,17 | 110,834 | |
572 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 220,58 | 220,58 | 44,116 | |
573 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,66 | 51,66 | 10,332 | |
574 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,39 | 104,39 | 20,878 | |
575 | AGROMIX-Š&Š s.r.o. | Jesenského 66, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 45240477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,42 | 8,42 | 1,684 | |
576 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | Hattalova 91/5, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 52034968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 780,36 | 780,36 | 156,072 | |
577 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | Hattalova 91/5, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 52034968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 269,86 | 269,86 | 53,972 | |
578 | Agroslužby Kollárová s.r.o. | Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 51087260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,61 | 48,61 | 9,722 | |
579 | Agroslužby Kollárová s.r.o. | Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 51087260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,12 | 15,12 | 3,024 | |
580 | Agroslužby Kollárová s.r.o. | Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 51087260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,17 | 6,17 | 1,234 | |
581 | Agroslužby Kollárová s.r.o. | Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 51087260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,52 | 4,52 | 0,904 | |
582 | Agroslužby Kollárová s.r.o. | Prese3any nad Ip3om 104, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 51087260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,99 | 4,99 | 0,998 | |
583 | Agrospace, s.r.o. | Panská dolina 45, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 44902298 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,55 | 6,55 | 1,31 | |
584 | ahaslovakia s.r.o. | Hliny 1418/13-2, 017 07 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 48043231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,76 | 39,76 | 7,952 | |
585 | Achillea s.r.o. | Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 53337883 | Faktúra za skenery | 52303899 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
586 | Achillea s.r.o. | Pod Novosadmi 3949/10, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 53337883 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303980 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
587 | AID M&N, s.r.o. | Divinka 146, 013 31 Divinka, SLOVENSKO | 44104022 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 171,35 | 171,35 | 34,27 | |
588 | AID M&N, s.r.o. | Divinka 146, 013 31 Divinka, SLOVENSKO | 44104022 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,67 | 61,67 | 12,334 | |
589 | AK SPORT s.r.o. | Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 47163526 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 144,65 | 144,65 | 28,93 | |
590 | AK SPORT s.r.o. | Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 47163526 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,44 | 33,44 | 6,688 | |
591 | AK SPORT s.r.o. | Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 47163526 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,18 | 54,18 | 10,836 | |
592 | AK SPORT s.r.o. | Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 47163526 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,88 | 89,88 | 17,976 | |
593 | AK SPORT s.r.o. | Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 47163526 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,76 | 15,76 | 3,152 | |
594 | AK4 s.r.o. | Královoholská 6148/10, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 51000628 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 112,63 | 112,63 | 22,526 | |
595 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36442411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 398,86 | 398,86 | 79,772 | |
596 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36442411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 302,9 | 302,9 | 60,58 | |
597 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | Kragujevská 3931/39, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36442411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,76 | 129,76 | 25,952 | |
598 | Aktaon s.r.o. | Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, SLOVENSKO | 46912835 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,85 | 97,85 | 19,57 | |
599 | Aktaon s.r.o. | Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, SLOVENSKO | 46912835 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,52 | 4,52 | 0,904 | |
600 | Akuos s.r.o. | Doležalova 3424/15C, 82104 Bratislava, Slovensko | 35919825 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
601 | AkvaPet24, s. r. o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 45914656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 417,55 | 417,55 | 83,51 | |
602 | AkvaPet24, s. r. o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 45914656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 442,66 | 442,66 | 88,532 | |
603 | AkvaPet24, s. r. o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 45914656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 387,5 | 387,5 | 77,5 | |
604 | AkvaPet24, s. r. o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 45914656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 110,6 | 110,6 | 22,12 | |
605 | AL, s.r.o. | Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 36410438 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1688,39 | 1688,39 | 337,678 | |
606 | AL, s.r.o. | Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 36410438 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1563,31 | 1563,31 | 312,662 | |
607 | AL, s.r.o. | Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 36410438 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 528 | 528 | 105,6 | |
608 | alab solutions s. r. o. | Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 48081779 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 196,02 | 196,02 | 39,204 | |
609 | alab solutions s. r. o. | Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 48081779 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 234,23 | 234,23 | 46,846 | |
610 | alab solutions s. r. o. | Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 48081779 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,02 | 9,02 | 1,804 | |
611 | alab solutions s. r. o. | Pražská 33, 811 04 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 48081779 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9 | 9 | 1,8 | |
612 | ALARMONT, s.r.o. | Filakovské Klacany 309, 986 01 Filakovské Kováce, SLOVENSKO | 46964975 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,96 | 8,96 | 1,792 | |
613 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36008303 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 194,99 | 194,99 | 38,998 | |
614 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36008303 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,18 | 19,18 | 3,836 | |
615 | Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia | Turie 373, 013 12 Turie, SLOVENSKO | 34221824 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 204,38 | 204,38 | 40,876 | |
616 | Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia | Turie 373, 013 12 Turie, SLOVENSKO | 34221824 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,16 | 89,16 | 17,832 | |
617 | Alena Mahutová | Škultétyho 1880/7, 7501 Trebišov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
618 | Alena Šimunicová | jarmocna 3, 920 01 Hlohovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310869 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
619 | Alena Tobolkova | Petrova lehota 134, 91326 Motesic3, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310949 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
620 | Alexander Nagy - BIOCENTRUM PLUS | Továrenská 1383, 930 05 Gabcíkovo, SLOVENSKO | 35016868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 693,64 | 693,64 | 138,728 | |
621 | Alexander Nagy - BIOCENTRUM PLUS | Továrenská 1383, 930 05 Gabcíkovo, SLOVENSKO | 35016868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,36 | 129,36 | 25,872 | |
622 | Alexandra Pálešová | Podhora 55, 034 01 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310820 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
623 | Alexandru Marculescu | Pezinska, 49d, 90101 Malacky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311123 | 25 | 25 | 5 | ||
624 | ALFOPA, spol. s r.o. Košice | Napájadlá 15, 040 12 Košice, SLOVENSKO | 17077231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27 | 27 | 5,4 | |
625 | Alica Tichá | Zeleninová, 4, 851 10 Bratislava 59, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310616 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
626 | Alica Tichá | Zeleninová, 4, 851 10 Bratislava 59, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311177 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
627 | A-Lift, s.r.o. | Biovetská 2, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 34148191 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,62 | 22,62 | 4,524 | |
628 | All4 marketplace Ltd - organizacná zložka | Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 55207693 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 19,8 | 19,8 | 3,96 | |
629 | All4 marketplace Ltd - organizacná zložka | Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 55207693 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
630 | All4 marketplace Ltd - organizacná zložka | Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 55207693 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,85 | 6,85 | 1,37 | |
631 | All4 marketplace Ltd - organizacná zložka | Baštová 3156/25, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 55207693 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,73 | 9,73 | 1,946 | |
632 | AlMa Trade Develop s.r.o. | Prostejovská 25, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 53582713 | Faktúra za skenery | 52303900 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
633 | Aloquence, s. r. o. | Martina Benku 1151/6, 952 01 Vráble, SLOVENSKO | 50674137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 84,85 | 84,85 | 16,97 | |
634 | ALVEX, spol. s r.o. | Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 34139435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 276,1 | 276,1 | 55,22 | |
635 | ALVEX, spol. s r.o. | Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 34139435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,04 | 113,04 | 22,608 | |
636 | Alžbeta Macho | Hornostavská 28, 949 01 Mlynárce, Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311058 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
637 | AMAL SK s.r.o. | Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO | 48051748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,12 | 26,12 | 5,224 | |
638 | AMAL SK s.r.o. | Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO | 48051748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,78 | 102,78 | 20,556 | |
639 | AMAL SK s.r.o. | Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO | 48051748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,73 | 37,73 | 7,546 | |
640 | AMAL SK s.r.o. | Osádka 14, 027 01 Vyšný Kubín, SLOVENSKO | 48051748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,1 | 12,1 | 2,42 | |
641 | AMD - M, s.r.o. | Jablonová 193/1, 015 01 Rajec, SLOVENSKO | 45941521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 190,19 | 190,19 | 38,038 | |
642 | AMD - M, s.r.o. | Jablonová 193/1, 015 01 Rajec, SLOVENSKO | 45941521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,7 | 140,7 | 28,14 | |
643 | AMEXX s. r. o. | Mužla 37, 943 52 Mužla, SLOVENSKO | 45458588 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 954,85 | 954,85 | 190,97 | |
644 | AMEXX s. r. o. | Mužla 37, 943 52 Mužla, SLOVENSKO | 45458588 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 502,52 | 502,52 | 100,504 | |
645 | AMIMA, s.r.o. | Alexandrov dvor 476, 951 34 Báb, SLOVENSKO | 44604882 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,13 | 12,13 | 2,426 | |
646 | AMOS, spol. s r.o. | Mociarna 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 36381900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 373,96 | 373,96 | 74,792 | |
647 | AMOS, spol. s r.o. | Mociarna 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 36381900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 302,58 | 302,58 | 60,516 | |
648 | AMOS, spol. s r.o. | Mociarna 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 36381900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,2 | 117,2 | 23,44 | |
649 | AMOSSORETA s.r.o. | Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 47193875 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,89 | 96,89 | 19,378 | |
650 | AMP IMPORT, s. r. o. | Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53111354 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,32 | 11,32 | 2,264 | |
651 | AMP IMPORT, s. r. o. | Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53111354 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,07 | 6,07 | 1,214 | |
652 | AMP IMPORT, s. r. o. | Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53111354 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,94 | 28,94 | 5,788 | |
653 | AMP IMPORT, s. r. o. | Cernyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53111354 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,1 | 25,1 | 5,02 | |
654 | AMSA, s. r. o. | Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 45575207 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 33 | 33 | 6,6 | |
655 | AMSA, s. r. o. | Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 45575207 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1359,14 | 1359,14 | 271,828 | |
656 | AMSA, s. r. o. | Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 45575207 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 500,93 | 500,93 | 100,186 | |
657 | AMSA, s. r. o. | Višnová 1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 45575207 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 33 | 33 | 6,6 | |
658 | ANDRA s.r.o. | Rényská 5310/50, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 45382719 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 109,07 | 109,07 | 21,814 | |
659 | ANDRA s.r.o. | Rényská 5310/50, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 45382719 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,29 | 21,29 | 4,258 | |
660 | András Mészáros | Dlhá nad Váhom 352, 92705 Dlhá nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
661 | Andrea Grange Ballova | Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12304236 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
662 | Andrea Grange Ballova | Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12304194 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
663 | Andrea Grange Ballova | Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,9 | 20,9 | 4,18 | ||
664 | Andrea Grange Ballova | Hrkovce, 23, 93601 Hrkovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,89 | 35,89 | 7,178 | ||
665 | Andrea Jackulíková | Javorová 620, 029 51 Lokca, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 223,67 | 223,67 | 44,734 | ||
666 | Andrea Licková - Artium SK | Svätý Kríž 310, 032 11 Svätý Kríž, SLOVENSKO | 41738241 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,65 | 14,65 | 2,93 | |
667 | Andrea Zborilova | Pecenady 78, 92207 Pecenady, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311045 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
668 | Andrej Cehlárik | Sivá 6, 1003 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310748 | 19,5 | 19,5 | 3,9 | ||
669 | Andrej Curnek | Veterná 11, 92101 Pieštany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
670 | Andrej Drgona | Hradská 221, 96654 Tekovské Nemce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311110 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
671 | Andrej Hazlinger | 71, 90849 Katov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310687 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
672 | Andrej julinek | Partizánska cesta 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | ||
673 | Andrej julinek | Partizánska cesta 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
674 | Andrej julinek | Partizánska cesta 68, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
675 | Andrej Loffay | Obrancov mieru 1767/31, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50576763 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,47 | 18,47 | 3,694 | |
676 | Andrej Loffay | Obrancov mieru 1767/31, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50576763 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 12,6 | 12,6 | 2,52 | |
677 | Andrej Ševcík | SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310653 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
678 | Andrej Ševcík | SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310730 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
679 | Andrej Ševcík | SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310982 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | ||
680 | Andrej Ševcík | SNP 263/7, 5921 Svit, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311012 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
681 | Andrej Švihran, M.B.A. - A.Z. | Liesková ulica 2838/11, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 48075736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,77 | 17,77 | 3,554 | |
682 | Andrej Vrobel AV SPORT | Medvedzie 149/30, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 43652573 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,56 | 73,56 | 14,712 | |
683 | Andros s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 51084554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4911,58 | 4911,58 | 982,316 | |
684 | Andros s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 51084554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4190,75 | 4190,75 | 838,15 | |
685 | Andros s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 51084554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1588,46 | 1588,46 | 317,692 | |
686 | Andros s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 51084554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,39 | 29,39 | 5,878 | |
687 | Andy Kubikova | Partizanska 112/67, 96501 Ziar nad hronom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12304285 | 15,98 | 15,98 | 3,196 | ||
688 | Aneta | Paulovicová, 94002 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
689 | Ani - pet, spol. s r.o. | Kasalova 37, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36557714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,1 | 51,1 | 10,22 | |
690 | Anicka Bednariková | Becherov122, 8633 Becherov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
691 | Aniko Csergeová | Školská 32, 92505 Vozokany pri Galante, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310722 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
692 | ANIMAL FOOD s.r.o. | Vrádište 148, 908 49 Vrádište, SLOVENSKO | 47562137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1123,9 | 1123,9 | 224,78 | |
693 | ANIMAL FOOD s.r.o. | Vrádište 148, 908 49 Vrádište, SLOVENSKO | 47562137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 309,37 | 309,37 | 61,874 | |
694 | ANIMALIS s.r.o. | Jablonová 1289/19, 900 42 Dunajská Lužná, SLOVENSKO | 48051799 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 592,94 | 592,94 | 118,588 | |
695 | Anita Danko | Drienovec 438, 4401 Drienovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310617 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
696 | Anita Danko | Drienovec 438, 4401 Drienovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310852 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
697 | ANMI trans, s.r.o. | Cajkovského 14, 98401 Lucenec, Slovensko | 50740903 | Faktúra za poškodený tovar | 52202816 | 6,93 | 6,93 | 1,386 | |
698 | ANMIMA, s. r. o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 44359594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,71 | 36,71 | 7,342 | |
699 | ANMIMA, s. r. o. | Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 44359594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,89 | 26,89 | 5,378 | |
700 | Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY | Štefánikova 6642/88A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 32688628 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 514,33 | 514,33 | 102,866 | |
701 | Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY | Štefánikova 6642/88A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 32688628 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 336,84 | 336,84 | 67,368 | |
702 | Anna Borošová KRÁSNE ZÁHRADY | Štefánikova 6642/88A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 32688628 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,41 | 24,41 | 4,882 | |
703 | Anna Filo | KOV-DCA, Štúrova, 1, 1841 Dubnica nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
704 | Anna Gdovinová | Osloboditelov 367/16, 094 13 Sacurov, SLOVENSKO | 34899961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 878,47 | 878,47 | 175,694 | |
705 | Anna Gdovinová | Osloboditelov 367/16, 094 13 Sacurov, SLOVENSKO | 34899961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 541,4 | 541,4 | 108,28 | |
706 | Anna Jankurová - profilové lišty | Tatranská 383/28, 059 92 Huncovce, SLOVENSKO | 37236679 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,48 | 20,48 | 4,096 | |
707 | Anna Jevciková | Vyšné Revištia 12, 072 43 Velké Revištia, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 9,1 | 9,1 | 1,82 | ||
708 | Anna Jevciková | Vyšné Revištia 12, 072 43 Velké Revištia, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 12,96 | 12,96 | 2,592 | ||
709 | Anna Mihalicková | Zlatomoravecká, 95175 Beladice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311124 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
710 | Anna Ovsanikova | Dubova 66, 9011 Vyšný Orlik, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311181 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
711 | Anna Romanáková | Nám.gen.Štefánika 1, 6401 Stará Lubovna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310747 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
712 | ANTIKVARIÁT s. r. o. | Gorkého 573/2, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 44558899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,59 | 8,59 | 1,718 | |
713 | ANTÖK s.r.o. | Železnicná 75/1, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO | 51059681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 156,86 | 156,86 | 31,372 | |
714 | ANTÖK s.r.o. | Železnicná 75/1, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO | 51059681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,54 | 38,54 | 7,708 | |
715 | ANTÖK s.r.o. | Železnicná 75/1, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO | 51059681 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 6,6 | 6,6 | 1,32 | |
716 | Anton Krempaský | Cakany 142, 93040 Cakany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 21,49 | 21,49 | 4,298 | ||
717 | Anton Škoda | Banícka 644/68, 97205 Sebedražie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310797 | 19,98 | 19,98 | 3,996 | ||
718 | APM Digital Solutions, s.r.o. | Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovensko | 52087786 | Faktúra za prepravné | 12201247 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
719 | APOLOGIZE, s. r. o. | Uralská 2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 54250757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 458,02 | 458,02 | 91,604 | |
720 | APOLOGIZE, s. r. o. | Uralská 2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 54250757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 322,66 | 322,66 | 64,532 | |
721 | APOLOGIZE, s. r. o. | Uralská 2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 54250757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,01 | 33,01 | 6,602 | |
722 | Apotheke07 s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 50051997 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,66 | 28,66 | 5,732 | |
723 | Apotheke07 s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 50051997 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,35 | 3,35 | 0,67 | |
724 | APRO Záhradné centrum s.r.o. | Haburská 25, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35806184 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 421,33 | 421,33 | 84,266 | |
725 | APRO Záhradné centrum s.r.o. | Haburská 25, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35806184 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 294,47 | 294,47 | 58,894 | |
726 | APRO Záhradné centrum s.r.o. | Haburská 25, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35806184 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,41 | 87,41 | 17,482 | |
727 | APSALT s. r. o. | Hrable 444/108, 976 57 Michalová, SLOVENSKO | 55348815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,91 | 18,91 | 3,782 | |
728 | AQUA Place s. r. o. | Skalité 705, 023 14 Skalité, SLOVENSKO | 54626315 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,25 | 4,25 | 0,85 | |
729 | AQUACENTRUM SK, s.r.o. | Žilinská 49, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 36236560 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 246,77 | 246,77 | 49,354 | |
730 | AquaLuxus s. r. o. | Pod Grúnom 256/14, 027 32 Habovka, SLOVENSKO | 52397017 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,89 | 8,89 | 1,778 | |
731 | Aquamarine Spa s.r.o. | Bazová 14, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 46175270 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,26 | 29,26 | 5,852 | |
732 | ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. | Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko | 51779056 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,16 | 13,16 | 2,632 | |
733 | ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. | Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko | 51779056 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,2 | 15,2 | 3,04 | |
734 | ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. | Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko | 51779056 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,44 | 26,44 | 5,288 | |
735 | ARCO COM s.r.o. | J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO | 46737260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,39 | 82,39 | 16,478 | |
736 | ARCO COM s.r.o. | J.D. Matejovie 1581/2B, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO | 46737260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,41 | 44,41 | 8,882 | |
737 | ARCTECH, s.r.o. | Komenského 18 B, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36417611 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,4 | 16,4 | 3,28 | |
738 | ARMAT SLOVAKIA s.r.o. | Vašinova 63, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36537586 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 421,14 | 421,14 | 84,228 | |
739 | ARMAT SLOVAKIA s.r.o. | Vašinova 63, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36537586 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18 | 18 | 3,6 | |
740 | ARP services, s. r. o. | Vysoká 12, 811 06 Bratislava, SLOVENSKO | 45394814 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,12 | 70,12 | 14,024 | |
741 | ARP services, s. r. o. | Vysoká 12, 811 06 Bratislava, SLOVENSKO | 45394814 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 85,66 | 85,66 | 17,132 | |
742 | ARP services, s. r. o. | Vysoká 12, 811 06 Bratislava, SLOVENSKO | 45394814 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,48 | 50,48 | 10,096 | |
743 | ART DJJ, s.r.o. | Adámiho 445/7, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 35913720 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,22 | 4,22 | 0,844 | |
744 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3931,14 | 3931,14 | 786,228 | |
745 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7067,96 | 7067,96 | 1413,592 | |
746 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,41 | 18,41 | 3,682 | |
747 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7761,86 | 7761,86 | 1552,372 | |
748 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,21 | 16,21 | 3,242 | |
749 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4983,12 | 4983,12 | 996,624 | |
750 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 36731684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,98 | 8,98 | 1,796 | |
751 | Artur Staš | Na Hradbách 3686/6, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54079039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,66 | 24,66 | 4,932 | |
752 | Artur Staš | Na Hradbách 3686/6, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54079039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,98 | 27,98 | 5,596 | |
753 | Artur Staš | Na Hradbách 3686/6, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54079039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,1 | 5,1 | 1,02 | |
754 | Asana seating, s.r.o. | Botanická 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51810557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49 | 49 | 9,8 | |
755 | Asana seating, s.r.o. | Botanická 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51810557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,14 | 97,14 | 19,428 | |
756 | Asana seating, s.r.o. | Botanická 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51810557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,14 | 46,14 | 9,228 | |
757 | Asante s.r.o. | Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 48151254 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 19,87 | 19,87 | 3,974 | |
758 | Asante s.r.o. | Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 48151254 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 78,37 | 78,37 | 15,674 | |
759 | Asante s.r.o. | Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 48151254 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 342,31 | 342,31 | 68,462 | |
760 | Asante s.r.o. | Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 48151254 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 330,65 | 330,65 | 66,13 | |
761 | Asante s.r.o. | Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 48151254 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 58,44 | 58,44 | 11,688 | |
762 | Asante s.r.o. | Sv. Cyrila a Metoda 3049/17, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 48151254 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | |
763 | ask haus s.r.o. | Plavisko 109, 3401 Ružomberok, Slovensko | 50857231 | Faktúra za preprava tovaru | 12211107 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | |
764 | ask haus s.r.o. | Plavisko 109, 3401 Ružomberok, Slovensko | 50857231 | Faktúra za preprava tovaru | 12211105 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
765 | ask haus s.r.o. | Plavisko 109, 3401 Ružomberok, Slovensko | 50857231 | Faktúra za preprava tovaru | 12211106 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | |
766 | askinto s.r.o. | Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52003710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,47 | 116,47 | 23,294 | |
767 | askinto s.r.o. | Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52003710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,39 | 25,39 | 5,078 | |
768 | askinto s.r.o. | Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52003710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,54 | 9,54 | 1,908 | |
769 | askinto s.r.o. | Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52003710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,72 | 9,72 | 1,944 | |
770 | askinto s.r.o. | Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52003710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,9 | 12,9 | 2,58 | |
771 | ASTAMO s.r.o. | Matice Slovenskej 920/50, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 47201380 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,1 | 12,1 | 2,42 | |
772 | ASYS, s.r.o. | Lemešianska 275, 080 01 Haniska, SLOVENSKO | 36500402 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 245,23 | 245,23 | 49,046 | |
773 | ASYS, s.r.o. | Lemešianska 275, 080 01 Haniska, SLOVENSKO | 36500402 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,01 | 48,01 | 9,602 | |
774 | ATAB s. r. o. | Východná 10, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 52950000 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 123,48 | 123,48 | 24,696 | |
775 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | SNP 1249/62, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 44190166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,62 | 46,62 | 9,324 | |
776 | ATRIA SK s.r.o. | P. Mudrona 5, 011 38 Žilina, SLOVENSKO | 45473480 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 510,07 | 510,07 | 102,014 | |
777 | ATRIA SK s.r.o. | P. Mudrona 5, 011 38 Žilina, SLOVENSKO | 45473480 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,21 | 58,21 | 11,642 | |
778 | AUDIO IMPEX s.r.o. | Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 50780395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,56 | 40,56 | 8,112 | |
779 | Augustín Jávorka | Žabia 1102/18, 93005 Gabeíkovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311182 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | ||
780 | Aurora Import s.r.o. | Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 50659138 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 290,44 | 290,44 | 58,088 | |
781 | Aurora Import s.r.o. | Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 50659138 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,98 | 75,98 | 15,196 | |
782 | AUROVEA s.r.o. | Dolná 1428, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO | 47600209 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1805,93 | 1805,93 | 361,186 | |
783 | AUROVEA s.r.o. | Dolná 1428, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO | 47600209 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 837,52 | 837,52 | 167,504 | |
784 | AUTÍCKOVO, s. r. o. | Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 54620325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,22 | 81,22 | 16,244 | |
785 | AUTÍCKOVO, s. r. o. | Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 54620325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 123,86 | 123,86 | 24,772 | |
786 | AUTÍCKOVO, s. r. o. | Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 54620325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,82 | 74,82 | 14,964 | |
787 | AUTÍCKOVO, s. r. o. | Ružová 3704/7, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 54620325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,22 | 10,22 | 2,044 | |
788 | AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. | Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31736505 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 468,18 | 468,18 | 93,636 | |
789 | AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. | Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31736505 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,31 | 51,31 | 10,262 | |
790 | AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o. | Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31736505 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,46 | 108,46 | 21,692 | |
791 | Auto Parts Extras s. r. o. | Košovská cesta 21, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 47408910 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,41 | 108,41 | 21,682 | |
792 | Auto Parts Extras s. r. o. | Košovská cesta 21, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 47408910 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,81 | 20,81 | 4,162 | |
793 | AUTO RELAX, s. r. o. | Racianska 39, 831 02 Bratislava, SLOVENSKO | 44415711 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,79 | 66,79 | 13,358 | |
794 | Auto Unicom sro | Strážska cesta 8325/53 (Citroen), 96001 Zvolen, Slovensko | 36033031 | Faktúra za prepravné | 12311172 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
795 | Autobatérie s. r. o. | Pieštanská 2991/4, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 45432601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,01 | 31,01 | 6,202 | |
796 | AUTOBATERKY s.r.o. | Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46426523 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,62 | 187,62 | 37,524 | |
797 | AUTOBATERKY s.r.o. | Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46426523 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,41 | 48,41 | 9,682 | |
798 | AUTOBATERKY s.r.o. | Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46426523 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,1 | 28,1 | 5,62 | |
799 | AUTOBATERKY s.r.o. | Chrenovská 14, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46426523 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,9 | 12,9 | 2,58 | |
800 | AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. | Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 36408905 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,28 | 12,28 | 2,456 | |
801 | AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. | Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 36408905 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2545,33 | 2545,33 | 509,066 | |
802 | AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. | Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 36408905 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,4 | 11,4 | 2,28 | |
803 | AUTOCAR- Tažné Zariadenia, s.r.o. | Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 36408905 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 900,22 | 900,22 | 180,044 | |
804 | Autocentrum ZACHAR, s.r.o. | Malženice 494, 919 29 Malženice, Slovensko | 46834982 | Faktúra za prepravné | 12311167 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
805 | AUTODAX s.r.o. | Popradská 27, 059 11 Hozelec, SLOVENSKO | 44956134 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 109,37 | 109,37 | 21,874 | |
806 | AUTODAX s.r.o. | Popradská 27, 059 11 Hozelec, SLOVENSKO | 44956134 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,31 | 69,31 | 13,862 | |
807 | AUTODAX s.r.o. | Popradská 27, 059 11 Hozelec, SLOVENSKO | 44956134 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,25 | 70,25 | 14,05 | |
808 | AUTODIELYBB s.r.o. | Kremnicka 79, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 31572651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 654,83 | 654,83 | 130,966 | |
809 | AUTODIELYBB s.r.o. | Kremnicka 79, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 31572651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,81 | 64,81 | 12,962 | |
810 | AUTO-FLEX EU, s.r.o. | Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 46867627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 286,85 | 286,85 | 57,37 | |
811 | AUTO-FLEX EU, s.r.o. | Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 46867627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,12 | 129,12 | 25,824 | |
812 | AUTO-FLEX EU, s.r.o. | Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 46867627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,72 | 40,72 | 8,144 | |
813 | AUTO-FLEX EU, s.r.o. | Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 46867627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,98 | 143,98 | 28,796 | |
814 | AUTO-FLEX EU, s.r.o. | Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 46867627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,61 | 96,61 | 19,322 | |
815 | AUTO-FLEX EU, s.r.o. | Štúrovo námestie 6478/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 46867627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,97 | 147,97 | 29,594 | |
816 | AUTOFRA s.r.o. | Slnecná 314, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 51413264 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3872,28 | 3872,28 | 774,456 | |
817 | AUTOFRA s.r.o. | Slnecná 314, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 51413264 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2779,32 | 2779,32 | 555,864 | |
818 | AUTOFRA s.r.o. | Slnecná 314, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 51413264 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 621,35 | 621,35 | 124,27 | |
819 | Autoklem SK, s.r.o. | Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 50298381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,87 | 121,87 | 24,374 | |
820 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 36254011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 475,4 | 475,4 | 95,08 | |
821 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 36254011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 361,02 | 361,02 | 72,204 | |
822 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 36254011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,56 | 97,56 | 19,512 | |
823 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Gabcíkovská cesta 6585/62A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 36254011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,42 | 41,42 | 8,284 | |
824 | AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. | Kyncelová 4316/10, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 36059692 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,43 | 10,43 | 2,086 | |
825 | AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. | Kyncelová 4316/10, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 36059692 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,18 | 15,18 | 3,036 | |
826 | Auto-Piko, s.r.o. | Cacín 72, 974 01 Cerín, SLOVENSKO | 36310166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 335,5 | 335,5 | 67,1 | |
827 | Auto-Piko, s.r.o. | Cacín 72, 974 01 Cerín, SLOVENSKO | 36310166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 314,44 | 314,44 | 62,888 | |
828 | Auto-Piko, s.r.o. | Cacín 72, 974 01 Cerín, SLOVENSKO | 36310166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,09 | 128,09 | 25,618 | |
829 | AUTOSPOL O.K., s.r.o. | Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 36459518 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,38 | 14,38 | 2,876 | |
830 | AUTOSPOL O.K., s.r.o. | Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 36459518 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,93 | 25,93 | 5,186 | |
831 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 47129891 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 289,68 | 289,68 | 57,936 | |
832 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 47129891 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,01 | 96,01 | 19,202 | |
833 | AUTO-VAG s.r.o. | Pekárenská 3868/2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 52719995 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,53 | 45,53 | 9,106 | |
834 | AUTO-VAG s.r.o. | Pekárenská 3868/2, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 52719995 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,12 | 46,12 | 9,224 | |
835 | Auxt s.r.o. | Pestovatelská 10, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51768372 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,06 | 75,06 | 15,012 | |
836 | Auxt s.r.o. | Pestovatelská 10, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51768372 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,4 | 23,4 | 4,68 | |
837 | AVE TECH SK, spol. s r.o. | Nová Rožnavská 13546/135, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35867647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 468,89 | 468,89 | 93,778 | |
838 | AVE TECH SK, spol. s r.o. | Nová Rožnavská 13546/135, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35867647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 268,14 | 268,14 | 53,628 | |
839 | AWAS, s.r.o. | Borská 3, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31403930 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,36 | 80,36 | 16,072 | |
840 | AWAS, s.r.o. | Borská 3, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31403930 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,44 | 36,44 | 7,288 | |
841 | AWAS, s.r.o. | Borská 3, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31403930 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,57 | 28,57 | 5,714 | |
842 | AYKUT s.r.o. | Bernolákova 14/A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45358788 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,78 | 53,78 | 10,756 | |
843 | AZ pneu s. r. o. | Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, SLOVENSKO | 44912951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2829,12 | 2829,12 | 565,824 | |
844 | AZ pneu s. r. o. | Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, SLOVENSKO | 44912951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1440,64 | 1440,64 | 288,128 | |
845 | B. F. U., s. r. o. | Cierne 790, 023 13 Cierne, SLOVENSKO | 54835399 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,49 | 21,49 | 4,298 | |
846 | B.A.S. Slovakia s.r.o. | Kolmá 4, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, Slovensko | 53057180 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,7 | 11,7 | 2,34 | |
847 | B.O.F Group s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 53042069 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 4,01 | 4,01 | 0,802 | |
848 | B.O.F Group s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 53042069 | Faktúra za predaný materiál | 3,21E+09 | 70,32 | 70,32 | 14,064 | |
849 | B.P.A. spol. s r.o. | Rádiová 49, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31359183 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100,52 | 100,52 | 20,104 | |
850 | B.P.A. spol. s r.o. | Rádiová 49, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31359183 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,49 | 103,49 | 20,698 | |
851 | B.P.A. spol. s r.o. | Rádiová 49, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31359183 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,91 | 78,91 | 15,782 | |
852 | B.R.P Wood s. r. o. | Mihalov 5672, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52315363 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,37 | 82,37 | 16,474 | |
853 | B.W.D. s.r.o. | Laurinská 210/8, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50444271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,62 | 195,62 | 39,124 | |
854 | B.W.D. s.r.o. | Laurinská 210/8, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50444271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 114,36 | 114,36 | 22,872 | |
855 | BABY AMAL s. r. o. | Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 50888391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,76 | 71,76 | 14,352 | |
856 | BABY AMAL s. r. o. | Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 50888391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,17 | 77,17 | 15,434 | |
857 | BABY AMAL s. r. o. | Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 50888391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,67 | 30,67 | 6,134 | |
858 | Bagre Stroje, s. r. o. | A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | 52695271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,15 | 26,15 | 5,23 | |
859 | Bacht s.r.o. | Jurigovo nám. 1, 84104 Bratislava, SLOVENSKO | 46007555 | Faktúra za poškodený tovar | 52203777 | 16,52 | 16,52 | 3,304 | |
860 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 606,11 | 606,11 | 121,222 | |
861 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,76 | 72,76 | 14,552 | |
862 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 453,72 | 453,72 | 90,744 | |
863 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,29 | 50,29 | 10,058 | |
864 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,61 | 48,61 | 9,722 | |
865 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 115,39 | 115,39 | 23,078 | |
866 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1056,77 | 1056,77 | 211,354 | |
867 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 686,2 | 686,2 | 137,24 | |
868 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,7 | 40,7 | 8,14 | |
869 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,68 | 48,68 | 9,736 | |
870 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,94 | 38,94 | 7,788 | |
871 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | |
872 | Balaro s.r.o. | Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47190981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,07 | 4,07 | 0,814 | |
873 | BALEP s. r. o. | Králova 9, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 50824031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,96 | 65,96 | 13,192 | |
874 | BaM, spol.s.r.o. Menclova | Malacka 37/a, 90031 Stupava, Slovensko | 44804024 | Faktúra za prepravné | 12304490 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
875 | BAMIPA, s.r.o. | Továrenská 1219, 956 18 Bošany, SLOVENSKO | 36537608 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,23 | 24,23 | 4,846 | |
876 | Barbora Sihelská | Gazdova 2, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12209284 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
877 | Barbora Weissová | Jaltská 29, 4022 košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310795 | 21 | 21 | 4,2 | ||
878 | Bargertex s. r. o. | Mlynská 43, 059 42 Gerlachov, SLOVENSKO | 53006470 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 317,59 | 317,59 | 63,518 | |
879 | Bargertex s. r. o. | Mlynská 43, 059 42 Gerlachov, SLOVENSKO | 53006470 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 130,63 | 130,63 | 26,126 | |
880 | Barista coffee roasters s. r. o. | Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 52837696 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,04 | 49,04 | 9,808 | |
881 | Barista coffee roasters s. r. o. | Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 52837696 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,04 | 38,04 | 7,608 | |
882 | Barista coffee roasters s. r. o. | Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 52837696 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,39 | 44,39 | 8,878 | |
883 | Barista coffee roasters s. r. o. | Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 52837696 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,28 | 63,28 | 12,656 | |
884 | Barista coffee roasters s. r. o. | Mikušovce 87, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 52837696 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,35 | 8,35 | 1,67 | |
885 | Barum Galus s.r.o. | Olbrachtova 3/a, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 51320100 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,56 | 12,56 | 2,512 | |
886 | BASA Investment s. r. o. | Priemyselná 4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 53017749 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,52 | 20,52 | 4,104 | |
887 | BASA Investment s. r. o. | Priemyselná 4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 53017749 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,04 | 96,04 | 19,208 | |
888 | BASEKO, spol. s r.o. | Lieskovec 830/107, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 36016748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,94 | 143,94 | 28,788 | |
889 | BASEKO, spol. s r.o. | Lieskovec 830/107, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 36016748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,26 | 17,26 | 3,452 | |
890 | BauDom s. r. o. | Športová 6781/29, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 52068099 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,09 | 5,09 | 1,018 | |
891 | BAULI SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC s.r.o. | Mlynské Luhy 76/A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 31368891 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 377,12 | 377,12 | 75,424 | |
892 | BAZÉNSERVIS, s.r.o. | Lamacská cesta 91, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35734264 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,95 | 17,95 | 3,59 | |
893 | Bc. Lenka Jankolová - LJM SHOP | Podbiel 376, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 53249071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 278,87 | 278,87 | 55,774 | |
894 | Bc. Lenka Jankolová - LJM SHOP | Podbiel 376, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 53249071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 168,2 | 168,2 | 33,64 | |
895 | Bc. Marek Pavúk - SpidersShop.sk | Fucíkova 876/116, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 47659076 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,76 | 4,76 | 0,952 | |
896 | Bc. Marian Lavo | L. Podjavorinskej 1754/9, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko | 47864231 | Faktúra za prepravné | 12310656 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | |
897 | Bc. Marian Lavo | L. Podjavorinskej 1754/9, 95301 Zlaté Moravce, Slovensko | 47864231 | Faktúra za prepravné | 12310919 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
898 | Bc. Martin Hruboš | Orlicie 757, 027 43 Nižná, Slovensko | 50070487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,28 | 147,28 | 29,456 | |
899 | Bc. Martin Hruboš | Orlicie 757, 027 43 Nižná, Slovensko | 50070487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,77 | 78,77 | 15,754 | |
900 | Bc. Milan Ižol | Lúcna 262/33, 040 15 Košice-Šaca, SLOVENSKO | 52776328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,36 | 24,36 | 4,872 | |
901 | Bc. Milan Ižol | Lúcna 262/33, 040 15 Košice-Šaca, SLOVENSKO | 52776328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,59 | 36,59 | 7,318 | |
902 | Bc. Milan Ižol | Lúcna 262/33, 040 15 Košice-Šaca, SLOVENSKO | 52776328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,27 | 20,27 | 4,054 | |
903 | Bc. Nikola Varácková - NIVA Dog | Okružná 1715, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 52946096 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 196,52 | 196,52 | 39,304 | |
904 | Bc. Nikola Varácková - NIVA Dog | Okružná 1715, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 52946096 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,89 | 32,89 | 6,578 | |
905 | Bc. Petra Catlošová | Heckova 7461/16, 831 51 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 50231201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,76 | 13,76 | 2,752 | |
906 | Bc. Richard Turac | Pod Grapou 1282/8, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 46313249 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,04 | 37,04 | 7,408 | |
907 | Bc. Vladimír Vojtanic LV | Vyšný Orlík 57, 090 11 Vyšný Orlík, SLOVENSKO | 46692967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 171,53 | 171,53 | 34,306 | |
908 | B-commerce Group s.r.o. | Duklianska 16, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52693651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 225,86 | 225,86 | 45,172 | |
909 | B-commerce Group s.r.o. | Duklianska 16, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52693651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 145,02 | 145,02 | 29,004 | |
910 | B-commerce, s. r. o. | Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52424812 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 376,32 | 376,32 | 75,264 | |
911 | B-commerce, s. r. o. | Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52424812 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 182,93 | 182,93 | 36,586 | |
912 | b-design, s. r. o. | Lenartov 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO | 52018008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,46 | 4,46 | 0,892 | |
913 | b-design, s. r. o. | Lenartov 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO | 52018008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,48 | 70,48 | 14,096 | |
914 | b-design, s. r. o. | Lenartov 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO | 52018008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,88 | 22,88 | 4,576 | |
915 | BeA Slovensko, spol. s r.o. | Ul. M. Pišúta 4002, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 36381195 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1328,82 | 1328,82 | 265,764 | |
916 | BeA Slovensko, spol. s r.o. | Ul. M. Pišúta 4002, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 36381195 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 829,93 | 829,93 | 165,986 | |
917 | BeA Slovensko, spol. s r.o. | Ul. M. Pišúta 4002, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 36381195 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,42 | 195,42 | 39,084 | |
918 | beata stasova | Za skolou 310, 1304 Dolna tizina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
919 | BefitStar Group s.r.o. | Betliarska 3809/22, 851 07 Petržalka, Slovensko | 53822986 | Faktúra za poškodený tovar | 52200341 | 21,15 | 21,15 | 4,23 | |
920 | BEGAM, spol. s r.o. | Bratislavská 78, 917 02 Trnava, SLOVENSKO | 31442242 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,82 | 51,82 | 10,364 | |
921 | Belavio s. r. o. | Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53006852 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,48 | 13,48 | 2,696 | |
922 | Belavio s. r. o. | Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53006852 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,78 | 30,78 | 6,156 | |
923 | Beletry s.r.o. | Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO | 17330513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,22 | 55,22 | 11,044 | |
924 | Beletry s.r.o. | Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO | 17330513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 130,91 | 130,91 | 26,182 | |
925 | Beletry s.r.o. | Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO | 17330513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,72 | 104,72 | 20,944 | |
926 | Beletry s.r.o. | Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO | 17330513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 133,98 | 133,98 | 26,796 | |
927 | Beletry s.r.o. | Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO | 17330513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,44 | 89,44 | 17,888 | |
928 | Beletry s.r.o. | Žikava 248, 951 92 Žikava, SLOVENSKO | 17330513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,28 | 53,28 | 10,656 | |
929 | BELICKOVÁ s. r. o. | Námestie SNP 39/57, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 45902836 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
930 | BELICKOVÁ s. r. o. | Námestie SNP 39/57, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 45902836 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
931 | BELICKOVÁ s. r. o. | Námestie SNP 39/57, 96001 Zvolen, Slovensko | 45902836 | Faktúra za poškodený tovar | 52303850 | 246,2 | 246,2 | 49,24 | |
932 | Beligo s. r. o. | Cintorínska 980/11, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53728831 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,86 | 3,86 | 0,772 | |
933 | BELUMI PUMPY, s.r.o. | Vinohrady 10, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO | 34148451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 384,53 | 384,53 | 76,906 | |
934 | BELUMI PUMPY, s.r.o. | Vinohrady 10, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO | 34148451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 204,92 | 204,92 | 40,984 | |
935 | Beneo, s.r.o. | Hlavná 292, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO | 45414742 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2245,13 | 2245,13 | 449,026 | |
936 | Beneo, s.r.o. | Hlavná 292, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO | 45414742 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1618,07 | 1618,07 | 323,614 | |
937 | Benicars s.r.o. | Bocná 2, 94603 Kolárovo, Slovensko | 52139379 | Faktúra za preprava tovaru | 12211759 | 19,5 | 19,5 | 3,9 | |
938 | BENKACI s. r. o. | Nová 34, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO | 46455370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,32 | 11,32 | 2,264 | |
939 | BENVENUTI SK, s. r. o. | Družstevná 842, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 45240655 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,18 | 13,18 | 2,636 | |
940 | BENVENUTI SK, s. r. o. | Družstevná 842, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 45240655 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,21 | 11,21 | 2,242 | |
941 | BENVENUTI SK, s. r. o. | Družstevná 842, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 45240655 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,25 | 13,25 | 2,65 | |
942 | BERG ŠPORT SK s.r.o. | Belehradská 3, 040 13 Košice-Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO | 36764931 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,65 | 72,65 | 14,53 | |
943 | BERG ŠPORT SK s.r.o. | Belehradská 3, 040 13 Košice-Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO | 36764931 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,34 | 34,34 | 6,868 | |
944 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO | 51478374 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 378,37 | 378,37 | 75,674 | |
945 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO | 51478374 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1103,76 | 1103,76 | 220,752 | |
946 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO | 51478374 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 866,09 | 866,09 | 173,218 | |
947 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce, SLOVENSKO | 51478374 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 475,93 | 475,93 | 95,186 | |
948 | Bestwheelszone s.r.o | Jarkova 12, 94651 Nesvady, Slovensko | 47328045 | Faktúra za prepravné | 12310848 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | |
949 | Bestwheelszone s.r.o | Jarkova 12, 94651 Nesvady, Slovensko | 47328045 | Faktúra za prepravné | 12311104 | 37,98 | 37,98 | 7,596 | |
950 | Better point, s. r. o. | Závadská 20, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 47097213 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,26 | 24,26 | 4,852 | |
951 | BG trade, s.r.o. | Robotnícka 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 48269531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1163,77 | 1163,77 | 232,754 | |
952 | BG trade, s.r.o. | Robotnícka 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 48269531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 483,96 | 483,96 | 96,792 | |
953 | BH Medical s.r.o. | Obeckov 29, 991 05 Obeckov, SLOVENSKO | 48276863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,25 | 111,25 | 22,25 | |
954 | BHZ Steel, s.r.o. | Strojnícka 20, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, SLOVENSKO | 46206787 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
955 | BHZ Steel, s.r.o. | Strojnícka 20, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, SLOVENSKO | 46206787 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
956 | Bibien s.r.o. | Wuppertálska 1404/35, 4023 Košice - mestská cast Sídlisko K, Slovensko | 51221535 | Faktúra za prepravné | 12311071 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
957 | BICIGEL, s.r.o. | Kapitána Nálepku 2858/2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36491381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,74 | 41,74 | 8,348 | |
958 | BIKEPRO SK, s.r.o. | Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36629146 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,7 | 53,7 | 10,74 | |
959 | BIKEPRO SK, s.r.o. | Zvolenská cesta 5747/19, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36629146 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,57 | 16,57 | 3,314 | |
960 | Biliard s.r.o. | Líšcie nivy 4, 821 08 Bratislava-ružinov, SLOVENSKO | 36816493 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,7 | 15,7 | 3,14 | |
961 | Biliard s.r.o. | Líšcie nivy 4, 821 08 Bratislava-ružinov, SLOVENSKO | 36816493 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,32 | 15,32 | 3,064 | |
962 | Bimedia group s. r. o. | Doležalova 15C, 82104 Bratislava, SLOVENSKO | 52245071 | Faktúra za prenájom vozidla | 52301498 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
963 | Bio - racio - dia, s.r.o. | Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO | 44568053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 222,54 | 222,54 | 44,508 | |
964 | Bio - racio - dia, s.r.o. | Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO | 44568053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 231,28 | 231,28 | 46,256 | |
965 | Bio - racio - dia, s.r.o. | Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO | 44568053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 198,77 | 198,77 | 39,754 | |
966 | Bio - racio - dia, s.r.o. | Kysucký Lieskovec 141, 023 34 Kysucký Lieskovec, SLOVENSKO | 44568053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 141,25 | 141,25 | 28,25 | |
967 | BIO FLAME CZ, s.r.o. | námestí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Breclav, CESKO | 3410137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 307,13 | 307,13 | 61,426 | |
968 | BIO FLAME CZ, s.r.o. | námestí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Breclav, CESKO | 3410137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 135,66 | 135,66 | 27,132 | |
969 | BIO FLAME, s.r.o. | Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 46170961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 605,82 | 605,82 | 121,164 | |
970 | BIO FLAME, s.r.o. | Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 46170961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 600,4 | 600,4 | 120,08 | |
971 | BIO FLAME, s.r.o. | Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 46170961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 184,46 | 184,46 | 36,892 | |
972 | BIO FLAME, s.r.o. | Ulica Mieru 299, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 46170961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,23 | 92,23 | 18,446 | |
973 | BioMarkets s. r. o. | Malcov 19, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 51068338 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,34 | 83,34 | 16,668 | |
974 | BioMarkets s. r. o. | Malcov 19, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 51068338 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,25 | 54,25 | 10,85 | |
975 | BioOriginal s.r.o. | Na Janácke 705, 908 72 Závod, SLOVENSKO | 51722968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 155,57 | 155,57 | 31,114 | |
976 | BioOriginal s.r.o. | Na Janácke 705, 908 72 Závod, SLOVENSKO | 51722968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,1 | 94,1 | 18,82 | |
977 | Bioplaneta s.r.o. | Cajakova 2174/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 48189081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 707,9 | 707,9 | 141,58 | |
978 | Bioplaneta s.r.o. | Cajakova 2174/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 48189081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 209,34 | 209,34 | 41,868 | |
979 | Bizi s.r.o. | Varšavská 2490/15, 040 13 Košice - mestská cast Tahanovce, SLOVENSKO | 50655736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,48 | 7,48 | 1,496 | |
980 | bkstudio, spol. s r.o. | Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO | 47623926 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,84 | 25,84 | 5,168 | |
981 | bkstudio, spol. s r.o. | Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO | 47623926 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,77 | 65,77 | 13,154 | |
982 | bkstudio, spol. s r.o. | Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO | 47623926 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,54 | 58,54 | 11,708 | |
983 | bkstudio, spol. s r.o. | Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO | 47623926 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,04 | 24,04 | 4,808 | |
984 | BLACK- C, s.r.o. | Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SLOVENSKO | 45484384 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 115,85 | 115,85 | 23,17 | |
985 | BLACK- C, s.r.o. | Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, SLOVENSKO | 45484384 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,29 | 9,29 | 1,858 | |
986 | Black Swan Partners s.r.o. | Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 55238173 | Faktúra za skenery | 52303963 | 191,52 | 191,52 | 38,304 | |
987 | Black Swan Partners s.r.o. | Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 55238173 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304016 | 47,95 | 47,95 | 9,59 | |
988 | Blanka Šurková | Slnecná 9, 4431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
989 | Blanka Šurková | Slnecná 9, 4431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
990 | Blanka Šurková | Slnecná 9, 4431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
991 | Blanka Šušlová | Štúrova 820/44b, 90301 Senec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
992 | Blažej Richter | Kubínska 1025, 2957 Oravská lesná, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310880 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
993 | BLS s.r.o. | Kempelenova 8519/8, 010 15 Žilina, SLOVENSKO | 45554871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 112,73 | 112,73 | 22,546 | |
994 | BLS s.r.o. | Kempelenova 8519/8, 010 15 Žilina, SLOVENSKO | 45554871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,54 | 69,54 | 13,908 | |
995 | BlueBird s. r. o. | Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36812757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,66 | 63,66 | 12,732 | |
996 | BlueBird s. r. o. | Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36812757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,65 | 30,65 | 6,13 | |
997 | BM Marketing s.r.o. | 8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51686422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4070,3 | 4070,3 | 814,06 | |
998 | BM Marketing s.r.o. | 8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51686422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7103,74 | 7103,74 | 1420,748 | |
999 | BM Marketing s.r.o. | 8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51686422 | Faktúra za prepravné | 52303638 | 720 | 720 | 144 | |
1000 | BM Marketing s.r.o. | 8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51686422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 810,43 | 810,43 | 162,086 | |
1001 | BM Marketing s.r.o. | 8. mája 493/13, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51686422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,65 | 12,65 | 2,53 | |
1002 | BMI Slovensko, s. r. o. | Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO | 31372961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,76 | 46,76 | 9,352 | |
1003 | BM-SAX s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 47108827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,44 | 39,44 | 7,888 | |
1004 | BM-SAX s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 47108827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,57 | 26,57 | 5,314 | |
1005 | BM-SAX s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 47108827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,91 | 7,91 | 1,582 | |
1006 | BM-SAX s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 47108827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,12 | 5,12 | 1,024 | |
1007 | Bobot Milan | Osiková 3212/13, 010 07 Žilina, SLOVENSKO | 33355070 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,28 | 6,28 | 1,256 | |
1008 | Body Car Color, s. r. o. | Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 44511698 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,3 | 8,3 | 1,66 | |
1009 | Bohumil Kunes | Puste Sady 245, 92554 Pusté Sady, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | ||
1010 | BONAVITA SERVIS spol. s r.o. | Šustekova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35696371 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,31 | 177,31 | 35,462 | |
1011 | BONAVITA SERVIS spol. s r.o. | Šustekova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35696371 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,47 | 53,47 | 10,694 | |
1012 | Bonky bike s.r.o. | Fedinova 900/3, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 46816607 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13 | 13 | 2,6 | |
1013 | Boris Brezanský | Platinová 4, 97405 Banska Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310636 | 14,99 | 14,99 | 2,998 | ||
1014 | Boris Múcka | Na Zábave 572/4, 3491 Lubochna, Slovensko | 54477212 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 234,72 | 234,72 | 46,944 | |
1015 | Boris Múcka | Na Zábave 572/4, 3491 Lubochna, Slovensko | 54477212 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,53 | 27,53 | 5,506 | |
1016 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, 908 43 Cáry, SLOVENSKO | 47577681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,03 | 116,03 | 23,206 | |
1017 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, 908 43 Cáry, SLOVENSKO | 47577681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,57 | 4,57 | 0,914 | |
1018 | BOWAL s. r. o. | Sidónie Sakalovej 1312, 041 01 Bytca, SLOVENSKO | 45689768 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 344,69 | 344,69 | 68,938 | |
1019 | BOWAL s. r. o. | Sidónie Sakalovej 1312, 041 01 Bytca, SLOVENSKO | 45689768 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 534,96 | 534,96 | 106,992 | |
1020 | BOWAL s. r. o. | Sidónie Sakalovej 1312, 041 01 Bytca, SLOVENSKO | 45689768 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 384,3 | 384,3 | 76,86 | |
1021 | BOX-DELIVERY s. r. o. | 46, 090 42 Radoma, SLOVENSKO | 54854938 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 172,07 | 172,07 | 34,414 | |
1022 | BP Auto plus, spol. s r.o. | Pozdišovce 204, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO | 46161091 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 906,43 | 906,43 | 181,286 | |
1023 | BP Auto plus, spol. s r.o. | Pozdišovce 204, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO | 46161091 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 889,33 | 889,33 | 177,866 | |
1024 | BP Auto plus, spol. s r.o. | Pozdišovce 204, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO | 46161091 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 182,74 | 182,74 | 36,548 | |
1025 | BRAMOS PLUS s.r.o. | Bartóková 24, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 52199967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
1026 | BRAMOS PLUS s.r.o. | Bartóková 24, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 52199967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,33 | 38,33 | 7,666 | |
1027 | Branislav Endrizal | Dolina 48, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
1028 | Branislav Felber | Kalvarska 4, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1029 | Branislav Gregora | Horná 279, 95175 Beladice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
1030 | Branislav Gregora | Horná 279, 95175 Beladice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
1031 | Branislav Horák | Jesenského, 1901 57/51, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12200690 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
1032 | Branislav Krajci | Štúrova 12, 91441 Nemšová, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1033 | Branislav Krilek | Nad Záhradami 33/41, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO | 47737034 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,28 | 108,28 | 21,656 | |
1034 | Branislav Krilek | Nad Záhradami 33/41, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO | 47737034 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,55 | 118,55 | 23,71 | |
1035 | Branislav Ochodnický | Vajkovce 228, 4443 Budimír, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310968 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
1036 | Branislav Podhorec | Školská 863, 1324 Strecno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1037 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | Pestovatelská 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31698336 | Faktúra za energie | 52303148 | 71,36 | 71,36 | 14,272 | |
1038 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | Pestovatelská 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31698336 | Faktúra za energie | 52303825 | 233,48 | 233,48 | 46,696 | |
1039 | BREST TRADE, s.r.o. | Hranicná 553/1, 922 10 Trebatice, SLOVENSKO | 51834731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,16 | 17,16 | 3,432 | |
1040 | BRETTON SK s.r.o. | Zvolenská cesta 14058/177, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50638726 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 756,24 | 756,24 | 151,248 | |
1041 | BRETTON SK s.r.o. | Zvolenská cesta 14058/177, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50638726 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 293,15 | 293,15 | 58,63 | |
1042 | BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. | Dunajská 12/12, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 36546933 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,86 | 29,86 | 5,972 | |
1043 | BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. | Dunajská 12/12, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 36546933 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,3 | 36,3 | 7,26 | |
1044 | BRS COMPANY s.r.o. | Šarišské Dravce 210, 082 73 Šarišské Dravce, SLOVENSKO | 50707078 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 542,08 | 542,08 | 108,416 | |
1045 | BRS COMPANY s.r.o. | Šarišské Dravce 210, 082 73 Šarišské Dravce, SLOVENSKO | 50707078 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 388,38 | 388,38 | 77,676 | |
1046 | BRS COMPANY s.r.o. | Šarišské Dravce 210, 082 73 Šarišské Dravce, SLOVENSKO | 50707078 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 155,89 | 155,89 | 31,178 | |
1047 | BTA SR, s.r.o. | Budovatelská 34, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31678408 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,56 | 76,56 | 15,312 | |
1048 | BTX STUDIO s. r. o. | Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 51121484 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 326,4 | 326,4 | 65,28 | |
1049 | BTX STUDIO s. r. o. | Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 51121484 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,96 | 93,96 | 18,792 | |
1050 | BTX STUDIO s. r. o. | Andreja Svianteka 2548/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 51121484 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,53 | 65,53 | 13,106 | |
1051 | Bubino s.r.o. | Dolná Ždana 60, 966 01 Dolná Ždana, SLOVENSKO | 53609425 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,25 | 16,25 | 3,25 | |
1052 | BUDIŠ a. s. | Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO | 36396591 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,49 | 21,49 | 4,298 | |
1053 | BUDIŠ a. s. | Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO | 36396591 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,12 | 27,12 | 5,424 | |
1054 | BUDIŠ a. s. | Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO | 36396591 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,09 | 8,09 | 1,618 | |
1055 | BUDIŠ a. s. | Budiš, 038 23 Dubové, SLOVENSKO | 36396591 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 851,92 | 851,92 | 170,384 | |
1056 | Bugala PEO Slovakia s.r.o. | Námestie mieru 242/1, 908 51 Holíc, SLOVENSKO | 51269236 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 356,32 | 356,32 | 71,264 | |
1057 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1058 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1059 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1060 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1061 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1062 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1063 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1064 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1065 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1066 | Bunceková Lucia | Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1067 | BYTTERM, a.s. | Saleziánska 4, 010 77 Žilina, SLOVENSKO | 31584705 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1068 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 252,89 | 252,89 | 50,578 | |
1069 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6622,26 | 6622,26 | 1324,452 | |
1070 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 139,61 | 139,61 | 27,922 | |
1071 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,04 | 30,04 | 6,008 | |
1072 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4036,36 | 4036,36 | 807,272 | |
1073 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 259,24 | 259,24 | 51,848 | |
1074 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 161,71 | 161,71 | 32,342 | |
1075 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,43 | 22,43 | 4,486 | |
1076 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 159,04 | 159,04 | 31,808 | |
1077 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1142,87 | 1142,87 | 228,574 | |
1078 | C.D.M., s.r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35802651 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70 | 70 | 14 | |
1079 | Café Trade, s.r.o. | Sládkovicova 2545, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36327832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,38 | 16,38 | 3,276 | |
1080 | Café Trade, s.r.o. | Sládkovicova 2545, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36327832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,93 | 34,93 | 6,986 | |
1081 | Cajkaclean s.r.o. | Francúzskych partizánov 2996/60, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 52089703 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 110,21 | 110,21 | 22,042 | |
1082 | Cajkaclean s.r.o. | Francúzskych partizánov 2996/60, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 52089703 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,05 | 18,05 | 3,61 | |
1083 | Canislog, s.r.o. | Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 36502715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,36 | 54,36 | 10,872 | |
1084 | Canislog, s.r.o. | Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 36502715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,65 | 36,65 | 7,33 | |
1085 | Canislog, s.r.o. | Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 36502715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,67 | 15,67 | 3,134 | |
1086 | CAR SERVICES s.r.o. | Slaská 118, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | 51143488 | Faktúra za skenery | 52303901 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
1087 | Carage s.r.o. | Pestovatelská 4, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51703742 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,07 | 55,07 | 11,014 | |
1088 | Carn s.r.o | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 51989751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,85 | 3,85 | 0,77 | |
1089 | Carn s.r.o | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 51989751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,53 | 12,53 | 2,506 | |
1090 | Carn s.r.o | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 51989751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,25 | 6,25 | 1,25 | |
1091 | Carn s.r.o | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 51989751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,53 | 36,53 | 7,306 | |
1092 | Carn s.r.o | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 51989751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,04 | 30,04 | 6,008 | |
1093 | CarnoMed, s. r. o. | Partizánska 2, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO | 46572392 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,59 | 122,59 | 24,518 | |
1094 | CarnoMed, s. r. o. | Partizánska 2, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO | 46572392 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,73 | 67,73 | 13,546 | |
1095 | Carys Slovakia, s.r.o. | Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovensko | 43943772 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,86 | 30,86 | 6,172 | |
1096 | Carys Slovakia, s.r.o. | Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovensko | 43943772 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,81 | 14,81 | 2,962 | |
1097 | CAYOS s.r.o. | Kalinciakova 2, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 53006151 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,8 | 44,8 | 8,96 | |
1098 | CAYOS s.r.o. | Kalinciakova 2, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 53006151 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,98 | 37,98 | 7,596 | |
1099 | CBS spol, s.r.o. | Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 36754749 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2677 | 2677 | 535,4 | |
1100 | CBS spol, s.r.o. | Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 36754749 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1405,9 | 1405,9 | 281,18 | |
1101 | CE.M.TECH, spol. s r.o. | Gallayova 39, 841 02 Dúbravka, Slovensko | 36791385 | Faktúra za spoluúcast na poškodení vozidla | 52000263 | 396 | 396 | 79,2 | |
1102 | CEBRA s.r.o. | 17. novembra 100, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46702083 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 395,99 | 395,99 | 79,198 | |
1103 | CEBRA s.r.o. | 17. novembra 100, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46702083 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 384,97 | 384,97 | 76,994 | |
1104 | CEBRA s.r.o. | 17. novembra 100, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46702083 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,98 | 147,98 | 29,596 | |
1105 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303822 | 510,4 | 510,4 | 102,08 | |
1106 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303842 | 2945 | 2945 | 589 | |
1107 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303843 | 2825 | 2825 | 565 | |
1108 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za skenery | 52303902 | 512,32 | 512,32 | 102,464 | |
1109 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za poškodený tovar | 52303972 | 17,04 | 17,04 | 3,408 | |
1110 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304021 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1111 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304022 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1112 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304023 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1113 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304083 | 3147 | 3147 | 629,4 | |
1114 | CEDESIGN s.r.o. | Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, SLOVENSKO | 53093925 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304086 | 8400,5 | 8400,5 | 1680,1 | |
1115 | Cedo Savic - Sandrix | Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 46994432 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 239,35 | 239,35 | 47,87 | |
1116 | Cedo Savic - Sandrix | Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 46994432 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,13 | 49,13 | 9,826 | |
1117 | Cedo Savic - Sandrix | Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 46994432 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,15 | 140,15 | 28,03 | |
1118 | Cedo Savic - Sandrix | Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 46994432 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,04 | 48,04 | 9,608 | |
1119 | Cedo Savic - Sandrix | Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 46994432 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,19 | 75,19 | 15,038 | |
1120 | Cedo Savic - Sandrix | Ulica Botanická 5812/2, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 46994432 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,29 | 8,29 | 1,658 | |
1121 | CeHaTex, s.r.o. | Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 46419641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,33 | 68,33 | 13,666 | |
1122 | CeHaTex, s.r.o. | Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 46419641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,82 | 9,82 | 1,964 | |
1123 | CELFIA s.r.o. | Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 31385397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,6 | 79,6 | 15,92 | |
1124 | CELFIA s.r.o. | Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 31385397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,8 | 101,8 | 20,36 | |
1125 | CELFIA s.r.o. | Tománkova 6, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 31385397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,18 | 39,18 | 7,836 | |
1126 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 473,27 | 473,27 | 94,654 | |
1127 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 440,26 | 440,26 | 88,052 | |
1128 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 128,88 | 128,88 | 25,776 | |
1129 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 203,63 | 203,63 | 40,726 | |
1130 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,64 | 44,64 | 8,928 | |
1131 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,22 | 71,22 | 14,244 | |
1132 | CENTRAL EUROPE OIL s. r. o. | Kozmonautov 10, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 54773784 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,04 | 66,04 | 13,208 | |
1133 | Centrum prevencie s. r. o. | Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51208857 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,94 | 41,94 | 8,388 | |
1134 | Centrum prevencie s. r. o. | Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51208857 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,68 | 7,68 | 1,536 | |
1135 | CEOD, s. r. o. | Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO | 44814305 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 583,08 | 583,08 | 116,616 | |
1136 | CEOD, s. r. o. | Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO | 44814305 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 454,81 | 454,81 | 90,962 | |
1137 | CEOD, s. r. o. | Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO | 44814305 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 233,63 | 233,63 | 46,726 | |
1138 | CERNANOVA s.r.o. | Nová 504, 956 12 Preselany, SLOVENSKO | 50024540 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,61 | 9,61 | 1,922 | |
1139 | CESTUJVEU s.r.o. | Hlavná 216/35, 96653 Hronský Benadik, Slovensko | 51244446 | Faktúra za prepravné | 12310661 | 46 | 46 | 9,2 | |
1140 | Cibka s. r. o. | Nemcovej 32/14, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 53890001 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,4 | 17,4 | 3,48 | |
1141 | Cibka s. r. o. | Nemcovej 32/14, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 53890001 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,53 | 27,53 | 5,506 | |
1142 | CIMport s.r.o. | Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO | 54418054 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52300076 | 302,4 | 302,4 | 60,48 | |
1143 | CIMport s.r.o. | Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO | 54418054 | Faktúra za poškodený tovar | 52300428 | 510 | 510 | 102 | |
1144 | CIMport s.r.o. | Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO | 54418054 | Faktúra za poškodený tovar | 52300440 | 12 | 12 | 2,4 | |
1145 | CIMport s.r.o. | Kostolná 170/8, 97634 Králiky, SLOVENSKO | 54418054 | Faktúra za poškodený tovar | 52300671 | 50 | 50 | 10 | |
1146 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 44514557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,9 | 54,9 | 10,98 | |
1147 | Class s.r.o. | Pražská 4, 040 11 Košice, SLOVENSKO | 48324949 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,26 | 78,26 | 15,652 | |
1148 | CLEANEX CENTRUM s. r. o. | 2222, 023 02 Krásno nad Kysucou, SLOVENSKO | 43891811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,08 | 13,08 | 2,616 | |
1149 | Cleansys plus s. r. o. | Jarná 3437/11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 53882474 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,07 | 88,07 | 17,614 | |
1150 | Clubculture s.r.o. | Bazová 2689/69, 040 22 Košice - mestská cast Vyšné Opátske, SLOVENSKO | 53978897 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,88 | 107,88 | 21,576 | |
1151 | Clubculture s.r.o. | Bazová 2689/69, 040 22 Košice - mestská cast Vyšné Opátske, SLOVENSKO | 53978897 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,27 | 82,27 | 16,454 | |
1152 | Clubculture s.r.o. | Bazová 2689/69, 040 22 Košice - mestská cast Vyšné Opátske, SLOVENSKO | 53978897 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,81 | 16,81 | 3,362 | |
1153 | CNI Tlac servis, spol. s r.o. | Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 31696325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,74 | 101,74 | 20,348 | |
1154 | CNI Tlac servis, spol. s r.o. | Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 31696325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 130,67 | 130,67 | 26,134 | |
1155 | CNI Tlac servis, spol. s r.o. | Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 31696325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 130,75 | 130,75 | 26,15 | |
1156 | CNI Tlac servis, spol. s r.o. | Alstrova 246, 831 06 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 31696325 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,76 | 30,76 | 6,152 | |
1157 | Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka | Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 50252160 | Faktúra za prepravné | 52303619 | 1789,28 | 1789,28 | 357,856 | |
1158 | Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka | Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 50252160 | Faktúra za prepravné | 52303637 | 1600,99 | 1600,99 | 320,198 | |
1159 | Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka | Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 50252160 | Faktúra za prepravné | 52303826 | 1419,54 | 1419,54 | 283,908 | |
1160 | Coca-Cola HBC Cesko a Slovensko, s.r.o. – organizacná zložka | Kalinciakova 33, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 50252160 | Faktúra za prepravné | 52303827 | 1523,46 | 1523,46 | 304,692 | |
1161 | Coffia s.r.o. | Športová 23, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 35861983 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,01 | 66,01 | 13,202 | |
1162 | Coffia s.r.o. | Športová 23, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 35861983 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 155,05 | 155,05 | 31,01 | |
1163 | Coffia s.r.o. | Športová 23, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 35861983 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,47 | 68,47 | 13,694 | |
1164 | COFFIX s. r. o. | Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 48261068 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,9 | 113,9 | 22,78 | |
1165 | COFFIX s. r. o. | Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 48261068 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 160,91 | 160,91 | 32,182 | |
1166 | COFFIX s. r. o. | Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 48261068 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,74 | 24,74 | 4,948 | |
1167 | Colorhair, s.r.o. | Laborecká 20, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 46373632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,6 | 20,6 | 4,12 | |
1168 | Colorhair, s.r.o. | Laborecká 20, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 46373632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
1169 | COLORTOP, s.r.o. | Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 44624239 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 152,24 | 152,24 | 30,448 | |
1170 | COLORTOP, s.r.o. | Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 44624239 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,99 | 37,99 | 7,598 | |
1171 | COLORTOP, s.r.o. | Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 44624239 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,43 | 43,43 | 8,686 | |
1172 | COMCAS, s.r.o. | Jarmoená 1/167, 6401 Stará 1ubovoa, Slovensko | 36494721 | Faktúra za prepravné | 12310932 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
1173 | CONSULT & REAL s. r. o. | Bukovecká 14/1369, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 46584005 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,44 | 187,44 | 37,488 | |
1174 | Cookover s.r.o. | Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 55587216 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,57 | 62,57 | 12,514 | |
1175 | Copex print s.r.o. | Cukrová 14, 81339 Bratislava, Slovensko | 31446779 | Faktúra za prepravné | 12311011 | 15,98 | 15,98 | 3,196 | |
1176 | Corambo & Company s.r.o. | Horná 37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 54902410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,1 | 50,1 | 10,02 | |
1177 | CoreTel s.r.o. | K cintorínu 64, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 47744731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 848,3 | 848,3 | 169,66 | |
1178 | CoreTel s.r.o. | K cintorínu 64, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 47744731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 524,88 | 524,88 | 104,976 | |
1179 | CoreTel s.r.o. | K cintorínu 64, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 47744731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 229,7 | 229,7 | 45,94 | |
1180 | COSMO TOOLS s.r.o. | Pri starom letisku 9940/1, 831 07 Bratislava - mestská cast Vajnory, SLOVENSKO | 46400249 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,21 | 31,21 | 6,242 | |
1181 | Crazy Shopping, s. r. o. | Námestie hraniciarov 2997/2, 851 03 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 52034437 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 260,77 | 260,77 | 52,154 | |
1182 | Crazy Shopping, s. r. o. | Námestie hraniciarov 2997/2, 851 03 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 52034437 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 91,1 | 91,1 | 18,22 | |
1183 | Crazy Shopping, s. r. o. | Námestie hraniciarov 2997/2, 851 03 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 52034437 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,72 | 49,72 | 9,944 | |
1184 | createc msc s.r.o. | Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina, SLOVENSKO | 36650315 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,5 | 43,5 | 8,7 | |
1185 | createc msc s.r.o. | Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina, SLOVENSKO | 36650315 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,12 | 10,12 | 2,024 | |
1186 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO | 8680370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,86 | 134,86 | 26,972 | |
1187 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO | 8680370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1260 | 1260 | 252 | |
1188 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO | 8680370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 670,91 | 670,91 | 134,182 | |
1189 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO | 8680370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 125,79 | 125,79 | 25,158 | |
1190 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice, CESKO | 8680370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 232,76 | 232,76 | 46,552 | |
1191 | CROMATOP, s.r.o. | Hôrka nad Váhom 1, 916 32 Hôrka nad Váhom, SLOVENSKO | 36338893 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,31 | 103,31 | 20,662 | |
1192 | CROMATOP, s.r.o. | Hôrka nad Váhom 1, 916 32 Hôrka nad Váhom, SLOVENSKO | 36338893 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,35 | 5,35 | 1,07 | |
1193 | CSAKOM, spol. s r.o. | Mikulášov Sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO | 31107818 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,99 | 28,99 | 5,798 | |
1194 | CSFIT s.r.o. | Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovensko | 50700308 | Faktúra za prepravné | 12310977 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | |
1195 | CUKROVINKY s.r.o. | Polom 1208, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 47916672 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,84 | 25,84 | 5,168 | |
1196 | CUKROVINKY s.r.o. | Polom 1208, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 47916672 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,41 | 5,41 | 1,082 | |
1197 | CVEREZ, s.r.o. | Dolná Súea 1213, 913 32 Dolná Súea, Slovensko | 53546105 | Faktúra za preprava tovaru | 12211337 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | |
1198 | CVTI SR - Múzeum školstva a peda Kunšteková Zuzana | Charkovská 1, 84107 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1199 | CYKLO-TENIS, Tibor Stolárik | Predmier, 269, 2354 Turzovka, Slovensko | 36944262 | Faktúra za prepravné | 12310632 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
1200 | D&K holding, spol. s r. o. | Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 54196892 | Faktúra za skenery | 52303903 | 124,49 | 124,49 | 24,898 | |
1201 | D&K holding, spol. s r. o. | Sabinovská 5052/31, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 54196892 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304024 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1202 | DABAN s. r. o. | Pávia ul. 2348/11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 46065806 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,06 | 128,06 | 25,612 | |
1203 | DABAN s. r. o. | Pávia ul. 2348/11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 46065806 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,76 | 46,76 | 9,352 | |
1204 | DaDaboom, s. r. o. | Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 52205258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 321,71 | 321,71 | 64,342 | |
1205 | DaDaboom, s. r. o. | Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 52205258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 263,2 | 263,2 | 52,64 | |
1206 | DaDaboom, s. r. o. | Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 52205258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,76 | 80,76 | 16,152 | |
1207 | DaDaboom, s. r. o. | Závodná 264/45, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 52205258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,32 | 46,32 | 9,264 | |
1208 | DAES, s.r.o. | Fatranská 8035, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 31644317 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 137,87 | 137,87 | 27,574 | |
1209 | DAES, s.r.o. | Fatranská 8035, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 31644317 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,88 | 36,88 | 7,376 | |
1210 | DAFERA s.r.o. | Dubová 6484/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51669005 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,54 | 42,54 | 8,508 | |
1211 | DAFERA s.r.o. | Dubová 6484/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51669005 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,87 | 5,87 | 1,174 | |
1212 | DAFI Velkoobchod s.r.o. | Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46902074 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 146,02 | 146,02 | 29,204 | |
1213 | DAFI Velkoobchod s.r.o. | Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46902074 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,72 | 23,72 | 4,744 | |
1214 | Dagmar Janickova | Jesenna 3174/23, 5801 Poprad, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1215 | Dagmar Kalmanová - AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA | Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 33304475 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,02 | 24,02 | 4,804 | |
1216 | Dagmar Kalmanová - AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA | Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 33304475 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,99 | 67,99 | 13,598 | |
1217 | Dagmar Kalmanová - AUDIO INTERNATIONAL SLOVAKIA | Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 33304475 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,69 | 17,69 | 3,538 | |
1218 | Dagmar Matejová | Petrova Ves 64, 90844 Petrova Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310791 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1219 | DAJAMI, s.r.o. | Slavkovská 1784/51, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 36484491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,71 | 95,71 | 19,142 | |
1220 | DAJAMI, s.r.o. | Slavkovská 1784/51, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 36484491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,26 | 46,26 | 9,252 | |
1221 | Dalibor Slúka | Faktúra za prepravné | 12311389 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |||
1222 | Dalibor Slúka | Faktúra za prepravné | 12311384 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |||
1223 | Dalibor Vitaz | Mierová 6, 93401 Levice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310981 | 41,5 | 41,5 | 8,3 | ||
1224 | Dalibor VÍTAZ | Mierová 6, 93401 Levice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12211801 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
1225 | Dallmayr Vending & Office k. s. | Prístavná 10, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35803118 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 437,18 | 437,18 | 87,436 | |
1226 | Dallmayr Vending & Office k. s. | Prístavná 10, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 35803118 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,3 | 70,3 | 14,06 | |
1227 | Dalta spol. s r.o. | Dolná Streda 441, 925 63 Dolná Streda, Slovensko | 51138131 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,25 | 18,25 | 3,65 | |
1228 | Dalta spol. s r.o. | Dolná Streda 441, 925 63 Dolná Streda, Slovensko | 51138131 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | |
1229 | Dana Babnicová | Na Sihoti 1156/9, 2601 Dolný Kubín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1230 | Dana Karková | Tahynská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO | 50676725 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1821,86 | 1821,86 | 364,372 | |
1231 | Dana Karková | Tahynská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO | 50676725 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2192,7 | 2192,7 | 438,54 | |
1232 | Dana Karková | Tahynská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO | 50676725 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 733,8 | 733,8 | 146,76 | |
1233 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,38 | 29,38 | 5,876 | |
1234 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,19 | 39,19 | 7,838 | |
1235 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,93 | 10,93 | 2,186 | |
1236 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 970,08 | 970,08 | 194,016 | |
1237 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,8 | 66,8 | 13,36 | |
1238 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,4 | 117,4 | 23,48 | |
1239 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,76 | 27,76 | 5,552 | |
1240 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 242,54 | 242,54 | 48,508 | |
1241 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,24 | 65,24 | 13,048 | |
1242 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,67 | 48,67 | 9,734 | |
1243 | Dana Käpplerová - Disky a Pneu | Mýtna 91, 985 53 Mýtna, SLOVENSKO | 32628927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,43 | 28,43 | 5,686 | |
1244 | Dando, s.r.o. | Dolná Streda 679, 925 63 Dolná Streda, SLOVENSKO | 47348259 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 179,11 | 179,11 | 35,822 | |
1245 | Daniel Dubovský | Pri studnicke 31, 94907 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1246 | Daniel Majzel | Nová Lesná 305, 5986 Nová Lesná, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | ||
1247 | Daniel Trojan | Hlavná 298, 2713 Suchá Hora, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1248 | Daniel Vrábel | 1. mája 70, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310946 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
1249 | Daniela Tóthová - DT-FAB | Štúrova 24, 040 01 Košice-Juh, SLOVENSKO | 14298317 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,98 | 40,98 | 8,196 | |
1250 | Danielsson s.r.o. | Duklianska 8, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47594373 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,56 | 12,56 | 2,512 | |
1251 | Danka Corbova | Hlavna 35, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1252 | DanTom s.r.o. | Hlavná 39, 951 93 Topolcianky, SLOVENSKO | 44593732 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | |
1253 | Danucem Slovensko a.s. | , 906 38 Rohožník, SLOVENSKO | 214973 | Faktúra za prepravné | 12311153 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
1254 | Danuela lengyelova | Exnarova29, 8001 Presov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 19,99 | 19,99 | 3,998 | ||
1255 | Danylo Dunaienko | Cintorínska 5, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310832 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
1256 | Danylo Dunaienko | Cintorínska 5, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1257 | DAPESI group s.r.o. | Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50356003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,49 | 4,49 | 0,898 | |
1258 | DAPESI group s.r.o. | Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50356003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,7 | 4,7 | 0,94 | |
1259 | DAPESI group s.r.o. | Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50356003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,06 | 19,06 | 3,812 | |
1260 | DAPESI group s.r.o. | Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50356003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,04 | 54,04 | 10,808 | |
1261 | DAPESI group s.r.o. | Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50356003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,54 | 4,54 | 0,908 | |
1262 | DAPESI group s.r.o. | Komenského 65/58, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50356003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,06 | 9,06 | 1,812 | |
1263 | DaRya, s.r.o. | Vajnorská 10595/98J, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 47849592 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1847,4 | 1847,4 | 369,48 | |
1264 | DaRya, s.r.o. | Vajnorská 10595/98J, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 47849592 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 457,24 | 457,24 | 91,448 | |
1265 | Dasa Slobodova | Riecna, 95641 Uhrovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311129 | 21 | 21 | 4,2 | ||
1266 | Dáša Škoda | Banícka 644/68, 972 05 Prievidza, Sebedražie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311059 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
1267 | DataElCom s. r. o. | Malinovského 1242/26, 91501 Nové mesto nad Váhom, Slovensko | 45993751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,3 | 7,3 | 1,46 | |
1268 | Dataprint sk s.r.o. | Obrancov mieru 15, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 46931686 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,23 | 5,23 | 1,046 | |
1269 | Dataprint sk s.r.o. | Obrancov mieru 15, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 46931686 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,69 | 4,69 | 0,938 | |
1270 | DAVDAN, s.r.o. | Hontianska cesta 724/83, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 44195605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,68 | 33,68 | 6,736 | |
1271 | DAVDAN, s.r.o. | Hontianska cesta 724/83, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 44195605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,75 | 13,75 | 2,75 | |
1272 | Dávid Murga | Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310897 | 2,51 | 2,51 | 0,502 | ||
1273 | Dávid Petráš | Dopravná 3637, 95501 Topolcany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310729 | 25 | 25 | 5 | ||
1274 | Dávid Szabó | Jastrabia 1232/2, 941 01 Bánov, SLOVENSKO | 53211456 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,76 | 75,76 | 15,152 | |
1275 | David Zelenka | M.Chlajna 3, 37005 Ceske Budejovice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | ||
1276 | DAVITAL, s.r.o. | Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 31613888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,12 | 22,12 | 4,424 | |
1277 | Dawid Biedron FHU VELEZ | Rynek 12, 347 00 Rabka-Zdrój, POLSKO | 1,2E+08 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,95 | 7,95 | 1,59 | |
1278 | Dawid Biedron FHU VELEZ | Rynek 12, 347 00 Rabka-Zdrój, POLSKO | 1,2E+08 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,75 | 21,75 | 4,35 | |
1279 | DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“ | Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 51261171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,16 | 20,16 | 4,032 | |
1280 | Decor - Glass s.r.o. | Dénešova 79, 040 23 Košice, SLOVENSKO | 36578215 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 153,44 | 153,44 | 30,688 | |
1281 | DECOTREND s.r.o. | 9. mája 430/3, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 45337535 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 366,5 | 366,5 | 73,3 | |
1282 | DECOTREND s.r.o. | 9. mája 430/3, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 45337535 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 197,89 | 197,89 | 39,578 | |
1283 | Dejmark spol. s r.o. | Priekopská 3706/104, 3601 Martin, Slovensko | 31628079 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,18 | 9,18 | 1,836 | |
1284 | deko deko s.r.o. | Borovicová 2621/20, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 45709815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,05 | 47,05 | 9,41 | |
1285 | deko deko s.r.o. | Borovicová 2621/20, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 45709815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,23 | 8,23 | 1,646 | |
1286 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | Cementárska 15, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 35766875 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 325,9 | 325,9 | 65,18 | |
1287 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | Cementárska 15, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 35766875 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,03 | 121,03 | 24,206 | |
1288 | Delins s. r. o. | Lubochnianska 3B, 080 06 Lubotice, SLOVENSKO | 47509279 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,83 | 6,83 | 1,366 | |
1289 | DELP s.r.o. | Obrancov mieru, 080 01 Prešov, Slovensko | 36483192 | Faktúra za vklady do vkladomatov | 52102914 | 3,36 | 3,36 | 0,672 | |
1290 | DELP s.r.o. | Obrancov mieru, 080 01 Prešov, Slovensko | 36483192 | Faktúra za využívanie mobilnej aplikácie | 52102930 | 1,2 | 1,2 | 0,24 | |
1291 | DELP s.r.o. | Obrancov mieru, 080 01 Prešov, Slovensko | 36483192 | Faktúra za triedenie zásielok | 52102943 | 3 | 3 | 0,6 | |
1292 | DELTA DEFENCE a. s Bratislava | Nám. L.Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovensko | 45317241 | Faktúra za prepravné | 12310659 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
1293 | DELUXEA s. r. o. | Mileticova 5, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 35899816 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,62 | 68,62 | 13,724 | |
1294 | DELUXEA s. r. o. | Mileticova 5, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 35899816 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,43 | 39,43 | 7,886 | |
1295 | Dened s. r. o. | Harangovská 403/8, 094 14 Seeovská Polianka, SLOVENSKO | 51972948 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 62,95 | 62,95 | 12,59 | |
1296 | Dened s. r. o. | Harangovská 403/8, 094 14 Seeovská Polianka, SLOVENSKO | 51972948 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 4,2 | 4,2 | 0,84 | |
1297 | Denis Bukovinský | Ulica 9. mája, 19, 91702 Trnava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310954 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
1298 | Denis Varacka | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311029 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1299 | Denisa Ohrádková | B. Nemcovej, 1705/44, 98403 Lucenec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1300 | Denisa Parobková | Svätoplukova 7761/4, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 55680160 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,44 | 5,44 | 1,088 | |
1301 | DentalShop s.r.o. | Slovenského Národného Povstania 1278/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47893036 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 25,2 | 25,2 | 5,04 | |
1302 | DentalShop s.r.o. | Slovenského Národného Povstania 1278/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47893036 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 680,36 | 680,36 | 136,072 | |
1303 | DentalShop s.r.o. | Slovenského Národného Povstania 1278/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47893036 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 271,32 | 271,32 | 54,264 | |
1304 | DENTES, s.r.o. | Podzávoz 1947, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 36423882 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,47 | 5,47 | 1,094 | |
1305 | Develop Slovakia s.r.o. | Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO | 47618493 | Faktúra za poškodený tovar | 52303870 | 33,54 | 33,54 | 6,708 | |
1306 | Develop Slovakia s.r.o. | Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO | 47618493 | Faktúra za skenery | 52303904 | 311,22 | 311,22 | 62,244 | |
1307 | Develop Slovakia s.r.o. | Hapáková 5, 8006 Lubotice, SLOVENSKO | 47618493 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303981 | 59,94 | 59,94 | 11,988 | |
1308 | D-GENERALY, spol. s r.o. | Novozámocká 222, 949 53 Nitra, SLOVENSKO | 36518620 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,62 | 57,62 | 11,524 | |
1309 | DIA VEGA, s.r.o. | Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36171948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,08 | 10,08 | 2,016 | |
1310 | DIA VEGA, s.r.o. | Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36171948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,38 | 12,38 | 2,476 | |
1311 | DiakoninO s. r. o. | 170, 930 34 Holice, SLOVENSKO | 54031150 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 148,12 | 148,12 | 29,624 | |
1312 | Diana Bieliková | Mamateyova 16, 85103 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311049 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
1313 | Diana Kral | Pod Sokolom, 34, 95101 Nitra - Hrneiarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311168 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1314 | Diana Mydlikova | Ondavská 19, 040 11 Košice II, Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310927 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1315 | Diana Šeršenová | Hrnciarska 1597/22, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 54455375 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,39 | 128,39 | 25,678 | |
1316 | Diana Šeršenová | Hrnciarska 1597/22, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 54455375 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,76 | 124,76 | 24,952 | |
1317 | DIDATEX, s. r. o. | Hollého 296/20, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53567838 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1671,32 | 1671,32 | 334,264 | |
1318 | DIF, s. r. o. | Furdekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 35930586 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,6 | 35,6 | 7,12 | |
1319 | DIGIPRINT plus, s.r.o. | Holícska 4, 851 05 Bratislava, SLOVENSKO | 35974451 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1320 | DISIG, a.s. | Záhradnicka 151, 82108 Bratislava, Slovensko | 35975946 | Faktúra za prepravné | 12211231 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
1321 | DjEcstasy s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Faktúra za skenery | 52303905 | 201,1 | 201,1 | 40,22 | |
1322 | DjEcstasy s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303982 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
1323 | DjEcstasy s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Faktúra za poškodený tovar | 52304052 | 13,31 | 13,31 | 2,662 | |
1324 | DjEcstasy s.r.o. | Stará Huta 131, 96225 Stará Huta, SLOVENSKO | 52294854 | Faktúra za poškodený tovar | 52304054 | 199,54 | 199,54 | 39,908 | |
1325 | DJK Sport s.r.o. | Júliusa Fucíka 792/50, 925 22 Jánovce - Velké Úlany, SLOVENSKO | 46841393 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,75 | 89,75 | 17,95 | |
1326 | DMcomp, s. r. o. | Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 54605504 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,07 | 69,07 | 13,814 | |
1327 | DMcomp, s. r. o. | Dubník 1567/64, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 54605504 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,86 | 28,86 | 5,772 | |
1328 | DOMAN Group s.r.o. | Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 53774540 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,4 | 30,4 | 6,08 | |
1329 | DOMAN Group s.r.o. | Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 53774540 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | |
1330 | Dominik Banom | Nacina Ves 310, 072 21 Nacina Ves, SLOVENSKO | 54505895 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 23,6 | 23,6 | 4,72 | |
1331 | Dominik Banom | Nacina Ves 310, 072 21 Nacina Ves, SLOVENSKO | 54505895 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 148,39 | 148,39 | 29,678 | |
1332 | Dominik Grega | Trebícska 1836/10, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 53750349 | Faktúra za skenery | 52303906 | 28,73 | 28,73 | 5,746 | |
1333 | Dominik Grega | Trebícska 1836/10, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 53750349 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303988 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
1334 | Dominik Puvák | Francúzskych partizánov 2987/23, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,2 | 28,2 | 5,64 | ||
1335 | Dominik Vico - DOVI EXPRES | Hviezdna, 080 01 Prešov, Slovensko | 47821698 | Faktúra za vklady do vkladomatov | 52101080 | 3,36 | 3,36 | 0,672 | |
1336 | Dominika Fajthova | Slovinky 492, 5340 Slovinky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1337 | Dominika Kmecová - OASIS SK | Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 51984709 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 280,92 | 280,92 | 56,184 | |
1338 | Dominika Kmecová - OASIS SK | Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 51984709 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,08 | 75,08 | 15,016 | |
1339 | Dominika Šmýkalová | Hviezdoslavova 4, 94106 Komjatice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311130 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
1340 | Dominika Šmýkalová | Hviezdoslavova 4, 94106 Komjatice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311190 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
1341 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1342 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1343 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1344 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1345 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1346 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1347 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1348 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1349 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1350 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1351 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1352 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
1353 | Dominika Valengová - LUCKY PET | Tacevská 1573/30, 8501 Bardejov, Slovensko | 53482131 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1354 | Dominika Vladárová | Továrenská 21, 98401 Lucenec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1355 | Domivosport s. r. o. | Levická 1605, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50223267 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 154,67 | 154,67 | 30,934 | |
1356 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | Bratislavská 11/a, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 36228389 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1357 | DOMOSTAV ENERGO s.r.o. | Lúcky 1737/74, 908 51 Holíc, SLOVENSKO | 45971714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,55 | 94,55 | 18,91 | |
1358 | DOMOSTAV ENERGO s.r.o. | Lúcky 1737/74, 908 51 Holíc, SLOVENSKO | 45971714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,02 | 18,02 | 3,604 | |
1359 | DOMTEX, s. r. o. | Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52007359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2227,8 | 2227,8 | 445,56 | |
1360 | DOMTEX, s. r. o. | Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52007359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1401,73 | 1401,73 | 280,346 | |
1361 | DOMTEX, s. r. o. | Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 52007359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,46 | 93,46 | 18,692 | |
1362 | DR štúdio, s.r.o. | Priekopská 34, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 36406562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 488,42 | 488,42 | 97,684 | |
1363 | DR štúdio, s.r.o. | Priekopská 34, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 36406562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 229,91 | 229,91 | 45,982 | |
1364 | DR štúdio, s.r.o. | Priekopská 34, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 36406562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 170,42 | 170,42 | 34,084 | |
1365 | Drab s.r.o. | Trnavská 1699/13, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 55248691 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 167,47 | 167,47 | 33,494 | |
1366 | Drab s.r.o. | Trnavská 1699/13, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 55248691 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 125,78 | 125,78 | 25,156 | |
1367 | DREAM POOLS s.r.o. | Veterná 505/1, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO | 35901969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,82 | 19,82 | 3,964 | |
1368 | DreamBed, s. r. o. | Rákocziho 2013/8, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 52224201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 423,41 | 423,41 | 84,682 | |
1369 | DreamBed, s. r. o. | Rákocziho 2013/8, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 52224201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,72 | 97,72 | 19,544 | |
1370 | Dreamshop, s.r.o. | Kotešová 538, 013 61 Kotešová, SLOVENSKO | 46733591 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,67 | 48,67 | 9,734 | |
1371 | Dreamshop, s.r.o. | Kotešová 538, 013 61 Kotešová, SLOVENSKO | 46733591 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,28 | 42,28 | 8,456 | |
1372 | DrevArt s.r.o. | Ulica na Grunte 1, 4023 Košice, Slovensko | 55107818 | Faktúra za prepravné | 12310936 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
1373 | DrevArt s.r.o. | Ulica na Grunte 1, 4023 Košice, Slovensko | 55107818 | Faktúra za prepravné | 12310681 | 19,98 | 19,98 | 3,996 | |
1374 | DrevArt s.r.o. | Ulica na Grunte 1, 4023 Košice, Slovensko | 55107818 | Faktúra za prepravné | 12310738 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
1375 | DREVEX EU, s.r.o. | Bojnická cesta 1870/45B, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 36835463 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 255,46 | 255,46 | 51,092 | |
1376 | Drivers s. r. o. | Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 50290177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4152,8 | 4152,8 | 830,56 | |
1377 | Drivers s. r. o. | Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 50290177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11448,45 | 11448,45 | 2289,69 | |
1378 | Drivers s. r. o. | Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 50290177 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 66 | 66 | 13,2 | |
1379 | Drivers s. r. o. | Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 50290177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15917,05 | 15917,05 | 3183,41 | |
1380 | Drivers s. r. o. | Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 50290177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,81 | 128,81 | 25,762 | |
1381 | Drivers s. r. o. | Haanova 46A, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 50290177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6440,83 | 6440,83 | 1288,166 | |
1382 | ds audio s.r.o. | Lesná 11, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 36843792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,7 | 8,7 | 1,74 | |
1383 | DSKS, s.r.o. | Budovatelská 38, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36508837 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,32 | 18,32 | 3,664 | |
1384 | DSKS, s.r.o. | Budovatelská 38, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36508837 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,38 | 5,38 | 1,076 | |
1385 | DUAL BIZNIS, s.r.o. | školská, 749/18, 92401 Galanta, Slovensko | 51401789 | Faktúra za prepravné | 12310857 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
1386 | DUAL BIZNIS, s.r.o. | školská, 749/18, 92401 Galanta, Slovensko | 51401789 | Faktúra za prepravné | 12311178 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
1387 | Duc Plant, s.r.o. | Hlavná 58/39, 076 01 Kožuchov, SLOVENSKO | 54871026 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 597,64 | 597,64 | 119,528 | |
1388 | Duc Plant, s.r.o. | Hlavná 58/39, 076 01 Kožuchov, SLOVENSKO | 54871026 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 136 | 136 | 27,2 | |
1389 | DUONET s.r.o. | Hviezdna 234/87, 930 11 Topolníky, SLOVENSKO | 36259632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3662,1 | 3662,1 | 732,42 | |
1390 | DUONET s.r.o. | Hviezdna 234/87, 930 11 Topolníky, SLOVENSKO | 36259632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 472,2 | 472,2 | 94,44 | |
1391 | Dušan Cierny | Rika 6, 2751 Kralovany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1392 | Dušan Finik | Vyšný koniec 500, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 202,42 | 202,42 | 40,484 | ||
1393 | Dušan Finik | Vyšný koniec 500, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,42 | 134,42 | 26,884 | ||
1394 | Dušan Halko | Kpt. Nálepku 107/54, 8222 Šarišsé Michalany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12207756 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | ||
1395 | Dušan Jurík | Rybárska 745/16, 90043 Hamuliakovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310877 | 21 | 21 | 4,2 | ||
1396 | Dušan Karolcík | Holícska 21, 85105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1397 | Dušan Milý | Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 156,08 | 156,08 | 31,216 | ||
1398 | Dušan Milý | Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,27 | 29,27 | 5,854 | ||
1399 | DUVALO, s.r.o. | Herlianska 1084, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36493791 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,66 | 29,66 | 5,932 | |
1400 | DVA2YA, s.r.o. | Trojicné námestie 118, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36431044 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,73 | 45,73 | 9,146 | |
1401 | DVA2YA, s.r.o. | Trojicné námestie 118, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36431044 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,62 | 45,62 | 9,124 | |
1402 | DVA2YA, s.r.o. | Trojicné námestie 118, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36431044 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,65 | 17,65 | 3,53 | |
1403 | DYDY s. r. o. | Beethovena 5985/29, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 53680821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,46 | 75,46 | 15,092 | |
1404 | DYDY s. r. o. | Beethovena 5985/29, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 53680821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,85 | 30,85 | 6,17 | |
1405 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | Stanicná 3, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 36588181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
1406 | E - SUPINA s.r.o. | Okružná 1296/46, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 46860673 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,84 | 22,84 | 4,568 | |
1407 | E. V. S. servis s. r. o. | Komárnická 120/48, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovensko | 46706801 | Faktúra za poškodený tovar | 52301442 | 82,25 | 82,25 | 16,45 | |
1408 | E. V. S. servis s. r. o. | Komárnická 120/48, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovensko | 46706801 | Faktúra za poškodený tovar | 52304073 | 5,98 | 5,98 | 1,196 | |
1409 | E.C.P. Holding s. r. o. | Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO | 54044791 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,23 | 9,23 | 1,846 | |
1410 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 36241008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5259,76 | 5259,76 | 1051,952 | |
1411 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 36241008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 478,28 | 478,28 | 95,656 | |
1412 | eclore s. r. o. | Svabinskeho 7, 851 01 Bratislava, Slovensko | 52524302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 133,58 | 133,58 | 26,716 | |
1413 | eclore s. r. o. | Svabinskeho 7, 851 01 Bratislava, Slovensko | 52524302 | Faktúra za prepravné | 52204385 | 59,88 | 59,88 | 11,976 | |
1414 | Eco 3 Energy spol. s r. o. | Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 44986629 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,7 | 25,7 | 5,14 | |
1415 | Eco 3 Energy spol. s r. o. | Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 44986629 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,64 | 5,64 | 1,128 | |
1416 | Eco recycling | Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko | 36273546 | Faktúra za prepravné | 12311009 | 21,99 | 21,99 | 4,398 | |
1417 | Eco recycling | Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko | 36273546 | Faktúra za prepravné | 12311040 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
1418 | Eco recycling | Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko | 36273546 | Faktúra za prepravné | 12311135 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | |
1419 | Eco recycling | Kopcanska 41, 90851 Holic, Slovensko | 36273546 | Faktúra za prepravné | 12311180 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | |
1420 | Eco služby s. r. o. | Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO | 55499988 | Faktúra za skenery | 52303907 | 47,88 | 47,88 | 9,576 | |
1421 | Eco-Cleaning s.r.o. | Stropkovská 2314/95, 089 01 Svidník, Slovensko | 50186655 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,35 | 14,35 | 2,87 | |
1422 | Eco-Cleaning s.r.o. | Stropkovská 2314/95, 089 01 Svidník, Slovensko | 50186655 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,14 | 14,14 | 2,828 | |
1423 | Ecoparts, s. r. o. | Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO | 52678300 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1132,97 | 1132,97 | 226,594 | |
1424 | Ecoparts, s. r. o. | Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO | 52678300 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 798,91 | 798,91 | 159,782 | |
1425 | Ecoparts, s. r. o. | Mestisko 108, 090 41 Mestisko, SLOVENSKO | 52678300 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,88 | 37,88 | 7,576 | |
1426 | EDISON SK s.r.o. | Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 46694447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,52 | 101,52 | 20,304 | |
1427 | EDISON SK s.r.o. | Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 46694447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,44 | 33,44 | 6,688 | |
1428 | Eduard Brossmann | Krosnianska 786/55, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO | 46577700 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,88 | 50,88 | 10,176 | |
1429 | Eduard Brossmann | Krosnianska 786/55, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO | 46577700 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,09 | 38,09 | 7,618 | |
1430 | Eduard Fedorík | Štefánikova 934/20, 9101 Stropkov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311115 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
1431 | Eduard Gajdoš | Vyšná Korna 310, 2321 Korna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 37,49 | 37,49 | 7,498 | ||
1432 | Eduard Gasko | Hlavná 45, 3496 Valaská Dubova, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306592 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1433 | Eduard Klincko | Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko | 40587975 | Faktúra za poškodený tovar | 52303841 | 26,24 | 26,24 | 5,248 | |
1434 | Eduard Klincko | Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko | 40587975 | Faktúra za skenery | 52303908 | 282,49 | 282,49 | 56,498 | |
1435 | Eduard Klincko | Utekác 1304, 98506 Utekác, Slovensko | 40587975 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303983 | 47,95 | 47,95 | 9,59 | |
1436 | Eduard Krulík - P.N.K. | Kašmírska, 21, 82104 Bratislava, Slovensko | 37154583 | Faktúra za prepravné | 12310678 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | |
1437 | Eduard Krulík - P.N.K. | Kašmírska, 21, 82104 Bratislava, Slovensko | 37154583 | Faktúra za prepravné | 12310671 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | |
1438 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,96 | 78,96 | 15,792 | |
1439 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,3 | 90,3 | 18,06 | |
1440 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 153,42 | 153,42 | 30,684 | |
1441 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 126,89 | 126,89 | 25,378 | |
1442 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 203,73 | 203,73 | 40,746 | |
1443 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 137,71 | 137,71 | 27,542 | |
1444 | Egibi s.r.o. | Revolucní 910/20, Pod Bezrucovým vrchem, 794 01 Krnov, CESKO | 2175461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,22 | 61,22 | 12,244 | |
1445 | EKO - TRADE, s. r. o. | Považská Teplá 392, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 43831745 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,26 | 44,26 | 8,852 | |
1446 | EKO - TRADE, s. r. o. | Považská Teplá 392, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 43831745 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,55 | 132,55 | 26,51 | |
1447 | EKO - TRADE, s. r. o. | Považská Teplá 392, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 43831745 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,58 | 28,58 | 5,716 | |
1448 | e-kocíky s.r.o. | Fucíkova 967/27, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 47070196 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,22 | 113,22 | 22,644 | |
1449 | EKOfence, s. r. o. | Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44512031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 389,45 | 389,45 | 77,89 | |
1450 | EKOfence, s. r. o. | Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44512031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,18 | 97,18 | 19,436 | |
1451 | EKOKARTÓN, s.r.o. | 16, 038 22 Slovenské Pravno, SLOVENSKO | 36387827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,39 | 23,39 | 4,678 | |
1452 | ekoparts Baluch | Tomasikova 17, 82102 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310665 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | ||
1453 | Ekoparts, s.r.o. | Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 51850516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1229,84 | 1229,84 | 245,968 | |
1454 | Ekoparts, s.r.o. | Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 51850516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 920,27 | 920,27 | 184,054 | |
1455 | Ekoparts, s.r.o. | Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 51850516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,14 | 16,14 | 3,228 | |
1456 | Ekoparts, s.r.o. | Duplín 115, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 51850516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 303,31 | 303,31 | 60,662 | |
1457 | EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. | Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 44548397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 98,82 | 98,82 | 19,764 | |
1458 | EKOPRA COLOR - MIX s.r.o. | Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 44548397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,61 | 27,61 | 5,522 | |
1459 | EL PASO, s.r.o. | Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 36762113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,78 | 72,78 | 14,556 | |
1460 | EL PASO, s.r.o. | Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 36762113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,57 | 83,57 | 16,714 | |
1461 | ELA CAR s.r.o. | Bratislavská 7124/153, 921 01 Pieštany, Slovensko | 36220329 | Faktúra za prepravné | 12310672 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
1462 | eland, s. r. o. | M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, SLOVENSKO | 53385241 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2977,64 | 2977,64 | 595,528 | |
1463 | eland, s. r. o. | M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, SLOVENSKO | 53385241 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,63 | 13,63 | 2,726 | |
1464 | eland, s. r. o. | M. R. Štefánika 1016/15, 038 53 Turany, SLOVENSKO | 53385241 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,77 | 8,77 | 1,754 | |
1465 | eLED s.r.o. | Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 51881969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 345,3 | 345,3 | 69,06 | |
1466 | eLED s.r.o. | Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 51881969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 632,64 | 632,64 | 126,528 | |
1467 | eLED s.r.o. | Postajok 269/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 51881969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,82 | 73,82 | 14,764 | |
1468 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | Vlcany 1640, 925 84 Vlcany, SLOVENSKO | 44104863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,77 | 111,77 | 22,354 | |
1469 | Elektro plus, s.r.o. | Trnavská cesta 4455/1A, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 36270032 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,83 | 6,83 | 1,366 | |
1470 | ElektroAntoš s. r. o. | Boženy Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 52447278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 951,18 | 951,18 | 190,236 | |
1471 | ElektroAntoš s. r. o. | Boženy Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 52447278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 269,99 | 269,99 | 53,998 | |
1472 | Elektro-Siete, s.r.o. | Druhá 265/47, 941 08 Rastislavice, SLOVENSKO | 46775994 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 309,4 | 309,4 | 61,88 | |
1473 | Elektro-Siete, s.r.o. | Druhá 265/47, 941 08 Rastislavice, SLOVENSKO | 46775994 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 189,38 | 189,38 | 37,876 | |
1474 | ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. | Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51191300 | Faktúra za triedenie zásielok | 52300875 | 4,57 | 4,57 | 0,914 | |
1475 | ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. | Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51191300 | Faktúra za skenery | 52300909 | 76,61 | 76,61 | 15,322 | |
1476 | ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. | Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51191300 | Faktúra za prenájom vozidla | 52301073 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
1477 | ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. | Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51191300 | Faktúra za prenájom vozidla | 52301465 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
1478 | ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. | Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51191300 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52301658 | 330 | 330 | 66 | |
1479 | ELEMENTS PRODUCTION SK s.r.o. | Dúbravská 9, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51191300 | Faktúra za poškodený tovar | 52301779 | 46,5 | 46,5 | 9,3 | |
1480 | Elena Benová | Družstevná 513/6, 956 22 Prašice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310777 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
1481 | Elena Senková | Továrenská 5, 81100 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1482 | Elena Varšaviková | Podzávoz, 362, 2201 Eadca, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311176 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
1483 | Elena Varšaviková | Podzávoz, 362, 2201 Eadca, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311100 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
1484 | ELERO, s.r.o. | Považská Teplá 28, 017 05 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36659444 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 775,49 | 775,49 | 155,098 | |
1485 | Elika s. r. o. | Rusovská cesta 46, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53236548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,46 | 4,46 | 0,892 | |
1486 | Elive s. r. o. | Belinského 1048/11, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 54889278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,57 | 8,57 | 1,714 | |
1487 | ELL BONBONS s. r. o. | Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44769636 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303984 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
1488 | ELL BONBONS s. r. o. | Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44769636 | Faktúra za poškodený tovar | 52303886 | 48,48 | 48,48 | 9,696 | |
1489 | ELL BONBONS s. r. o. | Jána Halašu 2698/4, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44769636 | Faktúra za skenery | 52303909 | 114,91 | 114,91 | 22,982 | |
1490 | ELMS, s.r.o. | Vysoká nad Kysucou 1288, 2355 Vysoká nad Kysucou, Slovensko | 45900540 | Faktúra za prepravné | 12311145 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
1491 | ELSOMA s.r.o. | Obrancov mieru 185/4, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 45858900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 199,9 | 199,9 | 39,98 | |
1492 | ELSOMA s.r.o. | Obrancov mieru 185/4, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 45858900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,88 | 108,88 | 21,776 | |
1493 | ELTIME in, s.r.o | Horná 1233, 90701 Myjava, Slovensko | 36338702 | Faktúra za prepravné | 12310913 | 13,68 | 13,68 | 2,736 | |
1494 | ELTIME in, s.r.o | Horná 1233, 90701 Myjava, Slovensko | 36338702 | Faktúra za prepravné | 12310799 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
1495 | Emília Danková | Dolné Držkovce, 95654 Velké Držkovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1496 | Emilove sady s.r.o. | Za tratou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO | 50514865 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
1497 | Emilove sady s.r.o. | Za tratou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO | 50514865 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4340,39 | 4340,39 | 868,078 | |
1498 | Emilove sady s.r.o. | Za tratou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO | 50514865 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1678,79 | 1678,79 | 335,758 | |
1499 | eMstore s.r.o. | Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 50158040 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 268,67 | 268,67 | 53,734 | |
1500 | eMstore s.r.o. | Medvedzie, Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 50158040 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53 | 53 | 10,6 | |
1501 | EMTE interiér s. r. o. | Jilemnického 4004/2, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 52326390 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,65 | 11,65 | 2,33 | |
1502 | EMTOP s. r. o. | J. Dalloša 1091/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO | 53301757 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
1503 | EMTOP s. r. o. | J. Dalloša 1091/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO | 53301757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,74 | 95,74 | 19,148 | |
1504 | EMTOP s. r. o. | J. Dalloša 1091/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO | 53301757 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,27 | 11,27 | 2,254 | |
1505 | Enersol, s.r.o. | Rakovo 174, 038 42 Príbovce, SLOVENSKO | 43785590 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,7 | 76,7 | 15,34 | |
1506 | Enigma High Fidelity s.r.o. | Dlhá ulica 2039/8, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47447818 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,53 | 54,53 | 10,906 | |
1507 | ENTER 21 s. r. o. | Klinceková ulica 970/10, 930 41 Hviezdoslavov, SLOVENSKO | 47368497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 262,97 | 262,97 | 52,594 | |
1508 | ENTER 21 s. r. o. | Klinceková ulica 970/10, 930 41 Hviezdoslavov, SLOVENSKO | 47368497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 91,73 | 91,73 | 18,346 | |
1509 | ENTER 21 s. r. o. | Klinceková ulica 970/10, 930 41 Hviezdoslavov, SLOVENSKO | 47368497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,22 | 26,22 | 5,244 | |
1510 | enterpoint s. r. o. | Pasienková 9678/5, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 44469578 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,04 | 71,04 | 14,208 | |
1511 | EOZ SLOVAKIA s.r.o. | Starý most 10, 92601 Sered, Slovensko | 52185346 | Faktúra za prepravné | 12311134 | 17,07 | 17,07 | 3,414 | |
1512 | EQUIONYX s.r.o. | Ratnovce 394, 922 31 Pieštany, Ratnovce, Slovensko | 54388163 | Faktúra za prepravné | 12311064 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
1513 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,38 | 25,38 | 5,076 | |
1514 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,38 | 111,38 | 22,276 | |
1515 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,08 | 58,08 | 11,616 | |
1516 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,22 | 94,22 | 18,844 | |
1517 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,66 | 69,66 | 13,932 | |
1518 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,62 | 118,62 | 23,724 | |
1519 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,64 | 19,64 | 3,928 | |
1520 | EquiSolution, s.r.o. | Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 54015618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 235,73 | 235,73 | 47,146 | |
1521 | EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. | Sekule 737, 908 80 Sekule, SLOVENSKO | 48035874 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,79 | 52,79 | 10,558 | |
1522 | EQUISTORE & STONESTORE s.r.o. | Sekule 737, 908 80 Sekule, SLOVENSKO | 48035874 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,14 | 33,14 | 6,628 | |
1523 | ERANSA s. r. o. | Bernolákova 185/8, 065 03 Podolínec, SLOVENSKO | 47387785 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 251,84 | 251,84 | 50,368 | |
1524 | Erba náradie s.r.o. | Uhrova 24, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35795484 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,4 | 7,4 | 1,48 | |
1525 | Erba náradie s.r.o. | Uhrova 24, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35795484 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,52 | 9,52 | 1,904 | |
1526 | ERBOS s. r. o. | Horná Trnovská 432/105, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 52655237 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 167,18 | 167,18 | 33,436 | |
1527 | ERBOS s. r. o. | Horná Trnovská 432/105, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 52655237 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,76 | 41,76 | 8,352 | |
1528 | EREVOLUTION s.r.o. | Levocská 7712/57, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 50769154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,2 | 31,2 | 6,24 | |
1529 | Erik Adam | M.Dulu 24, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310785 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
1530 | Erik Adam | M.Dulu 24, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311003 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
1531 | Erik Adam | M.Dulu 24, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311023 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
1532 | Erik Biroš | Javorinská 5577/38, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 48076384 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,38 | 30,38 | 6,076 | |
1533 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1534 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1535 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1536 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1537 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1538 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1539 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1540 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1541 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1542 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1543 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1544 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1545 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1546 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1547 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1548 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1549 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1550 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1551 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1552 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1553 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1554 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1555 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1556 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1557 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1558 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1559 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1560 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1561 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1562 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1563 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1564 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1565 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1566 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1567 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1568 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1569 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1570 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1571 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1572 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1573 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1574 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1575 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1576 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1577 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1578 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1579 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1580 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1581 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1582 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1583 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1584 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1585 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1586 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1587 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1588 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1589 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1590 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1591 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1592 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1593 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1594 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1595 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1596 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1597 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1598 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1599 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1600 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1601 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1602 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1603 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1604 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1605 | Erik Klatik | Skultetyho 32, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
1606 | Erik Klátik | A.H.Škultétyho 32, 99001 Velký Krtíš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
1607 | Erik Klátik | A.H.Škultétyho 32, 99001 Velký Krtíš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1608 | erik mul | Metodova 15, 8001 prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310811 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1609 | Erik Petráš | Lucatín 215, 97661 Lucatín, Slovensko | 50235028 | Faktúra za prepravné | 12311069 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
1610 | Erika Konušíková | Sídlisko Rozkvet 2008/18, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311195 | 9,2 | 9,2 | 1,84 | ||
1611 | Erika Štiberova | Mierová 20, 064 01 Stará Lubovna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310683 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
1612 | Erika Štiberova | Mierová 20, 064 01 Stará Lubovna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310707 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
1613 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 160,2 | 160,2 | 32,04 | |
1614 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13344,29 | 13344,29 | 2668,858 | |
1615 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 33 | 33 | 6,6 | |
1616 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 66 | 66 | 13,2 | |
1617 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14800,76 | 14800,76 | 2960,152 | |
1618 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19923,3 | 19923,3 | 3984,66 | |
1619 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 66 | 66 | 13,2 | |
1620 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 124,2 | 124,2 | 24,84 | |
1621 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 165,6 | 165,6 | 33,12 | |
1622 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15771,13 | 15771,13 | 3154,226 | |
1623 | ERING s. r. o. | Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce, SLOVENSKO | 50454561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2832,72 | 2832,72 | 566,544 | |
1624 | ES3T Metal, s. r. o. | Priemyselná 8817, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31646948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,31 | 21,31 | 4,262 | |
1625 | ES3T Metal, s. r. o. | Priemyselná 8817, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31646948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,98 | 3,98 | 0,796 | |
1626 | ESAT, s.r.o. | Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 44210531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,78 | 124,78 | 24,956 | |
1627 | Esenzia s. r. o. | Kuzmányho 832/2, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 53531108 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,93 | 44,93 | 8,986 | |
1628 | Esenzia s. r. o. | Kuzmányho 832/2, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 53531108 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,4 | 34,4 | 6,88 | |
1629 | Esenzia s. r. o. | Kuzmányho 832/2, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 53531108 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,41 | 29,41 | 5,882 | |
1630 | e-smoke s.r.o. | Švabinského 1063/3, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 47486368 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,36 | 140,36 | 28,072 | |
1631 | Eureko SK, s.r.o. | Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36844373 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 260,93 | 260,93 | 52,186 | |
1632 | Eureko SK, s.r.o. | Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36844373 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 184,2 | 184,2 | 36,84 | |
1633 | EuroCoffee s. r. o. | Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko | 45950938 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1002,31 | 1002,31 | 200,462 | |
1634 | EuroCoffee s. r. o. | Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko | 45950938 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 573,72 | 573,72 | 114,744 | |
1635 | EuroCoffee s. r. o. | Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko | 45950938 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 600,58 | 600,58 | 120,116 | |
1636 | EuroCoffee s. r. o. | Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava, Slovensko | 45950938 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,86 | 128,86 | 25,772 | |
1637 | EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. | Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Cápor, SLOVENSKO | 36550141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,27 | 86,27 | 17,254 | |
1638 | EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. | Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Cápor, SLOVENSKO | 36550141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,62 | 40,62 | 8,124 | |
1639 | Euroheat SK, s.r.o. | Kotmanová 35, 985 53 Kotmanová, SLOVENSKO | 44435177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,1 | 9,1 | 1,82 | |
1640 | Euroklíma, s.r.o. | Cabaj 867, 951 17 Cabaj - Cápor, SLOVENSKO | 36560979 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,59 | 86,59 | 17,318 | |
1641 | Europak s.r.o. | Gemerská cesta 1, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 36626716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,96 | 13,96 | 2,792 | |
1642 | EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. | Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46762183 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 28,81 | 28,81 | 5,762 | |
1643 | EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. | Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46762183 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 5,26 | 5,26 | 1,052 | |
1644 | EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. | Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46762183 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 3,84 | 3,84 | 0,768 | |
1645 | EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. | Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46762183 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 32,02 | 32,02 | 6,404 | |
1646 | EuroVolt, s.r.o. | Vradište 179, 908 49 Vradište, SLOVENSKO | 36607011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,67 | 187,67 | 37,534 | |
1647 | EuroVolt, s.r.o. | Vradište 179, 908 49 Vradište, SLOVENSKO | 36607011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,28 | 53,28 | 10,656 | |
1648 | Eva | Hlavna 161/37, 7633 Slovenske Nove Mesto, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
1649 | Eva Bajusova | Letna 1721/14, 7801 Secovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311116 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
1650 | Eva Cviková | P. Blahu 17, 94002 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
1651 | Eva Lojová - LASTIA FISH | Dolinky 1335/5, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 41138023 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,68 | 43,68 | 8,736 | |
1652 | Eva Maria Koribská | Prešovská 4, 1008 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 19,99 | 19,99 | 3,998 | ||
1653 | Eva Mezeiová | Školská ulica 122/7, 930 39 Zlaté Klasy, SLOVENSKO | 54539137 | Faktúra za poškodený tovar | 52301579 | 38,06 | 38,06 | 7,612 | |
1654 | Eva Palcsova | Nam. Slobody 8, 98601 Filakovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
1655 | Eva Šramová | Poluvsie, 1313 Rajecké Teplice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311138 | 20,99 | 20,99 | 4,198 | ||
1656 | Eva Štofková | Hlavna 3/2, 044 31 Sokoa, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
1657 | Eva Vnencáková | Západ 1145/36, 028 01 Trstená, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310937 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1658 | Eva Vnencáková | Západ 1145/36, 028 01 Trstená, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311030 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
1659 | EVEI s.r.o. | Ludovíta Štúra 2296/4, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 47054824 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 243,2 | 243,2 | 48,64 | |
1660 | EVENSO s. r. o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303821 | 1864,99 | 1864,99 | 372,998 | |
1661 | EVENSO s. r. o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Faktúra za skenery | 52303910 | 210,67 | 210,67 | 42,134 | |
1662 | EVENSO s. r. o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Faktúra za poškodený tovar | 52304060 | 35,23 | 35,23 | 7,046 | |
1663 | EVENSO s. r. o. | Mramorová 2, 82101 Bratislava, SLOVENSKO | 44966776 | Faktúra za poškodený tovar | 52304077 | 56,88 | 56,88 | 11,376 | |
1664 | EXA Consult, s.r.o. | Pplk. Pljušta 1023/52, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 36275085 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,16 | 5,16 | 1,032 | |
1665 | EXA Consult, s.r.o. | Pplk. Pljušta 1023/52, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 36275085 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,38 | 35,38 | 7,076 | |
1666 | Excel Tires s. r. o. | Jarocká 1250, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO | 52471756 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,48 | 51,48 | 10,296 | |
1667 | Excel Tires s. r. o. | Jarocká 1250, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO | 52471756 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | |
1668 | Exclusive alcohol s. r. o. | Petrovce nad Laborcom 172, 071 01 Petrovce nad Laborcom, SLOVENSKO | 53963938 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,76 | 5,76 | 1,152 | |
1669 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,77 | 39,77 | 7,954 | |
1670 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,2 | 26,2 | 5,24 | |
1671 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,92 | 25,92 | 5,184 | |
1672 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50 | 50 | 10 | |
1673 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,39 | 25,39 | 5,078 | |
1674 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,02 | 39,02 | 7,804 | |
1675 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,92 | 33,92 | 6,784 | |
1676 | EXIM 2007 s.r.o. | Hlavná 63, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 43810888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,6 | 11,6 | 2,32 | |
1677 | EXPOKOM s.r.o. | Velký Slavkov 335, 059 91 Velký Slavkov, SLOVENSKO | 31700632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 290,41 | 290,41 | 58,082 | |
1678 | EXPOKOM s.r.o. | Velký Slavkov 335, 059 91 Velký Slavkov, SLOVENSKO | 31700632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,79 | 96,79 | 19,358 | |
1679 | Expotech s.r.o. | Madridská 2, 040 13 Košice-Tahanovce, SLOVENSKO | 47000961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,58 | 9,58 | 1,916 | |
1680 | Expresta s.r.o. | Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 43954782 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,4 | 68,4 | 13,68 | |
1681 | Expresta s.r.o. | Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 43954782 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 277,19 | 277,19 | 55,438 | |
1682 | Expresta s.r.o. | Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 43954782 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 467,93 | 467,93 | 93,586 | |
1683 | Expresta s.r.o. | Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 43954782 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 463,55 | 463,55 | 92,71 | |
1684 | Expresta s.r.o. | Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 43954782 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 154,92 | 154,92 | 30,984 | |
1685 | EXTRAFISHING s. r. o. | Arm. gen. Svobodu 6314/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 54364574 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,26 | 62,26 | 12,452 | |
1686 | EXTRAFISHING s. r. o. | Arm. gen. Svobodu 6314/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 54364574 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,2 | 45,2 | 9,04 | |
1687 | EZO.sk, s.r.o. | Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36474169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 345,4 | 345,4 | 69,08 | |
1688 | EZO.sk, s.r.o. | Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36474169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 446,6 | 446,6 | 89,32 | |
1689 | EZO.sk, s.r.o. | Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36474169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 222,29 | 222,29 | 44,458 | |
1690 | EZU s. r. o. | Sídlisko 1. mája 78/26A, 9301 Vranov nad Toplou, Slovensko | 52375625 | Faktúra za prepravné | 12311055 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
1691 | FA - LA - DRO, s.r.o. | Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 35873582 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 338,54 | 338,54 | 67,708 | |
1692 | FA - LA - DRO, s.r.o. | Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 35873582 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 166,96 | 166,96 | 33,392 | |
1693 | FAJNOTKY, s.r.o. | Vodná 2, 080 06 Nižná Šebastová, Slovensko | 52758532 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,9 | 26,9 | 5,38 | |
1694 | famous design s. r. o. | Družstevná 1471/ 14, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 52612899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,05 | 27,05 | 5,41 | |
1695 | famous design s. r. o. | Družstevná 1471/ 14, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 52612899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,79 | 10,79 | 2,158 | |
1696 | FARLESK spol. s r. o. | Mierová 228, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 31337538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2263,07 | 2263,07 | 452,614 | |
1697 | FARLESK spol. s r. o. | Mierová 228, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 31337538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 814,1 | 814,1 | 162,82 | |
1698 | Farmavel, s. r. o. | Eervenej armády 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 52884716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 597,67 | 597,67 | 119,534 | |
1699 | Farmavel, s. r. o. | Eervenej armády 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 52884716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 263,53 | 263,53 | 52,706 | |
1700 | Farmer Center, s.r.o. | Velké Ludince 873, 935 65 Velké Ludince, SLOVENSKO | 52236633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 105,54 | 105,54 | 21,108 | |
1701 | FASHIONISTA s. r. o. | Záhradná 748/5, 935 05 Pukanec, SLOVENSKO | 53396367 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,83 | 14,83 | 2,966 | |
1702 | FASHIONISTA s. r. o. | Záhradná 748/5, 935 05 Pukanec, SLOVENSKO | 53396367 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,98 | 4,98 | 0,996 | |
1703 | FASHIONISTA s. r. o. | Záhradná 748/5, 935 05 Pukanec, SLOVENSKO | 53396367 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,1 | 11,1 | 2,22 | |
1704 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 35712783 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4904,77 | 4904,77 | 980,954 | |
1705 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 35712783 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1991,76 | 1991,76 | 398,352 | |
1706 | FAZZINI group a.s. | Bulharská 42, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 47336951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,42 | 134,42 | 26,884 | |
1707 | FAZZINI group a.s. | Bulharská 42, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 47336951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,01 | 31,01 | 6,202 | |
1708 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 44197781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 160,19 | 160,19 | 32,038 | |
1709 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 44197781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,85 | 61,85 | 12,37 | |
1710 | Fecske s. r. o. | Ekosada 3033/181, 92522 Velké Úlany, Slovensko | 52682471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,73 | 3,73 | 0,746 | |
1711 | Fecske s. r. o. | Ekosada 3033/181, 92522 Velké Úlany, Slovensko | 52682471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,66 | 8,66 | 1,732 | |
1712 | Fecske s. r. o. | Ekosada 3033/181, 92522 Velké Úlany, Slovensko | 52682471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,5 | 18,5 | 3,7 | |
1713 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300163 | 172400,5 | 172400,5 | 34480,09 | |
1714 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300209 | 8,85 | 8,85 | 1,77 | |
1715 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300210 | 185,25 | 185,25 | 37,05 | |
1716 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300211 | 8,28 | 8,28 | 1,656 | |
1717 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300213 | 79 | 79 | 15,8 | |
1718 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300214 | 28,77 | 28,77 | 5,754 | |
1719 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300215 | 44,78 | 44,78 | 8,956 | |
1720 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300216 | 44,7 | 44,7 | 8,94 | |
1721 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300217 | 22,82 | 22,82 | 4,564 | |
1722 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300224 | 330 | 330 | 66 | |
1723 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300225 | 1777 | 1777 | 355,4 | |
1724 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300221 | 72 | 72 | 14,4 | |
1725 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300222 | 679,17 | 679,17 | 135,834 | |
1726 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300223 | 1582,5 | 1582,5 | 316,5 | |
1727 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300226 | 1037,5 | 1037,5 | 207,5 | |
1728 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300227 | 630,63 | 630,63 | 126,126 | |
1729 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300229 | 1404,17 | 1404,17 | 280,834 | |
1730 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300230 | 27 | 27 | 5,4 | |
1731 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300231 | 75 | 75 | 15 | |
1732 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300232 | 3196,67 | 3196,67 | 639,334 | |
1733 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300233 | 2356,66 | 2356,66 | 471,332 | |
1734 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300234 | 18 | 18 | 3,6 | |
1735 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300235 | 27 | 27 | 5,4 | |
1736 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300236 | 136 | 136 | 27,2 | |
1737 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300237 | 750,28 | 750,28 | 150,056 | |
1738 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300238 | 834,92 | 834,92 | 166,984 | |
1739 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300241 | 330 | 330 | 66 | |
1740 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300242 | 1121,67 | 1121,67 | 224,334 | |
1741 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300243 | 33,33 | 33,33 | 6,666 | |
1742 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300244 | 5987,5 | 5987,5 | 1197,5 | |
1743 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300248 | 127,8 | 127,8 | 25,56 | |
1744 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300249 | 57,4 | 57,4 | 11,48 | |
1745 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300250 | 41,82 | 41,82 | 8,364 | |
1746 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300251 | 14,15 | 14,15 | 2,83 | |
1747 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300252 | 25,21 | 25,21 | 5,042 | |
1748 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300253 | 19,55 | 19,55 | 3,91 | |
1749 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300254 | 18,35 | 18,35 | 3,67 | |
1750 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300255 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | |
1751 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300257 | 33,81 | 33,81 | 6,762 | |
1752 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300258 | 11,93 | 11,93 | 2,386 | |
1753 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300259 | 18,81 | 18,81 | 3,762 | |
1754 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300260 | 41,38 | 41,38 | 8,276 | |
1755 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300266 | 1568,1 | 1568,1 | 313,62 | |
1756 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300267 | 445,83 | 445,83 | 89,166 | |
1757 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300268 | 34,79 | 34,79 | 6,958 | |
1758 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zárezu 902/4, 158 00 Jinonice, Praha 5, SLOVENSKO | 3566307 | Faktúra za poškodený tovar | 82300269 | 37,33 | 37,33 | 7,466 | |
1759 | Fehérová Katarína | Hlavná 11, 98601 Filakovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
1760 | FEIM - SK, s.r.o. | Gen. M. R. Štefánika 59, 901 01 Malacky, SLOVENSKO | 51667924 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 296,44 | 296,44 | 59,288 | |
1761 | FEMCARS s. r. o. | Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO | 47440864 | Faktúra za poškodený tovar | 52303834 | 52,75 | 52,75 | 10,55 | |
1762 | FEMCARS s. r. o. | Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO | 47440864 | Faktúra za poškodený tovar | 52303835 | 64,46 | 64,46 | 12,892 | |
1763 | FEMCARS s. r. o. | Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO | 47440864 | Faktúra za skenery | 52303912 | 234,61 | 234,61 | 46,922 | |
1764 | FEMCARS s. r. o. | Nemcovce 17, 082 12 Nemcovce, SLOVENSKO | 47440864 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303985 | 35,96 | 35,96 | 7,192 | |
1765 | ferik ridzon | NOVA ULICA.119, 98053 LEHOTA NAD RIMAVICOU, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310941 | 23,97 | 23,97 | 4,794 | ||
1766 | FERUM TRADE, s.r.o. | Suchá Hora 151, 027 13 Suchá Hora, SLOVENSKO | 44514361 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,82 | 45,82 | 9,164 | |
1767 | FERUM TRADE, s.r.o. | Suchá Hora 151, 027 13 Suchá Hora, SLOVENSKO | 44514361 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,72 | 4,72 | 0,944 | |
1768 | Fervent Partners, spol. s r.o. | Panónska cesta 34, 85104 Bratislava, Slovensko | 44644612 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 43,97 | 43,97 | 8,794 | |
1769 | FEZA s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 48255521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 175,34 | 175,34 | 35,068 | |
1770 | FEZA s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 48255521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 245,4 | 245,4 | 49,08 | |
1771 | FEZA s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 48255521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,99 | 44,99 | 8,998 | |
1772 | FIDELIA SERVICE, s. r. o. | Dudvážska 2, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 47560754 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 157,72 | 157,72 | 31,544 | |
1773 | FIDELIS SLOVAKIA s.r.o. | V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, Slovensko | 36309478 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,16 | 31,16 | 6,232 | |
1774 | Fifo Auto s.r.o. | Dolné Obdokovce 371, 951 02 Dolné Obdokovce, SLOVENSKO | 47021586 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 280,51 | 280,51 | 56,102 | |
1775 | Fifo Auto s.r.o. | Dolné Obdokovce 371, 951 02 Dolné Obdokovce, SLOVENSKO | 47021586 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,84 | 80,84 | 16,168 | |
1776 | FiLAND s.r.o. | Široká 825/8, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 50254774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,89 | 18,89 | 3,778 | |
1777 | FILI ALFA s. r. o. | Tajovského 35/741, 976 32 Badín, SLOVENSKO | 47465204 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,18 | 12,18 | 2,436 | |
1778 | Filip Farkaš | Mikova ves 4739/4, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | ||
1779 | Filip Ilavský | Klimkovicova 10, 4023 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310950 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
1780 | Filip Šuhaj | Dukelských hrdinov 373/28, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 54949858 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,34 | 8,34 | 1,668 | |
1781 | FINERY DECOR s.r.o. | Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45279276 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 409,39 | 409,39 | 81,878 | |
1782 | FINERY DECOR s.r.o. | Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45279276 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 538,34 | 538,34 | 107,668 | |
1783 | FINERY DECOR s.r.o. | Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45279276 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,25 | 124,25 | 24,85 | |
1784 | Fin-PP s.r.o. | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 50334727 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,33 | 19,33 | 3,866 | |
1785 | Fin-PP s.r.o. | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 50334727 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,61 | 3,61 | 0,722 | |
1786 | Fin-PP s.r.o. | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 50334727 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,36 | 13,36 | 2,672 | |
1787 | Fin-PP s.r.o. | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 50334727 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,59 | 3,59 | 0,718 | |
1788 | Fin-PP s.r.o. | Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 50334727 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,61 | 3,61 | 0,722 | |
1789 | Fishing Planet, s. r. o. | Rožnavská 2, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 46088539 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,15 | 5,15 | 1,03 | |
1790 | Fishing Planet, s. r. o. | Rožnavská 2, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 46088539 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,33 | 16,33 | 3,266 | |
1791 | Fit - B, s.r.o. | E.M.Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47582995 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,02 | 128,02 | 25,604 | |
1792 | Fit - B, s.r.o. | E.M.Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 47582995 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,37 | 10,37 | 2,074 | |
1793 | Fit Bakers, s.r.o. | P. Jilemnického 771/139, 976 52 Cierny Balog, SLOVENSKO | 47885700 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,33 | 4,33 | 0,866 | |
1794 | Fit Life, s.r.o. | Polná 391/23, 976 33 Poniky, SLOVENSKO | 47856351 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,05 | 122,05 | 24,41 | |
1795 | FITRON s.r.o. | Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 48035076 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 164,94 | 164,94 | 32,988 | |
1796 | FITRON s.r.o. | Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 48035076 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 168,7 | 168,7 | 33,74 | |
1797 | FIVOS s. r. o. | Velicná 538, 027 54 Velicná, SLOVENSKO | 54803438 | Faktúra za skenery | 52303913 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
1798 | FIX - výroba zdravotníckych potrieb, s.r.o. | Vinohradská 30, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO | 35953764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,43 | 4,43 | 0,886 | |
1799 | FIX - výroba zdravotníckych potrieb, s.r.o. | Vinohradská 30, 941 06 Komjatice, SLOVENSKO | 35953764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20 | 20 | 4 | |
1800 | FixDistribution s. r. o. | Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47441429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 348,44 | 348,44 | 69,688 | |
1801 | FixDistribution s. r. o. | Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47441429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 952,15 | 952,15 | 190,43 | |
1802 | FixDistribution s. r. o. | Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47441429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 988,42 | 988,42 | 197,684 | |
1803 | FixDistribution s. r. o. | Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47441429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 686,5 | 686,5 | 137,3 | |
1804 | FixDistribution s. r. o. | Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47441429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 309,61 | 309,61 | 61,922 | |
1805 | FixDistribution s. r. o. | Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47441429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 276,42 | 276,42 | 55,284 | |
1806 | FLAVA SLOVAKIA s.r.o. | Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36370177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,68 | 118,68 | 23,736 | |
1807 | FLAVA SLOVAKIA s.r.o. | Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36370177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,39 | 122,39 | 24,478 | |
1808 | FLAVA SLOVAKIA s.r.o. | Palárikova 1605/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36370177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,72 | 35,72 | 7,144 | |
1809 | Flea Market s.r.o. | Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 47490268 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,52 | 23,52 | 4,704 | |
1810 | Flea Market s.r.o. | Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 47490268 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,56 | 31,56 | 6,312 | |
1811 | Flea Market s.r.o. | Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 47490268 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,69 | 35,69 | 7,138 | |
1812 | FLORASYSTEM, s.r.o. | Kamenná 11, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47612541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 165,47 | 165,47 | 33,094 | |
1813 | FLORASYSTEM, s.r.o. | Kamenná 11, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47612541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 481,14 | 481,14 | 96,228 | |
1814 | FLORASYSTEM, s.r.o. | Kamenná 11, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47612541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,16 | 76,16 | 15,232 | |
1815 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 36427969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 700,5 | 700,5 | 140,1 | |
1816 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 36427969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 346,01 | 346,01 | 69,202 | |
1817 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 36427969 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 300,55 | 300,55 | 60,11 | |
1818 | Flowers drive s.r.o. | Legionárska 7735/31B, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53396952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 256,45 | 256,45 | 51,29 | |
1819 | Flowers drive s.r.o. | Legionárska 7735/31B, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53396952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 280,74 | 280,74 | 56,148 | |
1820 | Flowers drive s.r.o. | Legionárska 7735/31B, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53396952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,49 | 102,49 | 20,498 | |
1821 | FOCUS IMPORT s. r. o. | Abramová 4, 038 22 Abramová, SLOVENSKO | 45388032 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,34 | 187,34 | 37,468 | |
1822 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Faktúra za skenery | 52303914 | 330,37 | 330,37 | 66,074 | |
1823 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303986 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
1824 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304025 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1825 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304026 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1826 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304027 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
1827 | FOLXI, s.r.o. | J.Hanulu 1584/3, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52132757 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304084 | 660 | 660 | 132 | |
1828 | FOOD FAMILY s.r.o. | Myslenická 92, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 44412495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 231,24 | 231,24 | 46,248 | |
1829 | For You s. r. o. | Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46980504 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,46 | 65,46 | 13,092 | |
1830 | For You s. r. o. | Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46980504 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,36 | 72,36 | 14,472 | |
1831 | For You s. r. o. | Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46980504 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,36 | 122,36 | 24,472 | |
1832 | For You s. r. o. | Družicová 3224/2, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46980504 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,8 | 4,8 | 0,96 | |
1833 | ForEn SK, s.r.o. | Tomášovská 70, 900 29 Dedinka pri Dunaji, Slovensko | 50431781 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52101265 | 278,4 | 278,4 | 55,68 | |
1834 | Forent, s. r. o. | Trojicné námestie 199, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36815021 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,56 | 86,56 | 17,312 | |
1835 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | Prejtská 121/138, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 48252280 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1006,04 | 1006,04 | 201,208 | |
1836 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | Prejtská 121/138, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 48252280 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,58 | 74,58 | 14,916 | |
1837 | F-PLUS, spol. s r.o. | Beckov 577, 916 38 Beckov, SLOVENSKO | 36294730 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,65 | 5,65 | 1,13 | |
1838 | Franko Peter | 32, 082 13 Demjata, SLOVENSKO | 43299920 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,07 | 27,07 | 5,414 | |
1839 | Franko Peter | 32, 082 13 Demjata, SLOVENSKO | 43299920 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,02 | 34,02 | 6,804 | |
1840 | František Beno | Antolská 6, 85107 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311133 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
1841 | František Buraš - FRAMI | Nižný Hrabovec 318, 094 21 Nižný Hrabovec, Slovensko | 43055656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,62 | 8,62 | 1,724 | |
1842 | František Buraš - FRAMI | Nižný Hrabovec 318, 094 21 Nižný Hrabovec, Slovensko | 43055656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,34 | 5,34 | 1,068 | |
1843 | František Franek | Janka Jesenského 1233, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311017 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
1844 | František Kociško | Južná 13, 8006 Lubotice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311127 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
1845 | František Péli | Pri Prameni 97/1, 95101 Štitáre, SLOVENSKO | 53679636 | Faktúra za poškodený tovar | 52201269 | 46,92 | 46,92 | 9,384 | |
1846 | František Škoda | Bernoláková 158/7, 97245 Bystrieany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311149 | 21,99 | 21,99 | 4,398 | ||
1847 | FreePort, s. r. o. | Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 44165684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3004,16 | 3004,16 | 600,832 | |
1848 | FreePort, s. r. o. | Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 44165684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1713,32 | 1713,32 | 342,664 | |
1849 | FreePort, s. r. o. | Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 44165684 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 395,09 | 395,09 | 79,018 | |
1850 | Fresier s.r.o. | Obeckov 29, 991 05 Obeckov, SLOVENSKO | 47630914 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,76 | 3,76 | 0,752 | |
1851 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8641,22 | 8641,22 | 1728,244 | |
1852 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6306,06 | 6306,06 | 1261,212 | |
1853 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8124,57 | 8124,57 | 1624,914 | |
1854 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6404,58 | 6404,58 | 1280,916 | |
1855 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7918,14 | 7918,14 | 1583,628 | |
1856 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7711,18 | 7711,18 | 1542,236 | |
1857 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3009,89 | 3009,89 | 601,978 | |
1858 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za poškodený tovar | 8,22E+09 | 431,33 | 431,33 | 86,266 | |
1859 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za poškodený tovar | 82300264 | 68,63 | 68,63 | 13,726 | |
1860 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | Faktúra za poškodený tovar | 82300265 | 128,39 | 128,39 | 25,678 | |
1861 | FROL s. r. o. | Horná Malanta 19, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO | 47782331 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,5 | 18,5 | 3,7 | |
1862 | FROL s. r. o. | Horná Malanta 19, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO | 47782331 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,53 | 14,53 | 2,906 | |
1863 | Fukaj, s. r. o. | Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 54496497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 173,42 | 173,42 | 34,684 | |
1864 | Fukaj, s. r. o. | Platanová 2355/2, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 54496497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,33 | 59,33 | 11,866 | |
1865 | FULLTIME, s. r. o. | Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44105487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,41 | 23,41 | 4,682 | |
1866 | FULLTIME, s. r. o. | Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44105487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,6 | 30,6 | 6,12 | |
1867 | FULLTIME, s. r. o. | Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trencín, SLOVENSKO | 44105487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,11 | 11,11 | 2,222 | |
1868 | FUSION Slovakia s.r.o. | Masarykova 2, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 44086351 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 462,17 | 462,17 | 92,434 | |
1869 | FUSION Slovakia s.r.o. | Masarykova 2, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 44086351 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 283,04 | 283,04 | 56,608 | |
1870 | FYTOPHARMA, a.s. | Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky, SLOVENSKO | 35821582 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 131,63 | 131,63 | 26,326 | |
1871 | G&R Pharmedica s.r.o. | L. Štúra 18, 940 60 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47906162 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 8,28 | 8,28 | 1,656 | |
1872 | Gaard, s. r. o. | Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47217448 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,8 | 31,8 | 6,36 | |
1873 | Gaard, s. r. o. | Timravy 1451/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47217448 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,6 | 4,6 | 0,92 | |
1874 | GABEKO s. r. o. | Rybany 375, 956 36 Rybany, SLOVENSKO | 46738169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,39 | 22,39 | 4,478 | |
1875 | GABEKO s. r. o. | Rybany 375, 956 36 Rybany, SLOVENSKO | 46738169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,9 | 13,9 | 2,78 | |
1876 | GABO KRBY, s.r.o. | Levocská 114, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51236621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,05 | 23,05 | 4,61 | |
1877 | Gabor Palffy | M. Corvina 3265/61, 93201 Velky Meder, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
1878 | Gabriel Juhász - GabTech | Oždany 599, 980 11 Oždany, SLOVENSKO | 52515478 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
1879 | Gabriel Juhász - GabTech | Oždany 599, 980 11 Oždany, SLOVENSKO | 52515478 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | |
1880 | Gabriel Kmec - GK TRANS | Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO | 46376071 | Faktúra za poškodený tovar | 52303851 | 5,12 | 5,12 | 1,024 | |
1881 | Gabriel Kmec - GK TRANS | Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO | 46376071 | Faktúra za poškodený tovar | 52303888 | 23,28 | 23,28 | 4,656 | |
1882 | Gabriel Kmec - GK TRANS | Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO | 46376071 | Faktúra za poškodený tovar | 52303893 | 19,97 | 19,97 | 3,994 | |
1883 | Gabriel Kmec - GK TRANS | Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO | 46376071 | Faktúra za skenery | 52303915 | 95,76 | 95,76 | 19,152 | |
1884 | Gabriel Kmec - GK TRANS | Sol 170, 094 35 Sol, SLOVENSKO | 46376071 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303987 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
1885 | Gabriel Šrámek | Sobotište 414, 90605 Sobotište, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311048 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
1886 | Gabriel Šrámek | Sobotište 414, 90605 Sobotište, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311184 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | ||
1887 | Gabriela Petrovicová - ACULAGOLD | Dolný Riadok 259/6A, 038 21 Mošovce, SLOVENSKO | 33227748 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,4 | 9,4 | 1,88 | |
1888 | Gabriela Szaniszllova | Gerlachovská 30, 4001 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12301964 | 10 | 10 | 2 | ||
1889 | GALIA SLOVAKIA s.r.o. | Vlachy 142, 032 13 Vlachy, SLOVENSKO | 36406023 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,45 | 32,45 | 6,49 | |
1890 | GALIA SLOVAKIA s.r.o. | Vlachy 142, 032 13 Vlachy, SLOVENSKO | 36406023 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1174,54 | 1174,54 | 234,908 | |
1891 | GALIA SLOVAKIA s.r.o. | Vlachy 142, 032 13 Vlachy, SLOVENSKO | 36406023 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 495,8 | 495,8 | 99,16 | |
1892 | GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o. | Záhradnícka 793/6, 925 21 Sládkovicovo, SLOVENSKO | 47063416 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,37 | 33,37 | 6,674 | |
1893 | GARDEN TEAM s.r.o. | Lombardiniho 1648, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 47521139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,32 | 5,32 | 1,064 | |
1894 | GASTLAND s.r.o. | Landererova 8, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 44874685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,05 | 12,05 | 2,41 | |
1895 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava, SLOVENSKO | 604127 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 250,28 | 250,28 | 50,056 | |
1896 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava, SLOVENSKO | 604127 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,24 | 74,24 | 14,848 | |
1897 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO | 44733135 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,22 | 92,22 | 18,444 | |
1898 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO | 44733135 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,16 | 102,16 | 20,432 | |
1899 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO | 44733135 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,33 | 53,33 | 10,666 | |
1900 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 8. Mája 44/848, 059 71 Lubica, SLOVENSKO | 44733135 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,75 | 43,75 | 8,75 | |
1901 | GeMB, s.r.o. | Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36497843 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,06 | 37,06 | 7,412 | |
1902 | GeMB, s.r.o. | Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36497843 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,9 | 24,9 | 4,98 | |
1903 | GeMB, s.r.o. | Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36497843 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,4 | 6,4 | 1,28 | |
1904 | GeMB, s.r.o. | Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36497843 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,76 | 3,76 | 0,752 | |
1905 | GeMB, s.r.o. | Jesenná 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36497843 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,76 | 4,76 | 0,952 | |
1906 | GEMMEX, s. r. o. | Osloboditelov 1340/15, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 45724253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 174,95 | 174,95 | 34,99 | |
1907 | GEMMEX, s. r. o. | Osloboditelov 1340/15, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 45724253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,5 | 46,5 | 9,3 | |
1908 | GEMMEX, s. r. o. | Osloboditelov 1340/15, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 45724253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,65 | 17,65 | 3,53 | |
1909 | Gentlemanom s.r.o. | Palárikova 5, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 55001092 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,02 | 5,02 | 1,004 | |
1910 | Gentlemanom s.r.o. | Palárikova 5, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 55001092 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,1 | 8,1 | 1,62 | |
1911 | Genus Pharma s.r.o. | Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO | 47241292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,98 | 129,98 | 25,996 | |
1912 | Genus Pharma s.r.o. | Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO | 47241292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,58 | 61,58 | 12,316 | |
1913 | Genus Pharma s.r.o. | Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO | 47241292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,38 | 20,38 | 4,076 | |
1914 | Genus Pharma s.r.o. | Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO | 47241292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15 | 15 | 3 | |
1915 | Genus Pharma s.r.o. | Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, SLOVENSKO | 47241292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,9 | 24,9 | 4,98 | |
1916 | Gerhard Miroslav | Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko | 32283377 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,49 | 31,49 | 6,298 | |
1917 | Gerhard Miroslav | Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko | 32283377 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,86 | 4,86 | 0,972 | |
1918 | Gerhard Miroslav | Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko | 32283377 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,92 | 70,92 | 14,184 | |
1919 | Gerhard Miroslav | Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko | 32283377 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,05 | 11,05 | 2,21 | |
1920 | Gerhard Miroslav | Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko | 32283377 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,4 | 21,4 | 4,28 | |
1921 | Gerhard Miroslav | Závada 154, 955 01 Závada, Slovensko | 32283377 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,72 | 9,72 | 1,944 | |
1922 | Gevon s.r.o. | Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 51662418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,01 | 51,01 | 10,202 | |
1923 | Gevon s.r.o. | Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 51662418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24 | 24 | 4,8 | |
1924 | Gevon s.r.o. | Lieskovská 313/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 51662418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,62 | 33,62 | 6,724 | |
1925 | Giacomini Slovakia s.r.o. | Bánovská cesta 9062/1, 010 91 Žilina, SLOVENSKO | 31613195 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 156,85 | 156,85 | 31,37 | |
1926 | Giacomini Slovakia s.r.o. | Bánovská cesta 9062/1, 010 91 Žilina, SLOVENSKO | 31613195 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,07 | 36,07 | 7,214 | |
1927 | GIENGER spol s r.o. | Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36773565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 345,64 | 345,64 | 69,128 | |
1928 | GIENGER spol s r.o. | Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36773565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 188,95 | 188,95 | 37,79 | |
1929 | GIENGER spol s r.o. | Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36773565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,98 | 62,98 | 12,596 | |
1930 | GIENGER spol s r.o. | Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36773565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 186,14 | 186,14 | 37,228 | |
1931 | GIENGER spol. s r.o. | Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36773565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 306,6 | 306,6 | 61,32 | |
1932 | GIENGER spol. s r.o. | Rastislavova 4, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36773565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 109,33 | 109,33 | 21,866 | |
1933 | GIGANT s.r.o. | Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51878500 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3518,04 | 3518,04 | 703,608 | |
1934 | GIGANT s.r.o. | Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51878500 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5884,44 | 5884,44 | 1176,888 | |
1935 | GIGANT s.r.o. | Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51878500 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3820,54 | 3820,54 | 764,108 | |
1936 | GIGANT s.r.o. | Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51878500 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 165 | 165 | 33 | |
1937 | GIGANT s.r.o. | Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51878500 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1908,1 | 1908,1 | 381,62 | |
1938 | GIGANT s.r.o. | Gen. Petrova 6162/2A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51878500 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 244,25 | 244,25 | 48,85 | |
1939 | GLITEL Stropkov, s.r.o. | Cintorínska 557/73, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 31671659 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,92 | 17,92 | 3,584 | |
1940 | G-MAN s.r.o. | Durková 1170/21, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 51780631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,68 | 4,68 | 0,936 | |
1941 | G-MAN s.r.o. | Durková 1170/21, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 51780631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,36 | 9,36 | 1,872 | |
1942 | gobamboo s.r.o. | Hviezdoslavova 2991/72, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 52562361 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 144,5 | 144,5 | 28,9 | |
1943 | gobamboo s.r.o. | Hviezdoslavova 2991/72, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 52562361 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,33 | 46,33 | 9,266 | |
1944 | GOEL media s.r.o. | Niklová 2190, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 50172751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,54 | 11,54 | 2,308 | |
1945 | GOEL media s.r.o. | Niklová 2190, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 50172751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,56 | 15,56 | 3,112 | |
1946 | GORCS, s. r. o. | Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, SLOVENSKO | 45357994 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,58 | 10,58 | 2,116 | |
1947 | GorillaSports, s.r.o. | Bazová 3324/118, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO | 51727544 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 292,33 | 292,33 | 58,466 | |
1948 | Goriziana Slovakia s.r.o. | Bardejovská 25, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 36617211 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,59 | 75,59 | 15,118 | |
1949 | Gosling s.r.o. | Vsetínska cesta 1425, 2001 Púchov, Slovensko | 51422018 | Faktúra za prepravné | 12311113 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
1950 | Gosling s.r.o. | Vsetínska cesta 1425, 2001 Púchov, Slovensko | 51422018 | Faktúra za prepravné | 12311187 | 10,49 | 10,49 | 2,098 | |
1951 | Gourmand SK s. r. o. | Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46005188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,85 | 39,85 | 7,97 | |
1952 | Gourmand SK s. r. o. | Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46005188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,6 | 70,6 | 14,12 | |
1953 | Gourmand SK s. r. o. | Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46005188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,4 | 50,4 | 10,08 | |
1954 | Gourmand SK s. r. o. | Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46005188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,29 | 38,29 | 7,658 | |
1955 | gr8design s.r.o. | Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO | 50104527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,09 | 10,09 | 2,018 | |
1956 | gr8design s.r.o. | Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO | 50104527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,88 | 35,88 | 7,176 | |
1957 | gr8design s.r.o. | Paulenova 1830/46, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO | 50104527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,18 | 40,18 | 8,036 | |
1958 | Gramme Revit SK, s. r. o. | Banicova 524/18, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 54144680 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,22 | 30,22 | 6,044 | |
1959 | Gramme Revit SK, s. r. o. | Banicova 524/18, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 54144680 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,79 | 52,79 | 10,558 | |
1960 | Grande Coffee, s. r. o. | Komárov 143, 086 11 Komárov, SLOVENSKO | 52780805 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,5 | 111,5 | 22,3 | |
1961 | Grande Coffee, s. r. o. | Komárov 143, 086 11 Komárov, SLOVENSKO | 52780805 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,98 | 67,98 | 13,596 | |
1962 | GRANU s.r.o. | Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47071451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 477,29 | 477,29 | 95,458 | |
1963 | GRANU s.r.o. | Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47071451 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 9,01 | 9,01 | 1,802 | |
1964 | GRANU s.r.o. | Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47071451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 639,56 | 639,56 | 127,912 | |
1965 | GRANU s.r.o. | Pri celulózke 1388/31, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47071451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,16 | 177,16 | 35,432 | |
1966 | GRAYMIX s.r.o. | Mlynárska 19, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 44535741 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,13 | 18,13 | 3,626 | |
1967 | GRAYMIX s.r.o. | Mlynárska 19, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 44535741 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,67 | 4,67 | 0,934 | |
1968 | Green Art Shop, s.r.o. | Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47364319 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1322,6 | 1322,6 | 264,52 | |
1969 | Green Art Shop, s.r.o. | Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47364319 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 655,81 | 655,81 | 131,162 | |
1970 | Green Art Shop, s.r.o. | Pustá Dolina 14046/13, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47364319 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,58 | 140,58 | 28,116 | |
1971 | Greenlive s. r. o. | Kriván 432, 962 04 Kriván, SLOVENSKO | 53547616 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,4 | 17,4 | 3,48 | |
1972 | Greenlive s. r. o. | Kriván 432, 962 04 Kriván, SLOVENSKO | 53547616 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,02 | 37,02 | 7,404 | |
1973 | Greenlive s. r. o. | Kriván 432, 962 04 Kriván, SLOVENSKO | 53547616 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,12 | 13,12 | 2,624 | |
1974 | Group INDORS s. r. o. | Bajzova 1, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 34110089 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,82 | 73,82 | 14,764 | |
1975 | Group INDORS s. r. o. | Bajzova 1, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 34110089 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,21 | 10,21 | 2,042 | |
1976 | GST Trade s.r.o. | Kostolná 847, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 50646320 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,06 | 48,06 | 9,612 | |
1977 | GST Trade s.r.o. | Kostolná 847, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 50646320 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,69 | 4,69 | 0,938 | |
1978 | GT Tools s.r.o. | Nábrežná 4666/3, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 54526531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8 | 8 | 1,6 | |
1979 | GT Tools s.r.o. | Nábrežná 4666/3, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 54526531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,07 | 18,07 | 3,614 | |
1980 | GT Tools s.r.o. | Nábrežná 4666/3, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 54526531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,92 | 4,92 | 0,984 | |
1981 | GT-Servis, s.r.o. | Hlavná 288/45, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO | 46688633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,56 | 10,56 | 2,112 | |
1982 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO | 36389862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 120,48 | 120,48 | 24,096 | |
1983 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO | 36389862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 473,46 | 473,46 | 94,692 | |
1984 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO | 36389862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 280,21 | 280,21 | 56,042 | |
1985 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | K sihoti 324/2, 033 01 Podturen - Roven, SLOVENSKO | 36389862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4 | 4 | 0,8 | |
1986 | Gula Carp s.r.o. | Krušovská 40, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 48032051 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,6 | 5,6 | 1,12 | |
1987 | GulaVerse s.r.o. | Za mlynom 32, 831 07 Bratislava-Vajnory, SLOVENSKO | 47967714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,37 | 43,37 | 8,674 | |
1988 | GulaVerse s.r.o. | Za mlynom 32, 831 07 Bratislava-Vajnory, SLOVENSKO | 47967714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,58 | 4,58 | 0,916 | |
1989 | Guruu Print s.r.o. | P. Blahu 5188/7, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 55100317 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 360,58 | 360,58 | 72,116 | |
1990 | Guruu Print s.r.o. | P. Blahu 5188/7, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 55100317 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 597,11 | 597,11 | 119,422 | |
1991 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | Mäsiarska 6, 4001 Košice, Slovensko | 44323760 | Faktúra za prepravné | 12310622 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | |
1992 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | Mäsiarska 6, 4001 Košice, Slovensko | 44323760 | Faktúra za prepravné | 12310830 | 18,69 | 18,69 | 3,738 | |
1993 | HABALA, s.r.o. | Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 36759953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 161,18 | 161,18 | 32,236 | |
1994 | HABALA, s.r.o. | Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 36759953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,48 | 67,48 | 13,496 | |
1995 | HADICE FLEX, s.r.o. | T. Vansovej 1962/43A, 020 01 Púchov - Horné Kockovce, SLOVENSKO | 36325261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,26 | 124,26 | 24,852 | |
1996 | HADICE FLEX, s.r.o. | T. Vansovej 1962/43A, 020 01 Púchov - Horné Kockovce, SLOVENSKO | 36325261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,82 | 9,82 | 1,964 | |
1997 | Ha-er biznis s.r.o | Ceskoslovenskej armády 3, 036 01 Martin, Slovensko | 50985884 | Faktúra za prepravné | 12310890 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
1998 | HAIR CLINIC, s. r. o. | Jégeho 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, SLOVENSKO | 45523941 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,04 | 94,04 | 18,808 | |
1999 | HAIR CLINIC, s. r. o. | Jégeho 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, SLOVENSKO | 45523941 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,49 | 64,49 | 12,898 | |
2000 | HALI store s. r. o. | Zlatovská 1326, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 52701948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 205,37 | 205,37 | 41,074 | |
2001 | HALI store s. r. o. | Zlatovská 1326, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 52701948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 242,59 | 242,59 | 48,518 | |
2002 | HALI store s. r. o. | Zlatovská 1326, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 52701948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 157,42 | 157,42 | 31,484 | |
2003 | Halierik s.r.o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO | 52459900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,2 | 63,2 | 12,64 | |
2004 | Halierik s.r.o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO | 52459900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,44 | 36,44 | 7,288 | |
2005 | Halierik s.r.o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO | 52459900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,26 | 32,26 | 6,452 | |
2006 | Halierik s.r.o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO | 52459900 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 19,91 | 19,91 | 3,982 | |
2007 | Halierik s.r.o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská eas? Karlova Ves, SLOVENSKO | 52459900 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,48 | 83,48 | 16,696 | |
2008 | HALTEX SK s. r. o. | Duklianska 1379/14, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 55514430 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,56 | 44,56 | 8,912 | |
2009 | HALTEX SK s. r. o. | Duklianska 1379/14, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 55514430 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,82 | 14,82 | 2,964 | |
2010 | HAMAVISS, s.r.o. | Palárikova 3073/6, 934 01 Levice, SLOVENSKO | 46396772 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,11 | 113,11 | 22,622 | |
2011 | HANDEL.SK spol. s r. o. | Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 52260119 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,21 | 79,21 | 15,842 | |
2012 | Happy parfum, s. r. o. | Ševcenkova 1059/8, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 44936192 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 259,75 | 259,75 | 51,95 | |
2013 | Happy Pets s.r.o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 36806927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 105,04 | 105,04 | 21,008 | |
2014 | Happy Pets s.r.o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 36806927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,77 | 35,77 | 7,154 | |
2015 | Happy Pets s.r.o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 36806927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,75 | 67,75 | 13,55 | |
2016 | Happy Pets s.r.o. | Prievidzská 1998, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 36806927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,16 | 13,16 | 2,632 | |
2017 | Hardin s. r. o. | Štefánikova 1414/76, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 53801644 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,54 | 8,54 | 1,708 | |
2018 | HATRICK, s.r.o. | Strojárenská 305, 97643 Valaská - Piesok, Slovensko | 36626350 | Faktúra za prepravné | 12310961 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
2019 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,98 | 51,98 | 10,396 | |
2020 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 168,74 | 168,74 | 33,748 | |
2021 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 173,86 | 173,86 | 34,772 | |
2022 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,1 | 116,1 | 23,22 | |
2023 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,68 | 122,68 | 24,536 | |
2024 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 233,65 | 233,65 | 46,73 | |
2025 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,8 | 82,8 | 16,56 | |
2026 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 85,6 | 85,6 | 17,12 | |
2027 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,58 | 12,58 | 2,516 | |
2028 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,2 | 8,2 | 1,64 | |
2029 | Hauerland spol. s r.o. | Matúšova 56, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35777885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,85 | 15,85 | 3,17 | |
2030 | HDS, a.s. | Nábrežie Oravy 525, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 31558917 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,84 | 26,84 | 5,368 | |
2031 | HDT SK, s.r.o. | Borekova 37, 821 06 Bratislava, SLOVENSKO | 35884088 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,57 | 8,57 | 1,714 | |
2032 | HECHT SK, spol. s r.o. | Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 35874422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,97 | 13,97 | 2,794 | |
2033 | HECHT SK, spol. s r.o. | Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 35874422 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 165,6 | 165,6 | 33,12 | |
2034 | HECHT SK, spol. s r.o. | Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 35874422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1372,61 | 1372,61 | 274,522 | |
2035 | HECHT SK, spol. s r.o. | Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 35874422 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,72 | 8,72 | 1,744 | |
2036 | Helena Bušová | Bardejovská 24, 8006 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12205401 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | ||
2037 | Helena Vargova | Športová 37, 925 03 Horné Saliby, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
2038 | HELION s.r.o. | 6.apríla 361/20, 922 03 Vrbové, SLOVENSKO | 47702869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 423,08 | 423,08 | 84,616 | |
2039 | HELION s.r.o. | 6.apríla 361/20, 922 03 Vrbové, SLOVENSKO | 47702869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 182,64 | 182,64 | 36,528 | |
2040 | Hemisphere Slovakia s.r.o. | Bratislavská 2625, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50561901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,95 | 53,95 | 10,79 | |
2041 | Hentiera Vergaeštoková | Komenského 2136/67, 7501 Trebišov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2042 | HERC TRADE s. r. o. | Družstevná ulica 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO | 53377893 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 178,04 | 178,04 | 35,608 | |
2043 | HERC TRADE s. r. o. | Družstevná ulica 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO | 53377893 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,37 | 27,37 | 5,474 | |
2044 | Herman Slovakia Production s.r.o. | Nemcovej 30, 042 18 Košice, SLOVENSKO | 44986823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2121,7 | 2121,7 | 424,34 | |
2045 | Herman Slovakia Production s.r.o. | Nemcovej 30, 042 18 Košice, SLOVENSKO | 44986823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1392,76 | 1392,76 | 278,552 | |
2046 | Herman Slovakia Production s.r.o. | Nemcovej 30, 042 18 Košice, SLOVENSKO | 44986823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,14 | 44,14 | 8,828 | |
2047 | H-G, s.r.o. | Pytliacka 135/10, 040 11 Košice-Lorincík, SLOVENSKO | 47618892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,45 | 20,45 | 4,09 | |
2048 | H-G, s.r.o. | Pytliacka 135/10, 040 11 Košice-Lorincík, SLOVENSKO | 47618892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,32 | 24,32 | 4,864 | |
2049 | H-G, s.r.o. | Pytliacka 135/10, 040 11 Košice-Lorincík, SLOVENSKO | 47618892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,95 | 39,95 | 7,99 | |
2050 | HITECO solutions, s. r. o. | Štúrova 13, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50723791 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,6 | 6,6 | 1,32 | |
2051 | HITECO solutions, s. r. o. | Štúrova 13, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50723791 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,49 | 4,49 | 0,898 | |
2052 | HLADOHLAS GROUP, s.r.o. | Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 43985203 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 367,86 | 367,86 | 73,572 | |
2053 | HLADOHLAS GROUP, s.r.o. | Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 43985203 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,49 | 81,49 | 16,298 | |
2054 | HLINÍKOVÉ VOLIÉRY s. r. o. | Velký Lapáš 689, 951 04 Velký Lapáš, SLOVENSKO | 54006261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,21 | 23,21 | 4,642 | |
2055 | HNL SLOVAKIA, s. r. o. | Hollého 296/20, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53320077 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,3 | 138,3 | 27,66 | |
2056 | HOBBY-Németh, s.r.o. | Želiarska 471/20A, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO | 44852835 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 366,37 | 366,37 | 73,274 | |
2057 | Holar Europe, s.r.o. | Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 36531081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,84 | 21,84 | 4,368 | |
2058 | Holar Europe, s.r.o. | Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 36531081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,9 | 44,9 | 8,98 | |
2059 | Holar Europe, s.r.o. | Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 36531081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,8 | 12,8 | 2,56 | |
2060 | Holar Europe, s.r.o. | Petöfiho 69, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 36531081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,24 | 15,24 | 3,048 | |
2061 | HORSKÁ MÁNIA s.r.o. | Matuškova 192/42, 976 31 Vlkanová, SLOVENSKO | 44890605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,64 | 43,64 | 8,728 | |
2062 | HORSKÁ MÁNIA s.r.o. | Matuškova 192/42, 976 31 Vlkanová, SLOVENSKO | 44890605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,37 | 18,37 | 3,674 | |
2063 | Horský Ranc | Kolibská cesta 6266/93, 968 01 Nová Bana, SLOVENSKO | 50265415 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,79 | 54,79 | 10,958 | |
2064 | HOT media s.r.o. | Príkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, CESKO | 27682692 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,07 | 11,07 | 2,214 | |
2065 | HOVERBOARD, s.r.o. | Feriencíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50270346 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 163,19 | 163,19 | 32,638 | |
2066 | HOVERBOARD, s.r.o. | Feriencíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50270346 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 109,74 | 109,74 | 21,948 | |
2067 | HOVERBOARD, s.r.o. | Feriencíkova 7, 811 08 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50270346 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,22 | 4,22 | 0,844 | |
2068 | HP company s. r. o. | Dunajská 868/14, 900 44 Tomášov, SLOVENSKO | 35878967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,7 | 30,7 | 6,14 | |
2069 | HP company s. r. o. | Dunajská 868/14, 900 44 Tomášov, SLOVENSKO | 35878967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,05 | 89,05 | 17,81 | |
2070 | HP company s. r. o. | Dunajská 868/14, 900 44 Tomášov, SLOVENSKO | 35878967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,32 | 20,32 | 4,064 | |
2071 | Hrach miroslav | Športová 37, 91501 Nove mesto nad vahom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 19,99 | 19,99 | 3,998 | ||
2072 | HRANIPEX , a.s. | Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36398446 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10238,62 | 10238,62 | 2047,724 | |
2073 | HRANIPEX , a.s. | Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36398446 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 82,8 | 82,8 | 16,56 | |
2074 | HRANIPEX , a.s. | Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36398446 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4498,1 | 4498,1 | 899,62 | |
2075 | HServis s.r.o. | Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 44853793 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 426,37 | 426,37 | 85,274 | |
2076 | HServis s.r.o. | Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 44853793 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 297,97 | 297,97 | 59,594 | |
2077 | Hulala Marek | Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43278574 | Faktúra za skenery | 52303916 | 33,52 | 33,52 | 6,704 | |
2078 | Hulala Marek | Dlhá 54, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43278574 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303997 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
2079 | HUMAC s.r.o. | Werferova 1, 040 01 Košice - Juh, SLOVENSKO | 43898327 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,41 | 78,41 | 15,682 | |
2080 | HURIAL, s. r. o. | Dolná Trnovská 1448/12, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53313992 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 171,56 | 171,56 | 34,312 | |
2081 | HURIAL, s. r. o. | Dolná Trnovská 1448/12, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53313992 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,72 | 52,72 | 10,544 | |
2082 | HU-ZA s. r. o. | Sládkovicova 201/18, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 47418206 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,21 | 5,21 | 1,042 | |
2083 | Hweld s.r.o. | Benkova 16, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 36761010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 212,68 | 212,68 | 42,536 | |
2084 | Hweld s.r.o. | Benkova 16, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 36761010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,3 | 5,3 | 1,06 | |
2085 | HYPROmill s.r.o. | Teriakovce 10, 080 05 Teriakovce, SLOVENSKO | 51115484 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2086 | Chevalier s. r. o. | Palárikova 5, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 53880331 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,38 | 39,38 | 7,876 | |
2087 | Christel s. r. o. | Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 53462998 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,27 | 16,27 | 3,254 | |
2088 | Christel s. r. o. | Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 53462998 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,3 | 29,3 | 5,86 | |
2089 | Christel s. r. o. | Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 53462998 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,94 | 50,94 | 10,188 | |
2090 | Christel s. r. o. | Lánska 944/63, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 53462998 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,16 | 83,16 | 16,632 | |
2091 | CHUCHY s. r. o. | Južná trieda 31, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 54681251 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 162,76 | 162,76 | 32,552 | |
2092 | CHUCHY s.r.o. | Južná trieda 31, 4001 Košice, Slovensko | 54681251 | Faktúra za preprava tovaru | 12211879 | 31,5 | 31,5 | 6,3 | |
2093 | Chyžbet SK, s.r.o. | Budovatelská, 038 53 Turany, Slovensko | 36789097 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | |
2094 | I.P.R.KAMEN, s.r.o. | Ivana Bukovcana 30, 841 08 Bratislava, Slovensko | 36753751 | Faktúra za prepravné | 12311152 | 29,49 | 29,49 | 5,898 | |
2095 | ICLA SR, spol. s r.o. | Za tratou 1356/88, 082 71 Lipany, SLOVENSKO | 34152920 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 426,7 | 426,7 | 85,34 | |
2096 | ICLA SR, spol. s r.o. | Za tratou 1356/88, 082 71 Lipany, SLOVENSKO | 34152920 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,08 | 187,08 | 37,416 | |
2097 | IDEAL DECOR s. r. o. | 222, 038 11 Belá - Dulice, SLOVENSKO | 53155912 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,94 | 177,94 | 35,588 | |
2098 | IDEAL DECOR s. r. o. | 222, 038 11 Belá - Dulice, SLOVENSKO | 53155912 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 120,74 | 120,74 | 24,148 | |
2099 | iFlair s.r.o. | Jilemnického 869/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 52766781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,58 | 9,58 | 1,916 | |
2100 | iFX Services s.r.o. | Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO | 51099675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,38 | 140,38 | 28,076 | |
2101 | iFX Services s.r.o. | Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská cast Sídlisko KVP, SLOVENSKO | 51099675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,1 | 94,1 | 18,82 | |
2102 | IGGY-TRADE s.r.o. | Cajkov 126, 935 24 Cajkov, SLOVENSKO | 46729445 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,29 | 26,29 | 5,258 | |
2103 | IGLU Trade s.r.o. | Zámocká 3, 811 01 Bratislava, SLOVENSKO | 48147184 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,76 | 71,76 | 14,352 | |
2104 | Igor Cintula | Cabaj 328, 95117 Cabaj-Capor, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2105 | Igor Vašek | Horná Poruba 12, 1835 Horná Poruba, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2106 | Igor Vlacuha | Vodna 21, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2107 | IIP s. r. o. | Spojovacia 523/13, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 45693951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,65 | 60,65 | 12,13 | |
2108 | IIP s. r. o. | Spojovacia 523/13, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 45693951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,3 | 5,3 | 1,06 | |
2109 | IKAR, a.s. | Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 678856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2246,99 | 2246,99 | 449,398 | |
2110 | IKAR, a.s. | Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 678856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 174,4 | 174,4 | 34,88 | |
2111 | IKAR, a.s. | Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 678856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15350,76 | 15350,76 | 3070,152 | |
2112 | IKAR, a.s. | Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 678856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2818 | 2818 | 563,6 | |
2113 | IKAR, a.s. | Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 678856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 176,76 | 176,76 | 35,352 | |
2114 | IKAR, a.s. | Mileticova 23, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 678856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 416,77 | 416,77 | 83,354 | |
2115 | Ildikó Fenyvešiová | Padarovce 95, 98023 Padarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310921 | 21 | 21 | 4,2 | ||
2116 | Ildikó Fenyvešiová | Padarovce 95, 98023 Padarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311000 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | ||
2117 | Ildikó Számel | Mlynská 4430/5, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO | 33933553 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,77 | 21,77 | 4,354 | |
2118 | IMCO POWER, s.r.o. | Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35693801 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 206,3 | 206,3 | 41,26 | |
2119 | IMCO POWER, s.r.o. | Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35693801 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 125,52 | 125,52 | 25,104 | |
2120 | IMCO POWER, s.r.o. | Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35693801 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,32 | 21,32 | 4,264 | |
2121 | IMCO POWER, s.r.o. | Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35693801 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,77 | 3,77 | 0,754 | |
2122 | IMCO POWER, s.r.o. | Polianky 18/A, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35693801 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | |
2123 | IMI TRADE s.r.o. | Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31565531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1224,53 | 1224,53 | 244,906 | |
2124 | IMI TRADE s.r.o. | Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31565531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2349,61 | 2349,61 | 469,922 | |
2125 | IMI TRADE s.r.o. | Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31565531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2327,09 | 2327,09 | 465,418 | |
2126 | IMI TRADE s.r.o. | Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31565531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 942,11 | 942,11 | 188,422 | |
2127 | IMIS SK s.r.o. | Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47437286 | Faktúra za skenery | 52303917 | 253,76 | 253,76 | 50,752 | |
2128 | IMIS SK s.r.o. | Bratislavská 31, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 47437286 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303989 | 35,96 | 35,96 | 7,192 | |
2129 | IMONICE INVEST, s.r.o. | Werferova 6, 040 11 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 53112172 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,06 | 46,06 | 9,212 | |
2130 | impresspic s.r.o. | Bratislavská 2., 900 21 Svätý Jur, SLOVENSKO | 50708899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,74 | 46,74 | 9,348 | |
2131 | impresspic s.r.o. | Bratislavská 2., 900 21 Svätý Jur, SLOVENSKO | 50708899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23 | 23 | 4,6 | |
2132 | Imrich Kopec | Družstevná 832/3, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310623 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2133 | Imrich Kopec | Družstevná 832/3, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310762 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2134 | IN TIME group s. r. o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,98 | 4,98 | 0,996 | |
2135 | IN TIME group s. r. o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,6 | 12,6 | 2,52 | |
2136 | IN TIME group s. r. o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Faktúra za skenery | 52303918 | 402,19 | 402,19 | 80,438 | |
2137 | IN TIME group s. r. o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303990 | 47,95 | 47,95 | 9,59 | |
2138 | IN TIME group s. r. o. | Odborárov 551/16, 5201 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52328627 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304028 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
2139 | INCO - AG, s.r.o. | Volgogradská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36445517 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 144,4 | 144,4 | 28,88 | |
2140 | INCO - AG, s.r.o. | Volgogradská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36445517 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,66 | 68,66 | 13,732 | |
2141 | Indícia, s.r.o. | Rovniankova 15, 851 02 Bratislava - Petržalka, SLOVENSKO | 50206621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 387,49 | 387,49 | 77,498 | |
2142 | Indícia, s.r.o. | Rovniankova 15, 851 02 Bratislava - Petržalka, SLOVENSKO | 50206621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,23 | 147,23 | 29,446 | |
2143 | Inedor, s. r. o. | Levocská 4704/95, 080 01 Prešov, Slovensko | 53557301 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,69 | 23,69 | 4,738 | |
2144 | Inedor, s. r. o. | Levocská 4704/95, 080 01 Prešov, Slovensko | 53557301 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,18 | 14,18 | 2,836 | |
2145 | INFOPC, s.r.o. | Szedera Fabiana 165, 991 25 Cebovce, SLOVENSKO | 36623989 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2146 | INFOPC, s.r.o. | Szedera Fabiana 165, 991 25 Cebovce, SLOVENSKO | 36623989 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2147 | INFOPC, s.r.o. | Szedera Fabiana 165, 991 25 Cebovce, SLOVENSKO | 36623989 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2148 | Inform lib, s.r.o. | Riecna 536/73, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 47117362 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,87 | 88,87 | 17,774 | |
2149 | Ing. Adrián Brezák | Dolná 800/90, 92205 Chtelnica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311107 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2150 | Ing. Allan Mišiak - HELLIS | Ulica Nad vinicami 1153/36, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO | 33648832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 643,26 | 643,26 | 128,652 | |
2151 | Ing. Allan Mišiak - HELLIS | Ulica Nad vinicami 1153/36, 951 01 Nitrianske Hrnciarovce, SLOVENSKO | 33648832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 269,8 | 269,8 | 53,96 | |
2152 | Ing. András Bodó | Cintorinská 1459/64, 930 05 Gabcíkovo, SLOVENSKO | 52159647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,14 | 92,14 | 18,428 | |
2153 | Ing. Andrej Harmada | Mierová 2182/34, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 42034752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,6 | 16,6 | 3,32 | |
2154 | Ing. Andrej Harmada | Mierová 2182/34, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 42034752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,92 | 67,92 | 13,584 | |
2155 | Ing. Anton Hirgel - Agentúra AGAPE | Novozámocká 64/72, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 32741987 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,57 | 4,57 | 0,914 | |
2156 | Ing. Anton Mincík - AMICOMP | Omská 7, 040 01 Košice-Juh, SLOVENSKO | 30673275 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 258,37 | 258,37 | 51,674 | |
2157 | Ing. Anton Mincík - AMICOMP | Omská 7, 040 01 Košice-Juh, SLOVENSKO | 30673275 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,7 | 108,7 | 21,74 | |
2158 | Ing. Anton Šimal - STYLING | Csl. armády 14, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO | 17163447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 752,74 | 752,74 | 150,548 | |
2159 | Ing. Anton Šimal - STYLING | Csl. armády 14, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO | 17163447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 283,7 | 283,7 | 56,74 | |
2160 | Ing. Branislav Ondrejka | Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50056646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,4 | 31,4 | 6,28 | |
2161 | Ing. Branislav Ondrejka | Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50056646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,14 | 21,14 | 4,228 | |
2162 | Ing. Branislav Ondrejka | Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50056646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,63 | 13,63 | 2,726 | |
2163 | Ing. Dana Trávnícková - DÁNA NATURAL | Hurbanova 3, 3601 Martin, Slovensko | 37408372 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2164 | Ing. Drahomír Ilavský AUSTRALIAN BODYCARE TM | Karpatská 15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 31239366 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,26 | 63,26 | 12,652 | |
2165 | Ing. Drahomír Ilavský AUSTRALIAN BODYCARE TM | Karpatská 15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 31239366 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65 | 65 | 13 | |
2166 | Ing. Eva Durdyová HOBBY - CYKLOSERVIS | Pribinova 412/81, 920 01 Hlohovec, SLOVENSKO | 30925371 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,38 | 20,38 | 4,076 | |
2167 | Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL | Pozdišovce 247, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO | 32683219 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 308,12 | 308,12 | 61,624 | |
2168 | Ing. František Belányi | Žofijská 1562/6, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO | 41760875 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,56 | 37,56 | 7,512 | |
2169 | Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL | Pozdišovce 247, 072 01 Pozdišovce, SLOVENSKO | 32683219 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 126,02 | 126,02 | 25,204 | |
2170 | Ing. František Belányi | Žofijská 1562/6, 940 67 Nové Zámky, SLOVENSKO | 41760875 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,92 | 3,92 | 0,784 | |
2171 | Ing. Ivan Pukác FITYS | Chocská 1530/10, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 30553491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 150,07 | 150,07 | 30,014 | |
2172 | Ing. Ivan Pukác FITYS | Chocská 1530/10, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 30553491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,08 | 81,08 | 16,216 | |
2173 | Ing. Ivan Pukác FITYS | Chocská 1530/10, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 30553491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,8 | 14,8 | 2,96 | |
2174 | Ing. Ivana Švedová | Kochanovce 39, 086 46 Kochanovce, SLOVENSKO | 54924570 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 270,42 | 270,42 | 54,084 | |
2175 | Ing. Ivana Švedová | Kochanovce 39, 086 46 Kochanovce, SLOVENSKO | 54924570 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 193,27 | 193,27 | 38,654 | |
2176 | Ing. Ján Hric - STETEX | L. Svobodu 620/68, 976 32 Badín, SLOVENSKO | 35257750 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,53 | 134,53 | 26,906 | |
2177 | Ing. Ján Hric - STETEX | L. Svobodu 620/68, 976 32 Badín, SLOVENSKO | 35257750 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,9 | 104,9 | 20,98 | |
2178 | Ing. Ján Hric - STETEX | L. Svobodu 620/68, 976 32 Badín, SLOVENSKO | 35257750 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,25 | 46,25 | 9,25 | |
2179 | Ing. Ján Piskorik M U S I C C E N T E R | Rakové 1350/6A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 10949071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,06 | 6,06 | 1,212 | |
2180 | Ing. Jaroslav Vasko | Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 33054533 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2262,37 | 2262,37 | 452,474 | |
2181 | Ing. Jaroslav Vasko | Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 33054533 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2366,27 | 2366,27 | 473,254 | |
2182 | Ing. Jaroslav Vasko | Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 33054533 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2182,34 | 2182,34 | 436,468 | |
2183 | Ing. Jaroslav Vasko | Štúrova 229/5, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 33054533 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 146,92 | 146,92 | 29,384 | |
2184 | Ing. Juraj Hugec - GRATING | Mirka Nešpora 6392/63, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44940840 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,94 | 4,94 | 0,988 | |
2185 | Ing. Juraj Hugec - GRATING | Mirka Nešpora 6392/63, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44940840 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,7 | 53,7 | 10,74 | |
2186 | Ing. Juraj Majer | Koválovec 71, 90863 Radošovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
2187 | Ing. Juraj Mihalicka | Rekreacná cesta 392, 968 01 Brehy, Slovensko | 40951324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,82 | 27,82 | 5,564 | |
2188 | Ing. Juraj Mihalicka | Rekreacná cesta 392, 968 01 Brehy, Slovensko | 40951324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,12 | 35,12 | 7,024 | |
2189 | Ing. Juraj Mihalicka | Rekreacná cesta 392, 968 01 Brehy, Slovensko | 40951324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,4 | 23,4 | 4,68 | |
2190 | Ing. Juraj Žiak - Martin Machaj kavacerstvo.sk | M. Urbana 4222/1, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 44390602 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 5,81 | 5,81 | 1,162 | |
2191 | Ing. Katarína Cerešnáková - For Pets | Bojná 692, 956 01 Bojná, SLOVENSKO | 53075552 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,44 | 79,44 | 15,888 | |
2192 | Ing. Katarína Cerešnáková - For Pets | Bojná 692, 956 01 Bojná, SLOVENSKO | 53075552 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,41 | 38,41 | 7,682 | |
2193 | Ing. Lubomír Plancár - BMP | Sídlisko juh 1057/7, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 34900594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,96 | 24,96 | 4,992 | |
2194 | Ing. Lubomír Plancár - BMP | Sídlisko juh 1057/7, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 34900594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,61 | 15,61 | 3,122 | |
2195 | Ing. Luboš Kuchar - Elbyt | Kragujevská 1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 30589622 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,72 | 20,72 | 4,144 | |
2196 | Ing. Luboš Kuchar - Elbyt | Kragujevská 1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 30589622 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,94 | 9,94 | 1,988 | |
2197 | Ing. Ludovít Ligac - KSM | Coboriho 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 33715513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,2 | 9,2 | 1,84 | |
2198 | Ing. Lukáš Mišík | Levocská 211/2, 058 01 Poprad 1, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310826 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2199 | Ing. Mária Ištvánová - INTDEKOR | Majerská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 32002904 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,69 | 35,69 | 7,138 | |
2200 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | Budovatelská 45, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 33877912 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,2 | 5,2 | 1,04 | |
2201 | Ing. Martin Baláž - BM MEDIA | Lubovnianska 3155/1, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 46458808 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,34 | 35,34 | 7,068 | |
2202 | Ing. Martin Kornúc | Úbrež 36, 072 42 Úbrež, SLOVENSKO | 50918672 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,22 | 23,22 | 4,644 | |
2203 | Ing. Martin Král | Vikárska 11, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2204 | Ing. Martin Mataš - IT model | Sídlisko II. 1219/52, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 43596126 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 261,22 | 261,22 | 52,244 | |
2205 | Ing. Martin Mataš - IT model | Sídlisko II. 1219/52, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 43596126 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,47 | 53,47 | 10,694 | |
2206 | Ing. Martin Popovec - L&M | Gróner 1205/22, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 45896534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,35 | 72,35 | 14,47 | |
2207 | Ing. Martin Popovec - L&M | Gróner 1205/22, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 45896534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,97 | 46,97 | 9,394 | |
2208 | Ing. Martin Šípka SV heating | Spišská Sobota, Vagonárska 2368/13, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 32862458 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,52 | 36,52 | 7,304 | |
2209 | Ing. Martin Žabka | Huta 127/1, 976 55 Lubietová, SLOVENSKO | 45446237 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,59 | 104,59 | 20,918 | |
2210 | Ing. Michal Bolanovský | Družstevná 27, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,62 | 12,62 | 2,524 | ||
2211 | Ing. Michal Klein - Co. Exp. - Imp. | Za kaštielom 3, 053 11 Smižany, SLOVENSKO | 33053073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 109,72 | 109,72 | 21,944 | |
2212 | Ing. Michal Klein - Co. Exp. - Imp. | Za kaštielom 3, 053 11 Smižany, SLOVENSKO | 33053073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,22 | 25,22 | 5,044 | |
2213 | Ing. Michal Klein - Co. Exp. - Imp. | Za kaštielom 3, 053 11 Smižany, SLOVENSKO | 33053073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,94 | 75,94 | 15,188 | |
2214 | Ing. Milan Desat - DIPOS | Gaštanová 3/1, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 33580952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 261,04 | 261,04 | 52,208 | |
2215 | Ing. Milan Desat - DIPOS | Gaštanová 3/1, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 33580952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 254,11 | 254,11 | 50,822 | |
2216 | Ing. Milan Desat - DIPOS | Gaštanová 3/1, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 33580952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,06 | 82,06 | 16,412 | |
2217 | Ing. Milan Raffaj RAELM | 9. mája 101/31, 038 52 Podhradie, SLOVENSKO | 43788602 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,54 | 33,54 | 6,708 | |
2218 | Ing. Milan Raffaj RAELM | 9. mája 101/31, 038 52 Podhradie, SLOVENSKO | 43788602 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,27 | 5,27 | 1,054 | |
2219 | Ing. Monika Mazúchová | Lietavská Závadka 79, 013 18 Lietava, SLOVENSKO | 55028471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 200,87 | 200,87 | 40,174 | |
2220 | Ing. Monika Mazúchová | Lietavská Závadka 79, 013 18 Lietava, SLOVENSKO | 55028471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,16 | 65,16 | 13,032 | |
2221 | Ing. Olga Baranovicová | Nižný Krucov 80, 093 01 Nižný Krucov, SLOVENSKO | 37881663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,29 | 11,29 | 2,258 | |
2222 | Ing. Olga Baranovicová | Nižný Krucov 80, 093 01 Nižný Krucov, SLOVENSKO | 37881663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,6 | 6,6 | 1,32 | |
2223 | Ing. Olga Karlíková AVANTI TOURS | Dúbravcova 3, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 33926387 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 391,45 | 391,45 | 78,29 | |
2224 | Ing. Olga Karlíková AVANTI TOURS | Dúbravcova 3, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 33926387 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,71 | 128,71 | 25,742 | |
2225 | Ing. Pavel Vranský VABAL | Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 14042720 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 126,22 | 126,22 | 25,244 | |
2226 | Ing. Pavel Vranský VABAL | Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 14042720 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,39 | 58,39 | 11,678 | |
2227 | Ing. Pavel Vranský VABAL | Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 14042720 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,04 | 89,04 | 17,808 | |
2228 | Ing. Pavel Vranský VABAL | Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 14042720 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,5 | 87,5 | 17,5 | |
2229 | Ing. Pavel Vranský VABAL | Hornohorská 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 14042720 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,23 | 38,23 | 7,646 | |
2230 | Ing. Peter Durkaj - COMPACT STUDIO | Hlavná 58, 040 01 Košice 1, SLOVENSKO | 10813675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,74 | 4,74 | 0,948 | |
2231 | Ing. Peter Ostrožlík | Žerotínova bašta 5013/23, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 51089939 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,04 | 12,04 | 2,408 | |
2232 | Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. | Štefánikova trieda 152, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 18024271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 119,28 | 119,28 | 23,856 | |
2233 | Ing. Rastislav Krišanda | Nad tratou 1492/24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 35214414 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,57 | 128,57 | 25,714 | |
2234 | Ing. Rastislav Krišanda | Nad tratou 1492/24, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 35214414 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,98 | 77,98 | 15,596 | |
2235 | Ing. Rastislav Paták CD INTER Ltd. | Štefánikova trieda 152, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 18024271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,98 | 7,98 | 1,596 | |
2236 | Ing. Richard Súlovec | R.Dilonga 1797/19, 2801 Trstená, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2237 | Ing. Robert Lelkes - AGROSAM | Pomlejská cesta 461/3, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO | 33467633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,85 | 45,85 | 9,17 | |
2238 | Ing. Róbert Páleník | Novozámocká 2936/2B, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 50745018 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,02 | 73,02 | 14,604 | |
2239 | Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS | Záhradná 856/5, 059 21 Svit, SLOVENSKO | 17119821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,95 | 39,95 | 7,99 | |
2240 | Ing. Stanislav Machovcák - ISM | Raková 4112, 023 51 Raková, SLOVENSKO | 32234708 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,85 | 39,85 | 7,97 | |
2241 | Ing. Stanislav Zavarský – Drevo Styl | Mlynská 76, 92003 Hlohovec-Šulekovo, Slovensko | 33437564 | Faktúra za prepravné | 12306847 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | |
2242 | Ing. Stanislav Zavarský – Drevo Styl | Mlynská 76, 92003 Hlohovec-Šulekovo, Slovensko | 33437564 | Faktúra za prepravné | 12310864 | 17,07 | 17,07 | 3,414 | |
2243 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | Stretava 125, 072 13 Stretava, SLOVENSKO | 11957336 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 420,72 | 420,72 | 84,144 | |
2244 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | Stretava 125, 072 13 Stretava, SLOVENSKO | 11957336 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,45 | 107,45 | 21,49 | |
2245 | Ing. Vladimír Kurek | Strojnícka 10, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 14366207 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 213,41 | 213,41 | 42,682 | |
2246 | Ing. Vladimír Kurek | Strojnícka 10, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 14366207 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,25 | 72,25 | 14,45 | |
2247 | Ing. Vojtech Tlcik CSc. | Podkylava 9, 916 16 Krajná, SLOVENSKO | 30032547 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,94 | 15,94 | 3,188 | |
2248 | Ing. Vojtech Tlcik CSc. | Podkylava 9, 916 16 Krajná, SLOVENSKO | 30032547 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,12 | 14,12 | 2,824 | |
2249 | Ing. Zdenko Copák - RETURN | Mierová 2066/43, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 44505841 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,55 | 12,55 | 2,51 | |
2250 | Ing.Daniela Húsková | Mankovce 136, 136, 95191 Mankovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2251 | Ing.Eliška Pacherová | Nová 1, 93505 Pukanec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310739 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2252 | Ing.František Vraník - BIOFER združenie | Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 30237939 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,88 | 70,88 | 14,176 | |
2253 | Ing.František Vraník - BIOFER združenie | Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 30237939 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,28 | 12,28 | 2,456 | |
2254 | Ing.Ladislav Borš-ELEKTROSERVIS | Kostolná pri Dunaji, 90301 Kostolná pri Dunaji, Slovensko | 40507840 | Faktúra za prepravné | 12310859 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
2255 | Ingrid | Takacova, 4501 Moldava nad Bodvou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2256 | Ingrid Brombergerova | Františka Kubaca 284/5, 7101 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
2257 | Ingrid Praskajová | Kyjevská, 2, 7101 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2258 | INIPEX s. r. o. | Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 47384476 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,96 | 3,96 | 0,792 | |
2259 | inovatronic s. r. o. | Súhvezdná 1430/44, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 47531592 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,1 | 34,1 | 6,82 | |
2260 | INSPO, spol. s r.o. | Vieska 71, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 31617310 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 217,99 | 217,99 | 43,598 | |
2261 | INSPO, spol. s r.o. | Vieska 71, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 31617310 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 260,42 | 260,42 | 52,084 | |
2262 | INSPO, spol. s r.o. | Vieska 71, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 31617310 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 131,16 | 131,16 | 26,232 | |
2263 | Interiér štúdio s.r.o. | Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31340130 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,32 | 132,32 | 26,464 | |
2264 | Interiér štúdio s.r.o. | Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31340130 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,3 | 37,3 | 7,46 | |
2265 | INTRAVENA s.r.o. | Levocská 9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31717802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,9 | 3,9 | 0,78 | |
2266 | IOP-plus, s.r.o. | Fucíkova 619/9, 987 01 Poltár, SLOVENSKO | 36799360 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,05 | 93,05 | 18,61 | |
2267 | IOP-plus, s.r.o. | Fucíkova 619/9, 987 01 Poltár, SLOVENSKO | 36799360 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,1 | 45,1 | 9,02 | |
2268 | IOP-plus, s.r.o. | Fucíkova 619/9, 987 01 Poltár, SLOVENSKO | 36799360 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,27 | 5,27 | 1,054 | |
2269 | IP trade s.r.o. | Slnecná 2908/1, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 46288244 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,91 | 147,91 | 29,582 | |
2270 | IP trade s.r.o. | Slnecná 2908/1, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 46288244 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,03 | 13,03 | 2,606 | |
2271 | ITES Vranov, s.r.o. | Cemernianska 137, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 31680259 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,84 | 7,84 | 1,568 | |
2272 | ITYS, s.r.o. | Malinová 357, 972 13 Nitrianske Pravno, SLOVENSKO | 36340669 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 215,75 | 215,75 | 43,15 | |
2273 | ITYS, s.r.o. | Malinová 357, 972 13 Nitrianske Pravno, SLOVENSKO | 36340669 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,5 | 41,5 | 8,3 | |
2274 | Ivan Andráš & Biopurus | Kyjevská 1633/4, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 43354513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,05 | 14,05 | 2,81 | |
2275 | Ivan Andráš & Biopurus | Kyjevská 1633/4, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 43354513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,19 | 4,19 | 0,838 | |
2276 | Ivan Becka | Nad lúckami 45, 841 05 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310749 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2277 | Ivan Galo | Halašova 36, 83103 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,92 | 52,92 | 10,584 | ||
2278 | Ivan Hoferica | Bernolaková 24A, 8301 Sabinov - Orkucany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311112 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
2279 | Ivan Hoferica | Bernolaková 24A, 8301 Sabinov - Orkucany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311192 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2280 | Ivan Kantor | Kochanovska 220, 7801 Secovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 33,47 | 33,47 | 6,694 | ||
2281 | Ivan Kasala - VIP autodiely | Dolné Naštice 207, 957 01 Dolné Naštice, SLOVENSKO | 54530237 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,19 | 90,19 | 18,038 | |
2282 | Ivan Kasala - VIP autodiely | Dolné Naštice 207, 957 01 Dolné Naštice, SLOVENSKO | 54530237 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,02 | 9,02 | 1,804 | |
2283 | Ivan Malic | Kysak 587 ku horárni, 4481 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2284 | Ivan Škodácek | Ladomerská Vieska 231/6B, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2285 | Ivan Tita | Bottova 1208/30, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 50387758 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,81 | 5,81 | 1,162 | |
2286 | Ivan Valent | Jur nad Hronom 234, 93557 Jur nad Hronom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 26 | 26 | 5,2 | ||
2287 | Ivana Filipová | Habanska, 297, 90877 Borský Mikuláš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2288 | Ivana Chudá Schmidtová - Kozmetický salón Ivana, solárium | 1. mája 1456, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 37483528 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,65 | 14,65 | 2,93 | |
2289 | Ivanic Jaroslav | Lukovská cesta, 962 21 Lukové, Zvolen, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310960 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2290 | iVANIC, s.r.o. | Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO | 50724886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,63 | 83,63 | 16,726 | |
2291 | iVANIC, s.r.o. | Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO | 50724886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 106,97 | 106,97 | 21,394 | |
2292 | iVANIC, s.r.o. | Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO | 50724886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 84,06 | 84,06 | 16,812 | |
2293 | iVANIC, s.r.o. | Sielnica 8, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO | 50724886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,36 | 49,36 | 9,872 | |
2294 | Iveta Blažeková | c.d. 319, 3835 Valca, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310846 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2295 | Iveta Moravcíková " PRIVAT DISKONT " | Vojanská 854/48, 079 01 Velké Kapušany, SLOVENSKO | 33868441 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,1 | 16,1 | 3,22 | |
2296 | Ivicentrum Marcela | Jokaiho 312, 98401 Lucenec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2297 | Ivona Stanikova | Bôrická cesta 3, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310675 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2298 | IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. | Kvacalova 10/1231, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 36661619 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,66 | 5,66 | 1,132 | |
2299 | J&Z Partners s.r.o. | Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 47615974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 152,03 | 152,03 | 30,406 | |
2300 | J&Z Partners s.r.o. | Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 47615974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,34 | 42,34 | 8,468 | |
2301 | J&Z Partners s.r.o. | Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 47615974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 123,32 | 123,32 | 24,664 | |
2302 | J&Z Partners s.r.o. | Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 47615974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,9 | 32,9 | 6,58 | |
2303 | J&Z Partners s.r.o. | Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 47615974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,42 | 55,42 | 11,084 | |
2304 | J&Z Partners s.r.o. | Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 47615974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,42 | 29,42 | 5,884 | |
2305 | J. Š. DISTRIBÚCIA, s. r. o. | Sekurisova 14, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 48313777 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,36 | 48,36 | 9,672 | |
2306 | JAFER s. r. o. | Nová 175, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 53977572 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,4 | 42,4 | 8,48 | |
2307 | JAGER land, spol. s r. o. | Sebedražská cesta 2860/17C, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 48078042 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,88 | 77,88 | 15,576 | |
2308 | JAGER land, spol. s r. o. | Sebedražská cesta 2860/17C, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 48078042 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,27 | 38,27 | 7,654 | |
2309 | JaH s.r.o. | Oslobodenia 2890, 901 01 Malacky, Slovensko | 31408923 | Faktúra za prepravné | 12310660 | 46 | 46 | 9,2 | |
2310 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2311 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2312 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2313 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2314 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2315 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2316 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2317 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2318 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2319 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2320 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2321 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2322 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | |
2323 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2324 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2325 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2326 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2327 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2328 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | |
2329 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2330 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2331 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2332 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2333 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2334 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2335 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2336 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2337 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2338 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2339 | Jaja s.r.o. | A. H. Škultétyho 364/32, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 46980181 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2340 | JAKS s.r.o. | 68, 090 42 Šarišský Štiavnik, SLOVENSKO | 50734245 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4062,47 | 4062,47 | 812,494 | |
2341 | JAKS s.r.o. | 68, 090 42 Šarišský Štiavnik, SLOVENSKO | 50734245 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2833,19 | 2833,19 | 566,638 | |
2342 | Jakub Arvay | Hlavná 54/61, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO | 54828015 | Faktúra za skenery | 52303919 | 43,09 | 43,09 | 8,618 | |
2343 | Jakub Arvay | Hlavná 54/61, 072 14 Pavlovce nad Uhom, SLOVENSKO | 54828015 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303991 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
2344 | Jakub Fabian | Kaluža 557, 072 36 Kaluža, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,11 | 68,11 | 13,622 | ||
2345 | Jakub Klamo | Polná 877/7, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO | 50359975 | Faktúra za skenery | 52303920 | 57,46 | 57,46 | 11,492 | |
2346 | Jakub Kuchar | Muškátová 3803/21, 902 01 Pezinok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12307439 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2347 | Jakub Vanco | Janka Krála 362/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2348 | Jakub Vanco | Janka Krála 362/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
2349 | Jakub Váscák | Zborovská 4, 8005 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2350 | jakub zachara | jirasková 14, 91601 Stará Turá, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2351 | JAMET s.r.o. | Moldavská 41/C, 040 11 Košice - mestská cast Západ, SLOVENSKO | 50070827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 221,18 | 221,18 | 44,236 | |
2352 | JAMET s.r.o. | Moldavská 41/C, 040 11 Košice - mestská cast Západ, SLOVENSKO | 50070827 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,76 | 60,76 | 12,152 | |
2353 | Ján | Zdechovan, 99001 Velký Krtíš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2354 | Ján Dudon | Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO | 41016629 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303630 | 2089,99 | 2089,99 | 417,998 | |
2355 | Ján Dudon | Velké Rovné 338, 1362 Velké Rovné, SLOVENSKO | 41016629 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304088 | 6504,66 | 6504,66 | 1300,932 | |
2356 | Ján Holík | Jesenského 1111/42, 92601 Sered, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 26 | 26 | 5,2 | ||
2357 | Jan Ilko | Dopravná 1364/11, 955 01 Topolcany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12303425 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2358 | Ján Jánoš | Jablonka 63, 906 21 Jablonka, SLOVENSKO | 31188451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 310,95 | 310,95 | 62,19 | |
2359 | Ján Jánoš | Jablonka 63, 906 21 Jablonka, SLOVENSKO | 31188451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 84,88 | 84,88 | 16,976 | |
2360 | Ján Kapusniak - NAOS | Kotešová 538, 1361 Kotešová, Slovensko | 43398952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,82 | 143,82 | 28,764 | |
2361 | Ján Kapusniak - NAOS | Kotešová 538, 1361 Kotešová, Slovensko | 43398952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,31 | 30,31 | 6,062 | |
2362 | Ján Klimko REBLAN | Dubová 1656/2, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 50448455 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,38 | 44,38 | 8,876 | |
2363 | Ján Klimko REBLAN | Dubová 1656/2, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 50448455 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,56 | 11,56 | 2,312 | |
2364 | Ján Kober | Petrovianska 38/A, 080 01 Solivar, Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306854 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2365 | Ján Lišivka | Gerlachov 231, 8604 Kružlov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310942 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2366 | Ján Luley FEMIRA | Hlavná 13, 952 01 Vráble, SLOVENSKO | 11861908 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,47 | 36,47 | 7,294 | |
2367 | Ján Machálek | Dolný dvor 2680/8, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 34698841 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,51 | 86,51 | 17,302 | |
2368 | Ján Machálek | Dolný dvor 2680/8, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 34698841 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 153,49 | 153,49 | 30,698 | |
2369 | Ján Machálek | Dolný dvor 2680/8, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 34698841 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,02 | 80,02 | 16,004 | |
2370 | Ján Mihalo | Brectanová, 90027 Bernolákovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
2371 | Jan Mihok | Lada 21, 8212 Lada, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2372 | Jan Mikhel | Rodinna 1260, 93041 Hviezdoslavov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2373 | Jan Mikluš | Kendice 200, 8201 Kendice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
2374 | Ján Rell | Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,03 | 7,03 | 1,406 | ||
2375 | Ján Rell | Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,48 | 16,48 | 3,296 | ||
2376 | Ján Rell | Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,53 | 17,53 | 3,506 | ||
2377 | Ján Rell | Novomeského 1266/25, 962 31 Ve3ká Lúka, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2378 | Ján Sicák | Jesenského 2876/195, 069 01 Snina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,35 | 8,35 | 1,67 | ||
2379 | Ján Španko | Považská 16, 3401 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310881 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2380 | Ján Španko | Považská 16, 3401 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311039 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | ||
2381 | Ján Štefanko - výroba pružín | Upohlav 604, 018 01 Udica, SLOVENSKO | 43078303 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,77 | 14,77 | 2,954 | |
2382 | Ján Volkomer THORN - hobby elektronic | Lieskovská cesta 2509/36, 962 21 Lieskovec, SLOVENSKO | 30444641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,74 | 4,74 | 0,948 | |
2383 | Jan Žak | Krompašska 17, 8001 Haniska, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2384 | Jana Basistova | Zalužická 21, 82102 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310855 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2385 | Jana Basistova | Zalužická 21, 82102 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310993 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2386 | Jana Harakalová | Mlynské Nivy 77, 82105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,72 | 15,72 | 3,144 | ||
2387 | Jana Hrubá - JAMI PRACOVNÉ ODEVY | Nesluša 1278, 023 41 Nesluša, SLOVENSKO | 46148647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,95 | 9,95 | 1,99 | |
2388 | Jana Jánošíková | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311407 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
2389 | Jana Podstrelená | Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 40744868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,5 | 41,5 | 8,3 | |
2390 | Jana Podstrelená | Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 40744868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,18 | 46,18 | 9,236 | |
2391 | Jana Podstrelená | Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 40744868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,73 | 13,73 | 2,746 | |
2392 | Jana Samsonová - FARBY SABR | Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 34255541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,2 | 68,2 | 13,64 | |
2393 | Jana Samsonová - FARBY SABR | Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 34255541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,48 | 10,48 | 2,096 | |
2394 | Jana Satková | Hlohová 86/43, 92001 Hlohovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310929 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2395 | Jana Staníková | Zákopcie U Holých 526, 2311 okres Cadca, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310962 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
2396 | Jana Vallová | Ladomerská Vieska, 84, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2397 | Janka Drugdová | Kollárová 2, 3101 Liptovský Mikuláš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310818 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
2398 | Janka Majtán-Cernáková | Trnovská 732/6, 907 01 Myjava, SLOVENSKO | 33444871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,6 | 27,6 | 5,52 | |
2399 | Janka Majtán-Cernáková | Trnovská 732/6, 907 01 Myjava, SLOVENSKO | 33444871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,37 | 6,37 | 1,274 | |
2400 | Janka Majtán-Cernáková | Trnovská 732/6, 907 01 Myjava, SLOVENSKO | 33444871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,77 | 20,77 | 4,154 | |
2401 | Janka Nékyova | Janka Krála 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310844 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2402 | Janka Spuchláková | Závodná 264/5/54, 027 43 Nižná, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311143 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2403 | Janka Švachová | Višoové, 585, 1323 Višoové, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311028 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2404 | JAPZ s. r. o. | Školská ulica 293/29, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 52795454 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 565,39 | 565,39 | 113,078 | |
2405 | JAPZ s. r. o. | Školská ulica 293/29, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 52795454 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 250,08 | 250,08 | 50,016 | |
2406 | JAPZ s. r. o. | Školská ulica 293/29, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 52795454 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,89 | 8,89 | 1,778 | |
2407 | Jarmila Virostkova | NLŠ 22, 97405 Banska bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2408 | Jaroslav Durcovic | Topolova 21, 81104 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2409 | Jaroslav Jastráb | Bukovec 114, 90614 Myjava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2410 | Jaroslav Klincek | Stromova 853/6, 93041 Hviezdoslavov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2411 | Jaroslav Melek | Cerveného kríža 69/14, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 34839381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 319,63 | 319,63 | 63,926 | |
2412 | Jaroslav Trizuliak | Priedovsie 120/22, 013 02 Gbelany, SLOVENSKO | 48039403 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,07 | 18,07 | 3,614 | |
2413 | Jaroslava Durajkova | Snežnica, 199, 2332 Snežnica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
2414 | JBM s.r.o. | Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 50686780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 127,52 | 127,52 | 25,504 | |
2415 | JBM s.r.o. | Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 50686780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,45 | 77,45 | 15,49 | |
2416 | JBM s.r.o. | Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 50686780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 127,44 | 127,44 | 25,488 | |
2417 | JBM s.r.o. | Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 50686780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,05 | 24,05 | 4,81 | |
2418 | JBM s.r.o. | Trieda 1. mája 2316/6, 052 05 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 50686780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,5 | 9,5 | 1,9 | |
2419 | Jegerdecor, s. r. o. | Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 53594878 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,51 | 73,51 | 14,702 | |
2420 | Jegerdecor, s. r. o. | Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 53594878 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,66 | 56,66 | 11,332 | |
2421 | Jendra SERVIS, s. r. o. | Krátka 500, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | 52991601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 157,8 | 157,8 | 31,56 | |
2422 | JF PROMONT s.r.o. | Petrovice 638, 013 53 Petrovice, SLOVENSKO | 47588578 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,1 | 19,1 | 3,82 | |
2423 | JIG SK, s. r. o. | Ružová 178/32, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 52239691 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,77 | 129,77 | 25,954 | |
2424 | JIG SK, s. r. o. | Ružová 178/32, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 52239691 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,38 | 17,38 | 3,476 | |
2425 | Jirí Horák | Jiráskova 1046, 54401 Dvur Králové nad Labem, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 22,49 | 22,49 | 4,498 | ||
2426 | JIRI MODELS SLOVAKIA, s. r. o. | SNP 735/4, 022 04 Cadca, SLOVENSKO | 47166258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1859,68 | 1859,68 | 371,936 | |
2427 | JIRI MODELS SLOVAKIA, s. r. o. | SNP 735/4, 022 04 Cadca, SLOVENSKO | 47166258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1035,42 | 1035,42 | 207,084 | |
2428 | JIRI MODELS SLOVAKIA, s. r. o. | SNP 735/4, 022 04 Cadca, SLOVENSKO | 47166258 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 319,4 | 319,4 | 63,88 | |
2429 | Jitka Nováková - FORTUNA | Sadrovcová 9344/2, 053 31 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 41317335 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,29 | 12,29 | 2,458 | |
2430 | JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. | Palárikova 76, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 47124091 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 400,72 | 400,72 | 80,144 | |
2431 | JK ANIMALS SLOVAKIA s.r.o. | Palárikova 76, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 47124091 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 373,39 | 373,39 | 74,678 | |
2432 | JM Tech, s. r. o. | Krásno nad Kysucou 1314, 023 02 Krásno nad Kysucou, SLOVENSKO | 44336489 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,68 | 10,68 | 2,136 | |
2433 | JMB Holding s. r. o. | Jesenná 11688/2, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 54687098 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 300,34 | 300,34 | 60,068 | |
2434 | JMB Holding s. r. o. | Jesenná 11688/2, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 54687098 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,03 | 31,03 | 6,206 | |
2435 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36462888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1323,38 | 1323,38 | 264,676 | |
2436 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36462888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2300,2 | 2300,2 | 460,04 | |
2437 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36462888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1118,99 | 1118,99 | 223,798 | |
2438 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36462888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1878,11 | 1878,11 | 375,622 | |
2439 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36462888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1375,3 | 1375,3 | 275,06 | |
2440 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36462888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 287,21 | 287,21 | 57,442 | |
2441 | JOBIZ s.r.o. | Ostrov 403, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO | 44568126 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,95 | 5,95 | 1,19 | |
2442 | JOBIZ s.r.o. | Ostrov 403, 922 01 Ostrov, SLOVENSKO | 44568126 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,46 | 10,46 | 2,092 | |
2443 | JOLI s.r.o. | Dolnomajerská 1235/8, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 46056947 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,57 | 74,57 | 14,914 | |
2444 | JOLI s.r.o. | Dolnomajerská 1235/8, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 46056947 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,65 | 11,65 | 2,33 | |
2445 | Jopka s.r.o. | Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47083832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,1 | 101,1 | 20,22 | |
2446 | Jozef Balážik | Šenkvická cesta 9, 902 01 Pezinok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310834 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2447 | Jozef Barkus | Dropie 613, 93028 Okoc, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310692 | 2,51 | 2,51 | 0,502 | ||
2448 | Jozef Belansky | Dlhá 1273/61, 90031 Stupava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12305915 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | ||
2449 | Jozef Beluský | Zliechov 57, 018 32, 57, 1832 Zliechov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12303108 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2450 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1767,04 | 1767,04 | 353,408 | |
2451 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1295,05 | 1295,05 | 259,01 | |
2452 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1260,25 | 1260,25 | 252,05 | |
2453 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1593,5 | 1593,5 | 318,7 | |
2454 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 278,9 | 278,9 | 55,78 | |
2455 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,59 | 51,59 | 10,318 | |
2456 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51937859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,62 | 23,62 | 4,724 | |
2457 | Jozef Cecho | Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 40336514 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 200,15 | 200,15 | 40,03 | |
2458 | Jozef Cecho | Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 40336514 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,08 | 187,08 | 37,416 | |
2459 | Jozef Cecho | Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 40336514 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 208,18 | 208,18 | 41,636 | |
2460 | Jozef Cecho | Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 40336514 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 293,77 | 293,77 | 58,754 | |
2461 | Jozef Cecho | Hviezdoslavová 219, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 40336514 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,18 | 56,18 | 11,236 | |
2462 | Jozef Danko | I.P.Pavlova, 98401 Lucenec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310822 | 23 | 23 | 4,6 | ||
2463 | Jozef Horvath | Horná 332, 930 39 Rastice, Zlaté Klasy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311174 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2464 | Jozef Hrlík - AGROSKLAD | Žabokreky nad Nitrou 17, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, SLOVENSKO | 33565830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,5 | 69,5 | 13,9 | |
2465 | Jozef Chrenka | Vicenzy 32, 93101 Šamorín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310804 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2466 | Jozef Ivancík | Krátka 6, 94002 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2467 | Jozef Jackulík | Za mostom 784, 2743 Nižna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311044 | 50,97 | 50,97 | 10,194 | ||
2468 | Jozef Jakmas | Nova 43, 1003 Zilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
2469 | Jozef Kirnic | Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2470 | Jozef Kirnic | Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2471 | Jozef Kirnic | Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2472 | Jozef Kirnic | Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2473 | Jozef Kirnic | Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2474 | Jozef Kirnic | Štefurov43, 9042 Štefurov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2475 | Jozef Klinovský | Orgovánová, 1361, 90046 Most pri Bratislave, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310773 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2476 | Jozef Klinovský | Orgovánová, 1361, 90046 Most pri Bratislave, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310884 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2477 | Jozef Kol | 17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO | 40288889 | Faktúra za skenery | 52303921 | 143,64 | 143,64 | 28,728 | |
2478 | Jozef Kol | 17. Novembra 26, 8301 Sabinov, SLOVENSKO | 40288889 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303992 | 35,96 | 35,96 | 7,192 | |
2479 | Jozef Kollár | Dolné Hámre 162, 966 61 Dolné Hámre, Hodruša - Hámre, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310870 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2480 | jozef kristin | Matuškova 49, 96192 Vlkanová, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2481 | Jozef Mertuš | Slávicie údolie 102A, 81102 Bratislava I, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310812 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2482 | Jozef Minarik | Sladkovicova 1232/c34, 2401 Kysucke Nove Mesto, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310187 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
2483 | Jozef Pápay | Dostojevského 42, 94002 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310823 | 68 | 68 | 13,6 | ||
2484 | Jozef Pápay | Dostojevského 42, 94002 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310904 | 9,96 | 9,96 | 1,992 | ||
2485 | Jozef Piliar | Bernolákova 25, 97405 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2486 | Jozef Straka | Slovinská 3, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2487 | Jozef Šimo - SEASONACE | Rakytovská cesta 14591/80A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52097200 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 212,11 | 212,11 | 42,422 | |
2488 | Jozef Šimo - SEASONACE | Rakytovská cesta 14591/80A, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52097200 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,63 | 118,63 | 23,726 | |
2489 | Jozef Švec | Harhaj 25, 8645 Harhaj, Slovensko | 43083161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,01 | 138,01 | 27,602 | |
2490 | Jozef Švec | Harhaj 25, 8645 Harhaj, Slovensko | 43083161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 127,46 | 127,46 | 25,492 | |
2491 | Jozef Švec | Harhaj 25, 8645 Harhaj, Slovensko | 43083161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,71 | 21,71 | 4,342 | |
2492 | Jozef Tamáš | Rudník, 90623 Rudník, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310951 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2493 | Jozef Vaclav | Niklová 4390, 926 01 Galanta, Sered, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311016 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
2494 | Jozef Vardžik | Lesnícka 469/10, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,26 | 12,26 | 2,452 | ||
2495 | Jozef Vardžik | Lesnícka 469/10, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,53 | 24,53 | 4,906 | ||
2496 | Jozef Záhradník | , 053 05 Beharovce, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 26 | 26 | 5,2 | ||
2497 | Jozef Zsemberi JOZEF & CO | M. R. Štefánika 15/B, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 30058058 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,04 | 51,04 | 10,208 | |
2498 | Jozef Zsemberi JOZEF & CO | M. R. Štefánika 15/B, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 30058058 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,91 | 10,91 | 2,182 | |
2499 | Jozef Žovin | Diviaky nad Nitricou 52, 97225 Diviaky nad Nitricou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310966 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2500 | Jožka Smolárová | Brezová 467/30, 2951 Lokca, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311063 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
2501 | JS WOOD s.r.o. | Kvacany 75, 082 41 Kvacany, SLOVENSKO | 50718690 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 648,67 | 648,67 | 129,734 | |
2502 | JS WOOD s.r.o. | Kvacany 75, 082 41 Kvacany, SLOVENSKO | 50718690 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 296,11 | 296,11 | 59,222 | |
2503 | Judita Piarová - TROMF | Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 32026323 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 226,74 | 226,74 | 45,348 | |
2504 | Judita Piarová - TROMF | Partizánska cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 32026323 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 141,05 | 141,05 | 28,21 | |
2505 | JUEL, s.r.o. | Suchá nad Parnou 787, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO | 36235334 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 112,18 | 112,18 | 22,436 | |
2506 | JUEL, s.r.o. | Suchá nad Parnou 787, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO | 36235334 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,25 | 63,25 | 12,65 | |
2507 | Juliana Driganova | Komenskeho 2660/10, 6901 Snina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310772 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2508 | Juliana Driganova | Komenskeho 2660/10, 6901 Snina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310888 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2509 | Július Matúš | Mlynaroviciva 17, 85103 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 25,48 | 25,48 | 5,096 | ||
2510 | Július Mics MITEX | Parková 210/2, 991 28 Vinica, SLOVENSKO | 43673741 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,41 | 102,41 | 20,482 | |
2511 | Július Mics MITEX | Parková 210/2, 991 28 Vinica, SLOVENSKO | 43673741 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,73 | 31,73 | 6,346 | |
2512 | Július Mišlan ml. | Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO | 43531954 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,73 | 43,73 | 8,746 | |
2513 | Július Mišlan ml. | Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO | 43531954 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,84 | 38,84 | 7,768 | |
2514 | Július Mišlan ml. | Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO | 43531954 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,08 | 58,08 | 11,616 | |
2515 | Július Mišlan ml. | Vinné 2010, 072 31 Vinné, SLOVENSKO | 43531954 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,23 | 5,23 | 1,046 | |
2516 | Julius Soltys | Mikulovska, 16, 8501 Bardejov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311010 | 20,99 | 20,99 | 4,198 | ||
2517 | Juraj Dilong | Slobody 23, 5801 Poprad, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2518 | Juraj Gazdik | Tobrucká 4, 811 02 Bratislava I, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311163 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | ||
2519 | Juraj Gdovin | Lascov 58, 8645 Lascov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310655 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2520 | Juraj Gdovin | Lascov 58, 8645 Lascov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310699 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2521 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,98 | 88,98 | 17,796 | |
2522 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,27 | 29,27 | 5,854 | |
2523 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,83 | 90,83 | 18,166 | |
2524 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,46 | 102,46 | 20,492 | |
2525 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,94 | 72,94 | 14,588 | |
2526 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,27 | 103,27 | 20,654 | |
2527 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,7 | 58,7 | 11,74 | |
2528 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,52 | 87,52 | 17,504 | |
2529 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,24 | 96,24 | 19,248 | |
2530 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,98 | 111,98 | 22,396 | |
2531 | Juraj Jánoš - KNIHA JAKUB | Obchodná 3876/12, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 17625378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,77 | 48,77 | 9,754 | |
2532 | Juraj Mudroch | Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Raca, SLOVENSKO | 41471741 | Faktúra za skenery | 52303922 | 38,3 | 38,3 | 7,66 | |
2533 | Juraj Olhava | Južná trieda 2/A, 040 01 Košice IV, Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12305613 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | ||
2534 | Juraj Pekárek | Podbiel 150, 2742 Podbiel, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310664 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | ||
2535 | Juraj Tulipán | Štúrova 72, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311052 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2536 | Jurica Viliam | Bratislavská 2860/121, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 46358943 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,32 | 77,32 | 15,464 | |
2537 | Jurica Viliam | Bratislavská 2860/121, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 46358943 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,74 | 28,74 | 5,748 | |
2538 | JURI-TOM. s.r.o. | Palánok 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 54250943 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,29 | 11,29 | 2,258 | |
2539 | JUTA Slovakia, s.r.o. | Vašinova 61, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36548341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 200,41 | 200,41 | 40,082 | |
2540 | JUTA Slovakia, s.r.o. | Vašinova 61, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36548341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 152,39 | 152,39 | 30,478 | |
2541 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 36250643 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 296,9 | 296,9 | 59,38 | |
2542 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 36250643 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 181,13 | 181,13 | 36,226 | |
2543 | K & K Drevomont, s. r. o. | Priemyselná 10, 949 01 Nitra, Slovensko | 46685499 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 359,88 | 359,88 | 71,976 | |
2544 | K & K Drevomont, s. r. o. | Priemyselná 10, 949 01 Nitra, Slovensko | 46685499 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 327,47 | 327,47 | 65,494 | |
2545 | K & K Drevomont, s. r. o. | Priemyselná 10, 949 01 Nitra, Slovensko | 46685499 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,51 | 82,51 | 16,502 | |
2546 | K&K equishop s. r. o. | Partizánska 71/6, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 54457131 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,3 | 79,3 | 15,86 | |
2547 | K&K equishop s. r. o. | Partizánska 71/6, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 54457131 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,95 | 59,95 | 11,99 | |
2548 | KA & EM s.r.o. | Janka Krála 1200/41, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 46402811 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
2549 | KA & EM s.r.o. | Janka Krála 1200/41, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 46402811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 301,15 | 301,15 | 60,23 | |
2550 | KA & EM s.r.o. | Janka Krála 1200/41, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 46402811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 119,76 | 119,76 | 23,952 | |
2551 | Kabac Filip | Antona Bernoláka 872, 2712 Liesek, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2552 | K-Academy, s.r.o. | Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51326566 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 300,17 | 300,17 | 60,034 | |
2553 | K-Academy, s.r.o. | Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51326566 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 342,06 | 342,06 | 68,412 | |
2554 | K-Academy, s.r.o. | Záhradná 32/20, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 51326566 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,33 | 61,33 | 12,266 | |
2555 | Kácerik Štefan | Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO | 37625632 | Faktúra za skenery | 52303923 | 114,91 | 114,91 | 22,982 | |
2556 | Kácerik Štefan | Radola 410, 2336 Radola, SLOVENSKO | 37625632 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303993 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
2557 | KÁJEL s.r.o. | Hlavná 202/53, 076 31 Vinicky, SLOVENSKO | 31673678 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,37 | 4,37 | 0,874 | |
2558 | KAL – Rent, s. r. o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303994 | 35,96 | 35,96 | 7,192 | |
2559 | KAL – Rent, s. r. o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Faktúra za poškodený tovar | 52303830 | 86,24 | 86,24 | 17,248 | |
2560 | KAL – Rent, s. r. o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Faktúra za skenery | 52303924 | 134,06 | 134,06 | 26,812 | |
2561 | KAL – Rent, s. r. o. | Vladimíra Predmerského, 91105 Trencín, Slovensko | 52689042 | Faktúra za poškodený tovar | 52304053 | 233 | 233 | 46,6 | |
2562 | Kaliber SP, s.r.o. | Chotcanská 1900/181, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 51419467 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124 | 124 | 24,8 | |
2563 | Kambing Trade s.r.o. | Braunerová 563/3, Liben, 180 00 Praha 8, Slovensko | 9877100 | Faktúra za prepravné | 12310789 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
2564 | Kamil Biznár | Jamnického 10, 84105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
2565 | Kamil Kalinak | Pecnianska 7, 85101 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310800 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2566 | Kamil Sadlon | Nová Bošáca 111, 913 08 Nová Bošáca, SLOVENSKO | 34553550 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,95 | 48,95 | 9,79 | |
2567 | Kamil Sadlon | Nová Bošáca 111, 913 08 Nová Bošáca, SLOVENSKO | 34553550 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,66 | 8,66 | 1,732 | |
2568 | Kamila Gracova | moyzesova 2, 8501 bardejov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2569 | Kamila Gracová | Moyzesova 2, 8501 Bardejov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2570 | Kamila Harmanová | Landauova 16, 84101 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310819 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2571 | KAMIOR s. r. o. | Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 44857209 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,42 | 26,42 | 5,284 | |
2572 | Kamody Slovensko s. r. o. | Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, Slovensko | 47608544 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3481,61 | 3481,61 | 696,322 | |
2573 | KANTAX s.r.o. | Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO | 50909347 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,61 | 82,61 | 16,522 | |
2574 | KANTAX s.r.o. | Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO | 50909347 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 241,46 | 241,46 | 48,292 | |
2575 | KANTAX s.r.o. | Maurerova ulica 786/1, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO | 50909347 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,22 | 8,22 | 1,644 | |
2576 | KAQUN sk, s.r.o. | Hlboká 7163/98, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 46056921 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,8 | 77,8 | 15,56 | |
2577 | Karimtech, s. r. o. | Nimnica 251, 020 71 Nimnica, SLOVENSKO | 46537678 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 290,12 | 290,12 | 58,024 | |
2578 | Karimtech, s. r. o. | Nimnica 251, 020 71 Nimnica, SLOVENSKO | 46537678 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,72 | 88,72 | 17,744 | |
2579 | Karina Cicková KD -TRANSPORT | 266, 3846 Horná Štubna, Slovensko | 50726404 | Faktúra za poškodený tovar | 52303556 | 13,7 | 13,7 | 2,74 | |
2580 | Karina Luptakova | 70 Dolná, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311197 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2581 | Karol Gejdoš Galia | Dúbrava 490, 032 12 Dúbrava, SLOVENSKO | 32590491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,31 | 6,31 | 1,262 | |
2582 | Karol Gruber | Pod hradom, 784, 044 17 Slanec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310860 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2583 | Karol Kašubjak - MAX | Maticné námestie 2492, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 37587889 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,56 | 143,56 | 28,712 | |
2584 | Karol Kašubjak - MAX | Maticné námestie 2492, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 37587889 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,22 | 60,22 | 12,044 | |
2585 | Karol Keszeli | Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310939 | 29,49 | 29,49 | 5,898 | ||
2586 | Karol Keszeli | Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310611 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
2587 | Karol Keszeli | Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310723 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
2588 | Karol Keszeli | Boená 2, 94603 Kolárovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311031 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2589 | KAROP Media s.r.o. | Primátorská 296/38, Liben (Praha 8), 180 00 Praha, CESKO | 17822050 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,49 | 7,49 | 1,498 | |
2590 | KAROP Media s.r.o. | Primátorská 296/38, Liben (Praha 8), 180 00 Praha, CESKO | 17822050 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,49 | 7,49 | 1,498 | |
2591 | Katarína Adameková | Hrable 110, 976 57 Brezno, Michalová, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310873 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2592 | Katarína Adameková | Hrable 110, 976 57 Brezno, Michalová, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310999 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | ||
2593 | Katarina Banyi | Vionska 21, 95301 Zlate Moravce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2594 | Katarína Bányi | Vionská 3849/21A, 95301 Zlate Moravce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2595 | Katarína Bobocká | Melcice, 913 05 Melcice-Lieskové, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311158 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2596 | Katarína Gorecková SVET CHUTÍ | Záhradná 1246/9, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47695862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,62 | 19,62 | 3,924 | |
2597 | Katarína Gorecková SVET CHUTÍ | Záhradná 1246/9, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47695862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,26 | 18,26 | 3,652 | |
2598 | Katarína Gorecková SVET CHUTÍ | Záhradná 1246/9, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47695862 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,03 | 11,03 | 2,206 | |
2599 | Katarína Gregušová - in Interiér | Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, SLOVENSKO | 37274864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 836,2 | 836,2 | 167,24 | |
2600 | Katarína Gregušová - in Interiér | Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, SLOVENSKO | 37274864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 897,67 | 897,67 | 179,534 | |
2601 | Katarína Gregušová - in Interiér | Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany, SLOVENSKO | 37274864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 173,5 | 173,5 | 34,7 | |
2602 | Katarína Kohlmanová | Dolná štvrt 509/26, 907 01 Myjava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311062 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2603 | Katarína Krištínová | Velké Krštenany 205, 958 03 Partizánske, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 502,55 | 502,55 | 100,51 | ||
2604 | Katarína Krištínová | Velké Krštenany 205, 958 03 Partizánske, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 587,35 | 587,35 | 117,47 | ||
2605 | Katarína Krištínová | Velké Krštenany 205, 958 03 Partizánske, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,74 | 11,74 | 2,348 | ||
2606 | Katarína Kunová | Štvrt SNP 681/81, 914 51 Trencianske Teplice, SLOVENSKO | 44462158 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 144,89 | 144,89 | 28,978 | |
2607 | Katarína Kunová | Štvrt SNP 681/81, 914 51 Trencianske Teplice, SLOVENSKO | 44462158 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,9 | 75,9 | 15,18 | |
2608 | Katarína Kunová | Štvrt SNP 681/81, 914 51 Trencianske Teplice, SLOVENSKO | 44462158 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,66 | 76,66 | 15,332 | |
2609 | Katarína Lipceyová | Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 50160656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,02 | 96,02 | 19,204 | |
2610 | Katarína Lipceyová | Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 50160656 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,83 | 47,83 | 9,566 | |
2611 | Katarina Petrikova | Stanicna 9, 8221 Velky Saris, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2612 | Katarina Sykorova | Dolný Kalník 136, 3802 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310630 | 14,49 | 14,49 | 2,898 | ||
2613 | Katarína Vidrová | Šikmá 12, 821 06 Podunajské Biskupice, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311006 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2614 | Katarína Vidrová | Šikmá 12, 821 06 Podunajské Biskupice, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311033 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2615 | KATEMADE, s. r. o. | 125, 013 22 Rosina, SLOVENSKO | 55506721 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,77 | 9,77 | 1,954 | |
2616 | KATSUDO s. r. o. | Suvorovova 17, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36842176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 702,28 | 702,28 | 140,456 | |
2617 | KATSUDO s. r. o. | Suvorovova 17, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36842176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,41 | 8,41 | 1,682 | |
2618 | Kavaleria s.r.o. | Solcianky 118, 956 38 Solcianky, SLOVENSKO | 53642562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,64 | 14,64 | 2,928 | |
2619 | Kavaleria s.r.o. | Solcianky 118, 956 38 Solcianky, SLOVENSKO | 53642562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,02 | 15,02 | 3,004 | |
2620 | KAVAZ s.r.o. | Lastomírska 838/8, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 53058364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 179,3 | 179,3 | 35,86 | |
2621 | KAVAZ s.r.o. | Lastomírska 838/8, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 53058364 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 171,55 | 171,55 | 34,31 | |
2622 | kawood s. r. o. | Obrancov mieru 1308/21, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 53563956 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,66 | 49,66 | 9,932 | |
2623 | KBL Trade s. r. o. | Ružová 70/19, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 53951581 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,95 | 76,95 | 15,39 | |
2624 | KCR Trade, s.r.o. | Horní námestí 3, 755 01 Vsetín, CESKO | 7432003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,85 | 33,85 | 6,77 | |
2625 | Kedzo, s. r. o. | Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 47442140 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,26 | 117,26 | 23,452 | |
2626 | Kedzo, s. r. o. | Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 47442140 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,06 | 17,06 | 3,412 | |
2627 | Kelta gastro sro | Mallého 57, 909 01 Skalica, Slovensko | 47103990 | Faktúra za prepravné | 12310618 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | |
2628 | Kelta gastro sro | Mallého 57, 909 01 Skalica, Slovensko | 47103990 | Faktúra za prepravné | 12310709 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
2629 | Kendydoor | Budovate3ská 48, 8001 Prešov, Slovensko | 47641959 | Faktúra za preprava tovaru | 12211592 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
2630 | Kendydoor s.r.o. | Budovatelská 48, 080 01 Prešov, Slovensko | 47641959 | Faktúra za prepravné | 12310964 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
2631 | KENZEL s.r.o. | Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, SLOVENSKO | 36540404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,38 | 81,38 | 16,276 | |
2632 | KERA D.L.K., s.r.o. | A. Hlinku 2247, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 36002712 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 125,22 | 125,22 | 25,044 | |
2633 | Keramika KUBO, s.r.o. | Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36390968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 485,62 | 485,62 | 97,124 | |
2634 | Keramika KUBO, s.r.o. | Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36390968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 530,53 | 530,53 | 106,106 | |
2635 | Keramika KUBO, s.r.o. | Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36390968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 371,48 | 371,48 | 74,296 | |
2636 | Keramika KUBO, s.r.o. | Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36390968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 502,5 | 502,5 | 100,5 | |
2637 | Keramika KUBO, s.r.o. | Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36390968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,49 | 187,49 | 37,498 | |
2638 | Keramika KUBO, s.r.o. | Vojtaššákova 592, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36390968 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,52 | 81,52 | 16,304 | |
2639 | Kevický Ján | Školská 2040/14, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 44648201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 194,74 | 194,74 | 38,948 | |
2640 | Kevický Ján | Školská 2040/14, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 44648201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,74 | 44,74 | 8,948 | |
2641 | Kiddi, s.r.o. | Moravská 63, 040 01 Košice-Sever, SLOVENSKO | 46703756 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,03 | 35,03 | 7,006 | |
2642 | Kiddi, s.r.o. | Moravská 63, 040 01 Košice-Sever, SLOVENSKO | 46703756 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,7 | 35,7 | 7,14 | |
2643 | KINDER CENTRUM spol. s r.o. | Azúrová 1069/33, 010 03 Žilina - Budatín, SLOVENSKO | 44448384 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,35 | 72,35 | 14,47 | |
2644 | KINDER CENTRUM spol. s r.o. | Azúrová 1069/33, 010 03 Žilina - Budatín, SLOVENSKO | 44448384 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,42 | 39,42 | 7,884 | |
2645 | Kinekus VO s.r.o. | Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 51119595 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,96 | 132,96 | 26,592 | |
2646 | Kinekus VO s.r.o. | Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 51119595 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,84 | 128,84 | 25,768 | |
2647 | Kinekus VO s.r.o. | Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 51119595 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,1 | 28,1 | 5,62 | |
2648 | Kjellberg Trading s.r.o. | Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 46206663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 636,1 | 636,1 | 127,22 | |
2649 | Kjellberg Trading s.r.o. | Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 46206663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 262,79 | 262,79 | 52,558 | |
2650 | Klaudia Bilkova | LŠtúra 1563, 95131 Mocenok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310626 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
2651 | Klíma pre Teba s. r. o. | Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 53524039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 867,16 | 867,16 | 173,432 | |
2652 | Klíma pre Teba s. r. o. | Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 53524039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 492,76 | 492,76 | 98,552 | |
2653 | Klíma pre Teba s. r. o. | Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 53524039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 264 | 264 | 52,8 | |
2654 | Klíma pre Teba s. r. o. | Hurbanova 11, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 53524039 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,4 | 7,4 | 1,48 | |
2655 | KlotinkFit s.r.o. | Hurbanová 985, 1901 Ilava, Slovensko | 53578813 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | |
2656 | KlotinkFit s.r.o. | Hurbanová 985, 1901 Ilava, Slovensko | 53578813 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | |
2657 | KLUCKA s.r.o. | Radola 454, 023 36 Radola, SLOVENSKO | 46433996 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 953,45 | 953,45 | 190,69 | |
2658 | KLUCKA s.r.o. | Radola 454, 023 36 Radola, SLOVENSKO | 46433996 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 213,56 | 213,56 | 42,712 | |
2659 | KNN s.r.o. | Povodská cesta 5994/3A, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 46675493 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 15,36 | 15,36 | 3,072 | |
2660 | KOBATECH, s. r. o. | Bellova 35, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 47129409 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 308,87 | 308,87 | 61,774 | |
2661 | KOBATECH, s. r. o. | Bellova 35, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 47129409 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 142,79 | 142,79 | 28,558 | |
2662 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2663 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2664 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2665 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2666 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2667 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2668 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2669 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2670 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2671 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2672 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2673 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2674 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2675 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2676 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2677 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2678 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2679 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2680 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2681 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2682 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2683 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2684 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2685 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2686 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2687 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2688 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2689 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2690 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2691 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2692 | KOBUKRAV | Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51285312 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
2693 | KOLEX, s.r.o. | Novozámocká 489/82, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 31437273 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,4 | 77,4 | 15,48 | |
2694 | KOMPLET K&K s.r.o. | Stanicná 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 47578548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,06 | 63,06 | 12,612 | |
2695 | KOMPLET K&K s.r.o. | Stanicná 2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 47578548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,24 | 24,24 | 4,848 | |
2696 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36409154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4546,79 | 4546,79 | 909,358 | |
2697 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36409154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,74 | 32,74 | 6,548 | |
2698 | Konštantín Kukan ETON | Kolta 486, 941 33 Kolta, SLOVENSKO | 35207124 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,04 | 10,04 | 2,008 | |
2699 | KOPYR, s.r.o. | Slnecná 560/69, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 36365017 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 110,27 | 110,27 | 22,054 | |
2700 | KOPYR, s.r.o. | Slnecná 560/69, 924 01 Galanta, SLOVENSKO | 36365017 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,7 | 32,7 | 6,54 | |
2701 | Kori trade s. r. o. | Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO | 51200554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 208,25 | 208,25 | 41,65 | |
2702 | Kori trade s. r. o. | Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO | 51200554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 189,07 | 189,07 | 37,814 | |
2703 | Kori trade s. r. o. | Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO | 51200554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 258,19 | 258,19 | 51,638 | |
2704 | Kori trade s. r. o. | Clementisova 721/1, 040 22 Košice - mestská eas? Dargovských hrdino, SLOVENSKO | 51200554 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 142,44 | 142,44 | 28,488 | |
2705 | KORTEC, s.r.o. | Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO | 51478382 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | |
2706 | KORTEC, s.r.o. | Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO | 51478382 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2707 | KORTEC, s.r.o. | Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO | 51478382 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2708 | KORTEC, s.r.o. | Hlavná II 747/128, 951 75 Beladice, SLOVENSKO | 51478382 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
2709 | KOVIAN, s.r.o. | Športová 749, 900 61 Gajary, Slovensko | 36751634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1765,27 | 1765,27 | 353,054 | |
2710 | KOVIAN, s.r.o. | Športová 749, 900 61 Gajary, Slovensko | 36751634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 580,49 | 580,49 | 116,098 | |
2711 | KOVING OK, s.r.o. | Kúty 1/B, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31718060 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,97 | 111,97 | 22,394 | |
2712 | KOVING OK, s.r.o. | Kúty 1/B, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31718060 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,42 | 45,42 | 9,084 | |
2713 | KOVOPRESSING, s.r.o. | Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 36348945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,5 | 54,5 | 10,9 | |
2714 | KOVOPRESSING, s.r.o. | Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 36348945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,5 | 134,5 | 26,9 | |
2715 | KOVOPRESSING, s.r.o. | Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 36348945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 150,42 | 150,42 | 30,084 | |
2716 | KOVOPRESSING, s.r.o. | Ružová 1461/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 36348945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,91 | 37,91 | 7,582 | |
2717 | KOVTEC s.r.o. | Sládkovicova 5, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 50924192 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,04 | 103,04 | 20,608 | |
2718 | kozahive s. r. o. | Vysoká 19, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 53516443 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,3 | 21,3 | 4,26 | |
2719 | KRÁLOVIC s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12310620 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | |
2720 | KRÁLOVIC s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12310621 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | |
2721 | KRÁLOVIC s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12310676 | 35 | 35 | 7 | |
2722 | KRÁLOVIC s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12310917 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2723 | KRÁLOVIC s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12310814 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2724 | KRÁLOVIC s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12310827 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2725 | Královic s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12311118 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
2726 | Královic s.r.o. | Obchodná 1, 963 01 Krupina, SLOVENSKO | 31604617 | Faktúra za prepravné | 12311132 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
2727 | KRASTINN s.r.o. | Na stanicu 1127/23B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 51073692 | Faktúra za poškodený tovar | 52203013 | 44,21 | 44,21 | 8,842 | |
2728 | KRASTINN s.r.o. | Na stanicu 1127/23B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 51073692 | Faktúra za poškodený tovar | 52202713 | 122,4 | 122,4 | 24,48 | |
2729 | KRBOVÉ ŠTÚDIO s.r.o. | Po3ná cesta 891/67, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 53085493 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,58 | 53,58 | 10,716 | |
2730 | KRBOVÉ ŠTÚDIO s.r.o. | Po3ná cesta 891/67, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 53085493 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,65 | 26,65 | 5,33 | |
2731 | Kreatívny raj, s.r.o. | Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47456094 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100 | 100 | 20 | |
2732 | Kreatívny raj, s.r.o. | Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47456094 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 332,51 | 332,51 | 66,502 | |
2733 | Kreatívny raj, s.r.o. | Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47456094 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 291,18 | 291,18 | 58,236 | |
2734 | Kreatívny raj, s.r.o. | Vansovej 13/6533, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47456094 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,52 | 147,52 | 29,504 | |
2735 | Krempaský Rudolf | Bernolákova 40, 97405 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2736 | KRESSMAN LIMITED - organizacná zložka | Levocská 11265/164, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53830792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,49 | 25,49 | 5,098 | |
2737 | KRESSMAN LIMITED - organizacná zložka | Levocská 11265/164, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53830792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,98 | 11,98 | 2,396 | |
2738 | Krchniak Radovan | Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43133541 | Faktúra za skenery | 52303925 | 253,76 | 253,76 | 50,752 | |
2739 | Krchniak Radovan | Štiavnická 690/20, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 43133541 | Faktúra za poškodený tovar | 52304061 | 76,58 | 76,58 | 15,316 | |
2740 | Kristián Valentíny | Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 52455297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,9 | 15,9 | 3,18 | |
2741 | Kristián Valentíny | Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 52455297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,32 | 117,32 | 23,464 | |
2742 | Kristián Valentíny | Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 52455297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,84 | 73,84 | 14,768 | |
2743 | Kristián Valentíny | Zábobrovec 632/9A, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 52455297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,76 | 33,76 | 6,752 | |
2744 | Kristína Czikó | Veterná 45, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310740 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2745 | Kristína Czikó | Veterná 45, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310761 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2746 | Kristína Laczkóova | Peder 123, 4405 Peder, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310879 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
2747 | KRMIVO, s. r. o. | J. Kalinciaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 45481113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 198,16 | 198,16 | 39,632 | |
2748 | KRMIVO, s. r. o. | J. Kalinciaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 45481113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 139,76 | 139,76 | 27,952 | |
2749 | Krska Tomas | Smrekova 26, 1007 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2750 | Krsko Tomas | Smrekova 26, 1007 Zilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2751 | Krsko Tomas | Smrekova 26, 1007 Zilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2752 | Krummhorn Investments CZ s.r.o. | Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava, CESKO | 8347409 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3561,81 | 3561,81 | 712,362 | |
2753 | KSH s.r.o. | SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 54945909 | Faktúra za skenery | 52303926 | 148,43 | 148,43 | 29,686 | |
2754 | KSH s.r.o. | SNP 18, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 54945909 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303995 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
2755 | KUBER, spol. s r.o. | Galvaniho, 12/A, 82104 Bratislava, Slovensko | 35701358 | Faktúra za prepravné | 12310651 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
2756 | KULLA SK, s.r.o. | Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 31321003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,78 | 7,78 | 1,556 | |
2757 | Kutilsky s. r. o. | F. Urbánka 802/5, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 55561888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 203,26 | 203,26 | 40,652 | |
2758 | Kutilsky s. r. o. | F. Urbánka 802/5, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 55561888 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,16 | 14,16 | 2,832 | |
2759 | KVETOSLAVA KOVACIKOVA | Lichnerova 39, 90301 Senec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2760 | Kvety expres s.r.o. | Fucíkova 612/3, 987 01 Poltár, SLOVENSKO | 51870487 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,3 | 78,3 | 15,66 | |
2761 | Kvety.sk s.r.o. | Kriván 351, 962 04 Kriván, SLOVENSKO | 36641715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2331,52 | 2331,52 | 466,304 | |
2762 | Kvety.sk s.r.o. | Kriván 351, 962 04 Kriván, SLOVENSKO | 36641715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1889,77 | 1889,77 | 377,954 | |
2763 | Kvety.sk s.r.o. | Kriván 351, 962 04 Kriván, SLOVENSKO | 36641715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 772,79 | 772,79 | 154,558 | |
2764 | KyD shop s. r. o. | Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53129016 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 268,46 | 268,46 | 53,692 | |
2765 | KyD shop s. r. o. | Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53129016 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 415,85 | 415,85 | 83,17 | |
2766 | KyD shop s. r. o. | Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53129016 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 295,96 | 295,96 | 59,192 | |
2767 | KyD shop s. r. o. | Legionárska 642/31, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 53129016 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,22 | 83,22 | 16,644 | |
2768 | Kyrylo Shvets | Nám. L. Novomeského, 1224/1, 4001 Košice - Staré Mesto, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2769 | KZLM-TILIA, spol. s r.o. | Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko | 36369209 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,61 | 87,61 | 17,522 | |
2770 | KZLM-TILIA, spol. s r.o. | Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko | 36369209 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,59 | 20,59 | 4,118 | |
2771 | L&A Unlimited, spol. s.r.o. | Úhorná 7, 055 67 Úhorná, SLOVENSKO | 47564075 | Faktúra za poškodený tovar | 52101724 | 15,39 | 15,39 | 3,078 | |
2772 | L.O.A.D. TRANS s. r. o. | Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 53403088 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,74 | 12,74 | 2,548 | |
2773 | L.O.A.D. TRANS s. r. o. | Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 53403088 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,94 | 19,94 | 3,988 | |
2774 | L.O.A.D. TRANS s. r. o. | Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 53403088 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,47 | 35,47 | 7,094 | |
2775 | L.O.A.D. TRANS s. r. o. | Na stanicu 1127/23 B, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 53403088 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,96 | 23,96 | 4,792 | |
2776 | La Vita Caffe s.r.o. | Suché Mýto 515/6, 811 03 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 51468239 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,13 | 6,13 | 1,226 | |
2777 | Lacnepostreky s. r. o. | Malokrasnanská 10137/8, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 51474751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 271 | 271 | 54,2 | |
2778 | Ladislav Beno - Be & Ba | Nánanská cesta 1395/1, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 17588626 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | |
2779 | Ladislav Farkaš | 200, 941 41 Bešenov, SLOVENSKO | 43843191 | Faktúra za skenery | 52303911 | 129,28 | 129,28 | 25,856 | |
2780 | Ladislav Gajdoš | Levoeská 126, Harichovce, 5301 Harichovce, Slovensko | 35319330 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,53 | 35,53 | 7,106 | |
2781 | Ladislav Ganovsky | Dlhe Hony 6, 5801 Poprad, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
2782 | Ladislav Ganovsky | Dlhe Hony 6, 5801 Poprad, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2783 | Ladislav Goban - LAGON | Smetanova 61, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 10743316 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 52,8 | 52,8 | 10,56 | |
2784 | Ladislav Goban - LAGON | Smetanova 61, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 10743316 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 240,58 | 240,58 | 48,116 | |
2785 | Ladislav Goban - LAGON | Smetanova 61, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 10743316 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,21 | 52,21 | 10,442 | |
2786 | Ladislav Oros | Lesna 39, 8216 Zahradne, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | ||
2787 | Ladislav Rubín | Moearianská 15/A, 7101 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311075 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2788 | Ladislav Rubín | Moearianská 15/A, 7101 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311047 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
2789 | Ladislav Szabo | Jesenna 10, 044 14 Cana, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12310813 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2790 | Ladislav Šoltes - ECHO | Pod vinicou 207/59, 054 01 Levoca, SLOVENSKO | 48152692 | Faktúra za prepravné | 12310940 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
2791 | Ladislav Takács | Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO | 44597240 | Faktúra za poškodený tovar | 52303585 | 118,2 | 118,2 | 23,64 | |
2792 | Ladislav Takács | Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO | 44597240 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303756 | 238,8 | 238,8 | 47,76 | |
2793 | Ladislav Takács | Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO | 44597240 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303818 | 2460 | 2460 | 492 | |
2794 | Ladislav Takács | Štvrtok na Ostrove 119, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO | 44597240 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304029 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
2795 | Ladislav Tronka | Hlboká 209/23, 077 01 Trebišov, Královský Chlmec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310931 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2796 | LAMANTI Slovensko s. r. o. | 1ubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská eas? Nové Mesto, SLOVENSKO | 51122952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,31 | 6,31 | 1,262 | |
2797 | Lamino s.r.o. | Lokca 327, 029 51 Lokca, SLOVENSKO | 47159588 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,09 | 19,09 | 3,818 | |
2798 | LARA AR – SK s. r. o | Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO | 52378012 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 5,52 | 5,52 | 1,104 | |
2799 | LARA AR – SK s. r. o | Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO | 52378012 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 9,01 | 9,01 | 1,802 | |
2800 | LARA AR – SK s. r. o | Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO | 52378012 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 4,51 | 4,51 | 0,902 | |
2801 | LaS GROUP, s.r.o. | Kpt. Pavlíka 611/14, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 50847031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 493,44 | 493,44 | 98,688 | |
2802 | LaS GROUP, s.r.o. | Kpt. Pavlíka 611/14, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 50847031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 564,72 | 564,72 | 112,944 | |
2803 | LaS GROUP, s.r.o. | Kpt. Pavlíka 611/14, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 50847031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 91,78 | 91,78 | 18,356 | |
2804 | Laudaco, s.r.o. | Kamenná 13177/5A, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46767321 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,95 | 78,95 | 15,79 | |
2805 | LAUDOG s. r. o. | Dobrá 1147, 914 01 Trencianska Teplá, SLOVENSKO | 51900211 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,04 | 20,04 | 4,008 | |
2806 | LAUDOG s. r. o. | Dobrá 1147, 914 01 Trencianska Teplá, SLOVENSKO | 51900211 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,81 | 10,81 | 2,162 | |
2807 | Laura Budayová | 79, 951 53 Nitra, Babindol, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310837 | 23 | 23 | 4,6 | ||
2808 | Laurea Corporation s.r.o. | 1. Mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 52846601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,94 | 72,94 | 14,588 | |
2809 | Laurea Corporation s.r.o. | 1. Mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 52846601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,12 | 99,12 | 19,824 | |
2810 | Laurea Corporation s.r.o. | 1. Mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 52846601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,65 | 21,65 | 4,33 | |
2811 | Lawli s.r.o. | 1. mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 47615702 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,21 | 134,21 | 26,842 | |
2812 | Lawli s.r.o. | 1. mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 47615702 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,21 | 187,21 | 37,442 | |
2813 | Lawli s.r.o. | 1. mája 6, 943 60 Nána, SLOVENSKO | 47615702 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,86 | 93,86 | 18,772 | |
2814 | LC Partners, s.r.o. | Bitarová 207, 010 04 Bitarová, SLOVENSKO | 47700742 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,4 | 15,4 | 3,08 | |
2815 | LD Seating s.r.o., organizacná zložka podniku zahranicnej právni | Kazanská 48, 82106 Bratislava, Slovensko | 55745946 | Faktúra za prepravné | 12311074 | 50,4 | 50,4 | 10,08 | |
2816 | LD Seating s.r.o., organizacná zložka podniku zahranicnej právni | Kazanská 48, 82106 Bratislava, Slovensko | 55745946 | Faktúra za prepravné | 12311042 | 73,5 | 73,5 | 14,7 | |
2817 | Lean Commerce s. r. o. | Rosinská 13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 52594734 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2339,36 | 2339,36 | 467,872 | |
2818 | Lean Commerce s. r. o. | Rosinská 13, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 52594734 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1011,12 | 1011,12 | 202,224 | |
2819 | Lechstav, s.r.o. | Kúpe3ná 4, 8001 Prešov, Slovensko | 44557809 | Faktúra za prepravné | 12110585 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | |
2820 | Lekáren Centrum Medical s.r.o. | Andovská 6, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47122315 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,66 | 12,66 | 2,532 | |
2821 | Lekáren Centrum Medical s.r.o. | Andovská 6, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47122315 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,17 | 3,17 | 0,634 | |
2822 | LEKÁREN PHARMACIA, s.r.o. | Kellerova 8, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36465381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1842,95 | 1842,95 | 368,59 | |
2823 | LEKÁREN PHARMACIA, s.r.o. | Kellerova 8, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36465381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,97 | 55,97 | 11,194 | |
2824 | Lekáren Spojová s.r.o. | Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47769343 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,87 | 22,87 | 4,574 | |
2825 | LEMA Group s.r.o. | Kollárova 85A, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36717231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1,49 | 1,49 | 0,298 | |
2826 | LEMA Group s.r.o. | Kollárova 85A, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36717231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,21 | 11,21 | 2,242 | |
2827 | Lemix s.r.o. | Germánska 2205/11, 927 05 Šala, Slovensko | 47118067 | Faktúra za prepravné | 12310633 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | |
2828 | Lemix s.r.o. | Germánska 2205/11, 927 05 Šala, Slovensko | 47118067 | Faktúra za prepravné | 12310908 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | |
2829 | Lemix s.r.o. | Germánska 2205/11, 927 05 Šala, Slovensko | 47118067 | Faktúra za prepravné | 12311051 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2830 | LemonMonkey s. r. o. | Novohorská 7492/38, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 55287921 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,12 | 6,12 | 1,224 | |
2831 | Lenka Hajduková | Nevädzová 9b, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310612 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
2832 | Lenka Hunyadiová | Perlová 1992/64, 5601 Gelnica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2833 | Lenka Krocková | Jablonec 205, 900 87 Jablonec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310668 | 24,48 | 24,48 | 4,896 | ||
2834 | Lenka Krocková | Jablonec 205, 900 87 Jablonec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310706 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2835 | Lenka Kurinova | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12207909 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2836 | Lenka Lachetová | Hollého 332/4, 92042 Cerveník, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311065 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2837 | Lenka Miklosova | Dona Sandtnera 25, 902 01 Pezinok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310680 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | ||
2838 | Lenka Miklosova | Dona Sandtnera 25, 902 01 Pezinok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310763 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2839 | Lenka Slobodova | Vapenna 9, 82104 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,98 | 7,98 | 1,596 | ||
2840 | LEONESS, s. r. o. | Žlkovce 116, 920 42 Žlkovce, SLOVENSKO | 46173641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,27 | 22,27 | 4,454 | |
2841 | Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce | Bajerovce 114, 082 73 Bajerovce, SLOVENSKO | 44420277 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 24,5 | 24,5 | 4,9 | |
2842 | LEVIOSAART s.r.o. | Frana Mojtu 261/23, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 47742348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,62 | 14,62 | 2,924 | |
2843 | LG&M s.r.o. | Smetanova 61, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 50512404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,06 | 132,06 | 26,412 | |
2844 | LG&M s.r.o. | Smetanova 61, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 50512404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 136,68 | 136,68 | 27,336 | |
2845 | LG&M s.r.o. | Smetanova 61, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 50512404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,85 | 64,85 | 12,97 | |
2846 | LH Partners s. r. o. | Nábrežie mládeže 563/57, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 54442796 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,24 | 49,24 | 9,848 | |
2847 | LH Partners s. r. o. | Nábrežie mládeže 563/57, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 54442796 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,84 | 5,84 | 1,168 | |
2848 | Li+, s. r. o. | Parková 181, 93587 Santovka, Slovensko | 47243007 | Faktúra za prepravné | 12311024 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2849 | Libor | Dzurek, 2801 Trstena, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2850 | LIBRESSO s.r.o. | Štefánikova 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 46113355 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,59 | 15,59 | 3,118 | |
2851 | LIBRESSO s.r.o. | Štefánikova 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 46113355 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,42 | 18,42 | 3,684 | |
2852 | Liekobox, s. r. o. | Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 52621944 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1033,92 | 1033,92 | 206,784 | |
2853 | Liekobox, s. r. o. | Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 52621944 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 715,67 | 715,67 | 143,134 | |
2854 | Liekobox, s. r. o. | Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 52621944 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 850,38 | 850,38 | 170,076 | |
2855 | Liekobox, s. r. o. | Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 52621944 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 814,67 | 814,67 | 162,934 | |
2856 | Liekobox, s. r. o. | Neslušská cesta 2713, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 52621944 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 323,54 | 323,54 | 64,708 | |
2857 | LIESKO-STAV, s.r.o. | Športova 6, 900 45 Malinovo, SLOVENSKO | 35724552 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,88 | 77,88 | 15,576 | |
2858 | LIESKO-STAV, s.r.o. | Športova 6, 900 45 Malinovo, SLOVENSKO | 35724552 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,52 | 22,52 | 4,504 | |
2859 | Lifefish s.r.o. | Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51174863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 468,62 | 468,62 | 93,724 | |
2860 | Lifefish s.r.o. | Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51174863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 364,93 | 364,93 | 72,986 | |
2861 | Lifefish s.r.o. | Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51174863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 348,28 | 348,28 | 69,656 | |
2862 | Lifefish s.r.o. | Jesenná 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51174863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 303,6 | 303,6 | 60,72 | |
2863 | LiftUp s.r.o. | Petrovianska 12585/50A, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 52093603 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,27 | 4,27 | 0,854 | |
2864 | Lilik Janockova | ždiarska 1.Košice, 4012 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2865 | Limoservices Group s. r. o. | Vajnorská 57, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO | 45886318 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 145,39 | 145,39 | 29,078 | |
2866 | Limoservices Group s. r. o. | Vajnorská 57, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO | 45886318 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,17 | 15,17 | 3,034 | |
2867 | LIQUI LUBS s.r.o. | Jurkovicova 2, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46113347 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,72 | 4,72 | 0,944 | |
2868 | LITMAR, s.r.o. | Košická 8566, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46966382 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,39 | 44,39 | 8,878 | |
2869 | Lívia Matulová | Stošická 174, 3104 Liptovský Mikuláš 4, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12307793 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2870 | Lívia Szekeresová - Livixa | Bátorove Kosihy 1159, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO | 50076736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,92 | 66,92 | 13,384 | |
2871 | Lívia Szekeresová - Livixa | Bátorove Kosihy 1159, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO | 50076736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 165,22 | 165,22 | 33,044 | |
2872 | Lívia Szekeresová - Livixa | Bátorove Kosihy 1159, 946 34 Bátorove Kosihy, SLOVENSKO | 50076736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,24 | 88,24 | 17,648 | |
2873 | LM POWER s. r. o. | Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46045970 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,28 | 17,28 | 3,456 | |
2874 | LM-firestore s.r.o. | Jasenovo 59, 038 22 Jasenovo, SLOVENSKO | 47791110 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,64 | 23,64 | 4,728 | |
2875 | Lörincz Peter | Jókaiho 2763/5, 943 60 Nána, Slovensko | 45843601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,53 | 27,53 | 5,506 | |
2876 | Lörincz Peter | Jókaiho 2763/5, 943 60 Nána, Slovensko | 45843601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,2 | 21,2 | 4,24 | |
2877 | Lörincz Peter | Jókaiho 2763/5, 943 60 Nána, Slovensko | 45843601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2878 | LOVTEK, s.r.o. | Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, SLOVENSKO | 36534153 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 534,41 | 534,41 | 106,882 | |
2879 | LOVTEK, s.r.o. | Slatinská 1705/248, 018 61 Beluša, SLOVENSKO | 36534153 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 240,62 | 240,62 | 48,124 | |
2880 | L-SPORTING, s.r.o. | Hlboká 92, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 36240338 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,39 | 74,39 | 14,878 | |
2881 | LST centrum s. r. o. | Partizánska 3545/4, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 47984155 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,21 | 16,21 | 3,242 | |
2882 | LST centrum s. r. o. | Partizánska 3545/4, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 47984155 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,72 | 8,72 | 1,744 | |
2883 | LUANA, spol. s r.o. | Nám. M.Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, SLOVENSKO | 36198064 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 365,7 | 365,7 | 73,14 | |
2884 | LUANA, spol. s r.o. | Nám. M.Pajdušáka 46, 053 11 Smižany, SLOVENSKO | 36198064 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 139,84 | 139,84 | 27,968 | |
2885 | LubCor s. r. o. | Lubovec 64, 082 42 Lubovec, SLOVENSKO | 53290011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,6 | 62,6 | 12,52 | |
2886 | LubCor s. r. o. | Lubovec 64, 082 42 Lubovec, SLOVENSKO | 53290011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,46 | 21,46 | 4,292 | |
2887 | Lubomír Bertoš | Lomonosovova 26, 4001 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
2888 | Lubomír Cifra AQUA SERVIS | Záhradná 1999/1, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 33144249 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,91 | 4,91 | 0,982 | |
2889 | Lubomír Cverha | Jánošíkova 5361/4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,34 | 22,34 | 4,468 | ||
2890 | Lubomír Hollý | Alekšince 577, 951 22 Alekšince, SLOVENSKO | 47502177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,01 | 25,01 | 5,002 | |
2891 | Lubomír Hollý | Alekšince 577, 951 22 Alekšince, SLOVENSKO | 47502177 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,33 | 8,33 | 1,666 | |
2892 | Lubomír Ježo - JM-design | Dlhá 85E, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 43914161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19107,58 | 19107,58 | 3821,516 | |
2893 | Lubomír Ježo - JM-design | Dlhá 85E, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 43914161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6769,27 | 6769,27 | 1353,854 | |
2894 | Lubomír Ježo - JM-design | Dlhá 85E, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 43914161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,3 | 30,3 | 6,06 | |
2895 | Lubomír Klacko | Ostrá 19/201, 3401 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310649 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
2896 | Lubomír Klacko | Ostrá 19/201, 3401 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310701 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
2897 | Lubomír Meriac MLTOOLS | Litovelská 563/2, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 32954808 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 238,55 | 238,55 | 47,71 | |
2898 | Lubomír Meriac MLTOOLS | Litovelská 563/2, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 32954808 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,4 | 46,4 | 9,28 | |
2899 | Lubomír Novák - Ovocná škôlka | Kuralany 34, 935 64 Kuralany, SLOVENSKO | 30385539 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,86 | 21,86 | 4,372 | |
2900 | Lubomír Páleník | Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,6 | 10,6 | 2,12 | ||
2901 | Lubomír Páleník | Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,08 | 5,08 | 1,016 | ||
2902 | Lubomír Páleník | Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,64 | 32,64 | 6,528 | ||
2903 | Lubomír Páleník | Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,45 | 10,45 | 2,09 | ||
2904 | Lubomír Páleník | Slaská 98, 966 22 Slaská, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,88 | 4,88 | 0,976 | ||
2905 | Lubomír Slabý AGRO/MOTO SERVIS | Námestie slobody 1624/31, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 43610013 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,21 | 26,21 | 5,242 | |
2906 | Lubomír Šalátek | M. Schneidra Trnavského 1998/22, 841 01 Bratislava-Dúbravka, SLOVENSKO | 44653921 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,06 | 5,06 | 1,012 | |
2907 | Lubomíra Košcakova | Mlynská 38, 5907 Lendak, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310735 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2908 | Lubomíra Krúpová | Hviezdoslavova 39/59, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 52779955 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 158,66 | 158,66 | 31,732 | |
2909 | Lubor Kozakovic | Hrabová 24, 900 43 Hamuliakovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310689 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
2910 | Lubor Kozakovic | Hrabová 24, 900 43 Hamuliakovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310757 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | ||
2911 | Lubor Kozakovic | Hrabová 24, 900 43 Hamuliakovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311054 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
2912 | Luboslav Janus JANUS NÁPOJE | SNP 829/177, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 40434796 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 425,35 | 425,35 | 85,07 | |
2913 | Luboslav Janus JANUS NÁPOJE | SNP 829/177, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 40434796 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 433,91 | 433,91 | 86,782 | |
2914 | Luboslav Janus JANUS NÁPOJE | SNP 829/177, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 40434796 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 200,16 | 200,16 | 40,032 | |
2915 | Luboš Branický | Rybárska 48/1, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO | 47062479 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,75 | 104,75 | 20,95 | |
2916 | Luboš Kardoš | Kardošová Vieska 24, 1816 Domaniža, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310847 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2917 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310920 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | ||
2918 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310638 | 23,07 | 23,07 | 4,614 | ||
2919 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310918 | 13,38 | 13,38 | 2,676 | ||
2920 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310733 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2921 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310741 | 93,59 | 93,59 | 18,718 | ||
2922 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310882 | 45,76 | 45,76 | 9,152 | ||
2923 | Luboš Rác | Školská 81, 95136 Lehota, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311046 | 114,97 | 114,97 | 22,994 | ||
2924 | Lucia Boršoš | L. Kossutha 3058/98A, 7701 Královský Chlmec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310816 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
2925 | Lucia Hucíková-Školácik Majo | Pekárenská 277, 2801 Brezovica, Slovensko | 47880775 | Faktúra za prepravné | 12308392 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
2926 | Lucia Kenderová | Lekáren Benu OC Cassovia Pri Prachárni 4, 4011 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2927 | Lucia Klimcíková | Vyšný koniec 1457/34, 029 56 Zákamenné, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311140 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2928 | Lucia Kurucová | Štiavnické Bane 915, 96981 Štiavnické Bane, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 24,5 | 24,5 | 4,9 | ||
2929 | Lucia Rošková R-INTERIÉR | M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 41192516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,26 | 177,26 | 35,452 | |
2930 | Lucia Rošková R-INTERIÉR | M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 41192516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,1 | 68,1 | 13,62 | |
2931 | Lucia Šebestová - WoodenLove | Koplotovce 283, 920 01 Koplotovce, SLOVENSKO | 52968073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,3 | 59,3 | 11,86 | |
2932 | Lucia Šebestová - WoodenLove | Koplotovce 283, 920 01 Koplotovce, SLOVENSKO | 52968073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,97 | 51,97 | 10,394 | |
2933 | Ludmila Šusterová | Kokšov-Bakša 348, 4413 Košice okolie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12210145 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2934 | LUENA TRADE s.r.o. | Révová 7, 811 02 Bratislava, SLOVENSKO | 36724602 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,18 | 47,18 | 9,436 | |
2935 | LUENA TRADE s.r.o. | Révová 7, 811 02 Bratislava, SLOVENSKO | 36724602 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13 | 13 | 2,6 | |
2936 | Lukacek s.r.o. | Mocarianska 1537/10, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 36586218 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,46 | 23,46 | 4,692 | |
2937 | LUKAMOS, s. r. o. | Precín 2, 018 15 Precín, SLOVENSKO | 46256474 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,18 | 5,18 | 1,036 | |
2938 | Lukas | M.r. štefanika 2, 94002 Nove zamky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
2939 | Lukáš Adamcík | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311166 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
2940 | Lukáš Dedic | Raková, 1373, 2351 Raková, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
2941 | Lukáš Dúran | Hlavná 149/149, 941 03 Úlany nad Žitavou, SLOVENSKO | 51687020 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,5 | 117,5 | 23,5 | |
2942 | Lukáš Dúran | Hlavná 149/149, 941 03 Úlany nad Žitavou, SLOVENSKO | 51687020 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,02 | 18,02 | 3,604 | |
2943 | Lukáš Falat | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Raea, SLOVENSKO | 52735168 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 4,49 | 4,49 | 0,898 | |
2944 | Lukáš Falat | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Raea, SLOVENSKO | 52735168 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 47,51 | 47,51 | 9,502 | |
2945 | Lukáš Kalis | Nová 199, 2713 Hladovka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
2946 | Lukáš Malovec | 403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO | 52764664 | Faktúra za skenery | 52303927 | 119,7 | 119,7 | 23,94 | |
2947 | Lukáš Malovec | 403, 919 33 Trakovice, SLOVENSKO | 52764664 | Faktúra za poškodený tovar | 52304066 | 56,39 | 56,39 | 11,278 | |
2948 | Lukáš Martinko | Bardejovská 38, 8006 1ubotice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311159 | 33,98 | 33,98 | 6,796 | ||
2949 | Lukáš Martinko | Bardejovská 38, 8006 1ubotice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311207 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | ||
2950 | Lukáš Pavlícek | Jablonové 400, 90054 Jablonové, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | ||
2951 | Lukáš Ratulovský | Plavecké Podhradie 443, 906 36 Plavecké Podhradie, SLOVENSKO | 52154033 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,62 | 10,62 | 2,124 | |
2952 | Lukáš Rybanský | Partizásnká 67, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2953 | Lukáš Szabo | Lesná 49/8, 7661 Backov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
2954 | Lukáš Šimo | Rybárska 34, 96231 Sliac, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
2955 | LuMa s. r. o. | Kalameny 112, 034 82 Kalameny, SLOVENSKO | 53508467 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,64 | 73,64 | 14,728 | |
2956 | LUMA Vinicné s. r. o. | Hlavná 169/277, 900 23 Vinicné, SLOVENSKO | 47915137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 144,35 | 144,35 | 28,87 | |
2957 | LUXORD, s. r. o. | Ulica Bosniacka 4525/45, 917 05 Trnava, SLOVENSKO | 53488636 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,18 | 53,18 | 10,636 | |
2958 | LUXORD, s. r. o. | Ulica Bosniacka 4525/45, 917 05 Trnava, SLOVENSKO | 53488636 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,3 | 4,3 | 0,86 | |
2959 | Luxury Car Design s. r. o. | Školský dvor 12/10, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 55793061 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,81 | 59,81 | 11,962 | |
2960 | M & V SLOVAKIA, s.r.o. | Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 31642462 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 861,79 | 861,79 | 172,358 | |
2961 | M & V SLOVAKIA, s.r.o. | Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 31642462 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 283,43 | 283,43 | 56,686 | |
2962 | M ä s p o m a spol. s r.o. | ul.T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 650803 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1330,36 | 1330,36 | 266,072 | |
2963 | M ä s p o m a spol. s r.o. | ul.T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 650803 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 642,6 | 642,6 | 128,52 | |
2964 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 376,43 | 376,43 | 75,286 | |
2965 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 285,98 | 285,98 | 57,196 | |
2966 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 408,68 | 408,68 | 81,736 | |
2967 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 317,3 | 317,3 | 63,46 | |
2968 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 516,95 | 516,95 | 103,39 | |
2969 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 176,18 | 176,18 | 35,236 | |
2970 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 8,32 | 8,32 | 1,664 | |
2971 | M Luxury Bazar s.r.o. | Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 51186489 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 621,56 | 621,56 | 124,312 | |
2972 | M Luxury Nábytok, s. r. o. | Rákoš 26, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 36325953 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2973 | M Luxury Nábytok, s. r. o. | Rákoš 26, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 36325953 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
2974 | M Luxury Nábytok, s. r. o. | Rákoš 26, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 36325953 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | |
2975 | M+M Nova, spol. s r. o. | M. R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky, SLOVENSKO | 44872011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,95 | 65,95 | 13,19 | |
2976 | M+M Nova, spol. s r. o. | M. R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky, SLOVENSKO | 44872011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,41 | 42,41 | 8,482 | |
2977 | mabia trnava, s.r.o. | Logistická ulica 8, 919 26 Zavar, SLOVENSKO | 44536992 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 461,45 | 461,45 | 92,29 | |
2978 | mabia trnava, s.r.o. | Logistická ulica 8, 919 26 Zavar, SLOVENSKO | 44536992 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 254,52 | 254,52 | 50,904 | |
2979 | made4bike s.r.o. | Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45500959 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,4 | 134,4 | 26,88 | |
2980 | MADMAT s.r.o. | Jurkovicova 10, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 36364398 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 763,5 | 763,5 | 152,7 | |
2981 | MADMAT s.r.o. | Jurkovicova 10, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 36364398 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 582,02 | 582,02 | 116,404 | |
2982 | MADMAT s.r.o. | Jurkovicova 10, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 36364398 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 235,74 | 235,74 | 47,148 | |
2983 | MAF trade s.r.o. | Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 53046234 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,42 | 177,42 | 35,484 | |
2984 | MAF trade s.r.o. | Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 53046234 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,88 | 26,88 | 5,376 | |
2985 | Mafex s.r.o | Hollého 1523/3, 040 01 Košice IV, Juh, Slovensko | 44756496 | Faktúra za prepravné | 12310677 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | |
2986 | Magda Sladek Botankova | Na hlinách 27, 917 01 Trnava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310809 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
2987 | Magdaléna Halászová | Želiarská, 040 13 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311067 | 19,99 | 19,99 | 3,998 | ||
2988 | Magdaléna Halászová | Želiarská, 040 13 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311198 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
2989 | Magic Works s. r. o. | Dibrovova ulica 841/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54961050 | Faktúra za skenery | 52303928 | 253,76 | 253,76 | 50,752 | |
2990 | MAGNETKOMAT s.r.o. | Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51008874 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,72 | 41,72 | 8,344 | |
2991 | MAGNETKOMAT s.r.o. | Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51008874 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,77 | 5,77 | 1,154 | |
2992 | MAGNIFIQUE FASHION s.r.o. | Hodžova 196/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 50394541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,22 | 37,22 | 7,444 | |
2993 | MAGNIFIQUE FASHION s.r.o. | Hodžova 196/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 50394541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,49 | 24,49 | 4,898 | |
2994 | MAGNIFIQUE FASHION s.r.o. | Hodžova 196/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 50394541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,45 | 5,45 | 1,09 | |
2995 | Magnólia SE s. r. o. | Lipová 17, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 47122188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,48 | 34,48 | 6,896 | |
2996 | Magnólia SE s. r. o. | Lipová 17, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 47122188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,3 | 30,3 | 6,06 | |
2997 | Magnólia SE s. r. o. | Lipová 17, 082 21 Velký Šariš, SLOVENSKO | 47122188 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,75 | 16,75 | 3,35 | |
2998 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 701,12 | 701,12 | 140,224 | |
2999 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 10901232 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 33 | 33 | 6,6 | |
3000 | MAHUT – REALITY s.r.o. | Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 52921344 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
3001 | Machalová Lubica | Štúrova 1527/44, 901 01 Malacky, SLOVENSKO | 45387915 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,11 | 147,11 | 29,422 | |
3002 | Machalová Lubica | Štúrova 1527/44, 901 01 Malacky, SLOVENSKO | 45387915 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,59 | 65,59 | 13,118 | |
3003 | Maitec s.r.o. | Dlhá 105, 949 07 Nitra, SLOVENSKO | 48119326 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,08 | 69,08 | 13,816 | |
3004 | Maja Špaková | Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,44 | 3,44 | 0,688 | ||
3005 | Maja Špaková | Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,55 | 103,55 | 20,71 | ||
3006 | Maja Špaková | Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 568,86 | 568,86 | 113,772 | ||
3007 | Maja Špaková | Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1449,49 | 1449,49 | 289,898 | ||
3008 | Maja Špaková | Školská 325/29, 094 12 Vechec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,41 | 56,41 | 11,282 | ||
3009 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | Priemyselná 306, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 36627348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,53 | 90,53 | 18,106 | |
3010 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. | Priemyselná 306, 050 01 Revúca, SLOVENSKO | 36627348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 155,94 | 155,94 | 31,188 | |
3011 | MAKoMAK, s. r. o. | Jesenského 1627/6, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 53653483 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,77 | 23,77 | 4,754 | |
3012 | MALMEX s.r.o. | SNP 149/58, 916 01 Stará Turá, Slovensko | 36317624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,26 | 11,26 | 2,252 | |
3013 | MALMEX s.r.o. | SNP 149/58, 916 01 Stará Turá, Slovensko | 36317624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,6 | 31,6 | 6,32 | |
3014 | MALOVANÝ SVET s. r. o. | Komenského 500/30, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 53128044 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 150,7 | 150,7 | 30,14 | |
3015 | Maluha s. r. o. | Vyševcová 498/14, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | 55038115 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,18 | 7,18 | 1,436 | |
3016 | MAMUT MEDIA, s. r. o. | Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53507886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,72 | 65,72 | 13,144 | |
3017 | MAMUT MEDIA, s. r. o. | Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53507886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,17 | 35,17 | 7,034 | |
3018 | MAMUT MEDIA, s. r. o. | Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53507886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,37 | 13,37 | 2,674 | |
3019 | MARAS-MONT, s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50791117 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |
3020 | MARAS-MONT, s. r. o. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50791117 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,27 | 5,27 | 1,054 | |
3021 | Marcel Hrabovský | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12207406 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3022 | Marcel Juhás | Pod Rožkami 55, 044 31 Družstevná pri Horn., SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | ||
3023 | Marcel Reisel | Zahumenska 169/19, 97223 Dolné Vestenice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
3024 | Marcela Kovácová - TEXTILSTAR | 29.augusta 19/16, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO | 52823164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,7 | 51,7 | 10,34 | |
3025 | Marcela Kovácová - TEXTILSTAR | 29.augusta 19/16, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO | 52823164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,52 | 18,52 | 3,704 | |
3026 | Marcela Lackovicová | Viktora Bilcíka 15, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3027 | Marcela Lackovicová | Viktora Bilcíka 15, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
3028 | Marcela Zitnakova | Jokaiho 312, 98401 Lucenec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3029 | Marcela Žitnáková | ul.9.mája 32, 987 01 Poltár, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,23 | 20,23 | 4,046 | ||
3030 | MARCONY, s.r.o. | Hubová 252, 034 93 Hubová, SLOVENSKO | 36428132 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,28 | 24,28 | 4,856 | |
3031 | Marek Brodec | Novot 166, 2955 Novot, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
3032 | Marek Ciernik | Zakvášov 1519/53, 1707 Považská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
3033 | Marek Fábry | Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko | 46763350 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 3,65 | 3,65 | 0,73 | |
3034 | Marek Fábry | Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko | 46763350 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 29,62 | 29,62 | 5,924 | |
3035 | Marek Fábry | Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko | 46763350 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 6,29 | 6,29 | 1,258 | |
3036 | Marek Fábry | Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko | 46763350 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 11,66 | 11,66 | 2,332 | |
3037 | Marek Fábry | Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko | 46763350 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 7,9 | 7,9 | 1,58 | |
3038 | Marek Fábry | Iurkovce 96, 99127 Iurkovce, Slovensko | 46763350 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 6,23 | 6,23 | 1,246 | |
3039 | Marek Fedor | Bratislavská 433/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310976 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3040 | Marek Fedor | Bratislavská 433/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311035 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | ||
3041 | Marek Hulala | Murgašová 8, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3042 | Marek Jarkovský, Drevotok | Vydumanec 2661/49, 8001 Prešov, Slovensko | 50577191 | Faktúra za prepravné | 12311114 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | |
3043 | Marek Jarkovský, Drevotok | Vydumanec 2661/49, 8001 Prešov, Slovensko | 50577191 | Faktúra za prepravné | 12311186 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
3044 | Marek Jurcík | Športová 9a, 90042 Dunajská Lužná, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310817 | 24,69 | 24,69 | 4,938 | ||
3045 | Marek Jurcík | Športová 9a, 90042 Dunajská Lužná, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310896 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3046 | Marek Klein DELIMA TRANS | Horné Rakovce 1412/27, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 54554403 | Faktúra za skenery | 52303929 | 28,73 | 28,73 | 5,746 | |
3047 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3048 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3049 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3050 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3051 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3052 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3053 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3054 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3055 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3056 | Marek Kopác | Sídlisko Hrad 6, 5304 Spišské Podhradie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3057 | Marek Maršala - LEDlumar | Nám. V. Dunajského 13/23, 976 55 Lubietová, SLOVENSKO | 42070155 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | |
3058 | Marek Mašlonka | Dr.Greša 7, 8221 Velký Šariš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3059 | Marek Nehila | Benadiková 305, 3204 Benadiková, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3060 | Marek Ondavský | Fucíkova 967/27, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 182,78 | 182,78 | 36,556 | ||
3061 | Marek Palo | Pozdišovce 281, 7201 Pozdišovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 55,96 | 55,96 | 11,192 | ||
3062 | Marek Pazúrik ml. | Podbiel 465, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 53484754 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 318,44 | 318,44 | 63,688 | |
3063 | Marek Pazúrik ml. | Podbiel 465, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 53484754 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 166,31 | 166,31 | 33,262 | |
3064 | Marek Semhric - SEMPRO | Dubinné 34, 086 12 Dubinné, SLOVENSKO | 43838685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 305,04 | 305,04 | 61,008 | |
3065 | Marek Semhric - SEMPRO | Dubinné 34, 086 12 Dubinné, SLOVENSKO | 43838685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,29 | 93,29 | 18,658 | |
3066 | Marek Solovic | Studenohorská 2090/79, 84103 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3067 | Marek Strelec | Karpatská 4, 97411 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310673 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3068 | Marek Tamaškovic | Havla Husára 10, 94106 Komjatice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310628 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3069 | Mareno s. r. o. | Janka Krála 1194/14, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 54922224 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,29 | 128,29 | 25,658 | |
3070 | Mareno s. r. o. | Janka Krála 1194/14, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 54922224 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,21 | 97,21 | 19,442 | |
3071 | Mareti s. r. o. | Furdeková 8, 85103 Bratislava, Slovensko | 51035235 | Faktúra za prepravné | 12311121 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
3072 | MARGARETKA PO, s. r. o. | Dúbravská 89, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44987447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 335,09 | 335,09 | 67,018 | |
3073 | Margita Kubjatková - MARGITA | Cadecka 1536, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 30550173 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 355,98 | 355,98 | 71,196 | |
3074 | Margita Kubjatková - MARGITA | Cadecka 1536, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 30550173 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 335,04 | 335,04 | 67,008 | |
3075 | Margita Kubjatková - MARGITA | Cadecka 1536, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 30550173 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,35 | 60,35 | 12,07 | |
3076 | MARGOC, s.r.o. | Sielnica 280, 962 31 Sielnica, SLOVENSKO | 36690686 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,96 | 19,96 | 3,992 | |
3077 | Mária Bakošová | Pádivého 10, 911 01 Kubrá, Trencín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311070 | 15,98 | 15,98 | 3,196 | ||
3078 | Mária Bakošová | Pádivého 10, 911 01 Kubrá, Trencín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311201 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3079 | Mária Barbušinová | Vajnorská 69, 83103 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310693 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3080 | Mária Bennárová | Hájske 160, 951 33 Hájske, SLOVENSKO | 44299991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 876,13 | 876,13 | 175,226 | |
3081 | Mária Bennárová | Hájske 160, 951 33 Hájske, SLOVENSKO | 44299991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 157,48 | 157,48 | 31,496 | |
3082 | Mária Jurková EURO - TERM | Jesenského 2557/177, 069 01 Snina, Slovensko | 33605203 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,83 | 9,83 | 1,966 | |
3083 | Mária Konuchová | Plátenícka 294/96, 2744 Štefanov nad Oravou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
3084 | Mária Krcmáriková - Biomajak | A. Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 33768609 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,67 | 69,67 | 13,934 | |
3085 | Mária Krcmáriková - Biomajak | A. Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 33768609 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,66 | 28,66 | 5,732 | |
3086 | Mária Kutláková | Tapešovo 110, 2951 Tapešovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310658 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3087 | Mária Lovecká | Kollárova 21, 90851 Holíe, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12202470 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3088 | Mária Mesarosova | Varšavská, 3, 4013 Kosice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310679 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3089 | Maria Nagyova | Pionierska 22, 930 11 Topolníky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311088 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3090 | Mária Podolanová | Faktúra za prepravné | 12311313 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |||
3091 | Mária Potocká | Šafáriková 2/A, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310909 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3092 | Mária Puhovichova | Hranieiarska 136/40, 85110 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310948 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3093 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY | Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 30666171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,22 | 52,22 | 10,444 | |
3094 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY | Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 30666171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,66 | 13,66 | 2,732 | |
3095 | Mária Ružicková | Guothova 11, 83101 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310788 | 13 | 13 | 2,6 | ||
3096 | Mária Špetlová | Vinohradnícka 240, 7681 Cerhov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3097 | Mária Štefanovská | Sadová 33, 6601 Humenné, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3098 | Mariage, s. r. o. | 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO | 55714226 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,98 | 24,98 | 4,996 | |
3099 | Mariage, s. r. o. | 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO | 55714226 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,12 | 9,12 | 1,824 | |
3100 | Mariage, s. r. o. | 1, 086 06 Lenartov, SLOVENSKO | 55714226 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | |
3101 | Marián Bakajsa | Rakovec nad Ondavou 299, 7203 Rakovec nad Ondavou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311410 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3102 | Marián Karvay - MURPLAST | Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO | 41777280 | Faktúra za skenery | 52303930 | 201,1 | 201,1 | 40,22 | |
3103 | Marián Karvay - MURPLAST | Štefánikova 162/112, 956 31 Krušovce, SLOVENSKO | 41777280 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303998 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
3104 | Marián Markovic | Brezová 2073/19, 95803 PARTIZÁNSKE, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310805 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3105 | Marián Markovic | Brezová 2073/19, 95803 PARTIZÁNSKE, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310899 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3106 | Marián Mizerák | Trencianska Turná 890, 913 21 Trencianska Turná, SLOVENSKO | 44970170 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 168,38 | 168,38 | 33,676 | |
3107 | Marián Mizerák | Trencianska Turná 890, 913 21 Trencianska Turná, SLOVENSKO | 44970170 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 163,74 | 163,74 | 32,748 | |
3108 | Marián Mizerák | Trencianska Turná 890, 913 21 Trencianska Turná, SLOVENSKO | 44970170 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,87 | 94,87 | 18,974 | |
3109 | Marian Pavlik | Juskova Vola 86, 9412 Juskova Vola, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310957 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3110 | Marián Skalina | Antona Prídavka 4851/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 45285942 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,97 | 4,97 | 0,994 | |
3111 | Marián Skalina | Antona Prídavka 4851/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 45285942 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,51 | 22,51 | 4,502 | |
3112 | Marian Slavik | Bozeny Nemcovej 65, 99001 Velky Krtis, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
3113 | Marián Válek - Akvaland | Bieloruská 5214/33, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 45430098 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,63 | 4,63 | 0,926 | |
3114 | Marian Valuš | Kluknava 392, 5351 Kluknava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310843 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3115 | Marian Valuš | Kluknava 392, 5351 Kluknava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310903 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3116 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 184,36 | 184,36 | 36,872 | |
3117 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 247,31 | 247,31 | 49,462 | |
3118 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303770 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
3119 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303771 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
3120 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303772 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
3121 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,02 | 107,02 | 21,404 | |
3122 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za poškodený tovar | 52303867 | 600 | 600 | 120 | |
3123 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,46 | 33,46 | 6,692 | |
3124 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304043 | 119,4 | 119,4 | 23,88 | |
3125 | Marián Vámoš | Centrálna 212, 90042 Miloslavov, SLOVENSKO | 51254450 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304044 | 405,96 | 405,96 | 81,192 | |
3126 | Mariana Ryznerová | Bardejovská 2049/38, 8006 Lubotice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
3127 | Marianna Paliková | Sklárska 574/1, 987 01 Poltár, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311043 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3128 | marianna plus s.r.o. | Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 51165210 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23 | 23 | 4,6 | |
3129 | marianna plus s.r.o. | Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 51165210 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 783,98 | 783,98 | 156,796 | |
3130 | marianna plus s.r.o. | Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 51165210 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 487,14 | 487,14 | 97,428 | |
3131 | marianna plus s.r.o. | Rastislavova 2246/21, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 51165210 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | |
3132 | MARIE, s. r. o. | Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 36390861 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1923,18 | 1923,18 | 384,636 | |
3133 | MARIE, s. r. o. | Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 36390861 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1400,52 | 1400,52 | 280,104 | |
3134 | MARIE, s. r. o. | Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 36390861 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 158,02 | 158,02 | 31,604 | |
3135 | Mariia Frolova | Vinohradnicka 6, 900 24 Velky Biel, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310872 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
3136 | Mariia Frolova | Vinohradnicka 6, 900 24 Velky Biel, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310998 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3137 | Mariia Frolova | Vinohradnicka 6, 900 24 Velky Biel, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311146 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3138 | MARIMEX SK, spol. s r.o. | Rožnavská 17, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35694980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 161,29 | 161,29 | 32,258 | |
3139 | MARIMEX SK, spol. s r.o. | Rožnavská 17, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35694980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,34 | 70,34 | 14,068 | |
3140 | Mário Chuchút MAJO AUTO | K Priehrade 786/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO | 43985416 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1364,62 | 1364,62 | 272,924 | |
3141 | Mário Chuchút MAJO AUTO | K Priehrade 786/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO | 43985416 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 516,92 | 516,92 | 103,384 | |
3142 | Mario Krebes | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311171 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3143 | Mario Višnovský - EMAILA | Žilinská 650/12, 921 01 Pieštany, SLOVENSKO | 33700842 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,66 | 82,66 | 16,532 | |
3144 | Mariol shop s. r. o. | Dr. Bokesa 2047/25, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 50287061 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,41 | 107,41 | 21,482 | |
3145 | Mariol shop s. r. o. | Dr. Bokesa 2047/25, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 50287061 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 85,64 | 85,64 | 17,128 | |
3146 | Mariol shop s. r. o. | Dr. Bokesa 2047/25, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 50287061 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,26 | 73,26 | 14,652 | |
3147 | Márk Koncz | Hlavna 55, 7701 Kralovský Chlmec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311161 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3148 | MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o. | Žehrianska 2, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 47077689 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 148,92 | 148,92 | 29,784 | |
3149 | MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o. | Žehrianska 2, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 47077689 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,2 | 55,2 | 11,04 | |
3150 | MARLUS Group, s.r.o. | Za kaštielom 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 31411304 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,9 | 32,9 | 6,58 | |
3151 | MARLUS Group, s.r.o. | Za kaštielom 1, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 31411304 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,78 | 34,78 | 6,956 | |
3152 | Maronis s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 53203429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,52 | 53,52 | 10,704 | |
3153 | Maroš Kurek | Sásovská cesta 31, 97411 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310815 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3154 | Maroš Matušík s.r.o. | Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO | 52317951 | Faktúra za skenery | 52303932 | 464,44 | 464,44 | 92,888 | |
3155 | Maroš Matušík s.r.o. | Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO | 52317951 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304000 | 83,92 | 83,92 | 16,784 | |
3156 | Maroš Rodák | Duklianska 18, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 115,06 | 115,06 | 23,012 | ||
3157 | MARPAL kúrenie s. r. o. | Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 46468927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,48 | 18,48 | 3,696 | |
3158 | MARPAL kúrenie s. r. o. | Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 46468927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,74 | 81,74 | 16,348 | |
3159 | MARPAL kúrenie s. r. o. | Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 46468927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,28 | 26,28 | 5,256 | |
3160 | MARPAL kúrenie s. r. o. | Podbiel 16, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 46468927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,97 | 3,97 | 0,794 | |
3161 | Marta Štefancová | Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 44605137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7162,68 | 7162,68 | 1432,536 | |
3162 | Marta Štefancová | Nám.arm.gen.L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 44605137 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2882,47 | 2882,47 | 576,494 | |
3163 | MARTAXI s.r.o. | Vinohradská ulica 304, 95178 Kolínany, SLOVENSKO | 50152891 | Faktúra za poškodený tovar | 52303228 | 1,44 | 1,44 | 0,288 | |
3164 | Martin Bilcák | Mlynská25, 8633 Zborov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3165 | Martin Bugár | Myjavská 117, 95172 Neverice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | ||
3166 | Martin Bugoš | Orná 8, 4018 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311060 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | ||
3167 | Martin Fabiny | Banícke námestie 13, 056 01 Gelnica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310669 | 26,99 | 26,99 | 5,398 | ||
3168 | Martin Fabiny | Banícke námestie 13, 056 01 Gelnica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310753 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3169 | Martin Gronský | Ustianska 7177/54, 917 01 Trnava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306255 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3170 | Martin Chlebana - MACHO | Dvorkinova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO | 34414665 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,32 | 25,32 | 5,064 | |
3171 | Martin Chlebana - MACHO | Dvorkinova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO | 34414665 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,66 | 13,66 | 2,732 | |
3172 | Martin Chlebana - MACHO | Dvorkinova 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, SLOVENSKO | 34414665 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,52 | 5,52 | 1,104 | |
3173 | Martin Ilencík | Považská 1984/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 41885538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 160,64 | 160,64 | 32,128 | |
3174 | Martin Ilencík | Považská 1984/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 41885538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,16 | 40,16 | 8,032 | |
3175 | Martin KILIK | Salgovska 38/15, 8261 Ražnany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3176 | Martin Krajicek | Jablonová 630/64, 010 04 Závodie, Slovensko | 46951415 | Faktúra za poškodený tovar | 52201254 | 56,06 | 56,06 | 11,212 | |
3177 | Martin Krajicek | Jablonová 630/64, 010 04 Závodie, Slovensko | 46951415 | Faktúra za poškodený tovar | 52200045 | 12,26 | 12,26 | 2,452 | |
3178 | Martin Kral | Pod Sokolom, 95101 Nitra - Hrnciarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310750 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3179 | Martin Kubica KUBICASPORT | Pri celulózke 8710/47, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 43431381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 247,91 | 247,91 | 49,582 | |
3180 | Martin Kubica KUBICASPORT | Pri celulózke 8710/47, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 43431381 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1054,46 | 1054,46 | 210,892 | |
3181 | Martin Kucan | Exnárová 29, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
3182 | Martin Kucan | Exnárová 29, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3183 | Martin Lancaric - MLECO | Hlavná 318, 922 31 Ratnovce, SLOVENSKO | 44667795 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,95 | 3,95 | 0,79 | |
3184 | Martin Leššo - LEMA | Župcany 1, 080 01 Župcany, SLOVENSKO | 47348453 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,46 | 64,46 | 12,892 | |
3185 | Martin Lieskovský | Lesnícka 1593/22, 96001 Zvolen, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311020 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3186 | Martin Matta | 94, 072 05 Ložín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310958 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3187 | Martin Mundier | Kmetka 2083/4, 3601 Martin, SLOVENSKO | 52881083 | Faktúra za poškodený tovar | 52202952 | 8,45 | 8,45 | 1,69 | |
3188 | Martin Petovský | Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO | 51849291 | Faktúra za skenery | 52303933 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
3189 | Martin Petovský | Nábrežie A.Hlinku 2302/29, 92001 Hlohovec, SLOVENSKO | 51849291 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304001 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
3190 | Martin Reznicák | 229, 065 11 Nová Lubovna, Slovensko | 48306738 | Faktúra za poškodený tovar | 52202815 | 6,93 | 6,93 | 1,386 | |
3191 | Martin Reznicák | 229, 065 11 Nová Lubovna, Slovensko | 48306738 | Faktúra za poškodený tovar | 52204155 | 62,65 | 62,65 | 12,53 | |
3192 | Martin Ruta | Šoporna 671, 925 52 Šoporna, SLOVENSKO | 51295873 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,7 | 19,7 | 3,94 | |
3193 | Martin Sliva | Šalviova 3765/10, 94911 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310955 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3194 | Martin Stehlík STELMART | Brezová 434/3A, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko | 32033192 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,37 | 15,37 | 3,074 | |
3195 | Martin Teplický | Rudno 41, 038 22 Rudno, SLOVENSKO | 45961697 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,46 | 34,46 | 6,892 | |
3196 | Martin Teplický | Rudno 41, 038 22 Rudno, SLOVENSKO | 45961697 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,79 | 9,79 | 1,958 | |
3197 | Martin Vaško | Beniakova 24, 4018 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 39,5 | 39,5 | 7,9 | ||
3198 | Martina Bonková | Hladovka 188, 2713 Hladovka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310695 | 1,49 | 1,49 | 0,298 | ||
3199 | Martina Geisbacherová | Bzovícka 3173/24, 851 07 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 47028025 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,41 | 14,41 | 2,882 | |
3200 | Martina Chabadová | Jantárová 4, 040 01 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310965 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3201 | Martina Karabinošová - ZABAVKOVO-TVORILKOVO | Oravská 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 42419778 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,3 | 6,3 | 1,26 | |
3202 | Martina Karabinošová - ZABAVKOVO-TVORILKOVO | Oravská 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 42419778 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,72 | 3,72 | 0,744 | |
3203 | Martina Karabinošová - ZABAVKOVO-TVORILKOVO | Oravská 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 42419778 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,93 | 23,93 | 4,786 | |
3204 | Martina Medvedová - Nutrilis | Podzámcok 211, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO | 44763034 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,12 | 46,12 | 9,224 | |
3205 | Martina Medvedová - Nutrilis | Podzámcok 211, 962 61 Podzámcok, SLOVENSKO | 44763034 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,3 | 4,3 | 0,86 | |
3206 | Martina Mihálová | Benovského 8, 84101 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310868 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3207 | Martina Stašáková | Malozáblatská, 91106 Treneín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12302777 | 9 | 9 | 1,8 | ||
3208 | Martina Šerá | Moravská 1632/34, 2001 Púchov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310871 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3209 | MARTINO SK s. r. o. | Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO | 44611447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,81 | 83,81 | 16,762 | |
3210 | MARTINO SK s. r. o. | Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO | 44611447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,57 | 61,57 | 12,314 | |
3211 | MARTINO SK s. r. o. | Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO | 44611447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,7 | 52,7 | 10,54 | |
3212 | MARTINO SK s. r. o. | Švábska 6820/28, 080 05 Prešov - Solivar, SLOVENSKO | 44611447 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,46 | 27,46 | 5,492 | |
3213 | Martišková Renáta | Kesovský rad 1176/10, 951 15 Mojmírovce, SLOVENSKO | 31131832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,82 | 43,82 | 8,764 | |
3214 | MASAYA s.r.o. | Tatranská 6555/6, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45705232 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,96 | 12,96 | 2,592 | |
3215 | Matej Bednar | Garbiarska 17, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 160,8 | 160,8 | 32,16 | ||
3216 | Matej Bednar | Garbiarska 17, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,2 | 32,2 | 6,44 | ||
3217 | Matej Gmuca | Veterná ulica 858/28, 053 42 Krompachy, SLOVENSKO | 55798381 | Faktúra za skenery | 52303934 | 57,46 | 57,46 | 11,492 | |
3218 | Matej Krcmár | Púpavová 73, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311073 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | ||
3219 | Matej Krcmár | Púpavová 73, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311041 | 21,67 | 21,67 | 4,334 | ||
3220 | Matej Režnický | SNP 28, 5321 Markušovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310829 | 44 | 44 | 8,8 | ||
3221 | Matej Režnický | SNP 28, 5321 Markušovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311179 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
3222 | Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov | Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 35544619 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | |
3223 | MAT-obaly, s.r.o. | Cesta polnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 36315303 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 317,28 | 317,28 | 63,456 | |
3224 | MATRATEX manufacture s.r.o. | Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 36403687 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 91,99 | 91,99 | 18,398 | |
3225 | Matúš Bryndziar | Petrovice 462, 1353 Petrovice 462, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310670 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3226 | Matúš Bryndziar | Petrovice 462, 1353 Petrovice 462, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310705 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3227 | Matúš Fortunák | Slovenského národného povstania 809/83, 075 01 Trebišov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311147 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3228 | Matúš Tomašovský | Prievozská 6A, 821 09 Bratislava II, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310718 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3229 | Matúš Uradník - SIMMAT | 157, 029 55 Novot, SLOVENSKO | 51786478 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,12 | 6,12 | 1,224 | |
3230 | MAX Parket, s.r.o. | Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35760516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 148,99 | 148,99 | 29,798 | |
3231 | MAX Parket, s.r.o. | Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35760516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,4 | 116,4 | 23,28 | |
3232 | MAX Šurany s.r.o. | Jánošíkova 23, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 50113798 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 316 | 316 | 63,2 | |
3233 | MAX Šurany s.r.o. | Jánošíkova 23, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 50113798 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,23 | 113,23 | 22,646 | |
3234 | Maxstore, s. r. o. | Školská 44, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO | 45600406 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,8 | 41,8 | 8,36 | |
3235 | Maxstore, s. r. o. | Školská 44, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO | 45600406 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,05 | 33,05 | 6,61 | |
3236 | MažeTo, s.r.o. | Lán 688/2, 029 52 Hruštín, SLOVENSKO | 44754213 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 854,05 | 854,05 | 170,81 | |
3237 | MažeTo, s.r.o. | Lán 688/2, 029 52 Hruštín, SLOVENSKO | 44754213 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 738,83 | 738,83 | 147,766 | |
3238 | MažeTo, s.r.o. | Lán 688/2, 029 52 Hruštín, SLOVENSKO | 44754213 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 262,93 | 262,93 | 52,586 | |
3239 | MÄSO PARÍŽEK, s.r.o. | Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36419401 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,25 | 16,25 | 3,25 | |
3240 | MÄSO PARÍŽEK, s.r.o. | Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36419401 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,48 | 25,48 | 5,096 | |
3241 | MÄSO PARÍŽEK, s.r.o. | Robotnícka 976/22, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36419401 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,56 | 5,56 | 1,112 | |
3242 | MB MATIA s.r.o. | SNP 1123/23, 038 53 Turany, SLOVENSKO | 51273357 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,73 | 75,73 | 15,146 | |
3243 | MDM Kabelky s r.o. | Horné Otrokovce 54, 920 62 Horné Otrokovce, SLOVENSKO | 46459740 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,66 | 48,66 | 9,732 | |
3244 | MDM Kabelky s r.o. | Horné Otrokovce 54, 920 62 Horné Otrokovce, SLOVENSKO | 46459740 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,49 | 15,49 | 3,098 | |
3245 | Mebik s. r. o. | Za Šestnástkou 838/15A, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 53670221 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 244,78 | 244,78 | 48,956 | |
3246 | Mebik s. r. o. | Za Šestnástkou 838/15A, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 53670221 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 174,61 | 174,61 | 34,922 | |
3247 | Mebik s. r. o. | Za Šestnástkou 838/15A, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 53670221 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,04 | 87,04 | 17,408 | |
3248 | MEDEIA, s. r. o. | K cintorínu 51, 010 04 Žilina - Bánová, SLOVENSKO | 31561284 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,12 | 26,12 | 5,224 | |
3249 | MEDEIA, s. r. o. | K cintorínu 51, 010 04 Žilina - Bánová, SLOVENSKO | 31561284 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,72 | 10,72 | 2,144 | |
3250 | MEDEKO CAST s.r.o. | Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 31615007 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,48 | 35,48 | 7,096 | |
3251 | Media Motion Holding, s. r. o. | Boženy Nemcovej 2559/7A, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36609145 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,37 | 28,37 | 5,674 | |
3252 | Mediale s. r. o. | Edelényska 1988/30, 048 01 Rožnava, SLOVENSKO | 53325320 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,73 | 64,73 | 12,946 | |
3253 | MEDIHUM, s.r.o. | Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35952580 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1278,86 | 1278,86 | 255,772 | |
3254 | MEDIHUM, s.r.o. | Bosákova 7, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35952580 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 418,42 | 418,42 | 83,684 | |
3255 | Medi-Pharm Center II s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 44877439 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 764,95 | 764,95 | 152,99 | |
3256 | Medi-Pharm Centrum s.r.o. | Jarková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 50052217 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,67 | 25,67 | 5,134 | |
3257 | Medi-Pharm Center III s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46534270 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,89 | 23,89 | 4,778 | |
3258 | Medi-Pharm Center II s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 44877439 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,7 | 129,7 | 25,94 | |
3259 | MEDIservis1 SK s.r.o. | Povstaleckých letcov 3204/81, 962 21 Zvolen, SLOVENSKO | 53617509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 793,98 | 793,98 | 158,796 | |
3260 | MEDIservis1 SK s.r.o. | Povstaleckých letcov 3204/81, 962 21 Zvolen, SLOVENSKO | 53617509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 176,42 | 176,42 | 35,284 | |
3261 | Meditec sk, s.r.o. | L. Štúra 235/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO | 46819762 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 768,96 | 768,96 | 153,792 | |
3262 | Meditec sk, s.r.o. | L. Štúra 235/9, 018 51 Nová Dubnica, SLOVENSKO | 46819762 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 320,72 | 320,72 | 64,144 | |
3263 | MEGADON s.r.o. | Vinné 590, 7231 Vinné, Slovensko | 52918602 | Faktúra za prepravné | 12311157 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | |
3264 | MEGAKUPA s. r. o. | Cimhová 12, 027 12 Eimhová, SLOVENSKO | 50410351 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2231,15 | 2231,15 | 446,23 | |
3265 | MEGAKUPA s. r. o. | Cimhová 12, 027 12 Eimhová, SLOVENSKO | 50410351 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 702,42 | 702,42 | 140,484 | |
3266 | MEGAKUPA s. r. o. | Cimhová 12, 027 12 Eimhová, SLOVENSKO | 50410351 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,31 | 103,31 | 20,662 | |
3267 | MEGA-SEN s.r.o. | Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO | 47855690 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 4,38 | 4,38 | 0,876 | |
3268 | MEGA-SEN s.r.o. | Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO | 47855690 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 8,65 | 8,65 | 1,73 | |
3269 | MEGA-SEN s.r.o. | Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO | 47855690 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 26,39 | 26,39 | 5,278 | |
3270 | MEGA-SEN s.r.o. | Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO | 47855690 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 37,32 | 37,32 | 7,464 | |
3271 | MEGA-SEN s.r.o. | Kolinovce 152, 053 42 Kolinovce, SLOVENSKO | 47855690 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 9,74 | 9,74 | 1,948 | |
3272 | MEINE s.r.o. | Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky, SLOVENSKO | 51427907 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 320,46 | 320,46 | 64,092 | |
3273 | Melli Interiéry, s.r.o. | Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO | 35778369 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 278,88 | 278,88 | 55,776 | |
3274 | Melli Interiéry, s.r.o. | Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO | 35778369 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 286 | 286 | 57,2 | |
3275 | Melli Interiéry, s.r.o. | Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO | 35778369 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 312,77 | 312,77 | 62,554 | |
3276 | Melli Interiéry, s.r.o. | Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôn, SLOVENSKO | 35778369 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,18 | 140,18 | 28,036 | |
3277 | MELVAMI s. r. o. | Nárad 214, 930 06 Nárad, SLOVENSKO | 54496977 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,12 | 6,12 | 1,224 | |
3278 | Menark, s.r.o. | 1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO | 47825545 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 33,1 | 33,1 | 6,62 | |
3279 | Menark, s.r.o. | 1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO | 47825545 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 47,08 | 47,08 | 9,416 | |
3280 | Menark, s.r.o. | 1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO | 47825545 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 35,84 | 35,84 | 7,168 | |
3281 | Menark, s.r.o. | 1. Esl. Brigády 72/1, 038 61 Lipovec, SLOVENSKO | 47825545 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 26,26 | 26,26 | 5,252 | |
3282 | MENATI s. r. o. | Šípová 1674/5, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 54491690 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,68 | 17,68 | 3,536 | |
3283 | Menubox, s.r.o. | Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36778605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1358,42 | 1358,42 | 271,684 | |
3284 | Menubox, s.r.o. | Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36778605 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 19,8 | 19,8 | 3,96 | |
3285 | Menubox, s.r.o. | Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36778605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 832,58 | 832,58 | 166,516 | |
3286 | Menubox, s.r.o. | Flámska 9783/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36778605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 383,28 | 383,28 | 76,656 | |
3287 | Meratex, s.r.o. | Vozárova 2261/5, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO | 43909213 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,84 | 8,84 | 1,768 | |
3288 | MERKAS, s.r.o. | Zvolenská cesta 4/2411, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46295941 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,44 | 11,44 | 2,288 | |
3289 | MERKAS, s.r.o. | Zvolenská cesta 4/2411, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46295941 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,1 | 11,1 | 2,22 | |
3290 | MERKURY SHOP s.r.o. | Duklianska 11, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51231735 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 214,04 | 214,04 | 42,808 | |
3291 | MERKURY SHOP s.r.o. | Duklianska 11, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51231735 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2852,99 | 2852,99 | 570,598 | |
3292 | MERKURY SHOP s.r.o. | Duklianska 11, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51231735 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1161,36 | 1161,36 | 232,272 | |
3293 | MERTENS spol. s r.o. | N.V.Gogola 2446/21, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 47444037 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 597,94 | 597,94 | 119,588 | |
3294 | MERTENS spol. s r.o. | N.V.Gogola 2446/21, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 47444037 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 246,36 | 246,36 | 49,272 | |
3295 | MESSIS-MK, s.r.o. | 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 47517395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 200 | 200 | 40 | |
3296 | MESSIS-MK, s.r.o. | 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 47517395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 337,04 | 337,04 | 67,408 | |
3297 | MESSIS-MK, s.r.o. | 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 47517395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 514,03 | 514,03 | 102,806 | |
3298 | MESSIS-MK, s.r.o. | 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 47517395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 497,83 | 497,83 | 99,566 | |
3299 | MESSIS-MK, s.r.o. | 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 47517395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 315,66 | 315,66 | 63,132 | |
3300 | MESSIS-MK, s.r.o. | 8. mája 492/11, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 47517395 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 204,2 | 204,2 | 40,84 | |
3301 | METAL MONT-TEAM, s. r. o. | Cínová 5, 040 17 Košice, SLOVENSKO | 47574607 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,83 | 8,83 | 1,766 | |
3302 | METALAX, s.r.o. | Partizánska 2549, 962 05 Hrioová, SLOVENSKO | 47730323 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 3,89 | 3,89 | 0,778 | |
3303 | METSON s. r. o. | Západ 1145/36, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 53093186 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2198,14 | 2198,14 | 439,628 | |
3304 | METSON s. r. o. | Západ 1145/36, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 53093186 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 685 | 685 | 137 | |
3305 | MEVA-SK s.r.o. Rožnava | Krátka 574, 049 51 Brzotín, cast Bak, SLOVENSKO | 31681051 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1724,35 | 1724,35 | 344,87 | |
3306 | MEVA-SK s.r.o. Rožnava | Krátka 574, 049 51 Brzotín, cast Bak, SLOVENSKO | 31681051 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 544,19 | 544,19 | 108,838 | |
3307 | MG AUTOLAKOVNA sro | Dolné plachetnice 425, 99124 Dolné Plachetnice, Slovensko | 47451777 | Faktúra za prepravné | 12209973 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | |
3308 | Mgr. Alexandra Asbóth | Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 46318631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,33 | 8,33 | 1,666 | |
3309 | Mgr. Alexandra Asbóth | Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 46318631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,77 | 3,77 | 0,754 | |
3310 | Mgr. Alexandra Asbóth | Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 46318631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,05 | 24,05 | 4,81 | |
3311 | Mgr. Alexandra Asbóth | Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 46318631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,14 | 31,14 | 6,228 | |
3312 | Mgr. art. Jan Janda - RE - ART | Benediktiho 1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, SLOVENSKO | 43127916 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,73 | 4,73 | 0,946 | |
3313 | Mgr. Dana Ondrušeková | Lehota 747, 951 36 Lehota, SLOVENSKO | 40950638 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 85,39 | 85,39 | 17,078 | |
3314 | Mgr. Enriko Heringh | Dialnicná 189/19, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 55632441 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,52 | 54,52 | 10,904 | |
3315 | Mgr. Enriko Heringh | Dialnicná 189/19, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 55632441 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,13 | 18,13 | 3,626 | |
3316 | Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL | Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 41546270 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1046,92 | 1046,92 | 209,384 | |
3317 | Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL | Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 41546270 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1080,24 | 1080,24 | 216,048 | |
3318 | Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL | Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 41546270 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
3319 | Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL | Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 41546270 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 862,94 | 862,94 | 172,588 | |
3320 | Mgr. Jozef Pilát - JOSTYL | Pri Delni 14691/1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 41546270 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 422,66 | 422,66 | 84,532 | |
3321 | Mgr. Karol Prandorfy | Horná Štubna 116, 038 46 Horná Štubna, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,88 | 10,88 | 2,176 | ||
3322 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,7 | 12,7 | 2,54 | |
3323 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 159,6 | 159,6 | 31,92 | |
3324 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 163,24 | 163,24 | 32,648 | |
3325 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,69 | 11,69 | 2,338 | |
3326 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 188,15 | 188,15 | 37,63 | |
3327 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,4 | 58,4 | 11,68 | |
3328 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 130,75 | 130,75 | 26,15 | |
3329 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,85 | 30,85 | 6,17 | |
3330 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,26 | 54,26 | 10,852 | |
3331 | Mgr. Klaudia Paulíny | Horné Motešice 87, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 42284953 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,77 | 3,77 | 0,754 | |
3332 | Mgr. Kristína Škutová - SAVI | M. R. Štefánika 1035/50, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 44447086 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,54 | 21,54 | 4,308 | |
3333 | Mgr. Kristína Škutová - SAVI | M. R. Štefánika 1035/50, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 44447086 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,1 | 13,1 | 2,62 | |
3334 | Mgr. Ladislav Zgabur | Strojárska 2746/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,31 | 52,31 | 10,462 | ||
3335 | Mgr. Ladislav Zgabur | Strojárska 2746/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,06 | 6,06 | 1,212 | ||
3336 | Mgr. Lubomíra Suchá | Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 33867071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,67 | 121,67 | 24,334 | |
3337 | Mgr. Lubomíra Suchá | Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 33867071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,84 | 177,84 | 35,568 | |
3338 | Mgr. Lubomíra Suchá | Varichovská 213/45, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 33867071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,99 | 34,99 | 6,998 | |
3339 | Mgr. Maroš Hrabcák BATASPORT | Lipová 4991/5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47779136 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,02 | 39,02 | 7,804 | |
3340 | Mgr. Martina Škriecková - DORMISAN | Zemianske Lieskové 450, 913 05 Melcice-Lieskové, SLOVENSKO | 43436277 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,63 | 99,63 | 19,926 | |
3341 | Mgr. Martina Škriecková - DORMISAN | Zemianske Lieskové 450, 913 05 Melcice-Lieskové, SLOVENSKO | 43436277 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,03 | 20,03 | 4,006 | |
3342 | Mgr. Monika Žitniaková Happy Wedding | Príbovce 90, 038 42 Príbovce, SLOVENSKO | 47715090 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,18 | 30,18 | 6,036 | |
3343 | Mgr. Olga Brestovicová | Turík 52, 034 83 Liptovská Teplá, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 106,94 | 106,94 | 21,388 | ||
3344 | Mgr. Olga Brestovicová | Turík 52, 034 83 Liptovská Teplá, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,08 | 99,08 | 19,816 | ||
3345 | Mgr. Olga Brestovicová | Turík 52, 034 83 Liptovská Teplá, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,66 | 12,66 | 2,532 | ||
3346 | Mgr. Peter Servanský | Partizánska Lupca 730, 032 15 Partizánska Lupca, SLOVENSKO | 44558589 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,11 | 9,11 | 1,822 | |
3347 | Mgr. Peter Servanský | Partizánska Lupca 730, 032 15 Partizánska Lupca, SLOVENSKO | 44558589 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,06 | 67,06 | 13,412 | |
3348 | Mgr. Peter Servanský | Partizánska Lupca 730, 032 15 Partizánska Lupca, SLOVENSKO | 44558589 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,74 | 24,74 | 4,948 | |
3349 | Mgr. Veronika Hrušovská | Švermova 464, 97645 Hronec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310934 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3350 | Mgr. Veronika Pupiš - Adam&Veron | Hlavná 999/54, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 51271826 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,38 | 45,38 | 9,076 | |
3351 | Mgr. Veronika Pupiš - Adam&Veron | Hlavná 999/54, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 51271826 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,53 | 23,53 | 4,706 | |
3352 | Mgr. Zuzana Bodnárová | 395, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | 42058121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,61 | 10,61 | 2,122 | |
3353 | Mgr. Zuzana Bodnárová | 395, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | 42058121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,46 | 12,46 | 2,492 | |
3354 | Mgr. Zuzana Kovalcíková | Spišské Hanušovce 131, 059 04 Spišské Hanušovce, SLOVENSKO | 47942801 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,44 | 67,44 | 13,488 | |
3355 | Mgr.art. Branislav Švárny - Mojebio | Trstany 105, 044 45 Trstany, SLOVENSKO | 40398170 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,32 | 68,32 | 13,664 | |
3356 | Mgr.art. Branislav Švárny - Mojebio | Trstany 105, 044 45 Trstany, SLOVENSKO | 40398170 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 159,65 | 159,65 | 31,93 | |
3357 | Mgr.art. Branislav Švárny - Mojebio | Trstany 105, 044 45 Trstany, SLOVENSKO | 40398170 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,45 | 31,45 | 6,29 | |
3358 | Mgr.art. Kamila Straková | Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51195780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,13 | 87,13 | 17,426 | |
3359 | Mgr.art. Kamila Straková | Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 51195780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,54 | 39,54 | 7,908 | |
3360 | MHM trans s. r. o. | Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO | 53777654 | Faktúra za skenery | 52303935 | 201,1 | 201,1 | 40,22 | |
3361 | MHM trans s. r. o. | Laurínska 518/31, 97632 Badín, SLOVENSKO | 53777654 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304002 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
3362 | MI&JA s.r.o. | Školská 9161/48A, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 45978719 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,37 | 10,37 | 2,074 | |
3363 | MIA Trans International s.r.o. | Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO | 8026319 | Faktúra za skenery | 82300247 | 51,87 | 51,87 | 10,374 | |
3364 | MIA Trans International s.r.o. | Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha CZ, CESKO | 8026319 | Faktúra za GPS Monitoring | 82300261 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | |
3365 | Micík Fashion s. r. o. | Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 52801659 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 284,11 | 284,11 | 56,822 | |
3366 | Micík Fashion s. r. o. | Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 52801659 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 224,92 | 224,92 | 44,984 | |
3367 | Micík Fashion s. r. o. | Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 52801659 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,22 | 95,22 | 19,044 | |
3368 | MICRONIX spol. s r.o. | Jegorovova 14036/37, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 31643761 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,4 | 96,4 | 19,28 | |
3369 | MIDI & Co. s.r.o. | Cintorínska 653/1, 946 32 Marcelová, Slovensko | 47737204 | Faktúra za prepravné | 12310615 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
3370 | MIDI & Co. s.r.o. | Cintorínska 653/1, 946 32 Marcelová, Slovensko | 47737204 | Faktúra za prepravné | 12310728 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | |
3371 | MIDI & Co. s.r.o. | Cintorínska 653/1, 946 32 Marcelová, Slovensko | 47737204 | Faktúra za prepravné | 12311022 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
3372 | Migret, s.r.o. | Slnecná 9, 4431 Sokol, Slovensko | 47894199 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,48 | 7,48 | 1,496 | |
3373 | Mihalechova Zuzana | Ota Holuska, 84106 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3374 | Michael Fusek | Za Hornádom 10, 052 01 Tarca, Spišská Nová Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310654 | 28,98 | 28,98 | 5,796 | ||
3375 | Michael Fusek | Za Hornádom 10, 052 01 Tarca, Spišská Nová Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310702 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | ||
3376 | Michael Marcík | Sekcovská 87, 080 01 Prešov-Šalgovík, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,62 | 15,62 | 3,124 | ||
3377 | Michaela Angyalová | Triblavinská 13, 900 25 Cierna Voda, Chorvátsky Grob, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310930 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3378 | Michaela Balgova | Kosihovce 94, 99125 Kosihovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3379 | Michaela Benová | Lubochna (Lekáren Dr.Max), 3491 Lubochna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310943 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3380 | Michaela Dlugoš Karnišová | Pod hradom 5, 8221 Velký Šariš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3381 | Michaela Fazekašová | Žiarska 635/4, 3104 Liptovský Mikuláš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310798 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3382 | Michaela Fazekašová | Žiarska 635/4, 3104 Liptovský Mikuláš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311078 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3383 | Michaela Maarova | Krajná 39, 919 51 Trnava, Špacince, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310782 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3384 | Michaela Maarova | Krajná 39, 919 51 Trnava, Špacince, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310886 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3385 | Michaela Pallérová | Dneperská 6, 4012 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3386 | Michaela Princová - il Principe | Ulica Mozartova 6330/5, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 54626731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,46 | 79,46 | 15,892 | |
3387 | Michaela Princová - il Principe | Ulica Mozartova 6330/5, 917 08 Trnava, SLOVENSKO | 54626731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,2 | 6,2 | 1,24 | |
3388 | Michaela Šrámková | Malženice, 91929 Malženice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3389 | Michaela Šutiaková | Fialková 9, 90045 Malinovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3390 | Michaela Tomašiaková | Nová 2/B, 90026 Slovenský Grob, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310610 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3391 | Michal Antolic | Humenská cesta 2/PLANEO elektro, 071 01 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310839 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3392 | Michal Blahusiak | Cinova 13B, 90041 Rovinka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310794 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3393 | Michal Buš | Hladovka 75, 027 13 Tvrdošín, Hladovka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310866 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | ||
3394 | Michal Butka | Družstevná 76/4, 7214 Pavlovce Nad Uhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12303653 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3395 | Michal Cigán | Makov 315, 023 56 Makov, SLOVENSKO | 47051647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 391,52 | 391,52 | 78,304 | |
3396 | Michal Cigán | Makov 315, 023 56 Makov, SLOVENSKO | 47051647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 194,09 | 194,09 | 38,818 | |
3397 | Michal Cimba | 38, 090 42 Štefurov, SLOVENSKO | 43763774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 136,56 | 136,56 | 27,312 | |
3398 | Michal Cimba | 38, 090 42 Štefurov, SLOVENSKO | 43763774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,97 | 97,97 | 19,594 | |
3399 | Michal Cimba | 38, 090 42 Štefurov, SLOVENSKO | 43763774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,91 | 18,91 | 3,782 | |
3400 | Michal Cingel | Na vršku 118/4, 038 41 Trebostovo, SLOVENSKO | 52037266 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,58 | 10,58 | 2,116 | |
3401 | Michal Dvorecký | Ružová 641/43, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 55176909 | Faktúra za poškodený tovar | 52303857 | 58,98 | 58,98 | 11,796 | |
3402 | Michal Dvorecký | Ružová 641/43, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 55176909 | Faktúra za skenery | 52303936 | 33,52 | 33,52 | 6,704 | |
3403 | Michal Džujka | Košarovce 42, 9406 Košarovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310629 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
3404 | Michal Figura | Matice Slovenskej 12, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3405 | Michal FOLBA | Snp 400, 90871 Moravsky Sv. Jan, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310938 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3406 | Michal Gábor | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 120,23 | 120,23 | 24,046 | ||
3407 | Michal Gábor | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 176,83 | 176,83 | 35,366 | ||
3408 | Michal Gábor | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,78 | 65,78 | 13,156 | ||
3409 | Michal Gábor | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,78 | 82,78 | 16,556 | ||
3410 | Michal Gábor | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,2 | 29,2 | 5,84 | ||
3411 | Michal Herda | Vajka nad Žitavou 315, 951 88 Lúcnica nad Žitavou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310810 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
3412 | Michal Horváth | Ruská Nová Ves 288, 080 05 Ruská Nová Ves, SLOVENSKO | 47389320 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,08 | 51,08 | 10,216 | |
3413 | Michal Juššik | Nižné Ružbachy 123, 065 02 Nižné Ružbachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310759 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3414 | Michal Juššik | Nižné Ružbachy 123, 065 02 Nižné Ružbachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310727 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
3415 | Michal Juššik | Nižné Ružbachy 123, 065 02 Nižné Ružbachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 26 | 26 | 5,2 | ||
3416 | MIchal Kacmár | Mládeže 495/3, 089 01 Svidník, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306595 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3417 | Michal Košco MIKO | Tulipánová 3591/3, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 40010210 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,21 | 107,21 | 21,442 | |
3418 | Michal Kotian | 133, 031 01 Liptovský Mikuláš, Pavcina Lehot, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310842 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3419 | Michal Kovac | Vradiste, 90849 Vradiste, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310776 | 23 | 23 | 4,6 | ||
3420 | Michal Kovác | Benadikova 125, 3204 Liptovský Ondrej, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 19,99 | 19,99 | 3,998 | ||
3421 | Michal Milý - MILTEX | Rovné 137, 090 16 Rovné, SLOVENSKO | 37654985 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,74 | 40,74 | 8,148 | |
3422 | Michal Milý - MILTEX | Rovné 137, 090 16 Rovné, SLOVENSKO | 37654985 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,7 | 12,7 | 2,54 | |
3423 | Michal Novysedlák - NOVA-X | Malachovská cesta, 97405 Banská Bystrica, Slovensko | 34705864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,41 | 15,41 | 3,082 | |
3424 | Michal Novysedlák - NOVA-X | Malachovská cesta, 97405 Banská Bystrica, Slovensko | 34705864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,66 | 19,66 | 3,932 | |
3425 | Michal Orlický | Mlynská 7, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3426 | Michal Repka | Nové Sady 70, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO | 43643175 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 165,94 | 165,94 | 33,188 | |
3427 | Michal Repka | Nové Sady 70, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO | 43643175 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,81 | 122,81 | 24,562 | |
3428 | Michal Slomka | 73b Biskupcova, 13000 Praha, EESKO | 1935227 | Faktúra za prepravné | 12208259 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | |
3429 | Michal Škreptac, Lisovna plastov | Velkrop 0, 9101 Velkrop, Slovensko | 10784861 | Faktúra za prepravné | 12200689 | 79,9 | 79,9 | 15,98 | |
3430 | Michal Špacír | Emila Paulovica 1675/7, 92041 Leopoldov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3431 | Michal Vašek | Hviezdoslavova 1168, 1863 Ladce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3432 | Michal Vašek | Hviezdoslavova 1168, 1863 Ladce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3433 | Mi-Ka, s. r. o. | Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO | 44204949 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1423,56 | 1423,56 | 284,712 | |
3434 | Mi-Ka, s. r. o. | Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO | 44204949 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1504,32 | 1504,32 | 300,864 | |
3435 | Mi-Ka, s. r. o. | Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO | 44204949 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 977,96 | 977,96 | 195,592 | |
3436 | Mi-Ka, s. r. o. | Rajecká cesta 32, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO | 44204949 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 260,17 | 260,17 | 52,034 | |
3437 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | ||
3438 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 22,49 | 22,49 | 4,498 | ||
3439 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | ||
3440 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | ||
3441 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 22,49 | 22,49 | 4,498 | ||
3442 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | ||
3443 | Milan Bobek | Kapitána Nálepku 853/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 22,49 | 22,49 | 4,498 | ||
3444 | Milan Desat | Partizanska 43/3, 97251 Handlova, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310925 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3445 | Milan Fáber | 826, 969 72 Svätý Anton, SLOVENSKO | 55479171 | Faktúra za skenery | 52303937 | 62,24 | 62,24 | 12,448 | |
3446 | Milan Filo s.r.o. | Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján, SLOVENSKO | 51083388 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 443,26 | 443,26 | 88,652 | |
3447 | Milan Filo s.r.o. | Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján, SLOVENSKO | 51083388 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 243,01 | 243,01 | 48,602 | |
3448 | Milan Gana Cleanex | Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 34757716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 550,27 | 550,27 | 110,054 | |
3449 | Milan Gana Cleanex | Hliník nad Váhom 500, 014 01 Bytca, SLOVENSKO | 34757716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,9 | 118,9 | 23,78 | |
3450 | Milan Hurbanic | Druzstevna 4, 90090 Dubova, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310856 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3451 | Milan Kolesar | Clementisove sady, 54, 92401 Galanta, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3452 | Milan Kolesar | Clementisove sady, 54, 92401 Galanta, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3453 | Milan Kozanák ml. | Mútnianska cesta 198, 029 62 Oravské Veselé, SLOVENSKO | 53740335 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,4 | 59,4 | 11,88 | |
3454 | Milan Kozanák ml. | Mútnianska cesta 198, 029 62 Oravské Veselé, SLOVENSKO | 53740335 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,63 | 16,63 | 3,326 | |
3455 | Milan Macík | Š. Tuceka 21, 99001 Velký Krtíš, Slovensko | 53407334 | Faktúra za prepravné | 12311119 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
3456 | Milan Magát | Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO | 44936508 | Faktúra za skenery | 52303938 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
3457 | Milan Magát | Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO | 44936508 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303996 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
3458 | Milan Magát | Ochodnica 515, 2335 Ochodnica, SLOVENSKO | 44936508 | Faktúra za poškodený tovar | 52304051 | 22,72 | 22,72 | 4,544 | |
3459 | Milan Micko | Bernolákova 8, 040 11 Košice-Západ, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,11 | 132,11 | 26,422 | ||
3460 | Milan Sidor - MS Decor | 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO | 37453645 | Faktúra za prepravné | 12309634 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | |
3461 | Milan Sidor - MS Decor | 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO | 37453645 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,27 | 4,27 | 0,854 | |
3462 | Milan Strezenický | Modranská 366/134, 902 01 Vinosady, SLOVENSKO | 34676830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,37 | 4,37 | 0,874 | |
3463 | Milan Šurina | Jelšová 24, 040 22 Vyšné Opátske, Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311102 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3464 | Milan Šurina | Jelšová 24, 040 22 Vyšné Opátske, Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311183 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3465 | Milan Talán | Lesná 197, 966 01 Hliník nad Hronom, SLOVENSKO | 33323445 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,74 | 7,74 | 1,548 | |
3466 | Milan Tomašovic - KOMÁR | Varovecká 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, SLOVENSKO | 17178304 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10 | 10 | 2 | |
3467 | Milan Tomašovic - KOMÁR | Varovecká 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, SLOVENSKO | 17178304 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,52 | 21,52 | 4,304 | |
3468 | Milan Tomašovic - KOMÁR | Varovecká 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde, SLOVENSKO | 17178304 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,16 | 11,16 | 2,232 | |
3469 | MILCOLN INDUSTRIAL s.r.o. | Oravská Poruba 407, 027 54 Oravská Poruba, SLOVENSKO | 47479809 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,12 | 18,12 | 3,624 | |
3470 | Mileo Ba s.r.o. | Jána Ondruša 2790/13, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 51809982 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,42 | 5,42 | 1,084 | |
3471 | Milos | Namestie slobody 91, 8301 Sabinov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3472 | Milos Kohout | Bottova 2a, 81109 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3473 | Miloslav Huk | Plzenská 14658/9D, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 37712080 | Faktúra za skenery | 52303939 | 28,73 | 28,73 | 5,746 | |
3474 | Miloslav Plevak | 18878/6a, 82109 Jarabinkova 6A, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310987 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
3475 | Miloš Butyka SPONZIA | Puškinova 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 11692162 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,38 | 34,38 | 6,876 | |
3476 | Miloš Jurci REMESLO MJ | Nová 295, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 37086278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 318,88 | 318,88 | 63,776 | |
3477 | Miloš Slezák COMPO | Stanicná 1000/8A, 906 13 Brezová pod Bradlom, SLOVENSKO | 32714386 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,33 | 26,33 | 5,266 | |
3478 | Miloš Žuffa | Plátenícka 99, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,85 | 52,85 | 10,57 | ||
3479 | Miloš Žuffa | Plátenícka 99, 027 44 Štefanov nad Oravou, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,02 | 33,02 | 6,604 | ||
3480 | MiM GROUP, s. r. o. | Velká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 48338915 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 6,6 | 6,6 | 1,32 | |
3481 | MINARD SLOVAKIA s.r.o. | K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO | 50648691 | Faktúra za skenery | 52303940 | 38,3 | 38,3 | 7,66 | |
3482 | MINARD SLOVAKIA s.r.o. | K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO | 50648691 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304003 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
3483 | MINARD SLOVAKIA s.r.o. | K pramenu 14940/34, 8006 Prešov, SLOVENSKO | 50648691 | Faktúra za poškodený tovar | 52304092 | 33,36 | 33,36 | 6,672 | |
3484 | MINIFUTKY s. r. o. | Ligurceková 25032/20, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 55418058 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,07 | 63,07 | 12,614 | |
3485 | MINIFUTKY s. r. o. | Ligurceková 25032/20, 821 06 Bratislava - mestská cast Podunajské Bis, SLOVENSKO | 55418058 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,67 | 42,67 | 8,534 | |
3486 | MIPAL, s.r.o. | Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 36642509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,62 | 116,62 | 23,324 | |
3487 | MIPAL, s.r.o. | Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 36642509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,74 | 77,74 | 15,548 | |
3488 | MIPAL, s.r.o. | Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 36642509 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 6 | 6 | 1,2 | |
3489 | MIPAL, s.r.o. | Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 36642509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,42 | 49,42 | 9,884 | |
3490 | MIPAL, s.r.o. | Predné Hálny 27, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 36642509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,62 | 17,62 | 3,524 | |
3491 | Miriam ondrejova | Jilemnickeho 37, 97485 Banska bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3492 | Miriam Polcicová | Jasovská 2, 851 07 Petržalka, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310781 | 32,98 | 32,98 | 6,596 | ||
3493 | MIROR DUO s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 54985561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,89 | 20,89 | 4,178 | |
3494 | Miroslav Belay | Duklianska 605/42, 5201 Spišská nová Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 37,49 | 37,49 | 7,498 | ||
3495 | Miroslav Belay | Duklianska 605/42, 5201 Spišská nová Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
3496 | Miroslav Bobek | O. Plachého 5354/3, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 51693313 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,54 | 25,54 | 5,108 | |
3497 | Miroslav Hnilica | Ambra Pietra 404, 036 01 MARTIN, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306546 | 19,5 | 19,5 | 3,9 | ||
3498 | Miroslav Jurík | Diviacka Nová Ves 150, 972 24 Diviacka Nová Ves, SLOVENSKO | 41053672 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,17 | 66,17 | 13,234 | |
3499 | Miroslav Jurík | Diviacka Nová Ves 150, 972 24 Diviacka Nová Ves, SLOVENSKO | 41053672 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,37 | 9,37 | 1,874 | |
3500 | Miroslav Kolesár | Zvoncínska 1049/114, 900 55 Malacky, Lozorno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310637 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3501 | Miroslav Konrád | Horný Štverník 618/1, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310980 | 17,98 | 17,98 | 3,596 | ||
3502 | Miroslav Konrád | Horný Štverník 618/1, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311038 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3503 | Miroslav Mikoláš | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3504 | Miroslav Mikoláš | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3505 | Miroslav Papierník - MOMIK | Lemešany 330, 8203 Lemešany, SLOVENSKO | 54480043 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303437 | 361,34 | 361,34 | 72,268 | |
3506 | Miroslav Papierník - MOMIK | Lemešany 330, 8203 Lemešany, SLOVENSKO | 54480043 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303607 | 745 | 745 | 149 | |
3507 | Miroslav Pavlík | Atletická 17, 91934 Biely Kostol, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310743 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3508 | Miroslav Ružicka | Štvrt SNP 146, 91451 Trencianske teplice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12300467 | 39,5 | 39,5 | 7,9 | ||
3509 | Miroslav Srnka | Sasinkovo 342, 92065 Sasinkovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306684 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3510 | Miroslav Urík | Dolné Záhumnie 69, 013 41 Žilina, Dolný Hricov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310790 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | ||
3511 | Miroslav Vizvary | Bardejovska 5, 83102 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3512 | Miroslav WEBER - MLÝN s.r.o. | Tovarníky 257, 955 01 Tovarníky, SLOVENSKO | 47318597 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 444,7 | 444,7 | 88,94 | |
3513 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 12 | 12 | 2,4 | |
3514 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,54 | 96,54 | 19,308 | |
3515 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 153,12 | 153,12 | 30,624 | |
3516 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 256,07 | 256,07 | 51,214 | |
3517 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 294,5 | 294,5 | 58,9 | |
3518 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 261,44 | 261,44 | 52,288 | |
3519 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 305,89 | 305,89 | 61,178 | |
3520 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 414,14 | 414,14 | 82,828 | |
3521 | Miroslava Baránková | D. Skuteckého 4, 901 01 Malacky, Slovensko | 51173948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,54 | 62,54 | 12,508 | |
3522 | Miviva, s.r.o. | Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO | 52809111 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 346,97 | 346,97 | 69,394 | |
3523 | Miviva, s.r.o. | Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO | 52809111 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 835,36 | 835,36 | 167,072 | |
3524 | Miviva, s.r.o. | Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO | 52809111 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 225,36 | 225,36 | 45,072 | |
3525 | Miviva, s.r.o. | Boženy Nimcovej 956/43, 990 01 Ve3ký Krtíš, SLOVENSKO | 52809111 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,82 | 5,82 | 1,164 | |
3526 | MJR SK, s.r.o. | Tulcík 407, 082 13 Tulcík, SLOVENSKO | 36800155 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,23 | 41,23 | 8,246 | |
3527 | MJ-Transport s.r.o. | Nábrežná 900/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 54512115 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304030 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
3528 | MK TECH TRADE, s.r.o. | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | 46911901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,85 | 87,85 | 17,57 | |
3529 | MK TECH TRADE, s.r.o. | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | 46911901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 677,99 | 677,99 | 135,598 | |
3530 | MK TECH TRADE, s.r.o. | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | 46911901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 201,22 | 201,22 | 40,244 | |
3531 | MK TECH TRADE, s.r.o. | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | 46911901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,58 | 38,58 | 7,716 | |
3532 | MK TECH TRADE, s.r.o. | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | 46911901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,78 | 23,78 | 4,756 | |
3533 | MK TECH TRADE, s.r.o. | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | 46911901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,04 | 40,04 | 8,008 | |
3534 | MKD pharm, s. r. o. | Jána Kalinciaka 3289/15, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 53950062 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 316,02 | 316,02 | 63,204 | |
3535 | mkn s. r. o. | Hudecova 3744/1A, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO | 46844228 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 170,6 | 170,6 | 34,12 | |
3536 | mkn s. r. o. | Hudecova 3744/1A, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO | 46844228 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,03 | 58,03 | 11,606 | |
3537 | ML & NM s. r. o. | Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - mestská cast Jarovce, SLOVENSKO | 50971077 | Faktúra za skenery | 52303941 | 124,49 | 124,49 | 24,898 | |
3538 | Mlyn Zrno, s.r.o. | Velké Hoste 290, 956 38 Velké Hoste, SLOVENSKO | 50664859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 351,71 | 351,71 | 70,342 | |
3539 | Mlyn Zrno, s.r.o. | Velké Hoste 290, 956 38 Velké Hoste, SLOVENSKO | 50664859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,05 | 87,05 | 17,41 | |
3540 | MMH trade s.r.o. | Nemecky 179, 956 22 Nemecky, SLOVENSKO | 44459220 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 194,99 | 194,99 | 38,998 | |
3541 | MM-môj mobil, s. r. o | Belanská 561, 3101 Liptovský Mikuláš, Slovensko | 36750182 | Faktúra za poškodený tovar | 52304072 | 16,96 | 16,96 | 3,392 | |
3542 | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 44948271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 357,47 | 357,47 | 71,494 | |
3543 | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 44948271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5806,72 | 5806,72 | 1161,344 | |
3544 | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 44948271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1535,36 | 1535,36 | 307,072 | |
3545 | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 44948271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,07 | 66,07 | 13,214 | |
3546 | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 44948271 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,98 | 6,98 | 1,396 | |
3547 | Moderní škola s.r.o. | K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO | 28607376 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3585,52 | 3585,52 | 717,104 | |
3548 | Moderní škola s.r.o. | K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO | 28607376 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1996,42 | 1996,42 | 399,284 | |
3549 | Moderní škola s.r.o. | K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO | 28607376 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2555,93 | 2555,93 | 511,186 | |
3550 | Moderní škola s.r.o. | K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO | 28607376 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5950,01 | 5950,01 | 1190,002 | |
3551 | Moderní škola s.r.o. | K Rybníckum 332, 747 81 Otice, CESKO | 28607376 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 331,71 | 331,71 | 66,342 | |
3552 | Modrá cerešna s. r. o. | Suchá nad Parnou 728, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO | 54446830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,25 | 10,25 | 2,05 | |
3553 | Modrá cerešna s. r. o. | Suchá nad Parnou 728, 919 01 Suchá nad Parnou, SLOVENSKO | 54446830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,02 | 5,02 | 1,004 | |
3554 | MojMatrac.sk, s.r.o. | Bazova 7, 82108 Bratislava, Slovensko | 51075342 | Faktúra za prepravné | 12209764 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | |
3555 | MOLIMPEX spol. s r.o. | Mikszátha 5, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO | 31566481 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,54 | 65,54 | 13,108 | |
3556 | MOLIMPEX spol. s r.o. | Mikszátha 5, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO | 31566481 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,63 | 29,63 | 5,926 | |
3557 | MOLIMPEX spol. s r.o. | Mikszátha 5, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO | 31566481 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,49 | 21,49 | 4,298 | |
3558 | MOLON LABE s.r.o. | Bystrická 112A, 040 11 Košice - mestská cast Pereš, SLOVENSKO | 50952943 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,82 | 82,82 | 16,564 | |
3559 | MOLON LABE s.r.o. | Bystrická 112A, 040 11 Košice - mestská cast Pereš, SLOVENSKO | 50952943 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,81 | 26,81 | 5,362 | |
3560 | Mombi s.r.o. | Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO | 53164857 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 661,91 | 661,91 | 132,382 | |
3561 | Mombi s.r.o. | Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO | 53164857 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 799,97 | 799,97 | 159,994 | |
3562 | Mombi s.r.o. | Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO | 53164857 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 511,9 | 511,9 | 102,38 | |
3563 | Mombi s.r.o. | Vitanová 272, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO | 53164857 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,57 | 151,57 | 30,314 | |
3564 | Monika Barteková | Cyrilometodská 3442/24, 94001 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3565 | Monika Boršcová | Komenského 2222/91, 7501 Trebišov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3566 | Monika Bugárová Fehérová | Okocská 2123/72, 93201 Velký Meder, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
3567 | Monika Deáková - DEMOCOLOR | Radnicná 19, 986 01 Filakovo, SLOVENSKO | 43706231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,04 | 26,04 | 5,208 | |
3568 | Monika Hudecová | Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 41416341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,36 | 44,36 | 8,872 | |
3569 | Monika Hudecová | Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 41416341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,02 | 43,02 | 8,604 | |
3570 | Monika Hudecová | Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 41416341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,06 | 4,06 | 0,812 | |
3571 | Monika Lapšanská | Povstania ceského ludu 14, 040 22 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12302942 | 15,19 | 15,19 | 3,038 | ||
3572 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 165,29 | 165,29 | 33,058 | |
3573 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,8 | 31,8 | 6,36 | |
3574 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,38 | 10,38 | 2,076 | |
3575 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,76 | 58,76 | 11,752 | |
3576 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,77 | 60,77 | 12,154 | |
3577 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,72 | 3,72 | 0,744 | |
3578 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,06 | 33,06 | 6,612 | |
3579 | Montrose s. r. o. | Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53439163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,72 | 3,72 | 0,744 | |
3580 | Monuto s.r.o. | Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 53687299 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1719,7 | 1719,7 | 343,94 | |
3581 | Monuto s.r.o. | Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 53687299 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 578,16 | 578,16 | 115,632 | |
3582 | Monuto s.r.o. | Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava - mestská eas? Raea, SLOVENSKO | 53687299 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,36 | 31,36 | 6,272 | |
3583 | MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o. | M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46883509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 348,2 | 348,2 | 69,64 | |
3584 | MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o. | M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46883509 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | |
3585 | Moritz Cafe s. r. o. | Lanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 53653378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,42 | 27,42 | 5,484 | |
3586 | MORZIS s.r.o. | Zd. Nejedlého 26, 934 05 Levice, SLOVENSKO | 45348502 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1089,76 | 1089,76 | 217,952 | |
3587 | Mostarko spol. s r.o. | Ostrovského 2, 040 11 Košice-Juh, SLOVENSKO | 36169609 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,34 | 10,34 | 2,068 | |
3588 | MOTO PLUS SLOVAKIA, spol. s r. o. | 17. novembra 72, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 43861229 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 428,68 | 428,68 | 85,736 | |
3589 | MOTO PLUS SLOVAKIA, spol. s r. o. | 17. novembra 72, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 43861229 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 199,21 | 199,21 | 39,842 | |
3590 | Motor Express s.r.o. | Kodályova ulica 385, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO | 50346849 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,96 | 6,96 | 1,392 | |
3591 | Motora Slovensko s.r.o. | Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 53029224 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3778,98 | 3778,98 | 755,796 | |
3592 | Motora Slovensko s.r.o. | Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 53029224 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1386,53 | 1386,53 | 277,306 | |
3593 | MOTÝL TRADE, s. r. o. | Sídlisko 160/42, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 52289753 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 829,7 | 829,7 | 165,94 | |
3594 | MOTÝL TRADE, s. r. o. | Sídlisko 160/42, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 52289753 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 335,99 | 335,99 | 67,198 | |
3595 | Môj veterinár s.r.o. | Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO | 50184296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,76 | 9,76 | 1,952 | |
3596 | Môj veterinár s.r.o. | Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO | 50184296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,76 | 5,76 | 1,152 | |
3597 | Môj veterinár s.r.o. | Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO | 50184296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,16 | 16,16 | 3,232 | |
3598 | Môj veterinár s.r.o. | Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO | 50184296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,76 | 5,76 | 1,152 | |
3599 | Môj veterinár s.r.o. | Kysak 327, 044 81 Kysak, SLOVENSKO | 50184296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,34 | 13,34 | 2,668 | |
3600 | MP MONTECH s. r. o. | Sídlisko 147/28, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 53228618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,58 | 96,58 | 19,316 | |
3601 | MP MONTECH s. r. o. | Sídlisko 147/28, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 53228618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,87 | 5,87 | 1,174 | |
3602 | MP SK s. r. o. | Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice, SLOVENSKO | 44088299 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 435,08 | 435,08 | 87,016 | |
3603 | MP SK s. r. o. | Gagarinova 2548/24, 080 06 Lubotice, SLOVENSKO | 44088299 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 222 | 222 | 44,4 | |
3604 | MPP trade s.r.o. | J. Kollára 362/1, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO | 53889223 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,29 | 9,29 | 1,858 | |
3605 | MPP trade s.r.o. | J. Kollára 362/1, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO | 53889223 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,61 | 12,61 | 2,522 | |
3606 | MPT s.r.o. | Okružná 32, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 51360101 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 142,28 | 142,28 | 28,456 | |
3607 | MR Drinks Slovakia s. r. o. | Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO | 44453001 | Faktúra za poškodený tovar | 52303864 | 599 | 599 | 119,8 | |
3608 | MR Drinks Slovakia s. r. o. | Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO | 44453001 | Faktúra za skenery | 52303942 | 129,28 | 129,28 | 25,856 | |
3609 | MR Drinks Slovakia s. r. o. | Železnicná 1520, 90501 Senica, SLOVENSKO | 44453001 | Faktúra za poškodený tovar | 52303975 | 39,13 | 39,13 | 7,826 | |
3610 | MR Slovakia spol. s r. o. | Exnárova 27, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44241925 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 319,06 | 319,06 | 63,812 | |
3611 | MR Slovakia spol. s r. o. | Exnárova 27, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 44241925 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,59 | 77,59 | 15,518 | |
3612 | MRAVA, s.r.o. | Priecna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO | 36512231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 212,94 | 212,94 | 42,588 | |
3613 | MRAVA, s.r.o. | Priecna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO | 36512231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 193,26 | 193,26 | 38,652 | |
3614 | MRAVA, s.r.o. | Priecna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO | 36512231 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 106,85 | 106,85 | 21,37 | |
3615 | MTM GAST s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53685407 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,33 | 28,33 | 5,666 | |
3616 | MTM GAST s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53685407 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,03 | 31,03 | 6,206 | |
3617 | MTM GAST s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53685407 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,15 | 14,15 | 2,83 | |
3618 | MUTTON s.r.o. | Ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 36656020 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 233,86 | 233,86 | 46,772 | |
3619 | MV autodiely. s r. o. | Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Nemcice, SLOVENSKO | 45307733 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,78 | 67,78 | 13,556 | |
3620 | MV autodiely. s r. o. | Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Nemcice, SLOVENSKO | 45307733 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,9 | 79,9 | 15,98 | |
3621 | MVDr. Vladimír Bodnár | Bliechy 395/4, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | 54862604 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,8 | 9,8 | 1,96 | |
3622 | MyDevice s. r. o. | Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 48040428 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,09 | 43,09 | 8,618 | |
3623 | MyGym s.r.o. | K zábraniu 854, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 51942577 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,21 | 10,21 | 2,042 | |
3624 | MyGym s.r.o. | K zábraniu 854, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 51942577 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,13 | 49,13 | 9,826 | |
3625 | MYXAM s. r. o. | Cyrilova 492/9, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, Slovensko | 51832429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,24 | 13,24 | 2,648 | |
3626 | MYXAM s. r. o. | Cyrilova 492/9, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, Slovensko | 51832429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,31 | 57,31 | 11,462 | |
3627 | MYXAM s. r. o. | Cyrilova 492/9, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, Slovensko | 51832429 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,68 | 64,68 | 12,936 | |
3628 | MZ - DIELY, s.r.o. | Poštová 233, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 50463349 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 384,38 | 384,38 | 76,876 | |
3629 | MZ - DIELY, s.r.o. | Poštová 233, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 50463349 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 331,21 | 331,21 | 66,242 | |
3630 | MZ - DIELY, s.r.o. | Poštová 233, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 50463349 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,89 | 30,89 | 6,178 | |
3631 | MŽ TRANSPORT, s. r. o. | Letná 97/4, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 54532795 | Faktúra za skenery | 52303943 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
3632 | MŽ TRANSPORT, s. r. o. | Letná 97/4, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 54532795 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304004 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
3633 | N.G. ELEKTRO, s. r. o. | J. Bottu 432, 956 18 Bošany, SLOVENSKO | 43992668 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,1 | 151,1 | 30,22 | |
3634 | nabbi, s.r.o. | Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 47484128 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3709,93 | 3709,93 | 741,986 | |
3635 | nabbi, s.r.o. | Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 47484128 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2728,8 | 2728,8 | 545,76 | |
3636 | nabbi, s.r.o. | Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 47484128 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2673,48 | 2673,48 | 534,696 | |
3637 | nabbi, s.r.o. | Podbiel 61, 027 42 Podbiel, SLOVENSKO | 47484128 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1124,41 | 1124,41 | 224,882 | |
3638 | NAKOS s. r. o. | Kollárova 85, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 54456622 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,31 | 30,31 | 6,062 | |
3639 | NANOERA, s. r. o. | Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 46882812 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 217,06 | 217,06 | 43,412 | |
3640 | NANOERA, s. r. o. | Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 46882812 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,64 | 60,64 | 12,128 | |
3641 | NANOERA, s. r. o. | Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 46882812 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 6,6 | 6,6 | 1,32 | |
3642 | Natália Jurcenková | Dukelská 852/139, 8701 Giraltovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | ||
3643 | NAUBRIA s. r. o. | Kvetná 17, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO | 52285871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,81 | 101,81 | 20,362 | |
3644 | NAUBRIA s. r. o. | Kvetná 17, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO | 52285871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,44 | 25,44 | 5,088 | |
3645 | NAUBRIA s. r. o. | Kvetná 17, 059 14 Spišský Štiavnik, SLOVENSKO | 52285871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,76 | 28,76 | 5,752 | |
3646 | Naureus, s. r. o. | I. Houdeka 1941/47, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47200634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 568,92 | 568,92 | 113,784 | |
3647 | Naureus, s. r. o. | I. Houdeka 1941/47, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47200634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 440,68 | 440,68 | 88,136 | |
3648 | Naureus, s. r. o. | I. Houdeka 1941/47, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47200634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 203,74 | 203,74 | 40,748 | |
3649 | NelaShop, s. r. o. | Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 54270901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 421,44 | 421,44 | 84,288 | |
3650 | NelaShop, s. r. o. | Partizánska 442/85, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 54270901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 284,89 | 284,89 | 56,978 | |
3651 | NELLYSHOP s. r. o. | Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 51734427 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,67 | 54,67 | 10,934 | |
3652 | NELLYSHOP s. r. o. | Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 51734427 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,46 | 7,46 | 1,492 | |
3653 | NEOSHIP s.r.o. | Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 50286820 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 765,05 | 765,05 | 153,01 | |
3654 | NH-Trade s.r.o. | 122, 082 03 Licartovce, SLOVENSKO | 52336263 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1070,82 | 1070,82 | 214,164 | |
3655 | NH-Trade s.r.o. | 122, 082 03 Licartovce, SLOVENSKO | 52336263 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 401,05 | 401,05 | 80,21 | |
3656 | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO | 46225625 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2562,72 | 2562,72 | 512,544 | |
3657 | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, SLOVENSKO | 46225625 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14 | 14 | 2,8 | |
3658 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 31583466 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 957,1 | 957,1 | 191,42 | |
3659 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 31583466 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 181,34 | 181,34 | 36,268 | |
3660 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 31583466 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 192,48 | 192,48 | 38,496 | |
3661 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | Filakovská 24, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 31583466 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,02 | 87,02 | 17,404 | |
3662 | NIKNICOL s.r.o. | Družobná 628/35, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 54359856 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,79 | 55,79 | 11,158 | |
3663 | Nikola Litvinova | Moyzesova 52, 8301 Sabinov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
3664 | NIKO-SK s.r.o. | Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 46631411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,28 | 83,28 | 16,656 | |
3665 | NIKO-SK s.r.o. | Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 46631411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,38 | 48,38 | 9,676 | |
3666 | Nina Vargová | Bernolákova 29, 95201 Vráble, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311150 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
3667 | Nina Vargová | Bernolákova 29, 95201 Vráble, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311208 | 5,02 | 5,02 | 1,004 | ||
3668 | NIPO, s.r.o. | Tuchyna 94, 018 55 Tuchyna, SLOVENSKO | 36336220 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,97 | 7,97 | 1,594 | |
3669 | NITRATEX, výrobné družstvo tkácske, Svinná | Svinná 536, 913 24 Svinná, SLOVENSKO | 167894 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,63 | 97,63 | 19,526 | |
3670 | NITRATEX, výrobné družstvo tkácske, Svinná | Svinná 536, 913 24 Svinná, SLOVENSKO | 167894 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,63 | 40,63 | 8,126 | |
3671 | NK - PLUS s.r.o. | Vajanského 65, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 46407260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,48 | 50,48 | 10,096 | |
3672 | NOHEL GARDEN, s.r.o. | Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 36537632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,84 | 5,84 | 1,168 | |
3673 | Norbert Beno - AKKA TOP | Družstevná 1817/10A, 962 31 Sliac, SLOVENSKO | 41195761 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,85 | 42,85 | 8,57 | |
3674 | Norbert Petrik | Vrbová nad Váhom 197, 94665 Vrbová nad Váhom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3675 | NORMA, s.r.o. | Terchovská 1, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36202291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,04 | 34,04 | 6,808 | |
3676 | NOSKO, s.r.o. | Matúškovská cesta 874/1, 924 01 Galanta, Slovensko | 44740905 | Faktúra za prepravné | 12311136 | 39,5 | 39,5 | 7,9 | |
3677 | NOSTROMo, s.r.o. | Jesenná 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36478806 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,84 | 38,84 | 7,768 | |
3678 | NOVA TRAINING, s.r.o. | Popradska 86, 040 11 Kosice, Slovensko | 36195219 | Faktúra za prepravné | 12310742 | 25 | 25 | 5 | |
3679 | NOVEA Pharm s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46670301 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,31 | 22,31 | 4,462 | |
3680 | NOVEA Pharm s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46670301 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,54 | 3,54 | 0,708 | |
3681 | Novo Nordisk Slovakia s.r.o. | ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 36753050 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 188,23 | 188,23 | 37,646 | |
3682 | Novplasta, s.r.o. | Cerovská 152, 900 81 Šenkvice, SLOVENSKO | 35776455 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,7 | 15,7 | 3,14 | |
3683 | NTV - náradie SK s. r. o. | Farská 86/2, 019 01 Ilava, SLOVENSKO | 51400821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 302,62 | 302,62 | 60,524 | |
3684 | NTV - náradie SK s. r. o. | Farská 86/2, 019 01 Ilava, SLOVENSKO | 51400821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 274,96 | 274,96 | 54,992 | |
3685 | NTV - náradie SK s. r. o. | Farská 86/2, 019 01 Ilava, SLOVENSKO | 51400821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,51 | 64,51 | 12,902 | |
3686 | NUMA s.r.o. | Machalovce 22, 059 13 Jánovce, SLOVENSKO | 36772127 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,72 | 49,72 | 9,944 | |
3687 | NUTRIVET s.r.o. | Viestova 1194/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 51674068 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,6 | 4,6 | 0,92 | |
3688 | NUTRIVET s.r.o. | Viestova 1194/15, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 51674068 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,93 | 8,93 | 1,786 | |
3689 | O.P.O. Expres Modra s.r.o. | Dolné Otrokovce 168, 920 61 Dolné Otrokovce, SLOVENSKO | 35708522 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,67 | 4,67 | 0,934 | |
3690 | O.P.O. Expres Modra s.r.o. | Dolné Otrokovce 168, 920 61 Dolné Otrokovce, SLOVENSKO | 35708522 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,85 | 4,85 | 0,97 | |
3691 | OBELISK,s.r.o. | Kovácska 283/55, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO | 48030261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100,13 | 100,13 | 20,026 | |
3692 | OBELIX SK s.r.o. | Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO | 46424113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 303,31 | 303,31 | 60,662 | |
3693 | OBELIX SK s.r.o. | Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO | 46424113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 397,94 | 397,94 | 79,588 | |
3694 | OBELIX SK s.r.o. | Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO | 46424113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 783,38 | 783,38 | 156,676 | |
3695 | OBELIX SK s.r.o. | Družstevná 543/55, 935 23 Rybník, SLOVENSKO | 46424113 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 264,91 | 264,91 | 52,982 | |
3696 | Obchod – SVK, s.r.o. | Chotcanská 117/40, 091 01 Stropkov, Slovensko | 47175397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 525,26 | 525,26 | 105,052 | |
3697 | Obchod – SVK, s.r.o. | Chotcanská 117/40, 091 01 Stropkov, Slovensko | 47175397 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 200,88 | 200,88 | 40,176 | |
3698 | Obnova s.r.o. | A. Kmeta 12, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO | 36820652 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,7 | 18,7 | 3,74 | |
3699 | Obnova s.r.o. | A. Kmeta 12, 969 01 Banská Štiavnica, SLOVENSKO | 36820652 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,3 | 49,3 | 9,86 | |
3700 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,56 | 8,56 | 1,712 | |
3701 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,63 | 121,63 | 24,326 | |
3702 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 182,35 | 182,35 | 36,47 | |
3703 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1022,33 | 1022,33 | 204,466 | |
3704 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1160,9 | 1160,9 | 232,18 | |
3705 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,44 | 61,44 | 12,288 | |
3706 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,99 | 56,99 | 11,398 | |
3707 | OBUVSCS, s.r. o. | Homolkova 4093/18, 085 01 Bardejov, Slovensko | 52414302 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28 | 28 | 5,6 | |
3708 | Office-gastro s.r.o. | Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 50793209 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | |
3709 | Office-gastro s.r.o. | Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 50793209 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 109,56 | 109,56 | 21,912 | |
3710 | Office-gastro s.r.o. | Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 50793209 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 18,44 | 18,44 | 3,688 | |
3711 | Office-gastro s.r.o. | Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 50793209 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 22,78 | 22,78 | 4,556 | |
3712 | OG s.r.o. | Kolónia 542, 90501 Senica, Slovensko | 44748850 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,74 | 79,74 | 15,948 | |
3713 | OG s.r.o. | Kolónia 542, 90501 Senica, Slovensko | 44748850 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,39 | 35,39 | 7,078 | |
3714 | OGF s.r.o. | Školský rad 414, 930 40 Štvrtok na Ostrove, SLOVENSKO | 50849255 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,7 | 7,7 | 1,54 | |
3715 | OGO, s. r. o. | Mýtna 19, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 45387214 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,68 | 11,68 | 2,336 | |
3716 | OGO, s. r. o. | Mýtna 19, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 45387214 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,71 | 72,71 | 14,542 | |
3717 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Faktúra za poškodený tovar | 52303855 | 153,5 | 153,5 | 30,7 | |
3718 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Faktúra za poškodený tovar | 52303860 | 35,14 | 35,14 | 7,028 | |
3719 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Faktúra za poškodený tovar | 52303865 | 268 | 268 | 53,6 | |
3720 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Faktúra za skenery | 52303944 | 368,68 | 368,68 | 73,736 | |
3721 | OGT s.r.o. | Sibírska 18, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 51940221 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304005 | 59,94 | 59,94 | 11,988 | |
3722 | OK karavany, s.r.o. | Vrútocká cesta 9, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 46694714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,79 | 118,79 | 23,758 | |
3723 | OK PFAFF, s.r.o. | Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36173371 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,94 | 76,94 | 15,388 | |
3724 | okay Senica | obchodná ulica 3128/7, 90501 Senica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | ||
3725 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 152,71 | 152,71 | 30,542 | |
3726 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,28 | 177,28 | 35,456 | |
3727 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 352,92 | 352,92 | 70,584 | |
3728 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 373,69 | 373,69 | 74,738 | |
3729 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,67 | 151,67 | 30,334 | |
3730 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 172,62 | 172,62 | 34,524 | |
3731 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,84 | 83,84 | 16,768 | |
3732 | OLA LC s.r.o. | L. N. Tolstého 2329/26, 984 03 Lucenec, SLOVENSKO | 44658176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,06 | 27,06 | 5,412 | |
3733 | OLEJ TRADE s.r.o. | Cakajovce 405, 951 43 Cakajovce, SLOVENSKO | 54762456 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 248,59 | 248,59 | 49,718 | |
3734 | OLEJÁRI s.r.o. | Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46730010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,86 | 96,86 | 19,372 | |
3735 | OLEJÁRI s.r.o. | Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46730010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,76 | 11,76 | 2,352 | |
3736 | Olga Chládeková - PIXEL elektro | Rumunskej armády 3890/3, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 45511446 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,25 | 22,25 | 4,45 | |
3737 | Olga Kopcanová | Divinka 129, 013 31 Žilina, Divinka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310631 | 35,98 | 35,98 | 7,196 | ||
3738 | Olga Kopcanová | Divinka 129, 013 31 Žilina, Divinka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311170 | 35,98 | 35,98 | 7,196 | ||
3739 | Oliver Heyder | Závadská 16a, 831 06 Bratislava III, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310650 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3740 | Olivovníky s. r. o. | Suché Mýto 515/6, 811 03 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52557782 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,81 | 70,81 | 14,162 | |
3741 | ondrej hurta | jelsavska teplica 11, 4916 gemerske teplice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310666 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3742 | Ondrej Plocica | Vitazovce 121, 6724 Vítazovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310867 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3743 | Ondrej Svoboda - Shrimp.sk | Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO | 41561945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1168,32 | 1168,32 | 233,664 | |
3744 | Ondrej Svoboda - Shrimp.sk | Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO | 41561945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 606,91 | 606,91 | 121,382 | |
3745 | Ondrej Svoboda - Shrimp.sk | Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO | 41561945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 380,63 | 380,63 | 76,126 | |
3746 | Ondrej Svoboda - Shrimp.sk | Športová 331/3, 013 03 Varín, SLOVENSKO | 41561945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 225,34 | 225,34 | 45,068 | |
3747 | One Pharma, s. r. o. | Janka Krála 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46697250 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 632,57 | 632,57 | 126,514 | |
3748 | One Pharma, s. r. o. | Janka Krála 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46697250 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 142,12 | 142,12 | 28,424 | |
3749 | ONLINER s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 47990015 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7763 | 7763 | 1552,6 | |
3750 | ONLINER s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 47990015 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4610,86 | 4610,86 | 922,172 | |
3751 | ONLINER s. r. o. | Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 47990015 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,16 | 39,16 | 7,832 | |
3752 | ONLINOVO, s. r. o. | Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 54166942 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 146,83 | 146,83 | 29,366 | |
3753 | ONLINOVO, s. r. o. | Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 54166942 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 91,22 | 91,22 | 18,244 | |
3754 | ONLINOVO, s. r. o. | Štúrova 130/25, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 54166942 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,18 | 74,18 | 14,836 | |
3755 | OOPSS, spol. s r.o. | K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 53480562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,07 | 60,07 | 12,014 | |
3756 | OOPSS, spol. s r.o. | K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 53480562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 135,44 | 135,44 | 27,088 | |
3757 | OOPSS, spol. s r.o. | K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 53480562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 163,15 | 163,15 | 32,63 | |
3758 | OOPSS, spol. s r.o. | K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 53480562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 203,78 | 203,78 | 40,756 | |
3759 | OOPSS, spol. s r.o. | K lomu 1, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 53480562 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,12 | 69,12 | 13,824 | |
3760 | OPB s.r.o. | D. Makovického 5149/20, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 47880864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,08 | 41,08 | 8,216 | |
3761 | OPB s.r.o. | D. Makovického 5149/20, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 47880864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,56 | 16,56 | 3,312 | |
3762 | OPB s.r.o. | D. Makovického 5149/20, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 47880864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,12 | 14,12 | 2,824 | |
3763 | opravimeTO, s. r. o. | Mierová 8, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53183550 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,25 | 4,25 | 0,85 | |
3764 | Optyway s.r.o. | Košická 6399/7, 080 05 Prešov, Slovensko | 47995815 | Faktúra za prepravné | 12310831 | 14,99 | 14,99 | 2,998 | |
3765 | ORAVA retail 1, a.s. | Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 31635199 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 164,1 | 164,1 | 32,82 | |
3766 | ORAVA retail 1, a.s. | Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 31635199 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 149,11 | 149,11 | 29,822 | |
3767 | ORAVA retail 1, a.s. | Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 31635199 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,77 | 11,77 | 2,354 | |
3768 | ORAVA retail 1, a.s. | Seberíniho 2, 821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 31635199 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,06 | 14,06 | 2,812 | |
3769 | OravaKrb, s. r. o. | Matice slovenskej 3723, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 53384512 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,88 | 31,88 | 6,376 | |
3770 | OravaKrb, s. r. o. | Matice slovenskej 3723, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 53384512 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,13 | 78,13 | 15,626 | |
3771 | ORION TRADE s.r.o. | Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 36540773 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 240,78 | 240,78 | 48,156 | |
3772 | Orodian s. r. o. | M. R. Štefánika 1068/6, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 51281112 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 444,24 | 444,24 | 88,848 | |
3773 | ORVA color s.r.o. | Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 44786093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,22 | 26,22 | 5,244 | |
3774 | ORVA color s.r.o. | Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 44786093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,04 | 27,04 | 5,408 | |
3775 | ORVA color s.r.o. | Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 44786093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,04 | 14,04 | 2,808 | |
3776 | ORVA color s.r.o. | Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 44786093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,21 | 49,21 | 9,842 | |
3777 | ORVA color s.r.o. | Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, SLOVENSKO | 44786093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,33 | 5,33 | 1,066 | |
3778 | OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. | Trencianska cesta 1149/59, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SLOVENSKO | 36316717 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,46 | 70,46 | 14,092 | |
3779 | OTELO s.r.o. | Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO | 50397753 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 311,42 | 311,42 | 62,284 | |
3780 | OTELO s.r.o. | Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO | 50397753 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,15 | 101,15 | 20,23 | |
3781 | OTELO s.r.o. | Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO | 50397753 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,23 | 63,23 | 12,646 | |
3782 | OTELO s.r.o. | Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, SLOVENSKO | 50397753 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,74 | 9,74 | 1,948 | |
3783 | Oto Hroba - STEPS NITRA | Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 53344154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 686,42 | 686,42 | 137,284 | |
3784 | Oto Hroba - STEPS NITRA | Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 53344154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,62 | 3,62 | 0,724 | |
3785 | Outlet-Market s. r. o | Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53145500 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 11,87 | 11,87 | 2,374 | |
3786 | Outlet-Market s. r. o | Betliarska 22, 851 07 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53145500 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 16,32 | 16,32 | 3,264 | |
3787 | Ovocnák s.r.o. | Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, CESKO | 6830536 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,39 | 12,39 | 2,478 | |
3788 | Ovocnák s.r.o. | Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, CESKO | 6830536 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,12 | 25,12 | 5,024 | |
3789 | Ovocnák s.r.o. | Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, CESKO | 6830536 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,77 | 29,77 | 5,954 | |
3790 | Ozonius s. r. o. | Andrusovova 911/5, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 46533281 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,02 | 48,02 | 9,604 | |
3791 | OZY s.r.o. | Pavla Mudrona 5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 46322540 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 366,06 | 366,06 | 73,212 | |
3792 | OZY s.r.o. | Pavla Mudrona 5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 46322540 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,26 | 34,26 | 6,852 | |
3793 | P. Braunfeld | Budovatelska, 3853 Turany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311111 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3794 | p. Braunfeld | Budovatelska, 3853 Turany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | ||
3795 | P. J. Servis, s. r. o. | Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves, Slovensko | 52819906 | Faktúra za poškodený tovar | 52303254 | 28,7 | 28,7 | 5,74 | |
3796 | P. J. Servis, s. r. o. | Staré Grunty 36, 841 04 Karlova Ves, Slovensko | 52819906 | Faktúra za poškodený tovar | 52303571 | 45,97 | 45,97 | 9,194 | |
3797 | P.F. Transport, s. r. o. | Zlatná na Ostrove 694, 946 12 Zlatná na Ostrove, SLOVENSKO | 45266115 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 189,72 | 189,72 | 37,944 | |
3798 | P.F. Transport, s. r. o. | Zlatná na Ostrove 694, 946 12 Zlatná na Ostrove, SLOVENSKO | 45266115 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,8 | 69,8 | 13,96 | |
3799 | P.T. - MONDY, s.r.o. | Medoanského 1059/24, 059 01 Spišská Belá, SLOVENSKO | 46520163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 267,42 | 267,42 | 53,484 | |
3800 | P.T. - MONDY, s.r.o. | Medoanského 1059/24, 059 01 Spišská Belá, SLOVENSKO | 46520163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 227,3 | 227,3 | 45,46 | |
3801 | P.T. - MONDY, s.r.o. | Medoanského 1059/24, 059 01 Spišská Belá, SLOVENSKO | 46520163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,1 | 99,1 | 19,82 | |
3802 | Paatchi s.r.o. | Podkerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO | 52867196 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,91 | 43,91 | 8,782 | |
3803 | Paatchi s.r.o. | Podkerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO | 52867196 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,35 | 42,35 | 8,47 | |
3804 | Paatchi s.r.o. | Podkerepušky 2717/32, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO | 52867196 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,38 | 43,38 | 8,676 | |
3805 | PaedDr. Eva Kameníková - LUNA | Urxova 396/3, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36901521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,57 | 59,57 | 11,914 | |
3806 | PaedDr. Eva Kameníková - LUNA | Urxova 396/3, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36901521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,94 | 12,94 | 2,588 | |
3807 | PaedDr. Pavel Chalúpka | Štefánikova 538/11, 059 38 Štrba, SLOVENSKO | 41009363 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,17 | 15,17 | 3,034 | |
3808 | PAELA, s. r. o. | Drienová 3, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 52154874 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,42 | 59,42 | 11,884 | |
3809 | Pagy bike | Kapitulská 13, 13, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | 40891615 | Faktúra za prepravné | 12310793 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | |
3810 | Pagy bike | Kapitulská 13, 13, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | 40891615 | Faktúra za prepravné | 12310889 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
3811 | PAH s.r.o. | Textilná 4, 040 01 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 36602124 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,94 | 93,94 | 18,788 | |
3812 | Paletten trade spol.s r.o. | Rastislavová, 6, 96001 Zvolen, Slovensko | 36625078 | Faktúra za prepravné | 12310732 | 31,98 | 31,98 | 6,396 | |
3813 | Paletten trade spol.s r.o. | Rastislavová, 6, 96001 Zvolen, Slovensko | 36625078 | Faktúra za prepravné | 12310760 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | |
3814 | PALORI, s. r. o. | Bernolákova 519/37, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO | 52321274 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,53 | 102,53 | 20,506 | |
3815 | Parcel Group Slovakia s.r.o. | Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 54244498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 606,23 | 606,23 | 121,246 | |
3816 | Parcel Group Slovakia s.r.o. | Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 54244498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 653,66 | 653,66 | 130,732 | |
3817 | Parcel Group Slovakia s.r.o. | Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 54244498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 489,98 | 489,98 | 97,996 | |
3818 | Parcel Group Slovakia s.r.o. | Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 54244498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 498,91 | 498,91 | 99,782 | |
3819 | Parcel Group Slovakia s.r.o. | Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 54244498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,21 | 7,21 | 1,442 | |
3820 | Parcel Group Slovakia s.r.o. | Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 54244498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,88 | 134,88 | 26,976 | |
3821 | PARCELS CZ , s.r.o. | 28. ríjna 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava a Prívoz, Cesko | 4711149 | Faktúra za vklady do vkladomatov | 8,21E+09 | 5,6 | 5,6 | 1,12 | |
3822 | PARCELS CZ , s.r.o. | 28. ríjna 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava a Prívoz, Cesko | 4711149 | Faktúra za využívanie mobilnej aplikácie | 8,21E+09 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | |
3823 | PAREX-G, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 31638830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,8 | 69,8 | 13,96 | |
3824 | PAREX-G, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 31638830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,94 | 7,94 | 1,588 | |
3825 | PAREX-G, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 31638830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,08 | 45,08 | 9,016 | |
3826 | PAREX-G, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 31638830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,86 | 4,86 | 0,972 | |
3827 | Paritis, s.r.o. | Na križovatkách 37, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 50826735 | Faktúra za preprava tovaru | 12109980 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
3828 | PARKETT STORE, s. r. o. | Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 44644752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 456,37 | 456,37 | 91,274 | |
3829 | PARKETT STORE, s. r. o. | Kopcianska 63, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 44644752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 224,51 | 224,51 | 44,902 | |
3830 | PA-RO, spol. s r.o. | Clementisova 1017/14, 2401 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 36432652 | Faktúra za skenery | 52303945 | 114,91 | 114,91 | 22,982 | |
3831 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | Nám. Slobody 17, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 17337879 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4365,55 | 4365,55 | 873,11 | |
3832 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | Nám. Slobody 17, 811 06 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 17337879 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1025,15 | 1025,15 | 205,03 | |
3833 | PARTYELI s.r.o. | Dobrovského 874/29, Prívoz, 702 00 Ostrava, CESKO | 4704657 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 354,68 | 354,68 | 70,936 | |
3834 | PARTYELI s.r.o. | Dobrovského 874/29, Prívoz, 702 00 Ostrava, CESKO | 4704657 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 411,47 | 411,47 | 82,294 | |
3835 | Patak | Gogolova 28, 85101 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3836 | Patchworkparty s.r.o. | Nejedlého 61, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 46015728 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,15 | 20,15 | 4,03 | |
3837 | Patrícia Pitáková | Hlavná 726/409, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 54063191 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,84 | 3,84 | 0,768 | |
3838 | Patricius.sk s.r.o. | Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 50760815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 621,07 | 621,07 | 124,214 | |
3839 | Patricius.sk s.r.o. | Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská cast Juh, SLOVENSKO | 50760815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 273,11 | 273,11 | 54,622 | |
3840 | Patrik Bodnár | Jesenna 10/A, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 65,46 | 65,46 | 13,092 | ||
3841 | Patrik Cižmár | Poloma 1, 8273 Poloma, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310935 | 31,98 | 31,98 | 6,396 | ||
3842 | Patrik Furik | Riadok 568/14, 900 55 Malacky, Lozorno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310963 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
3843 | Patrik Hornácek | 221, 92554 Pusté Sady 221, Slovensko | 45869171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,29 | 195,29 | 39,058 | |
3844 | Patrik Klacan | Orechova 13, 90055 Lozorno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310746 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3845 | Patrik Kral | Rynska 13, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
3846 | Patrik Král | Rínska 13, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3847 | Patrik Nemecek | Rapatská 899, 951 35 Nitra, Velké Zálužie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310624 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | ||
3848 | Patrik Pavlik | Záhorácka 55/18, Herna Monaco, 901 01 Malacky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310686 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3849 | Patrik pavlisko | Vihorlatska 3, 8001 Presov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3850 | Patrik Pohlidal MALÝ SVET HRACIEK | Nýrovce 21, 935 67 Nýrovce, SLOVENSKO | 47671394 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,2 | 8,2 | 1,64 | |
3851 | Patrik Šeper | Odeska 45, 82106 Bratislaba, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3852 | Paulína Obonová | Družstevná 376/20, 97211 Lazany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311019 | 21 | 21 | 4,2 | ||
3853 | Paulína Obonová | Družstevná 376/20, 97211 Lazany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311072 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3854 | Pavel Matej | letnieie 69, 90844 letnieie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310784 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3855 | Pavel Neština | Hrušovská 8196/36, 82107 Bratislava-Vrakuna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
3856 | Pavol Adamec | Nadlice 257, 95632 Nadlice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3857 | Pavol Cvencek | Stará Bystrica 1020, 023 04 Stará Bystrica, SLOVENSKO | 53747780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,13 | 16,13 | 3,226 | |
3858 | Pavol Dunaj Jurco PLASTICK | Budovatelská 424/54, 059 34 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 41577507 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 162,89 | 162,89 | 32,578 | |
3859 | Pavol Dunaj Jurco PLASTICK | Budovatelská 424/54, 059 34 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 41577507 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100,6 | 100,6 | 20,12 | |
3860 | Pavol Gazdik | Jana Hajdoczyho 77, 91701 Trnava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310674 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3861 | Pavol Gazi | Okruzna 293/16, 1841 Dubnica nad Vahom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3862 | Pavol Krajcík E&P&K | Krasnany 80, 013 03 Krasnany, SLOVENSKO | 43032664 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,52 | 35,52 | 7,104 | |
3863 | Pavol Kratky | Petofiho 23, 82106 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310688 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | ||
3864 | Pavol Matovcík - PAM | M. Poláka 1274/11, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 40305431 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,24 | 11,24 | 2,248 | |
3865 | Pavol Szentandrási | Kosicka 16, 8204 Drienov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
3866 | Pavol Tirpák | Ložín 177, 072 05 Bracovce, SLOVENSKO | 55425836 | Faktúra za skenery | 52303946 | 43,09 | 43,09 | 8,618 | |
3867 | Pavol Tirpák | Ložín 177, 072 05 Bracovce, SLOVENSKO | 55425836 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304006 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
3868 | Pavol Tomecko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Faktúra za stratenie terminálu | 52302410 | 330 | 330 | 66 | |
3869 | Pavol Tomecko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52302824 | 70 | 70 | 14 | |
3870 | Pavol Tomecko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52302827 | 3050,94 | 3050,94 | 610,188 | |
3871 | Pavol Tomecko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303238 | 2711,78 | 2711,78 | 542,356 | |
3872 | Pavol Tomecko | Volgogradská 4798/94, 8001 Prešov, SLOVENSKO | 50707248 | Faktúra za poškodený tovar | 52303256 | 5,55 | 5,55 | 1,11 | |
3873 | Pavol Zatko | Kadnárová 73, 83105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3874 | Pavol Zlatoš | Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,08 | 21,08 | 4,216 | ||
3875 | Pavol Zlatoš | Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,7 | 37,7 | 7,54 | ||
3876 | PAWBOL-SK s. r. o. | Oravský Podzámok 142, 027 41 Oravský Podzámok, SLOVENSKO | 45957266 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 342,38 | 342,38 | 68,476 | |
3877 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,57 | 68,57 | 13,714 | |
3878 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2,39 | 2,39 | 0,478 | |
3879 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28431,77 | 28431,77 | 5686,354 | |
3880 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4632,35 | 4632,35 | 926,47 | |
3881 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2289,32 | 2289,32 | 457,864 | |
3882 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23234,9 | 23234,9 | 4646,98 | |
3883 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,96 | 13,96 | 2,792 | |
3884 | PAXYcourier s.r.o. | Vratimovská 681/80, Kuncice, 719 00 Ostrava, CESKO | 9546464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2377,58 | 2377,58 | 475,516 | |
3885 | PcProfi, s. r. o. | Fintická 14050/119, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 44685173 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 204,95 | 204,95 | 40,99 | |
3886 | PcProfi, s. r. o. | Fintická 14050/119, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 44685173 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 180,85 | 180,85 | 36,17 | |
3887 | PEEG - brusivo, s. r. o. | Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 44792531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113 | 113 | 22,6 | |
3888 | PEEG - brusivo, s. r. o. | Na Bystricku 39, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 44792531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,57 | 50,57 | 10,114 | |
3889 | PEGA solutions s. r. o. | Námestie republiky 1992/18, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 53017510 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,81 | 7,81 | 1,562 | |
3890 | PEGA solutions s. r. o. | Námestie republiky 1992/18, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 53017510 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,3 | 4,3 | 0,86 | |
3891 | PEGA solutions s. r. o. | Námestie republiky 1992/18, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 53017510 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,25 | 4,25 | 0,85 | |
3892 | PEHI, s.r.o. | Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO | 48018457 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 720,38 | 720,38 | 144,076 | |
3893 | PEHI, s.r.o. | Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO | 48018457 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,05 | 92,05 | 18,41 | |
3894 | PEHI, s.r.o. | Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO | 48018457 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 717,02 | 717,02 | 143,404 | |
3895 | PEHI, s.r.o. | Turen 58, 903 01 Turen, SLOVENSKO | 48018457 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,68 | 18,68 | 3,736 | |
3896 | PEJAL, s.r.o. | Duchnovieova 284/3, 067 61 Stakeín, SLOVENSKO | 50869329 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,29 | 11,29 | 2,258 | |
3897 | PEJAL, s.r.o. | Duchnovieova 284/3, 067 61 Stakeín, SLOVENSKO | 50869329 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,48 | 32,48 | 6,496 | |
3898 | PEJAL, s.r.o. | Duchnovieova 284/3, 067 61 Stakeín, SLOVENSKO | 50869329 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,06 | 26,06 | 5,212 | |
3899 | Peki trade, s.r.o. | Nová 30, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 45961166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,52 | 31,52 | 6,304 | |
3900 | Peki trade, s.r.o. | Nová 30, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 45961166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,41 | 17,41 | 3,482 | |
3901 | Peki trade, s.r.o. | Nová 30, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 45961166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,65 | 3,65 | 0,73 | |
3902 | PELED s.r.o. | Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 48024775 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,02 | 10,02 | 2,004 | |
3903 | PELED s.r.o. | Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 48024775 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,26 | 19,26 | 3,852 | |
3904 | PEMI CORPORATION s.r.o. | Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, SLOVENSKO | 36308498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 216,94 | 216,94 | 43,388 | |
3905 | PEMI CORPORATION s.r.o. | Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, SLOVENSKO | 36308498 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,3 | 87,3 | 17,46 | |
3906 | PENTA SK s.r.o. | Turbínová 1, 31 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 35899468 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 823,85 | 823,85 | 164,77 | |
3907 | PENTA SK s.r.o. | Turbínová 1, 31 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 35899468 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 271,09 | 271,09 | 54,218 | |
3908 | PENTA SK s.r.o. | Turbínová 1, 31 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 35899468 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 153,18 | 153,18 | 30,636 | |
3909 | PEPtech s.r.o. | Jablonová 850/77, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 52006719 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,73 | 76,73 | 15,346 | |
3910 | PEPtech s.r.o. | Jablonová 850/77, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 52006719 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,44 | 24,44 | 4,888 | |
3911 | PEREVOZKA s.r.o. | Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53954963 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 990,62 | 990,62 | 198,124 | |
3912 | PEREVOZKA s.r.o. | Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53954963 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1263,23 | 1263,23 | 252,646 | |
3913 | PEREVOZKA s.r.o. | Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53954963 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
3914 | PEREVOZKA s.r.o. | Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53954963 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 564,89 | 564,89 | 112,978 | |
3915 | PERFEKT a.s. | Zimná 8, 821 02 Bratislava, SLOVENSKO | 680303 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,42 | 74,42 | 14,884 | |
3916 | PERGAMI GROUP, s.r.o. | Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 47339675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 209,86 | 209,86 | 41,972 | |
3917 | PERGAMI GROUP, s.r.o. | Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 47339675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,67 | 64,67 | 12,934 | |
3918 | PERGAMI GROUP, s.r.o. | Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 47339675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,68 | 50,68 | 10,136 | |
3919 | PERGAMI GROUP, s.r.o. | Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 47339675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,28 | 59,28 | 11,856 | |
3920 | PERGAMI GROUP, s.r.o. | Tekovská ulica 723/6, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 47339675 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,15 | 32,15 | 6,43 | |
3921 | PERMAL, s. r. o. | Ostružinová 11, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO | 54161011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,05 | 6,05 | 1,21 | |
3922 | PERMAL, s. r. o. | Ostružinová 11, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO | 54161011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,53 | 21,53 | 4,306 | |
3923 | PERMAL, s. r. o. | Ostružinová 11, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO | 54161011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,38 | 4,38 | 0,876 | |
3924 | Peter Antala | dlhá 249, 95652 PODLUŽANY, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310685 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
3925 | Peter Antala | dlhá 249, 95652 PODLUŽANY, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310756 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3926 | Peter Binar | Lanová 848/16, 040 17 Košice - Barca, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,98 | 62,98 | 12,596 | ||
3927 | Peter Ciganpal | Jana Pivarnika 17, 7605 Cejkov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310944 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
3928 | Peter Debnár | Nám. slobody 1859/3, 3401 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311005 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | ||
3929 | Peter Držik | Velký Lapáš 815, 95104 Velký Lapáš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
3930 | Peter Farkaš | Králov Brod 405, 925 41 Králov Brod, SLOVENSKO | 37626612 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 242,39 | 242,39 | 48,478 | |
3931 | Peter Farkaš | Králov Brod 405, 925 41 Králov Brod, SLOVENSKO | 37626612 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 227,45 | 227,45 | 45,49 | |
3932 | Peter Farkaš | Králov Brod 405, 925 41 Králov Brod, SLOVENSKO | 37626612 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 158,76 | 158,76 | 31,752 | |
3933 | Peter Fary | Dúhová 28, 903 01 Senec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311101 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3934 | Peter Fojtík | Horné Motešice 199, 913 26 Motešice, SLOVENSKO | 43778348 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | |
3935 | Peter Furik | Rozvágyska ulica 117/25, 7652 Velký Horeš, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311098 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3936 | Peter Gombarcek - HIGH FIVE | Medvedovej 1551/34, 851 04 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 44390301 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,86 | 4,86 | 0,972 | |
3937 | Peter Holgye | Budovatelska 596/9, 93005 Gabeíkovo, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311148 | 60,98 | 60,98 | 12,196 | ||
3938 | Peter horvath | Vlcie hrdlo 62, 82107 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
3939 | Peter Horváth - MIHOR | Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO | 46678981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 409,42 | 409,42 | 81,884 | |
3940 | Peter Horváth - MIHOR | Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO | 46678981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 338,41 | 338,41 | 67,682 | |
3941 | Peter Horváth - MIHOR | Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO | 46678981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 258,71 | 258,71 | 51,742 | |
3942 | Peter Horváth - MIHOR | Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO | 46678981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 300,76 | 300,76 | 60,152 | |
3943 | Peter Horváth - MIHOR | Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SLOVENSKO | 46678981 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 152,33 | 152,33 | 30,466 | |
3944 | Peter Ištona | Pytliacka 5, 040 11 Lorincík, Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311061 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3945 | Peter Ivanic | Hronsecka cesta 45, 97631 Hronsek, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
3946 | Peter Jendrášek | Osloboditelov 499/1, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,68 | 102,68 | 20,536 | ||
3947 | Peter Jendrášek | Osloboditelov 499/1, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,44 | 103,44 | 20,688 | ||
3948 | Peter Juhás - NP | Tomášikova 12570/50B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 44601891 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 781,7 | 781,7 | 156,34 | |
3949 | Peter Juhás - NP | Tomášikova 12570/50B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 44601891 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,86 | 58,86 | 11,772 | |
3950 | Peter Juhás - NP | Tomášikova 12570/50B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 44601891 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 27 | 27 | 5,4 | |
3951 | Peter Kadvan | Seredská 217, 925 52 Galanta, Šoporna, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310786 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | ||
3952 | Peter Kocisky | Zálesná 2, 940 55 Nové Zámky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,38 | 117,38 | 23,476 | ||
3953 | Peter Kocisky | Zálesná 2, 940 55 Nové Zámky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,42 | 111,42 | 22,284 | ||
3954 | Peter Kocisky | Zálesná 2, 940 55 Nové Zámky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,41 | 23,41 | 4,682 | ||
3955 | Peter Kontriš | Martina Rázusa 10, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
3956 | Peter Kovan s.r.o. | Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO | 50839098 | Faktúra za poškodený tovar | 52303831 | 44 | 44 | 8,8 | |
3957 | Peter Kovan s.r.o. | Moyzesova 726/4, 985 52 Divín, SLOVENSKO | 50839098 | Faktúra za skenery | 52303947 | 177,16 | 177,16 | 35,432 | |
3958 | Peter Kuklica - Priemyselný tovar | Nám. Š. Moysesa 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 14248212 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,49 | 151,49 | 30,298 | |
3959 | Peter Kuklica - Priemyselný tovar | Nám. Š. Moysesa 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 14248212 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 105,54 | 105,54 | 21,108 | |
3960 | Peter Kuklica - Priemyselný tovar | Nám. Š. Moysesa 5, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 14248212 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,48 | 19,48 | 3,896 | |
3961 | Peter Kvacky | Riecna 37, 94001 Nové zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12305692 | 3 | 3 | 0,6 | ||
3962 | Peter Kvacky | Riecna 37, 94001 Nové zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310833 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3963 | Peter Kvacky | Riecna 37, 94001 Nové zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311103 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
3964 | Peter Kysel | Moravská 1, 5201 Spišská Nová Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310821 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
3965 | Peter Kysel | Moravská 1, 5201 Spišská Nová Ves, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310898 | 3,01 | 3,01 | 0,602 | ||
3966 | Peter Lanko | Gen, Svobodu, 46, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
3967 | Peter Marinák | Prof. Hlaváca 561/5, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO | 42324980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,78 | 49,78 | 9,956 | |
3968 | Peter Marinák | Prof. Hlaváca 561/5, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO | 42324980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,29 | 15,29 | 3,058 | |
3969 | Peter Micík | Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1333,36 | 1333,36 | 266,672 | ||
3970 | Peter Micík | Rohácska 133, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 523,91 | 523,91 | 104,782 | ||
3971 | Peter Novysedlak | Šarišské Dravce 320, 8273 Šarišské Dravce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310928 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
3972 | Peter Pariža | Brezová 131, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | 43373313 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 6,6 | 6,6 | 1,32 | |
3973 | Peter Pariža | Brezová 131, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | 43373313 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 225,68 | 225,68 | 45,136 | |
3974 | Peter Pariža | Brezová 131, 028 01 Brezovica, SLOVENSKO | 43373313 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,64 | 129,64 | 25,928 | |
3975 | Peter Pišák - Apis Original | Boženy Nemcovej 958/51, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 45870411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 255,64 | 255,64 | 51,128 | |
3976 | Peter Pišák - Apis Original | Boženy Nemcovej 958/51, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 45870411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 174,9 | 174,9 | 34,98 | |
3977 | Peter Procházka | Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,78 | 56,78 | 11,356 | ||
3978 | Peter Procházka | Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,78 | 41,78 | 8,356 | ||
3979 | Peter Prusenko | Nová 352/2, 94144 Hul, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
3980 | Peter Rambala | Hlavná 632/120, 97226 Nitrianske Rudno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310924 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
3981 | Peter Slamka | 184, 027 55 Dolný Kubín, Dlhá nad Oravou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311156 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
3982 | Peter Szoke - Flox AP | 133, 980 03 Šimonovce, SLOVENSKO | 50881396 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,46 | 30,46 | 6,092 | |
3983 | Peter Šalík | Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 42446791 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303819 | 2940 | 2940 | 588 | |
3984 | Peter Šalík | Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava, SLOVENSKO | 42446791 | Faktúra za skenery | 52303948 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
3985 | Peter Šiller | Chmelová dolina 3, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
3986 | Peter Širak | Štúrova 12, 7501 Trebišov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311057 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3987 | Peter Turcek | M.R.Štefanika 1370, 95618 Bošany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310984 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
3988 | Peter Turcek | M.R.Štefanika 1370, 95618 Bošany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311034 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3989 | Peter Važan | Cernyševského 46, 85105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310840 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
3990 | Peter Važan | Cernyševského 46, 85105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310902 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
3991 | Peter Zimáni | Na Ostrvke 763/19, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 47742640 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,26 | 7,26 | 1,452 | |
3992 | Peter Zimáni | Na Ostrvke 763/19, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 47742640 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,73 | 4,73 | 0,946 | |
3993 | Peter Zimáni | Na Ostrvke 763/19, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 47742640 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,65 | 3,65 | 0,73 | |
3994 | Peter Žincák | Družstevná 504/4, 072 22 Strážske, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
3995 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO | 35790253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,7 | 15,7 | 3,14 | |
3996 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO | 35790253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,23 | 23,23 | 4,646 | |
3997 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO | 35790253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,1 | 57,1 | 11,42 | |
3998 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, SLOVENSKO | 35790253 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,55 | 34,55 | 6,91 | |
3999 | Petiva style s. r. o. | SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 52955907 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 131,27 | 131,27 | 26,254 | |
4000 | Petiva style s. r. o. | SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 52955907 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,67 | 39,67 | 7,934 | |
4001 | PETOMAR s. r. o. | Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda, SLOVENSKO | 44711328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 167,34 | 167,34 | 33,468 | |
4002 | PETOMAR s. r. o. | Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda, SLOVENSKO | 44711328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,95 | 107,95 | 21,59 | |
4003 | Petr Mikenda | J. Ponicana 9, 84108 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12308930 | 10,49 | 10,49 | 2,098 | ||
4004 | Petra Chila | Slnecná 60, 97404 Banska Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310863 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
4005 | Petra Chilá | Slnecná 60, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310662 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
4006 | Petra Oravecz | Hradna 401/3, 4402 Turna nad Bodvou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4007 | Petronela Hlavacková | Rázusova 1331/28, 941 01 Bánov, SLOVENSKO | 40352919 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,87 | 56,87 | 11,374 | |
4008 | Petronela Jánošková - JP TERA - EXOTIKA SK | Velké Leváre 1036, 908 73 Velké Leváre, SLOVENSKO | 43346979 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 658,57 | 658,57 | 131,714 | |
4009 | Petronela Jánošková - JP TERA - EXOTIKA SK | Velké Leváre 1036, 908 73 Velké Leváre, SLOVENSKO | 43346979 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 194,81 | 194,81 | 38,962 | |
4010 | Petronela Strmisková | Lieskovská cesta 8970/4a, 96001 Zvolen, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4011 | Petrová Iveta | Šarišská 1564/23, 091 01 Stropkov, Slovensko | 47629061 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,73 | 195,73 | 39,146 | |
4012 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za poškodený tovar | 52303838 | 3,13 | 3,13 | 0,626 | |
4013 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za poškodený tovar | 52303885 | 9 | 9 | 1,8 | |
4014 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za skenery | 52303949 | 632,02 | 632,02 | 126,404 | |
4015 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za poškodený tovar | 52303976 | 314 | 314 | 62,8 | |
4016 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304031 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4017 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304032 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4018 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304033 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4019 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304034 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4020 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za poškodený tovar | 52304056 | 23 | 23 | 4,6 | |
4021 | PETRUS LOGISTIC s.r.o. | Hlavná 929/6, 92401 Galanta, SLOVENSKO | 50405543 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304087 | 7983,72 | 7983,72 | 1596,744 | |
4022 | PHARMACOPEA s.r.o. | Jarková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 36739774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,03 | 4,03 | 0,806 | |
4023 | PhDr. Zuzana Truhanová - Svet semien | Filinského 64/18, 053 01 Harichovce, SLOVENSKO | 53008006 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,22 | 30,22 | 6,044 | |
4024 | PicoAquatic s. r. o. | Mošovce 404, 91626 Považany, Slovensko | 52104486 | Faktúra za prepravné | 12311015 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | |
4025 | PIL-STAV, s.r.o. | Hollého 34, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 36478962 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,82 | 69,82 | 13,964 | |
4026 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za prenájom vozidla | 52300703 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4027 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52300757 | 1387,5 | 1387,5 | 277,5 | |
4028 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za skenery | 52300957 | 90,97 | 90,97 | 18,194 | |
4029 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52301053 | 53 | 53 | 10,6 | |
4030 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za prenájom vozidla | 52301091 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4031 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za skenery | 52301316 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
4032 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za prenájom vozidla | 52301483 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4033 | PIN SHOP, s.r.o. | Baltská 11868/19, 821 07 Bratislava, SLOVENSKO | 46184678 | Faktúra za poškodený tovar | 52302033 | 128,22 | 128,22 | 25,644 | |
4034 | PIR company s. r. o. | Hlavná 597/61, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 48217859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 253,96 | 253,96 | 50,792 | |
4035 | PIR company s. r. o. | Hlavná 597/61, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 48217859 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 169,5 | 169,5 | 33,9 | |
4036 | Pivnica Radošina, s.r.o. | Bratislavská 4972/12A, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 36263893 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,31 | 57,31 | 11,462 | |
4037 | PK&AK s.r.o. | Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 51444496 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2003,76 | 2003,76 | 400,752 | |
4038 | PK&AK s.r.o. | Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 51444496 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1121,78 | 1121,78 | 224,356 | |
4039 | PLAY Electronics, s.r.o. | Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, SLOVENSKO | 36719927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,15 | 86,15 | 17,23 | |
4040 | PLAY Electronics, s.r.o. | Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, SLOVENSKO | 36719927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,04 | 22,04 | 4,408 | |
4041 | Plienky dada 2 s. r. o. | Fucíková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 52279685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1356,11 | 1356,11 | 271,222 | |
4042 | Plienky dada 2 s. r. o. | Fucíková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 52279685 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 145,25 | 145,25 | 29,05 | |
4043 | Plienky dada 3 s. r. o. | Fuciková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 52374718 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1168,56 | 1168,56 | 233,712 | |
4044 | Plienky dada 3 s. r. o. | Fuciková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 52374718 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 325,7 | 325,7 | 65,14 | |
4045 | Plienky dada 3 s. r. o. | Fuciková 1222/16, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 52374718 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 66 | 66 | 13,2 | |
4046 | PLOTY SKALA, s. r. o. | Dlhá 3122/43A, 905 01 Senica, SLOVENSKO | 46614478 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 168,07 | 168,07 | 33,614 | |
4047 | PLOTY SKALA, s. r. o. | Dlhá 3122/43A, 905 01 Senica, SLOVENSKO | 46614478 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61 | 61 | 12,2 | |
4048 | PLUSIM spol. s r.o. | Kopcianska 92, 852 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35818565 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,67 | 4,67 | 0,934 | |
4049 | POLIMEDEL-SK s.r.o. | Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47890843 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,9 | 3,9 | 0,78 | |
4050 | Polnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplicka | Liptovská Teplicka 566, 059 40 Liptovská Teplicka, SLOVENSKO | 695505 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 421,25 | 421,25 | 84,25 | |
4051 | Polnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplicka | Liptovská Teplicka 566, 059 40 Liptovská Teplicka, SLOVENSKO | 695505 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,1 | 48,1 | 9,62 | |
4052 | Polnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach | Mjr.Gondu 74, 935 02 Žemberovce, SLOVENSKO | 195413 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
4053 | POLNOSEV s.r.o. | Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 36598496 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,25 | 45,25 | 9,05 | |
4054 | POLNOSEV s.r.o. | Priemyselná 5795, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 36598496 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,82 | 26,82 | 5,364 | |
4055 | POPCAR EU, s. r. o. | Kresánkova 3346/11, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 46590714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 174,95 | 174,95 | 34,99 | |
4056 | POPCAR EU, s. r. o. | Kresánkova 3346/11, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 46590714 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,93 | 80,93 | 16,186 | |
4057 | POWEL s.r.o. | Moyzesova 43, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 31657923 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,06 | 104,06 | 20,812 | |
4058 | POWER MODE s. r. o. | Láb 619, 900 67 Láb, SLOVENSKO | 50326945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,92 | 11,92 | 2,384 | |
4059 | POWER MODE s. r. o. | Láb 619, 900 67 Láb, SLOVENSKO | 50326945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,7 | 118,7 | 23,74 | |
4060 | POWER MODE s. r. o. | Láb 619, 900 67 Láb, SLOVENSKO | 50326945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,21 | 14,21 | 2,842 | |
4061 | PP SLOVENSKO s.r.o. | Nižná Hutka 160, 040 18 Nižná Hutka, SLOVENSKO | 47409916 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 706,28 | 706,28 | 141,256 | |
4062 | PP SLOVENSKO s.r.o. | Nižná Hutka 160, 040 18 Nižná Hutka, SLOVENSKO | 47409916 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,62 | 13,62 | 2,724 | |
4063 | PPK SK s.r.o. | Dilongova 52, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46820914 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 105,96 | 105,96 | 21,192 | |
4064 | PPK SK s.r.o. | Dilongova 52, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46820914 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,42 | 21,42 | 4,284 | |
4065 | PPRESS, s.r.o. | Fucíkova 15, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 36628620 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,41 | 6,41 | 1,282 | |
4066 | PRAKTICOM, s. r. o. | Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 50813871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 244,34 | 244,34 | 48,868 | |
4067 | PRAKTICOM, s. r. o. | Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 50813871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 145,43 | 145,43 | 29,086 | |
4068 | PRAKTICOM, s. r. o. | Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 50813871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 227,18 | 227,18 | 45,436 | |
4069 | PRAKTICOM, s. r. o. | Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 50813871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,02 | 72,02 | 14,404 | |
4070 | PRAKTICOM, s. r. o. | Hviezdoslavovo nám. 214, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 50813871 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,03 | 53,03 | 10,606 | |
4071 | PRAKTIS SK s.r.o. | Barcianska 64, 040 17 Košice, SLOVENSKO | 50403125 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 274,22 | 274,22 | 54,844 | |
4072 | PRAKTIS SK s.r.o. | Barcianska 64, 040 17 Košice, SLOVENSKO | 50403125 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,22 | 95,22 | 19,044 | |
4073 | PREHOUSE s. r. o. | Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO | 54381002 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 150,91 | 150,91 | 30,182 | |
4074 | PREHOUSE s. r. o. | Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO | 54381002 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,41 | 62,41 | 12,482 | |
4075 | PREHOUSE s. r. o. | Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO | 54381002 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,69 | 31,69 | 6,338 | |
4076 | PREHOUSE s. r. o. | Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO | 54381002 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,64 | 44,64 | 8,928 | |
4077 | PREHOUSE s. r. o. | Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO | 54381002 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,62 | 51,62 | 10,324 | |
4078 | PREHOUSE s. r. o. | Chmelová 121, 086 33 Chmelová, SLOVENSKO | 54381002 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,19 | 4,19 | 0,838 | |
4079 | PREMA working s.r.o. | Moravská 1871/15, 952 01 Vráble, SLOVENSKO | 44305605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,5 | 86,5 | 17,3 | |
4080 | PREMA working s.r.o. | Moravská 1871/15, 952 01 Vráble, SLOVENSKO | 44305605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,82 | 26,82 | 5,364 | |
4081 | PRENX s.r.o. | Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 36172812 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 347,46 | 347,46 | 69,492 | |
4082 | PRENX s.r.o. | Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 36172812 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,76 | 88,76 | 17,752 | |
4083 | PRESENT - KOM s.r.o. | Hurbanovská 931/13A, 946 51 Imel, SLOVENSKO | 36691259 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,27 | 11,27 | 2,254 | |
4084 | PRESSKARTON s.r.o. | Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 46398252 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,76 | 49,76 | 9,952 | |
4085 | PRESSKARTON s.r.o. | Hviezdoslavova 1942, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 46398252 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,26 | 48,26 | 9,652 | |
4086 | PRESTO, spol. s r.o. | Dlhé diely I/17a, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 643246 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,81 | 4,81 | 0,962 | |
4087 | PRIMUS INTER PARES s. r. o. | Dolný Bar 244, 930 14 Dolný Bar, SLOVENSKO | 46062475 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 30,59 | 30,59 | 6,118 | |
4088 | PRIMUS spol. s r.o. | Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO | 31632548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,96 | 23,96 | 4,792 | |
4089 | PRIMUS spol. s r.o. | Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO | 31632548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,55 | 13,55 | 2,71 | |
4090 | PRIMUS spol. s r.o. | Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO | 31632548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,75 | 5,75 | 1,15 | |
4091 | PRIMUS spol. s r.o. | Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúcka, SLOVENSKO | 31632548 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,04 | 5,04 | 1,008 | |
4092 | PRINCÍP, s. r. o. | Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 53080629 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 255,02 | 255,02 | 51,004 | |
4093 | PRINCÍP, s. r. o. | Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 53080629 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,77 | 102,77 | 20,554 | |
4094 | Print-Office s.r.o. | Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54085292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 114,72 | 114,72 | 22,944 | |
4095 | Print-Office s.r.o. | Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54085292 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,26 | 58,26 | 11,652 | |
4096 | Prisma elektro s. r. o. | Šenkvická cesta 2166/1, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 53035747 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,66 | 18,66 | 3,732 | |
4097 | Proagent, s.r.o. | Topolcianska 9/15, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 47314621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,69 | 23,69 | 4,738 | |
4098 | PROCONS GROUP, s.r.o. | Novomeského 499/17, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36846015 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 279,66 | 279,66 | 55,932 | |
4099 | PRODES SK, s. r. o. | Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 44041853 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 420,23 | 420,23 | 84,046 | |
4100 | PRODOMOS SK s. r. o. | Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46836390 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2034,07 | 2034,07 | 406,814 | |
4101 | PRODOMOS SK s. r. o. | Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46836390 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2574,24 | 2574,24 | 514,848 | |
4102 | PRODOMOS SK s. r. o. | Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46836390 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1051,46 | 1051,46 | 210,292 | |
4103 | PRODOMOS SK s. r. o. | Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46836390 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,72 | 4,72 | 0,944 | |
4104 | Profi Activity s. r. o. | Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47543621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 814,4 | 814,4 | 162,88 | |
4105 | profi obaly s.r.o. | Jókaiho 27, 984 01 Lucenec, SLOVENSKO | 51045630 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 283,34 | 283,34 | 56,668 | |
4106 | PROFI one spol. s r.o. | Pluhová 66, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 45449279 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 207 | 207 | 41,4 | |
4107 | PROFIAUTO SLOVAKIA s. r. o. | Karpatská 81/2, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 53006798 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,74 | 12,74 | 2,548 | |
4108 | Profiline SK, s. r. o. | Polná 88, 900 28 Zálesie, SLOVENSKO | 46454667 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,53 | 23,53 | 4,706 | |
4109 | Profiline SK, s. r. o. | Polná 88, 900 28 Zálesie, SLOVENSKO | 46454667 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,88 | 10,88 | 2,176 | |
4110 | PROFIPAINT s. r. o. | Budmerice 161, 900 86 Budmerice, SLOVENSKO | 46922148 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,28 | 54,28 | 10,856 | |
4111 | PROFIPAINT s. r. o. | Budmerice 161, 900 86 Budmerice, SLOVENSKO | 46922148 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,18 | 61,18 | 12,236 | |
4112 | profiPRODUKT s. r. o. | Hlboká 1157/34, 900 55 Lozorno, SLOVENSKO | 54203899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,41 | 20,41 | 4,082 | |
4113 | PROFITENT s. r. o. | Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54004764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 755,86 | 755,86 | 151,172 | |
4114 | PROFITENT s. r. o. | Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54004764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 350,28 | 350,28 | 70,056 | |
4115 | PROFITENT s. r. o. | Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54004764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 420,98 | 420,98 | 84,196 | |
4116 | PROFITENT s. r. o. | Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54004764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 324,26 | 324,26 | 64,852 | |
4117 | PROFITENT s. r. o. | Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54004764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 328,2 | 328,2 | 65,64 | |
4118 | PROFITENT s. r. o. | Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 54004764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,07 | 16,07 | 3,214 | |
4119 | PROFIZOO s.r.o. | Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, CESKO | 28924975 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3285,15 | 3285,15 | 657,03 | |
4120 | PROFIZOO s.r.o. | Pod Divadlem 640, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, CESKO | 28924975 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1983,19 | 1983,19 | 396,638 | |
4121 | Progress Logistics s.r.o. | Ulica kpt. Nálepku 853/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54553491 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 22,49 | 22,49 | 4,498 | |
4122 | Progress Logistics s.r.o. | Ulica kpt. Nálepku 853/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54553491 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | |
4123 | Progress Logistics s.r.o. | Ulica kpt. Nálepku 853/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 54553491 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 13,99 | 13,99 | 2,798 | |
4124 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO | 29395658 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 240,69 | 240,69 | 48,138 | |
4125 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO | 29395658 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 192,45 | 192,45 | 38,49 | |
4126 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO | 29395658 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 251,25 | 251,25 | 50,25 | |
4127 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO | 29395658 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 189,01 | 189,01 | 37,802 | |
4128 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO | 29395658 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,39 | 53,39 | 10,678 | |
4129 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Capka 237/4, 790 01 Jeseník, CESKO | 29395658 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,33 | 28,33 | 5,666 | |
4130 | PROPER SK s.r.o. | Gaštanová 36, 010 07 Žilina, SLOVENSKO | 51014181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 686,62 | 686,62 | 137,324 | |
4131 | PROPER SK s.r.o. | Gaštanová 36, 010 07 Žilina, SLOVENSKO | 51014181 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 185,02 | 185,02 | 37,004 | |
4132 | Propyro fireworks s. r. o. | Štiavnik 736, 013 55 Štiavnik, SLOVENSKO | 54228875 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,17 | 17,17 | 3,434 | |
4133 | ProRain spol. s r.o. | Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO | 45416974 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
4134 | ProRain spol. s r.o. | Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO | 45416974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 147,02 | 147,02 | 29,404 | |
4135 | ProRain spol. s r.o. | Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO | 45416974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 183,91 | 183,91 | 36,782 | |
4136 | ProRain spol. s r.o. | Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO | 45416974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,49 | 12,49 | 2,498 | |
4137 | ProRain spol. s r.o. | Golfová ulica 473/12, 900 50 Hrubá Borša, SLOVENSKO | 45416974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,67 | 36,67 | 7,334 | |
4138 | ProResin, s. r. o. | Magnetová 10, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 52228916 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,86 | 132,86 | 26,572 | |
4139 | PROSECCO SOLO SK s.r.o. | Panenská 30, 811 03 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 52360326 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,6 | 54,6 | 10,92 | |
4140 | PROSIV s.r.o. | Moravská 1871/15, 952 01 Vráble, SLOVENSKO | 47590785 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,06 | 21,06 | 4,212 | |
4141 | PROSUM SK, s.r.o. | Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 53581580 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 245,02 | 245,02 | 49,004 | |
4142 | PROSUM SK, s.r.o. | Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 53581580 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,86 | 64,86 | 12,972 | |
4143 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 52566269 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7548,25 | 7548,25 | 1509,65 | |
4144 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 52566269 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9685,52 | 9685,52 | 1937,104 | |
4145 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 52566269 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,71 | 23,71 | 4,742 | |
4146 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 52566269 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,3 | 56,3 | 11,26 | |
4147 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 52566269 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,72 | 13,72 | 2,744 | |
4148 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 52566269 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,49 | 3,49 | 0,698 | |
4149 | PROTENG s. r. o. | Bieloruská 50, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 44201940 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,94 | 13,94 | 2,788 | |
4150 | Prustar-E.M. s.r.o. | Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31403492 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,5 | 80,5 | 16,1 | |
4151 | Prustar-E.M. s.r.o. | Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31403492 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,04 | 18,04 | 3,608 | |
4152 | PS EUROPLAST, s.r.o. | Požiarnická 3, 091 01 Stropkov, SLOVENSKO | 36497282 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 165,17 | 165,17 | 33,034 | |
4153 | PSITTA s.r.o. | Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO | 51848031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 230,4 | 230,4 | 46,08 | |
4154 | PSITTA s.r.o. | Tešedíkova 7/A, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO | 51848031 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,79 | 121,79 | 24,358 | |
4155 | PST Group, s.r.o. | Sedmikraskova 2320/10, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 47783940 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,65 | 6,65 | 1,33 | |
4156 | Psychodiagnostika, a.s. | Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 31385770 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86 | 86 | 17,2 | |
4157 | Psychodiagnostika, a.s. | Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 31385770 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,38 | 26,38 | 5,276 | |
4158 | PULS s.r.o. | Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO | 51896834 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,66 | 64,66 | 12,932 | |
4159 | PULS s.r.o. | Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO | 51896834 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,26 | 151,26 | 30,252 | |
4160 | PULS s.r.o. | Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO | 51896834 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31 | 31 | 6,2 | |
4161 | PULS s.r.o. | Brusnicová 2041/3, 040 13 Košice - mestská cast Sídlisko Tahanovce, SLOVENSKO | 51896834 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 139,36 | 139,36 | 27,872 | |
4162 | PULZAR, s.r.o. | Podtatranská 4559, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 31702465 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,68 | 108,68 | 21,736 | |
4163 | PUPELINO s. r. o. | Lipový rad 563/11, 941 10 Tvrdošovce, SLOVENSKO | 54293227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,32 | 51,32 | 10,264 | |
4164 | PUPELINO s. r. o. | Lipový rad 563/11, 941 10 Tvrdošovce, SLOVENSKO | 54293227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,3 | 12,3 | 2,46 | |
4165 | PUPELINO s. r. o. | Lipový rad 563/11, 941 10 Tvrdošovce, SLOVENSKO | 54293227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,28 | 12,28 | 2,456 | |
4166 | PURRA s. r. o. | Slatinská 5022/20, 821 07 Bratislava - mestská cast Vrakuna, SLOVENSKO | 46202609 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,78 | 4,78 | 0,956 | |
4167 | PVB STAV s. r. o. | Rozmarínová 11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 48276324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 573,56 | 573,56 | 114,712 | |
4168 | PVB STAV s. r. o. | Rozmarínová 11, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 48276324 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 256,75 | 256,75 | 51,35 | |
4169 | PYROMIX s. r. o. | Lenartov 80, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 51992108 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,78 | 124,78 | 24,956 | |
4170 | PYROMIX s. r. o. | Lenartov 80, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 51992108 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,36 | 122,36 | 24,472 | |
4171 | Q&OC Partner s. r. o. | Tacevská 3998, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 50148176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 168,17 | 168,17 | 33,634 | |
4172 | Q&OC Partner s. r. o. | Tacevská 3998, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 50148176 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100,3 | 100,3 | 20,06 | |
4173 | Qstore s.r.o. | Dukelských Hrdinov 1894, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 46901230 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2097,53 | 2097,53 | 419,506 | |
4174 | QUADROFLEX, s.r.o. | Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 31435998 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,98 | 24,98 | 4,996 | |
4175 | Quatro LM, s.r.o. | Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okolicné, SLOVENSKO | 36431991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 713,39 | 713,39 | 142,678 | |
4176 | Quatro LM, s.r.o. | Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okolicné, SLOVENSKO | 36431991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 209,47 | 209,47 | 41,894 | |
4177 | QUERTIC s.r.o. | Gorkého 3, 811 01 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 52216063 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 3,76 | 3,76 | 0,752 | |
4178 | R - stavby s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 94002 Nove Zamky, Slovensko | 46766260 | Faktúra za prepravné | 12310625 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
4179 | R - stavby, s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46766260 | Faktúra za skenery | 52303955 | 311,22 | 311,22 | 62,244 | |
4180 | R - stavby, s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46766260 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304011 | 47,95 | 47,95 | 9,59 | |
4181 | R - stavby, s.r.o. | Boženy Nemcovej 4771/4, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 46766260 | Faktúra za poškodený tovar | 52304090 | 16,25 | 16,25 | 3,25 | |
4182 | R.P.M. s.r.o. | Strojnícka 18, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 31704425 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 362,62 | 362,62 | 72,524 | |
4183 | R.P.M. s.r.o. | Strojnícka 18, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 31704425 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,6 | 187,6 | 37,52 | |
4184 | R.P.M. s.r.o. | Strojnícka 18, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 31704425 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,98 | 34,98 | 6,996 | |
4185 | RACIOHOUSE spol. s r.o. | Vyšné Ružbachy 18, 065 02 Vyšné Ružbachy, SLOVENSKO | 44651503 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
4186 | RADANA, s.r.o. | Nám. Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45927961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 642,04 | 642,04 | 128,408 | |
4187 | RADANA, s.r.o. | Nám. Slobody 9, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 45927961 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 238,61 | 238,61 | 47,722 | |
4188 | Radka Hegová | Cervenej armády 265/70, 93502 Žemberovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4189 | Radka Kostelanská - JASMIN DEKOR | Záskalie 115, 017 05 Záskalie, SLOVENSKO | 52586189 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 18 | 18 | 3,6 | |
4190 | Radka Kostelanská - JASMIN DEKOR | Záskalie 115, 017 05 Záskalie, SLOVENSKO | 52586189 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 692,6 | 692,6 | 138,52 | |
4191 | Radka Kostelanská - JASMIN DEKOR | Záskalie 115, 017 05 Záskalie, SLOVENSKO | 52586189 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 452,11 | 452,11 | 90,422 | |
4192 | Radoslav Grivalský | P. Jilemnického 305/26, 5921 Svit, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310657 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
4193 | Radoslav Hornak | Pusté Cemerné, 7222 Pusté Cemerné, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4194 | Radoslav Kolcun | Mierová 1107/27, 6401 Stará Lubovna, SLOVENSKO | 41568915 | Faktúra za skenery | 52303950 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
4195 | Radoslav Kolcun | Mierová 1107/27, 6401 Stará Lubovna, SLOVENSKO | 41568915 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304007 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4196 | Radoslav Zlacky | Krištálová 8, 900 42 Senec, Miloslavov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311162 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
4197 | Radovan Grezdo | Riecna 5b, 90041 Rovinka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310808 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
4198 | Radovan Polák - POLAR | Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46673041 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | |
4199 | Radovan Šimo | A. H. Gavlovica 3/1, 97101 Prievidza, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 10,99 | 10,99 | 2,198 | ||
4200 | Radovan Vdoviak | Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4201 | Rainold Prešinský MR BAITS | Tichá ulica 416/20, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO | 51631831 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,14 | 28,14 | 5,628 | |
4202 | Rainold Prešinský MR BAITS | Tichá ulica 416/20, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO | 51631831 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6 | 6 | 1,2 | |
4203 | RalPet s.r.o. | Ceskoslovenskej armády 3, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47732342 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,77 | 21,77 | 4,354 | |
4204 | RaM TEXTIL, s. r. o. | Ražnany 140, 082 61 Ražnany, SLOVENSKO | 53657543 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 829,09 | 829,09 | 165,818 | |
4205 | RAMMAR, s.r.o. | Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 48007846 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,21 | 50,21 | 10,042 | |
4206 | RANADA s.r.o. | Dunajská 4, 811 08 Bratislava - Nové Mesto, SLOVENSKO | 50450557 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,32 | 8,32 | 1,664 | |
4207 | Rapal | Sportova 386/8, 4415 Nizna mysla, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
4208 | rapid alfa s.r.o. | Tolstého 11, 040 01 Košice I, Košice, Slovensko | 36215767 | Faktúra za prepravné | 12310726 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
4209 | Rastislav Blažek | Zuberec 754, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 50346580 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | |
4210 | Rastislav Blažek | Zuberec 754, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 50346580 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
4211 | Rastislav Hrutkai | Severná 4, 4501 Moldava nad Bodvou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310745 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4212 | Rastislav Chovancák ZDERA | Krakovská cesta 230/35, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 43667988 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,47 | 14,47 | 2,894 | |
4213 | Rastislav Kostka | Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36888141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,47 | 33,47 | 6,694 | |
4214 | Rastislav Kostka | Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36888141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,7 | 4,7 | 0,94 | |
4215 | Rastislav Kostka | Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36888141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,13 | 7,13 | 1,426 | |
4216 | Rastislav Michalina | Gogolova 18, 85101 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,98 | 15,98 | 3,196 | ||
4217 | Rastislav Nitran | Husárska 170, 922 05 Chtelnica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310970 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4218 | Rastislav Putnoky | Lúcna 5, 92705 Šala, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311151 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
4219 | Rauco, s.r.o. | Štúrova 21A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46185984 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,26 | 56,26 | 11,252 | |
4220 | Rauco, s.r.o. | Štúrova 21A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46185984 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,84 | 95,84 | 19,168 | |
4221 | Rauco, s.r.o. | Štúrova 21A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46185984 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,2 | 27,2 | 5,44 | |
4222 | RAWOOD, s.r.o. | Antona Prídavka 20, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46610855 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,27 | 31,27 | 6,254 | |
4223 | RB partner s. r. o. | Štúrova 220/13A, 059 21 Svit, SLOVENSKO | 53633580 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,86 | 61,86 | 12,372 | |
4224 | RB partner s. r. o. | Štúrova 220/13A, 059 21 Svit, SLOVENSKO | 53633580 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,49 | 37,49 | 7,498 | |
4225 | RE3 s.r.o. | Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52088901 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,52 | 4,52 | 0,904 | |
4226 | Real Dream Factory s.r.o. | Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50956132 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,55 | 4,55 | 0,91 | |
4227 | Real Dream Factory s.r.o. | Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50956132 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,74 | 18,74 | 3,748 | |
4228 | Real Dream Factory s.r.o. | Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50956132 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,14 | 5,14 | 1,028 | |
4229 | Real Dream Factory s.r.o. | Mostná 56, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50956132 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,3 | 19,3 | 3,86 | |
4230 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303817 | 3105 | 3105 | 621 | |
4231 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Faktúra za skenery | 52303951 | 105,34 | 105,34 | 21,068 | |
4232 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304008 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4233 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304035 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4234 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Faktúra za poškodený tovar | 52304080 | 132,75 | 132,75 | 26,55 | |
4235 | Regeneracne ivi centrum | Jokaiho 312, 98401 Lucenec, Slovensko | 47751428 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
4236 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303040 | 119,41 | 119,41 | 23,882 | |
4237 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303094 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4238 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za poškodený tovar | 52303271 | 28,8 | 28,8 | 5,76 | |
4239 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za poškodený tovar | 52303272 | 51,01 | 51,01 | 10,202 | |
4240 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303447 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4241 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303443 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4242 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za GPS Monitoring | 52303507 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4243 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303626 | 1240 | 1240 | 248 | |
4244 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303625 | 738,32 | 738,32 | 147,664 | |
4245 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303773 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4246 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52303774 | 716,4 | 716,4 | 143,28 | |
4247 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304046 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4248 | Regional Transport s. r. o. | Štepnice 759/3, 951 48 Jarok, SLOVENSKO | 55151361 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304045 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4249 | Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. | Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36644081 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,76 | 3,76 | 0,752 | |
4250 | REGULUS - TECHNIK, s.r.o. | Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36447242 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1403,69 | 1403,69 | 280,738 | |
4251 | REGULUS - TECHNIK, s.r.o. | Strojnícka 7G/14147, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36447242 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 612,71 | 612,71 | 122,542 | |
4252 | REKLAMA PREŠOV s.r.o. | Capajevova 18, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36216836 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,95 | 9,95 | 1,99 | |
4253 | REKLAMA PREŠOV s.r.o. | Capajevova 18, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36216836 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,25 | 6,25 | 1,25 | |
4254 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,91 | 4,91 | 0,982 | |
4255 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,97 | 3,97 | 0,794 | |
4256 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,83 | 8,83 | 1,766 | |
4257 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za poškodený tovar | 52303887 | 75 | 75 | 15 | |
4258 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za skenery | 52303952 | 253,76 | 253,76 | 50,752 | |
4259 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304009 | 71,93 | 71,93 | 14,386 | |
4260 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | Kalvária 3, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 36558613 | Faktúra za poškodený tovar | 52304093 | 95,15 | 95,15 | 19,03 | |
4261 | REKORD, spol. s r.o. | Coburgova 84, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 34115951 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 15,98 | 15,98 | 3,196 | |
4262 | REMESPORT, s.r.o. | F. Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36352250 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 146,2 | 146,2 | 29,24 | |
4263 | REMESPORT, s.r.o. | F. Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36352250 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,7 | 41,7 | 8,34 | |
4264 | REMIZ s.r.o. | Kvacalova 10/1231, 010 04 Žilina, SLOVENSKO | 46763015 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,46 | 11,46 | 2,292 | |
4265 | REMKOL, s.r.o. | Hájska 6186/7, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 36828513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,15 | 61,15 | 12,23 | |
4266 | Remmers s.r.o. | Kyncelová 1011, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 52001555 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 286,46 | 286,46 | 57,292 | |
4267 | Remmers s.r.o. | Kyncelová 1011, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 52001555 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 174,62 | 174,62 | 34,924 | |
4268 | Renáta Mináriková | Volgogradská 19/22, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310858 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
4269 | Renáta Soucková - LACHERS | D.Makovického 5099/10, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 41243838 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 139,66 | 139,66 | 27,932 | |
4270 | Renáta Soucková - LACHERS | D.Makovického 5099/10, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 41243838 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,9 | 75,9 | 15,18 | |
4271 | Renáta Soucková - LACHERS | D.Makovického 5099/10, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 41243838 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,8 | 34,8 | 6,96 | |
4272 | René Kovalcík | Bratislavská 137, 921 01 Pieštany, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310634 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4273 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. | Ševcenkova 10, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 689980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 142,38 | 142,38 | 28,476 | |
4274 | REPROGRAFIA, spol. s.r.o. | Vlcie hrdlo, 824 05 Bratislava, SLOVENSKO | 31385745 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,14 | 43,14 | 8,628 | |
4275 | Revolo s. r. o. | Studenohorská 34, 841 03 Bratislava - mestská cast Lamac, SLOVENSKO | 52569993 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,2 | 143,2 | 28,64 | |
4276 | Revolo s. r. o. | Studenohorská 34, 841 03 Bratislava - mestská cast Lamac, SLOVENSKO | 52569993 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,36 | 31,36 | 6,272 | |
4277 | Revolo s. r. o. | Studenohorská 34, 841 03 Bratislava - mestská cast Lamac, SLOVENSKO | 52569993 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,92 | 43,92 | 8,784 | |
4278 | RICA HOME Slovakia, s. r. o. | Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 55574980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16 | 16 | 3,2 | |
4279 | RICA HOME Slovakia, s. r. o. | Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 55574980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 702,01 | 702,01 | 140,402 | |
4280 | RICA HOME Slovakia, s. r. o. | Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 55574980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 831,6 | 831,6 | 166,32 | |
4281 | RICA HOME Slovakia, s. r. o. | Košická 49, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 55574980 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 673,2 | 673,2 | 134,64 | |
4282 | RICOM gas s. r. o. | Obchodno-výstavný objekt E, Devínska Nov, 841 07 Bratislava - mestská cast Devínska Nová, SLOVENSKO | 55030106 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,8 | 15,8 | 3,16 | |
4283 | Richard Banák | A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,6 | 40,6 | 8,12 | ||
4284 | Richard Banák | A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,76 | 4,76 | 0,952 | ||
4285 | Richard Banák | A. Bážika 9/27, 027 12 Liesek, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,98 | 6,98 | 1,396 | ||
4286 | Richard Kovác | Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12310736 | 17,99 | 17,99 | 3,598 | ||
4287 | Richard Kovác | Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12310973 | 20,99 | 20,99 | 4,198 | ||
4288 | Richard Kovác | Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311004 | 26,99 | 26,99 | 5,398 | ||
4289 | Richard Kovác | Velká Bara 110, 076 32 Velká Bara, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311027 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
4290 | Richard Matušovský | Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 52325792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 533,86 | 533,86 | 106,772 | |
4291 | Richard Matušovský | Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 52325792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 390,01 | 390,01 | 78,002 | |
4292 | Richard Šáfár | Hlavná ulica 307/25A, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO | 53224086 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 141,95 | 141,95 | 28,39 | |
4293 | Richard Šáfár | Hlavná ulica 307/25A, 951 05 Velký Cetín, SLOVENSKO | 53224086 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,66 | 26,66 | 5,332 | |
4294 | RichSport s.r.o. | Osloboditelov 42, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO | 36740624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1031,75 | 1031,75 | 206,35 | |
4295 | RichSport s.r.o. | Osloboditelov 42, 040 17 Košice - mestská cast Barca, SLOVENSKO | 36740624 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 253,43 | 253,43 | 50,686 | |
4296 | RINA - K s. r. o. | Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36362646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,86 | 74,86 | 14,972 | |
4297 | RINA - K s. r. o. | Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36362646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,53 | 77,53 | 15,506 | |
4298 | RINA - K s. r. o. | Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36362646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,72 | 102,72 | 20,544 | |
4299 | RINA - K s. r. o. | Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36362646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100,87 | 100,87 | 20,174 | |
4300 | RINA - K s. r. o. | Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36362646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,32 | 82,32 | 16,464 | |
4301 | rivalldesign, s.r.o. | Aurela Stodolu 1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 46858148 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,38 | 6,38 | 1,276 | |
4302 | RM DIAGNOSTICS s.r.o. | Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 36614556 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,15 | 14,15 | 2,83 | |
4303 | RNDr. Imrich Polyák | Ulica Pod Borinou 23, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 123,7 | 123,7 | 24,74 | ||
4304 | RNDr. Silvia Kohútová | Hálova 1087/2, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 54574404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,3 | 4,3 | 0,86 | |
4305 | RoadTrex s.r.o. | Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51250527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,04 | 12,04 | 2,408 | |
4306 | RoadTrex s.r.o. | Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51250527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,9 | 4,9 | 0,98 | |
4307 | RoadTrex s.r.o. | Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51250527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,72 | 3,72 | 0,744 | |
4308 | RoadTrex s.r.o. | Racianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51250527 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,06 | 4,06 | 0,812 | |
4309 | Rober Tejbus | Hlavna 1000/24, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 45,99 | 45,99 | 9,198 | ||
4310 | Robert Bartos-R&O s. r. o. | Okružná 2406/33, 96001 Zvolen, Slovensko | 53824008 | Faktúra za poškodený tovar | 52301452 | 13,76 | 13,76 | 2,752 | |
4311 | ROBERT DIAMONDS s.r.o. | Námestie svätého Egídia 2500/42, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47226960 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,74 | 195,74 | 39,148 | |
4312 | ROBERT DIAMONDS s.r.o. | Námestie svätého Egídia 2500/42, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47226960 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 349,75 | 349,75 | 69,95 | |
4313 | ROBERT DIAMONDS s.r.o. | Námestie svätého Egídia 2500/42, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 47226960 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 371,23 | 371,23 | 74,246 | |
4314 | Róbert Hajro | Nová Lehota 59, 97251 Handlová, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
4315 | Róbert Malik | Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
4316 | Róbert Malik | Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
4317 | Róbert Malik | Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
4318 | Róbert Malik | Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 19,99 | 19,99 | 3,998 | ||
4319 | Róbert Malik | Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,49 | 17,49 | 3,498 | ||
4320 | Róbert Malik | Hollého, 618/46, 1001 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
4321 | Robert Oleksak | Zdiar 308, 5955 Zdiar, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311160 | 26,99 | 26,99 | 5,398 | ||
4322 | Robert Oleksak | Zdiar 308, 5955 Zdiar, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311209 | 6,97 | 6,97 | 1,394 | ||
4323 | Robert Polák | SNP21, 90851 Holíc, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310851 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
4324 | Róbert Ropovik | Rázusova 119/24, 093 01 Vranov nad Toplou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310779 | 23 | 23 | 4,6 | ||
4325 | Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod | Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 45718598 | Faktúra za poškodený tovar | 52303868 | 91,98 | 91,98 | 18,396 | |
4326 | Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod | Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 45718598 | Faktúra za skenery | 52303953 | 134,06 | 134,06 | 26,812 | |
4327 | Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod | Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 45718598 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304012 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4328 | Róbert Šimek autodoprava - stavba - obchod | Podhrádok 459, 5934 Spišská Teplica, SLOVENSKO | 45718598 | Faktúra za poškodený tovar | 52304059 | 9,94 | 9,94 | 1,988 | |
4329 | Róbert Tesák | Ku Bratke 2908/2, 934 05 Levice 5, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310663 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4330 | Róbert Trnovec | M. M. Hodžu 24, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 163,63 | 163,63 | 32,726 | ||
4331 | Róbert Trnovec | M. M. Hodžu 24, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 185,05 | 185,05 | 37,01 | ||
4332 | Róbert Trnovec | M. M. Hodžu 24, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,75 | 43,75 | 8,75 | ||
4333 | ROGATO s.r.o. | Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 52140407 | Faktúra za poškodený tovar | 52303892 | 20,26 | 20,26 | 4,052 | |
4334 | ROGATO s.r.o. | Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 52140407 | Faktúra za skenery | 52303954 | 33,52 | 33,52 | 6,704 | |
4335 | ROGATO s.r.o. | Karpatské Námestie 10A, 83106 Bratislava - Raca, SLOVENSKO | 52140407 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304010 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
4336 | Rokast s. r. o. | Cyrilometódska 3442/26, 940 01 Nové Zámky, SLOVENSKO | 52357767 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 251,58 | 251,58 | 50,316 | |
4337 | ROKOLOR s.r.o. | Breznica 8, 091 01 Breznica, SLOVENSKO | 52821731 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,77 | 26,77 | 5,354 | |
4338 | Roland Bešina - dopravca | Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO | 51107007 | Faktúra za poškodený tovar | 52202699 | 39,82 | 39,82 | 7,964 | |
4339 | Roland Bešina - dopravca | Budatínska 16, 85101 Bratislava, SLOVENSKO | 51107007 | Faktúra za poškodený tovar | 52202933 | 18,18 | 18,18 | 3,636 | |
4340 | Roland Rico | Kostolná 125/22, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311131 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4341 | Roland Rico | Kostolná 125/22, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311199 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
4342 | Rolf Bobaly | Perín 285, 4474 Perín-Chym, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310874 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4343 | ROLL SERVIS s.r.o. | Štúrova 1183/14, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 53020057 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 114,73 | 114,73 | 22,946 | |
4344 | ROLL SERVIS s.r.o. | Štúrova 1183/14, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 53020057 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,14 | 20,14 | 4,028 | |
4345 | ROLL SERVIS s.r.o. | Štúrova 1183/14, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 53020057 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,36 | 17,36 | 3,472 | |
4346 | Roman Bureš | Stará Vajnorská 17/A, 83104 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,06 | 60,06 | 12,012 | ||
4347 | Roman Hrbál | Cintorínska 2220/4, 075 01 Trebišov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310806 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | ||
4348 | Roman Koren | Rožnavská 1, 83272 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311066 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
4349 | Roman Oles | Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO | 35011459 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,58 | 95,58 | 19,116 | |
4350 | Roman Oles | Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO | 35011459 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 239,45 | 239,45 | 47,89 | |
4351 | Roman Oles | Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO | 35011459 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,76 | 44,76 | 8,952 | |
4352 | Roman Oles | Cimhová 12, 027 12 Cimhová, SLOVENSKO | 35011459 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,71 | 33,71 | 6,742 | |
4353 | Roman Tomana | Praznov 43, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 40306143 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,19 | 87,19 | 17,438 | |
4354 | Roman Tomana | Praznov 43, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 40306143 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 84,16 | 84,16 | 16,832 | |
4355 | Roman Tomana | Praznov 43, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 40306143 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,28 | 13,28 | 2,656 | |
4356 | Roman Trstan | Karloveska 20, 84105 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4357 | Romana Myjavcová | A.Jedlika 5, 94123 Andovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310986 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4358 | Ronald Billý | Na kope 278/69, 040 16 Myslava, Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12305234 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
4359 | ROPAX s.r.o. | Jantárová 1869/15, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51998084 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,22 | 25,22 | 5,044 | |
4360 | ROPAX s.r.o. | Jantárová 1869/15, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 51998084 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,38 | 20,38 | 4,076 | |
4361 | ROTA plus s.r.o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 47198605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2006,27 | 2006,27 | 401,254 | |
4362 | ROTA plus s.r.o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 47198605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1886,68 | 1886,68 | 377,336 | |
4363 | ROTA plus s.r.o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 47198605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 709,36 | 709,36 | 141,872 | |
4364 | ROTIS Trade, s. r. o. | Dvory 1933/20, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 52667162 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 393,2 | 393,2 | 78,64 | |
4365 | ROTIS Trade, s. r. o. | Dvory 1933/20, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 52667162 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 305,84 | 305,84 | 61,168 | |
4366 | ROTO SK, spol. s r.o. | Jelšová 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36476927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,55 | 34,55 | 6,91 | |
4367 | ROTO SK, spol. s r.o. | Jelšová 1, 080 05 Prešov, SLOVENSKO | 36476927 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,45 | 5,45 | 1,09 | |
4368 | ROTOBALANCE s.r.o. | Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko | 36632899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 253,6 | 253,6 | 50,72 | |
4369 | ROTOBALANCE s.r.o. | Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko | 36632899 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,52 | 54,52 | 10,904 | |
4370 | Rotondo, s. r. o. | Bosáková 3783/7, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 47994908 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,95 | 8,95 | 1,79 | |
4371 | ROTU s.r.o. | 1. Štúra 2674/28, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 52937372 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,08 | 7,08 | 1,416 | |
4372 | ROTU s.r.o. | 1. Štúra 2674/28, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 52937372 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,68 | 4,68 | 0,936 | |
4373 | Royal wellness concept s.r.o. | Lúcky 1737/74, 908 51 Holíc, SLOVENSKO | 52012930 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,33 | 7,33 | 1,466 | |
4374 | RSDC s.r.o. | Calovská 16536/2, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51189810 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,02 | 21,02 | 4,204 | |
4375 | RTS servis s. r. o. | Horný Val 12/25, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53167449 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,38 | 5,38 | 1,076 | |
4376 | RUBEN, s.r.o. | Vidrmoch 137, 038 21 Mošovce, SLOVENSKO | 44633742 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,72 | 82,72 | 16,544 | |
4377 | Rubin Trade s.r.o. | ul. Biskupa Királya 18/1, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 54119952 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,3 | 9,3 | 1,86 | |
4378 | Rudolf Bordáš | Priekopská 32, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 26 | 26 | 5,2 | ||
4379 | Rudolf Maninka | Dúbravská cesta 5813/9, 845 03 Karlova Ves, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310775 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
4380 | Rudolf Michalek | Veterná 393/11, 2942 Bobrov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4381 | Rudolf Orosz | Sv. Ladislava 105, 040 14 Košice - Košická Nová Ves, SLOVENSKO | 10699601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,69 | 23,69 | 4,738 | |
4382 | Rudolf Tichák - UNICAR | Ivanovce 303, 91305 Ivanovce, Slovensko | 34710728 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
4383 | Rufi s.r.o. | Zátureckého 4, 831 07 Bratislava - mestská cast Vajnory, SLOVENSKO | 53579259 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 169,27 | 169,27 | 33,854 | |
4384 | Rufi s.r.o. | Zátureckého 4, 831 07 Bratislava - mestská cast Vajnory, SLOVENSKO | 53579259 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,82 | 64,82 | 12,964 | |
4385 | RuLi s. r. o. | Sucianska cesta 31, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 45439877 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,63 | 5,63 | 1,126 | |
4386 | Ružena Šimoneková | Tehelna 705, 900 50 Králová pri Senci, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310841 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
4387 | S.N.A.I.L. s.r.o. | Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 34141804 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 109,84 | 109,84 | 21,968 | |
4388 | S.N.A.I.L. s.r.o. | Rastislavova 975/14, 951 41 Lužianky, SLOVENSKO | 34141804 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,3 | 6,3 | 1,26 | |
4389 | S.N.A.P. TECH s.r.o. | Matuškova 49, 97631 Vlaknová, Slovensko | 50877275 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 23,98 | 23,98 | 4,796 | |
4390 | SABO s. r. o. | Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 46564713 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,51 | 4,51 | 0,902 | |
4391 | SALÓN GLANCE s.r.o. | Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 50257579 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,75 | 20,75 | 4,15 | |
4392 | SALT LS s.r.o. | Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 50177141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,5 | 21,5 | 4,3 | |
4393 | SALT LS s.r.o. | Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 50177141 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,74 | 9,74 | 1,948 | |
4394 | SALT TS s.r.o. | Sabinovská 16, 082 71 Lipany, SLOVENSKO | 50177036 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,24 | 82,24 | 16,448 | |
4395 | SALT TS s.r.o. | Sabinovská 16, 082 71 Lipany, SLOVENSKO | 50177036 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,58 | 19,58 | 3,916 | |
4396 | Salyway, s.r.o. | Popradská 64/A, 040 11 Košice - mestská cast Západ, SLOVENSKO | 50804774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,61 | 15,61 | 3,122 | |
4397 | SAM FIT s.r.o. | Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50984055 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,74 | 102,74 | 20,548 | |
4398 | SAMDEX, s.r.o. | Lubinská 23/A, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35804190 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 399,58 | 399,58 | 79,916 | |
4399 | SAMDEX, s.r.o. | Lubinská 23/A, 811 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35804190 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,28 | 195,28 | 39,056 | |
4400 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8448,12 | 8448,12 | 1689,624 | |
4401 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,09 | 29,09 | 5,818 | |
4402 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,01 | 25,01 | 5,002 | |
4403 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 870,28 | 870,28 | 174,056 | |
4404 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,3 | 9,3 | 1,86 | |
4405 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,26 | 29,26 | 5,852 | |
4406 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 50125605 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 419,14 | 419,14 | 83,828 | |
4407 | SANIMAL s.r.o. | SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO | 47882077 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 106,94 | 106,94 | 21,388 | |
4408 | SANIMAL s.r.o. | SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO | 47882077 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1061,46 | 1061,46 | 212,292 | |
4409 | SANIMAL s.r.o. | SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO | 47882077 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1345,96 | 1345,96 | 269,192 | |
4410 | SANIMAL s.r.o. | SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO | 47882077 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 666,61 | 666,61 | 133,322 | |
4411 | SANIMAL s.r.o. | SNP 261/39, 916 01 Stará Turá, SLOVENSKO | 47882077 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,4 | 4,4 | 0,88 | |
4412 | SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o. | Polárna 6/1450, 040 12 Košice - Nad Jazerom, SLOVENSKO | 46691715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1367,8 | 1367,8 | 273,56 | |
4413 | SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o. | Polárna 6/1450, 040 12 Košice - Nad Jazerom, SLOVENSKO | 46691715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 339,4 | 339,4 | 67,88 | |
4414 | SANOSIL SK, s. r. o. | Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46631348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,4 | 50,4 | 10,08 | |
4415 | SANOSIL SK, s. r. o. | Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46631348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 83,09 | 83,09 | 16,618 | |
4416 | SANOSIL SK, s. r. o. | Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46631348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,29 | 80,29 | 16,058 | |
4417 | SANOSIL SK, s. r. o. | Holekova 1, 811 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46631348 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,47 | 59,47 | 11,894 | |
4418 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 272,78 | 272,78 | 54,556 | |
4419 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 32,72 | 32,72 | 6,544 | |
4420 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 47,44 | 47,44 | 9,488 | |
4421 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 134,92 | 134,92 | 26,984 | |
4422 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 165,79 | 165,79 | 33,158 | |
4423 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 93,73 | 93,73 | 18,746 | |
4424 | Saponia - Slovakia s. r. o. | Petöfiho 34, 945 01 Komárno, SLOVENSKO | 52623939 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 140,54 | 140,54 | 28,108 | |
4425 | SARA DESIGN, s.r.o. | Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 54080169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 231,01 | 231,01 | 46,202 | |
4426 | SARA DESIGN, s.r.o. | Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 54080169 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 135,44 | 135,44 | 27,088 | |
4427 | Satir s. r. o. | Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 52941850 | Faktúra za poškodený tovar | 52301033 | 48,45 | 48,45 | 9,69 | |
4428 | Satir s. r. o. | Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 52941850 | Faktúra za skenery | 52301325 | 86,18 | 86,18 | 17,236 | |
4429 | Satir s. r. o. | Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 52941850 | Faktúra za predaný tovar | 52301345 | 27,36 | 27,36 | 5,472 | |
4430 | Satir s. r. o. | Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 52941850 | Faktúra za poškodený tovar | 52301355 | 133,34 | 133,34 | 26,668 | |
4431 | Satir s. r. o. | Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 52941850 | Faktúra za poškodený tovar | 52302092 | 21,6 | 21,6 | 4,32 | |
4432 | SCRT s. r. o. | Liptovská Sielnica 163, 032 23 Liptovská Sielnica, SLOVENSKO | 52701603 | Faktúra za skenery | 52303956 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
4433 | Sebastián Hudec - ICE SPORT | 9.mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 55439411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,06 | 66,06 | 13,212 | |
4434 | Sebastián Hudec - ICE SPORT | 9.mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 55439411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,52 | 6,52 | 1,304 | |
4435 | SEDLACHECK s.r.o. | Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 50970534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,21 | 58,21 | 11,642 | |
4436 | SEDLACHECK s.r.o. | Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 50970534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,63 | 26,63 | 5,326 | |
4437 | SEDLACHECK s.r.o. | Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 50970534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,92 | 13,92 | 2,784 | |
4438 | SEDLACHECK s.r.o. | Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 50970534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,4 | 6,4 | 1,28 | |
4439 | SEDLACHECK s.r.o. | Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 50970534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,48 | 32,48 | 6,496 | |
4440 | SEDLACHECK s.r.o. | Púchovská 15, 914 41 Nemšová, SLOVENSKO | 50970534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,06 | 17,06 | 3,412 | |
4441 | SEDMA Slovakia, s.r.o. | Mateja Bela 8811/94, 010 15 Žilina, SLOVENSKO | 45495963 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,68 | 99,68 | 19,936 | |
4442 | Sedooz s.r.o. | Karpatské námestie 10, 83106 Bratislava, Slovensko | 46359338 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 93,66 | 93,66 | 18,732 | |
4443 | Seedstore s.r.o. | Levocská 4, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46690239 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,76 | 78,76 | 15,752 | |
4444 | SEGAT a.s. | Železnicná 1097/35, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 31663991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2041,91 | 2041,91 | 408,382 | |
4445 | SEGAT a.s. | Železnicná 1097/35, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 31663991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 84,9 | 84,9 | 16,98 | |
4446 | SEMENÁRSTVO s.r.o. | Vihorlatská 13, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 46040633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,34 | 66,34 | 13,268 | |
4447 | Senzacne s.r.o. | Námestie slobody 61, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 51038617 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 766,5 | 766,5 | 153,3 | |
4448 | Senzacne s.r.o. | Námestie slobody 61, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 51038617 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 331,21 | 331,21 | 66,242 | |
4449 | Senzacne s.r.o. | Námestie slobody 61, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 51038617 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 241,94 | 241,94 | 48,388 | |
4450 | SEOL, spol. s r.o. | Severné nábrežie c. 40, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 31658962 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 157,01 | 157,01 | 31,402 | |
4451 | SEOL, spol. s r.o. | Severné nábrežie c. 40, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 31658962 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,87 | 71,87 | 14,374 | |
4452 | SEPRON BB s.r.o. | Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50715976 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 436,14 | 436,14 | 87,228 | |
4453 | SEPRON BB s.r.o. | Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50715976 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 480,98 | 480,98 | 96,196 | |
4454 | SEPRON BB s.r.o. | Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50715976 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 632,8 | 632,8 | 126,56 | |
4455 | SEPRON BB s.r.o. | Zvolenská cesta 4241/37, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 50715976 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 225,26 | 225,26 | 45,052 | |
4456 | Service Segment s. r. o. | Kpt. Jána Rašu 25, 841 01 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 52491854 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,45 | 5,45 | 1,09 | |
4457 | Service Segment s. r. o. | Kpt. Jána Rašu 25, 841 01 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 52491854 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,23 | 5,23 | 1,046 | |
4458 | Service Segment s. r. o. | Kpt. Jána Rašu 25, 841 01 Bratislava - mestská cast Dúbravka, SLOVENSKO | 52491854 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,45 | 5,45 | 1,09 | |
4459 | SETE SK s. r. o. | Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO | 47208406 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 126,36 | 126,36 | 25,272 | |
4460 | SETE SK s. r. o. | Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO | 47208406 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 148,1 | 148,1 | 29,62 | |
4461 | SETE SK s. r. o. | Ota Holúska 1D, 841 06 Bratislava - mestská cast Záhorská Bystr, SLOVENSKO | 47208406 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,18 | 71,18 | 14,236 | |
4462 | Seven Peaks s.r.o. | Cyprichova 66, 831 53 Bratislava, SLOVENSKO | 47465964 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 84,17 | 84,17 | 16,834 | |
4463 | Seven Peaks s.r.o. | Cyprichova 66, 831 53 Bratislava, SLOVENSKO | 47465964 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,77 | 24,77 | 4,954 | |
4464 | SGL media, s. r. o | Soblahov 725, 913 38 Soblahov, SLOVENSKO | 45000093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1195,88 | 1195,88 | 239,176 | |
4465 | SGL media, s. r. o | Soblahov 725, 913 38 Soblahov, SLOVENSKO | 45000093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,92 | 47,92 | 9,584 | |
4466 | SGL media, s. r. o | Soblahov 725, 913 38 Soblahov, SLOVENSKO | 45000093 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 170,98 | 170,98 | 34,196 | |
4467 | Sharex Medical, spol. s r.o. | Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36477869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 205,3 | 205,3 | 41,06 | |
4468 | Sharex Medical, spol. s r.o. | Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36477869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,33 | 101,33 | 20,266 | |
4469 | SHAREX-IN, spol. s r. o. Košice | Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 31700926 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,31 | 52,31 | 10,462 | |
4470 | SHAREX-IN, spol. s r. o. Košice | Moyzesova 34, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 31700926 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,72 | 11,72 | 2,344 | |
4471 | SHOP MARKET, s.r.o. | Schiffelova 1398/13, 908 51 Holic, SLOVENSKO | 50979621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 100 | 100 | 20 | |
4472 | SHOP MARKET, s.r.o. | Schiffelova 1398/13, 908 51 Holic, SLOVENSKO | 50979621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 227,06 | 227,06 | 45,412 | |
4473 | SHOP MARKET, s.r.o. | Schiffelova 1398/13, 908 51 Holic, SLOVENSKO | 50979621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 153,7 | 153,7 | 30,74 | |
4474 | Shop Trade s.r.o. | Blagoevova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46693076 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,06 | 96,06 | 19,212 | |
4475 | Shop Trade s.r.o. | Blagoevova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46693076 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,34 | 88,34 | 17,668 | |
4476 | Shop Trade s.r.o. | Blagoevova 18, 851 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46693076 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,04 | 89,04 | 17,808 | |
4477 | SHOP ZONE s. r. o. | Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47777869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1124,12 | 1124,12 | 224,824 | |
4478 | SHOP ZONE s. r. o. | Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47777869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1330,8 | 1330,8 | 266,16 | |
4479 | SHOP ZONE s. r. o. | Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47777869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 761,62 | 761,62 | 152,324 | |
4480 | SHOP ZONE s. r. o. | Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 47777869 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 630,32 | 630,32 | 126,064 | |
4481 | SHOP5 s.r.o. | Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54967716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,49 | 45,49 | 9,098 | |
4482 | SHOP5 s.r.o. | Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54967716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,42 | 34,42 | 6,884 | |
4483 | SHOP5 s.r.o. | Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54967716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,54 | 68,54 | 13,708 | |
4484 | SHOP5 s.r.o. | Ribayova 3388/4, 821 02 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54967716 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,88 | 57,88 | 11,576 | |
4485 | shopeemarket s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 19473109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 765,01 | 765,01 | 153,002 | |
4486 | shopeemarket s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 19473109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 519,46 | 519,46 | 103,892 | |
4487 | shopeemarket s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 19473109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 195,48 | 195,48 | 39,096 | |
4488 | shopeemarket s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 19473109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,66 | 82,66 | 16,532 | |
4489 | shopeemarket s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 19473109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,58 | 143,58 | 28,716 | |
4490 | shopeemarket s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 19473109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,3 | 45,3 | 9,06 | |
4491 | SCHIPRO SK, s.r.o. | Bystricka 414, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 36426989 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1127,93 | 1127,93 | 225,586 | |
4492 | SCHIPRO SK, s.r.o. | Bystricka 414, 038 04 Bystricka, SLOVENSKO | 36426989 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,05 | 3,05 | 0,61 | |
4493 | SCHWABIK CYCLING, s.r.o. | Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52651797 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,8 | 103,8 | 20,76 | |
4494 | SCHWABIK CYCLING, s.r.o. | Zimná 36, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 52651797 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,56 | 70,56 | 14,112 | |
4495 | Signata s.r.o. | Slovenská Nová Ves 3, 919 42 Slovenská Nová Ves, SLOVENSKO | 46117148 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,5 | 14,5 | 2,9 | |
4496 | Signata s.r.o. | Slovenská Nová Ves 3, 919 42 Slovenská Nová Ves, SLOVENSKO | 46117148 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,08 | 10,08 | 2,016 | |
4497 | SIGNATECH spol. s r. o. | Družstevná 737/1, 900 89 Castá, SLOVENSKO | 44690118 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 244,93 | 244,93 | 48,986 | |
4498 | Sigress s.r.o. | I. Olbrachta 1149/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 52084710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 641,53 | 641,53 | 128,306 | |
4499 | Sigress s.r.o. | I. Olbrachta 1149/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 52084710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 158,86 | 158,86 | 31,772 | |
4500 | SIKY Gardens, s.r.o. | Bystrické sady 8727/36, 841 06 Záhorská Bystrica, Bratislava, Slovensko | 46774637 | Faktúra za prepravné | 12310724 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
4501 | SIKY Gardens, s.r.o. | Bystrické sady 8727/36, 841 06 Záhorská Bystrica, Bratislava, Slovensko | 46774637 | Faktúra za prepravné | 12310853 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
4502 | SILMARK SK s.r.o. | Polná 850/4, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 48248860 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 162,44 | 162,44 | 32,488 | |
4503 | SILMARK SK s.r.o. | Polná 850/4, 990 01 Velký Krtíš, SLOVENSKO | 48248860 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,02 | 30,02 | 6,004 | |
4504 | Silver Tech s.r.o. | Duklianska 648/20, 8901 Svidník, Slovensko | 46489037 | Faktúra za prepravné | 12310721 | 31,97 | 31,97 | 6,394 | |
4505 | Silver Tech s.r.o. | Duklianska 648/20, 8901 Svidník, Slovensko | 46489037 | Faktúra za prepravné | 12310758 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
4506 | Silvia Danišová | Šalgocka 78, 925 54 Šalgocka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311068 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
4507 | Silvia Gocikova | Hlavna 72/138, 7633 Slovenske Nove Mesto, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4508 | Silvia Patca | Potôcky 147, 919 65 Trnava, Dolná Krupá, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311128 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
4509 | Simona Honzáková - Duncho | Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53781601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 115,46 | 115,46 | 23,092 | |
4510 | Simona Honzáková - Duncho | Jánošíkova 5352/67, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 53781601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,19 | 42,19 | 8,438 | |
4511 | Simona Horáková | Kvasov 14, 2062 Kvasov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311155 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
4512 | Simona Krivosudská | Matúškovská 886, 92401 Galanta, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310619 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
4513 | Simona Krivosudská | Matúškovská 886, 92401 Galanta, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310911 | 19,98 | 19,98 | 3,996 | ||
4514 | Simona Krivosudská | Matúškovská 886, 92401 Galanta, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311021 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
4515 | Simona Šupolová | Kysucký Lieskovec, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311050 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
4516 | SIMONZA s.r.o. | Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 53880587 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,05 | 5,05 | 1,01 | |
4517 | SIMONZA s.r.o. | Kostolná 1592/34A, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 53880587 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,49 | 40,49 | 8,098 | |
4518 | SIMPLY SKIN, s.r.o. | Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47000279 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,32 | 58,32 | 11,664 | |
4519 | SIMPLY SKIN, s.r.o. | Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47000279 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,27 | 19,27 | 3,854 | |
4520 | Simply You Slovakia s.r.o. | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 35851686 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1338,71 | 1338,71 | 267,742 | |
4521 | Simply You Slovakia s.r.o. | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 35851686 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 349,72 | 349,72 | 69,944 | |
4522 | SIMTRADE s.r.o. | Štefunkova 3143/7, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 53044771 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,62 | 9,62 | 1,924 | |
4523 | Sinderela s. r. o. | Krížna 26, 811 07 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 53322860 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,85 | 34,85 | 6,97 | |
4524 | Sinderela s. r. o. | Krížna 26, 811 07 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 53322860 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,16 | 19,16 | 3,832 | |
4525 | SIP SK s. r. o. | Cervenej armády 75/532, 039 01 Turcianske Teplice, SLOVENSKO | 44070756 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,06 | 59,06 | 11,812 | |
4526 | Sirex Group s.r.o. | Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO | 48244171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 139,12 | 139,12 | 27,824 | |
4527 | Sirex Group s.r.o. | Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO | 48244171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,88 | 37,88 | 7,576 | |
4528 | Sirex Group s.r.o. | Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO | 48244171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,84 | 96,84 | 19,368 | |
4529 | Sirex Group s.r.o. | Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO | 48244171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,62 | 4,62 | 0,924 | |
4530 | Sirex Group s.r.o. | Štúrova 84, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO | 48244171 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 171,41 | 171,41 | 34,282 | |
4531 | SIS PRO s.r.o. | Masarykova 16, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 46442642 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,16 | 39,16 | 7,832 | |
4532 | SISI DEKOR s. r. o. | Schaubmarova 13, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 53651774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 317,24 | 317,24 | 63,448 | |
4533 | SISI DEKOR s. r. o. | Schaubmarova 13, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 53651774 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 150,46 | 150,46 | 30,092 | |
4534 | SIV.CO s.r.o. | Kvacalova 1011/49, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 50399021 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,26 | 5,26 | 1,052 | |
4535 | Sizal s.r.o. | Hrabkov 285, 082 33 Hrabkov, SLOVENSKO | 47402644 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 184,37 | 184,37 | 36,874 | |
4536 | Sizal s.r.o. | Hrabkov 285, 082 33 Hrabkov, SLOVENSKO | 47402644 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,62 | 13,62 | 2,724 | |
4537 | Skamat Interiér s. r. o. | Bardejovská 2294/49, 8901 Svidník, Slovensko | 50614495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,84 | 79,84 | 15,968 | |
4538 | Skamat Interiér s. r. o. | Bardejovská 2294/49, 8901 Svidník, Slovensko | 50614495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,28 | 77,28 | 15,456 | |
4539 | Skamat Interiér s. r. o. | Bardejovská 2294/49, 8901 Svidník, Slovensko | 50614495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,84 | 13,84 | 2,768 | |
4540 | SKBuild s. r. o. | Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 53112482 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,33 | 121,33 | 24,266 | |
4541 | SKBuild s. r. o. | Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 53112482 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,37 | 4,37 | 0,874 | |
4542 | SKBuild s. r. o. | Biskupa Kondého 5138/30, 929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO | 53112482 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,37 | 4,37 | 0,874 | |
4543 | Sketch s. r. o. | Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54087988 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,77 | 35,77 | 7,154 | |
4544 | Sketch s. r. o. | Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54087988 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 495,38 | 495,38 | 99,076 | |
4545 | Sketch s. r. o. | Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54087988 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 338,15 | 338,15 | 67,63 | |
4546 | Sketch s. r. o. | Ružomberská 1572/6, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54087988 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 204,37 | 204,37 | 40,874 | |
4547 | Ski Domivo s.r.o. | Na Hôrke 46/35, 949 11 Nitra, SLOVENSKO | 47843781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,48 | 28,48 | 5,696 | |
4548 | SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ | Dolný Smokovec 31, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO | 47573244 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,16 | 9,16 | 1,832 | |
4549 | SKI SCHOOL SMILE, s.r.o. JASNÁ | Dolný Smokovec 31, 059 81 Vysoké Tatry, SLOVENSKO | 47573244 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,78 | 8,78 | 1,756 | |
4550 | SKIALPSHOP s.r.o. | Francúzskych partizánov 5385/2200, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 54202035 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,06 | 10,06 | 2,012 | |
4551 | skRASTer s.r.o. | Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko | 46946411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,31 | 33,31 | 6,662 | |
4552 | skRASTer s.r.o. | Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko | 46946411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,03 | 116,03 | 23,206 | |
4553 | skRASTer s.r.o. | Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko | 46946411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,08 | 38,08 | 7,616 | |
4554 | skRASTer s.r.o. | Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, Slovensko | 46946411 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,34 | 15,34 | 3,068 | |
4555 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 404,95 | 404,95 | 80,99 | |
4556 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 394,33 | 394,33 | 78,866 | |
4557 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 344,16 | 344,16 | 68,832 | |
4558 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 179,36 | 179,36 | 35,872 | |
4559 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 233,41 | 233,41 | 46,682 | |
4560 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 86,52 | 86,52 | 17,304 | |
4561 | Skvelý biznis s.r.o. | Ožiany 602, 980 11 Ožiany, SLOVENSKO | 50778633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,36 | 12,36 | 2,472 | |
4562 | Slavko Jurko - JS Agrotechnika | Medzany 156, 082 21 Medzany, SLOVENSKO | 40639606 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,05 | 11,05 | 2,21 | |
4563 | Slavko Jurko - JS Agrotechnika | Medzany 156, 082 21 Medzany, SLOVENSKO | 40639606 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,79 | 10,79 | 2,158 | |
4564 | Slavko Jurko - JS Agrotechnika | Medzany 156, 082 21 Medzany, SLOVENSKO | 40639606 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,37 | 4,37 | 0,874 | |
4565 | Slavomir Burcak | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311026 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
4566 | Slavomír Koval | Špitálska 6, 7101 Michalovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
4567 | Slavomír Sopóci | Záborského 11/13, 3601 Martin, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310974 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4568 | Slavomír Tulák | Pod rybníkom 840/9, 962 37 Kovácová (okres Zvolen), Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311014 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4569 | SLEEP WELL s. r. o. | Lencova 8992/1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 54368600 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,64 | 20,64 | 4,128 | |
4570 | SLOVAKIA TEX s.r.o. | Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 47462752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,31 | 138,31 | 27,662 | |
4571 | SLOVAKIA TEX s.r.o. | Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 47462752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,92 | 92,92 | 18,584 | |
4572 | SLOVAKIA TEX s.r.o. | Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 47462752 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,17 | 59,17 | 11,834 | |
4573 | SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO | 46512250 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,53 | 9,53 | 1,906 | |
4574 | Slovanet, a. s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 35954612 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 711,95 | 711,95 | 142,39 | |
4575 | SLOVECO, s.r.o. | Popradská 66, 040 11 Košice, SLOVENSKO | 17085918 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 208,01 | 208,01 | 41,602 | |
4576 | SLOVECO, s.r.o. | Popradská 66, 040 11 Košice, SLOVENSKO | 17085918 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,73 | 34,73 | 6,946 | |
4577 | Slovenská potravinová mnaufaktúra s.r.o. | Jilemnického 1, 8001 Prešov, Slovensko | 53045467 | Faktúra za prepravné | 12310861 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | |
4578 | SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA | Radlinského 2801/28, 811 07 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 30778603 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,49 | 34,49 | 6,898 | |
4579 | SLOWIN Bratislava, spol. s r.o. | Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO | 35797380 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,54 | 4,54 | 0,908 | |
4580 | Smart City s. r. o. | Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 47243091 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,18 | 9,18 | 1,836 | |
4581 | SMARTools, s.r.o. | Vinicnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 52831221 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,67 | 60,67 | 12,134 | |
4582 | SMARTools, s.r.o. | Vinicnianska cesta 15, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 52831221 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,64 | 36,64 | 7,328 | |
4583 | SNOTY s r.o. | Rybnicná 59, 831 07 Bratislava, SLOVENSKO | 31350640 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,42 | 53,42 | 10,684 | |
4584 | SNOTY s r.o. | Rybnicná 59, 831 07 Bratislava, SLOVENSKO | 31350640 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,58 | 4,58 | 0,916 | |
4585 | SOIM s.r.o. | Ceskoslovenskej armády 1175/18, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36593761 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,7 | 56,7 | 11,34 | |
4586 | SOIM s.r.o. | Ceskoslovenskej armády 1175/18, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36593761 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,85 | 18,85 | 3,77 | |
4587 | SOLENODON s.r.o. | Podlavická cesta 3671/41, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36639109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,42 | 27,42 | 5,484 | |
4588 | SOLENODON s.r.o. | Podlavická cesta 3671/41, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36639109 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,1 | 9,1 | 1,82 | |
4589 | SOLID plus s.r.o. | Kalnická cesta 1/B, 934 01 Levice, SLOVENSKO | 46439692 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 453,37 | 453,37 | 90,674 | |
4590 | SOLID plus s.r.o. | Kalnická cesta 1/B, 934 01 Levice, SLOVENSKO | 46439692 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 114,28 | 114,28 | 22,856 | |
4591 | SOLIDWAY, s.r.o. | Antona Bernoláka 8316/48A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 45703647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2577,78 | 2577,78 | 515,556 | |
4592 | SOLIDWAY, s.r.o. | Antona Bernoláka 8316/48A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 45703647 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1034,5 | 1034,5 | 206,9 | |
4593 | SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost | Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36451321 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,22 | 56,22 | 11,244 | |
4594 | SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost | Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36451321 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,26 | 64,26 | 12,852 | |
4595 | SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost | Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36451321 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,64 | 35,64 | 7,128 | |
4596 | SOLNOBANSKÁ, akciová spolocnost | Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36451321 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,47 | 59,47 | 11,894 | |
4597 | Sona Kubicová | Západ 1057/18, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 44506864 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 409,19 | 409,19 | 81,838 | |
4598 | Sosi spol. s.r.o | Trnková 7244/8, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 55849555 | Faktúra za skenery | 52303971 | 57,46 | 57,46 | 11,492 | |
4599 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 50661418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 308,3 | 308,3 | 61,66 | |
4600 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 50661418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 340,45 | 340,45 | 68,09 | |
4601 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 50661418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 241,36 | 241,36 | 48,272 | |
4602 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 50661418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,02 | 99,02 | 19,804 | |
4603 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 50661418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,33 | 5,33 | 1,066 | |
4604 | SOVA SK spol. s r.o. | Exnárova 17, 821 03 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 50661418 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,92 | 10,92 | 2,184 | |
4605 | Space studios s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53317378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,34 | 12,34 | 2,468 | |
4606 | Space studios s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53317378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,26 | 8,26 | 1,652 | |
4607 | Space studios s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53317378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,74 | 16,74 | 3,348 | |
4608 | Space studios s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53317378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,29 | 81,29 | 16,258 | |
4609 | Space studios s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53317378 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,72 | 41,72 | 8,344 | |
4610 | SPACIO s.r.o. | Dostojevského rad 5, 811 09 Staré Mesto, Bratislava, Slovensko | 36589357 | Faktúra za prepravné | 12310824 | 18,49 | 18,49 | 3,698 | |
4611 | SPAIZ, s.r.o. | Poštová 3, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36493201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 295,91 | 295,91 | 59,182 | |
4612 | SPAIZ, s.r.o. | Poštová 3, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36493201 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,26 | 20,26 | 4,052 | |
4613 | Spájame, s.r.o. | Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47881704 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,7 | 46,7 | 9,34 | |
4614 | Spájame, s.r.o. | Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47881704 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,98 | 95,98 | 19,196 | |
4615 | Spájame, s.r.o. | Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47881704 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,72 | 12,72 | 2,544 | |
4616 | Spájame, s.r.o. | Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 47881704 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,01 | 19,01 | 3,802 | |
4617 | Specty s.r.o. | Mikova ves 4739/4, 94901 Nitra, Slovensko | 55176844 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | |
4618 | SPEDOX,s.r.o. | Bzenov 124, 082 42 Bzenov, SLOVENSKO | 47505915 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,3 | 21,3 | 4,26 | |
4619 | Speedy Baits s. r. o. | Pod papiernou 3306, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 55345336 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,07 | 9,07 | 1,814 | |
4620 | Speedy Baits s. r. o. | Pod papiernou 3306, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 55345336 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,45 | 5,45 | 1,09 | |
4621 | Spencer Medical s.r.o. | Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51436817 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,32 | 134,32 | 26,864 | |
4622 | Spencer Medical s.r.o. | Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51436817 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,85 | 129,85 | 25,97 | |
4623 | Spencer Medical s.r.o. | Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51436817 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 170,18 | 170,18 | 34,036 | |
4624 | Spencer Medical s.r.o. | Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51436817 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1282,34 | 1282,34 | 256,468 | |
4625 | SPINDOOR, s.r.o. | Iljikcana 40, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 36495956 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,5 | 111,5 | 22,3 | |
4626 | SPINDOOR, s.r.o. | Iljikcana 40, 066 01 Humenné, SLOVENSKO | 36495956 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,42 | 31,42 | 6,284 | |
4627 | SPORT ACTIVE s.r.o. | Tatranská 7243/39, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, SLOVENSKO | 47538414 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,45 | 16,45 | 3,29 | |
4628 | SPORT HOCKEY, s.r.o. | Kladnianska 45, 82105 Bratislava, Slovensko | 35739461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,92 | 67,92 | 13,584 | |
4629 | SPORT HOCKEY, s.r.o. | Kladnianska 45, 82105 Bratislava, Slovensko | 35739461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,44 | 36,44 | 7,288 | |
4630 | SPORTEAM s. r. o. | Pribišova 3/3030, 841 05 Bratislava, SLOVENSKO | 46878513 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,86 | 7,86 | 1,572 | |
4631 | Sports House Slovakia s.r.o. | Branisková 1229/18, 040 01 Košice - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50713671 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,88 | 62,88 | 12,576 | |
4632 | SPORTS, spol. s r.o. | Družstevná 660/23, 922 07 Velké Kostolany, SLOVENSKO | 35767391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,34 | 48,34 | 9,668 | |
4633 | ST. NICOLAUS - trade, a.s. | Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35680261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,64 | 118,64 | 23,728 | |
4634 | ST. NICOLAUS - trade, a.s. | Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35680261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,64 | 27,64 | 5,528 | |
4635 | ST. NICOLAUS - trade, a.s. | Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35680261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,11 | 30,11 | 6,022 | |
4636 | ST. NICOLAUS - trade, a.s. | Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35680261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,92 | 16,92 | 3,384 | |
4637 | ST. NICOLAUS a.s. | 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 31563066 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 272,32 | 272,32 | 54,464 | |
4638 | ST. NICOLAUS a.s. | 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 31563066 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,31 | 10,31 | 2,062 | |
4639 | ST. NICOLAUS a.s. | 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 31563066 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 257,8 | 257,8 | 51,56 | |
4640 | ST. NICOLAUS a.s. | 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 31563066 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 72,77 | 72,77 | 14,554 | |
4641 | Stanislav Barát | Kozmonautov 620/2, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 33713103 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,28 | 5,28 | 1,056 | |
4642 | Stanislav Griac - Znacenie laserom | Skacany 414, 958 53 Skacany, SLOVENSKO | 54042453 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,08 | 14,08 | 2,816 | |
4643 | Stanislav Luhový | Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 37717863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 24,64 | 24,64 | 4,928 | |
4644 | Stanislav Luhový | Dolný Moštenec 127, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 37717863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,68 | 8,68 | 1,736 | |
4645 | Stanislav Stefanik | Panorama 483, 5972 Vlkova, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4646 | Stanislav Šandor | Sadová 1151/ 61, 093 03 Kamenná Poruba - Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 53584686 | Faktúra za skenery | 52303957 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
4647 | Stanislav Ursiny - CARIBIC | 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SLOVENSKO | 32241321 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | |
4648 | Starbiz s. r. o. | Trencianska Turná 4003, 913 25 Trencianska Turná, SLOVENSKO | 52624412 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 198,67 | 198,67 | 39,734 | |
4649 | STAVBARKO s. r. o. | SNP 16, 073 01 Sobrance, SLOVENSKO | 53694635 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,84 | 6,84 | 1,368 | |
4650 | STAVIVO IBV, s.r.o. | Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46168095 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 632,93 | 632,93 | 126,586 | |
4651 | STAVIVO IBV, s.r.o. | Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 46168095 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 198,9 | 198,9 | 39,78 | |
4652 | STC-MT s.r.o. | Hurbanova 3804/13, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 51438011 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,6 | 16,6 | 3,32 | |
4653 | STC-Stroje, s. r. o. | Alexyho 4607/15, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 54511488 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,59 | 18,59 | 3,718 | |
4654 | STEMI Slovakia, s.r.o. | 8. mája 686, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 46247220 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 868,33 | 868,33 | 173,666 | |
4655 | STEMI Slovakia, s.r.o. | 8. mája 686, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 46247220 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 444,5 | 444,5 | 88,9 | |
4656 | STEMI Slovakia, s.r.o. | 8. mája 686, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 46247220 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 302,76 | 302,76 | 60,552 | |
4657 | STJ s.r.o. | Levoeská 125, 8001 Prešov, Slovensko | 51931141 | Faktúra za preprava tovaru | 12211597 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | |
4658 | STOCI s.r.o. | Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, SLOVENSKO | 44418957 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,47 | 45,47 | 9,094 | |
4659 | STOFFE INTERIER, spol. s r.o. | Prievozská 16730/4D, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 36553531 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,74 | 3,74 | 0,748 | |
4660 | StolTom, s.r.o | Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 52608794 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,36 | 10,36 | 2,072 | |
4661 | StolTom, s.r.o | Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 52608794 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,02 | 5,02 | 1,004 | |
4662 | STREOS, spol. s r.o | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31364802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,61 | 96,61 | 19,322 | |
4663 | STREOS, spol. s r.o | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31364802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,89 | 77,89 | 15,578 | |
4664 | STREOS, spol. s r.o | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31364802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,28 | 117,28 | 23,456 | |
4665 | STREOS, spol. s r.o | Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 31364802 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,03 | 7,03 | 1,406 | |
4666 | STROJE Slovensko s.r.o. | Zvolenská cesta 14437/191, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 48051705 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,97 | 27,97 | 5,594 | |
4667 | STROJE Slovensko s.r.o. | Zvolenská cesta 14437/191, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 48051705 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 74,21 | 74,21 | 14,842 | |
4668 | STUDIO PRINT s.r.o. | Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47059435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,33 | 53,33 | 10,666 | |
4669 | STUDIO PRINT s.r.o. | Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47059435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,86 | 63,86 | 12,772 | |
4670 | STUDIO PRINT s.r.o. | Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47059435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,14 | 82,14 | 16,428 | |
4671 | STUDIO PRINT s.r.o. | Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47059435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,91 | 75,91 | 15,182 | |
4672 | STUDIO PRINT s.r.o. | Komároanská cesta 1793/46, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 47059435 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,65 | 51,65 | 10,33 | |
4673 | STYL KOZVAN s. r. o. | Bardejovská Zábava 1874/13, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 53546911 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 514,75 | 514,75 | 102,95 | |
4674 | STYL KOZVAN s. r. o. | Bardejovská Zábava 1874/13, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 53546911 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 196,86 | 196,86 | 39,372 | |
4675 | Style Pretty s. r. o. | SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 53178467 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 453,28 | 453,28 | 90,656 | |
4676 | Style Pretty s. r. o. | SNP 2941/94, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 53178467 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 175,94 | 175,94 | 35,188 | |
4677 | Stylesa s.r.o. | Radlinského 1698, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 47590297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 224,83 | 224,83 | 44,966 | |
4678 | Stylesa s.r.o. | Radlinského 1698, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 47590297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,17 | 8,17 | 1,634 | |
4679 | SUBLIPRINT s.r.o. | Trencianske Bohuslavice 316, 913 06 Trencianske Bohuslavice, SLOVENSKO | 36610330 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,8 | 17,8 | 3,56 | |
4680 | SUDOK s.r.o. | Galaktická 34, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 54648408 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 87,02 | 87,02 | 17,404 | |
4681 | SUDOK s.r.o. | Galaktická 34, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 54648408 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,46 | 26,46 | 5,292 | |
4682 | Svetlana Fedorová | Hlavná 62, 7254 Pinkovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310801 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
4683 | SVING SK, spol. s r.o. | Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36299227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 205,79 | 205,79 | 41,158 | |
4684 | SVING SK, spol. s r.o. | Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36299227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,03 | 80,03 | 16,006 | |
4685 | SVING SK, spol. s r.o. | Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36299227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,67 | 90,67 | 18,134 | |
4686 | SVING SK, spol. s r.o. | Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, SLOVENSKO | 36299227 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,57 | 53,57 | 10,714 | |
4687 | SVK Tech Capital s.r.o. | M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36463825 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 506,42 | 506,42 | 101,284 | |
4688 | SVK Tech Capital s.r.o. | M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36463825 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,53 | 32,53 | 6,506 | |
4689 | SweetSleep, s. r. o. | Hollého 46, 083 01 Sabinov, SLOVENSKO | 53634471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,52 | 65,52 | 13,104 | |
4690 | Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. | Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 35870419 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,67 | 10,67 | 2,134 | |
4691 | Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. | Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 35870419 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,4 | 18,4 | 3,68 | |
4692 | Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. | Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 35870419 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,42 | 18,42 | 3,684 | |
4693 | Swiss Capital Invest, a.s.; skrátený názov: SCI, a.s. | Trnavská cesta 112A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 35870419 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,18 | 7,18 | 1,436 | |
4694 | Swiss Point Data, s.r.o. | Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 55089453 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4967,98 | 4967,98 | 993,596 | |
4695 | Swiss Point Data, s.r.o. | Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 55089453 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4763,9 | 4763,9 | 952,78 | |
4696 | Swiss Point Data, s.r.o. | Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 55089453 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3282,35 | 3282,35 | 656,47 | |
4697 | Swiss Point Data, s.r.o. | Racianska 8014/153, 831 54 Bratislava - mestská cast Raca, SLOVENSKO | 55089453 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 98,95 | 98,95 | 19,79 | |
4698 | Symbiz s. r. o. | Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 53942868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 229,49 | 229,49 | 45,898 | |
4699 | Symbiz s. r. o. | Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 53942868 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,46 | 68,46 | 13,692 | |
4700 | SZÁMEL s.r.o. | Mlynská ulica 4430, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO | 45418535 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,18 | 11,18 | 2,236 | |
4701 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52303828 | 520 | 520 | 104 | |
4702 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303833 | 67,29 | 67,29 | 13,458 | |
4703 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303829 | 24,08 | 24,08 | 4,816 | |
4704 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303832 | 66,86 | 66,86 | 13,372 | |
4705 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303837 | 7 | 7 | 1,4 | |
4706 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303839 | 7,62 | 7,62 | 1,524 | |
4707 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303840 | 148,35 | 148,35 | 29,67 | |
4708 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303844 | 5,37 | 5,37 | 1,074 | |
4709 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303845 | 35,95 | 35,95 | 7,19 | |
4710 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303849 | 2,92 | 2,92 | 0,584 | |
4711 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303846 | 12,79 | 12,79 | 2,558 | |
4712 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303848 | 9,02 | 9,02 | 1,804 | |
4713 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303852 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | |
4714 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303853 | 16,56 | 16,56 | 3,312 | |
4715 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303856 | 45,6 | 45,6 | 9,12 | |
4716 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303858 | 2,03 | 2,03 | 0,406 | |
4717 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303859 | 105 | 105 | 21 | |
4718 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303862 | 358,96 | 358,96 | 71,792 | |
4719 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303863 | 20,87 | 20,87 | 4,174 | |
4720 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303866 | 20,93 | 20,93 | 4,186 | |
4721 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303871 | 33,54 | 33,54 | 6,708 | |
4722 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303872 | 4,99 | 4,99 | 0,998 | |
4723 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303873 | 41,09 | 41,09 | 8,218 | |
4724 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303883 | 56,02 | 56,02 | 11,204 | |
4725 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303884 | 49,58 | 49,58 | 9,916 | |
4726 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303889 | 19,54 | 19,54 | 3,908 | |
4727 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303877 | 6,4 | 6,4 | 1,28 | |
4728 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303878 | 32,23 | 32,23 | 6,446 | |
4729 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303879 | 80,99 | 80,99 | 16,198 | |
4730 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303880 | 17,75 | 17,75 | 3,55 | |
4731 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303881 | 18,43 | 18,43 | 3,686 | |
4732 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303882 | 31,08 | 31,08 | 6,216 | |
4733 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303890 | 403,25 | 403,25 | 80,65 | |
4734 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303891 | 123,27 | 123,27 | 24,654 | |
4735 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303894 | 15,05 | 15,05 | 3,01 | |
4736 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303895 | 42,43 | 42,43 | 8,486 | |
4737 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303874 | 82,35 | 82,35 | 16,47 | |
4738 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303875 | 170,8 | 170,8 | 34,16 | |
4739 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za skenery | 52303959 | 847,48 | 847,48 | 169,496 | |
4740 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303973 | 29,82 | 29,82 | 5,964 | |
4741 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52303977 | 24,5 | 24,5 | 4,9 | |
4742 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304036 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4743 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304037 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4744 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304038 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4745 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304039 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4746 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304040 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4747 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304041 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4748 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304047 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | |
4749 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304048 | 4,6 | 4,6 | 0,92 | |
4750 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304049 | 20 | 20 | 4 | |
4751 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304055 | 82,83 | 82,83 | 16,566 | |
4752 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304057 | 15,56 | 15,56 | 3,112 | |
4753 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304058 | 24,51 | 24,51 | 4,902 | |
4754 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304062 | 85,19 | 85,19 | 17,038 | |
4755 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304063 | 122,84 | 122,84 | 24,568 | |
4756 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304064 | 20,4 | 20,4 | 4,08 | |
4757 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304065 | 28,83 | 28,83 | 5,766 | |
4758 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304067 | 9 | 9 | 1,8 | |
4759 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304068 | 10,12 | 10,12 | 2,024 | |
4760 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304069 | 14,5 | 14,5 | 2,9 | |
4761 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304075 | 6,24 | 6,24 | 1,248 | |
4762 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304076 | 74,52 | 74,52 | 14,904 | |
4763 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304089 | 516,16 | 516,16 | 103,232 | |
4764 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 52304085 | 52 | 52 | 10,4 | |
4765 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304082 | 23,83 | 23,83 | 4,766 | |
4766 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304071 | 40,66 | 40,66 | 8,132 | |
4767 | Š+S Trans s. r. o. | Rovniankova 1666/12, 85102 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53763131 | Faktúra za poškodený tovar | 52304091 | 13,35 | 13,35 | 2,67 | |
4768 | ŠAMO TRANS s.r.o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Faktúra za poškodený tovar | 52303896 | 124 | 124 | 24,8 | |
4769 | ŠAMO TRANS s.r.o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Faktúra za poškodený tovar | 52303876 | 17,69 | 17,69 | 3,538 | |
4770 | ŠAMO TRANS s.r.o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Faktúra za skenery | 52303960 | 320,8 | 320,8 | 64,16 | |
4771 | ŠAMO TRANS s.r.o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304014 | 71,93 | 71,93 | 14,386 | |
4772 | ŠAMO TRANS s.r.o. | E. M. Šoltésovej 1834/38, 96001 Zvolen, Slovensko | 50296540 | Faktúra za poškodený tovar | 52304081 | 24 | 24 | 4,8 | |
4773 | šamotex s. r. o. | Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53513789 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 269,6 | 269,6 | 53,92 | |
4774 | šamotex s. r. o. | Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53513789 | Faktúra za prepravné | 52303620 | 59,88 | 59,88 | 11,976 | |
4775 | šamotex s. r. o. | Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53513789 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 362,59 | 362,59 | 72,518 | |
4776 | šamotex s. r. o. | Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53513789 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 187,62 | 187,62 | 37,524 | |
4777 | šamotex s. r. o. | Hálova 1065/13, 851 01 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 53513789 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 140,64 | 140,64 | 28,128 | |
4778 | ŠIMI TRANSPORT s. r. o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Faktúra za poškodený tovar | 52303836 | 203,4 | 203,4 | 40,68 | |
4779 | ŠIMI TRANSPORT s. r. o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Faktúra za poškodený tovar | 52303854 | 4,71 | 4,71 | 0,942 | |
4780 | ŠIMI TRANSPORT s. r. o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Faktúra za skenery | 52303961 | 57,46 | 57,46 | 11,492 | |
4781 | ŠIMI TRANSPORT s. r. o. | Krátka 553/3, 976 96 Medzibrod, SLOVENSKO | 53833058 | Faktúra za poškodený tovar | 52303974 | 31,6 | 31,6 | 6,32 | |
4782 | Šimon Podstrelený | Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 55630464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,79 | 63,79 | 12,758 | |
4783 | Šimon Podstrelený | Hlavná 1364/545, 029 44 Rabca, SLOVENSKO | 55630464 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,37 | 4,37 | 0,874 | |
4784 | Šindler Jozef | Modranská 177, 902 01 Vinosady, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311154 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
4785 | Širancová Ildikó | Stred 56/48, 1701 Považská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4786 | ŠIVINET s.r.o. | L.N. Tolstého 1823, 079 01 Cierne Pole, Slovensko | 36617792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 91,36 | 91,36 | 18,272 | |
4787 | ŠIVINET s.r.o. | L.N. Tolstého 1823, 079 01 Cierne Pole, Slovensko | 36617792 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,75 | 65,75 | 13,15 | |
4788 | Športservis, s. r. o. | Trojicné námestie 10189/3, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 46874267 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,09 | 34,09 | 6,818 | |
4789 | Športservis, s. r. o. | Trojicné námestie 10189/3, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SLOVENSKO | 46874267 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,66 | 30,66 | 6,132 | |
4790 | Štefan Drozd - SÚKRODEV | Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, SLOVENSKO | 10934715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,08 | 22,08 | 4,416 | |
4791 | Štefan Drozd - SÚKRODEV | Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, SLOVENSKO | 10934715 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,76 | 3,76 | 0,752 | |
4792 | Štefan Kulcár | Fr. Krála 5611/19A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 40937836 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,44 | 67,44 | 13,488 | |
4793 | Štefan Kulcár | Fr. Krála 5611/19A, 071 01 Michalovce, SLOVENSKO | 40937836 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,48 | 38,48 | 7,696 | |
4794 | Štefan Kvartek | Tulcik 315, 8213 Tulcik, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4795 | Štefan Kvartek | Tulcik 315, 8213 Tulcik, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,48 | 17,48 | 3,496 | ||
4796 | Štefan Lacko | Hontianska cesta 2228/83A, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 34689427 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,45 | 22,45 | 4,49 | |
4797 | Štefan Lacko | Hontianska cesta 2228/83A, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 34689427 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,22 | 39,22 | 7,844 | |
4798 | Štefan Lacko | Hontianska cesta 2228/83A, 936 01 Šahy, SLOVENSKO | 34689427 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,52 | 22,52 | 4,504 | |
4799 | Štefan Miklas | Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311105 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
4800 | Štefan Mižencík | Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO | 51135701 | Faktúra za skenery | 52303962 | 38,3 | 38,3 | 7,66 | |
4801 | Štefan Mižencík | Cipkeš 105/14, 082 66 Šarišské Sokolovce, SLOVENSKO | 51135701 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304015 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4802 | Štefan Páll | Eergovská 8, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 316,94 | 316,94 | 63,388 | ||
4803 | Štefan Páll | Eergovská 8, 8001 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 78,47 | 78,47 | 15,694 | ||
4804 | Štefan Zgabur | Strojárska 2949/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 545,38 | 545,38 | 109,076 | ||
4805 | Štefan Zgabur | Strojárska 2949/110, 069 01 Snina, SLOVENSKO | 34820710 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1268,29 | 1268,29 | 253,658 | |
4806 | T - TAKÁCS, s.r.o. | Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, SLOVENSKO | 35895438 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,92 | 138,92 | 27,784 | |
4807 | T&M Trade s.r.o. | Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO | 47764538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,24 | 34,24 | 6,848 | |
4808 | T&M Trade s.r.o. | Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO | 47764538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,46 | 95,46 | 19,092 | |
4809 | T&M Trade s.r.o. | Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO | 47764538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,47 | 42,47 | 8,494 | |
4810 | T&M Trade s.r.o. | Dolnosecká 3985/8, 943 04 Obid, SLOVENSKO | 47764538 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,67 | 30,67 | 6,134 | |
4811 | T.A. auto, s. r. o. | Cesta k vodojemu, Budatín 1166/48, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 54628008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,36 | 12,36 | 2,472 | |
4812 | T.A. auto, s. r. o. | Cesta k vodojemu, Budatín 1166/48, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 54628008 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,9 | 16,9 | 3,38 | |
4813 | T.M.Age Slovakia spol. s r.o. | Hviezdoslavova 281/20, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO | 45599106 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,24 | 16,24 | 3,248 | |
4814 | T.M.Age Slovakia spol. s r.o. | Hviezdoslavova 281/20, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO | 45599106 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,49 | 28,49 | 5,698 | |
4815 | T.O.P. MEDICAL s.r.o. | Praznov 42, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 50554638 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1415,18 | 1415,18 | 283,036 | |
4816 | Takeawaycup, s. r .o. | Nové Sady 21, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO | 34127534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 280,3 | 280,3 | 56,06 | |
4817 | Takeawaycup, s. r .o. | Nové Sady 21, 951 24 Nové Sady, SLOVENSKO | 34127534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,75 | 64,75 | 12,95 | |
4818 | Takfajn s. r. o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO | 51012529 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1039,67 | 1039,67 | 207,934 | |
4819 | Takfajn s. r. o. | Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava - mestská cast Karlova Ves, SLOVENSKO | 51012529 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 105,37 | 105,37 | 21,074 | |
4820 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 710,59 | 710,59 | 142,118 | |
4821 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 21,58 | 21,58 | 4,316 | |
4822 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 14,88 | 14,88 | 2,976 | |
4823 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 875,41 | 875,41 | 175,082 | |
4824 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 939,46 | 939,46 | 187,892 | |
4825 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 589,92 | 589,92 | 117,984 | |
4826 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 49,79 | 49,79 | 9,958 | |
4827 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 96,22 | 96,22 | 19,244 | |
4828 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 570,54 | 570,54 | 114,108 | |
4829 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 669,78 | 669,78 | 133,956 | |
4830 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 3889,45 | 3889,45 | 777,89 | |
4831 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,21E+09 | 2571,28 | 2571,28 | 514,256 | |
4832 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 827,92 | 827,92 | 165,584 | |
4833 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 4151,78 | 4151,78 | 830,356 | |
4834 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 4289,32 | 4289,32 | 857,864 | |
4835 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 272,14 | 272,14 | 54,428 | |
4836 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 1234,91 | 1234,91 | 246,982 | |
4837 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 5459,42 | 5459,42 | 1091,884 | |
4838 | TALL, s. r. o. | Pestovate3ská 9, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 46617582 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 1958,5 | 1958,5 | 391,7 | |
4839 | TAMADA Group, spol. s r. o. | Durgalova 3543/1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35813334 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 117,38 | 117,38 | 23,476 | |
4840 | TAMADA Group, spol. s r. o. | Durgalova 3543/1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35813334 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,92 | 27,92 | 5,584 | |
4841 | TAMADA Group, spol. s r. o. | Durgalova 3543/1, 831 01 Bratislava, SLOVENSKO | 35813334 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,81 | 5,81 | 1,162 | |
4842 | TANINE s.r.o. | Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 52100359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1,83 | 1,83 | 0,366 | |
4843 | TANINE s.r.o. | Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 52100359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,92 | 28,92 | 5,784 | |
4844 | TANINE s.r.o. | Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 52100359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,42 | 39,42 | 7,884 | |
4845 | TANINE s.r.o. | Psíky 2953/16, 909 01 Skalica, SLOVENSKO | 52100359 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,39 | 31,39 | 6,278 | |
4846 | Tarabová Kristína | Sokolská 263/4, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 53351568 | Faktúra za poškodený tovar | 52303861 | 67,3 | 67,3 | 13,46 | |
4847 | Tarmex, s. r. o. | Vojtaššákova 578/71, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 48054992 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 143,08 | 143,08 | 28,616 | |
4848 | Tarmex, s. r. o. | Vojtaššákova 578/71, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 48054992 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 56,72 | 56,72 | 11,344 | |
4849 | Tatiana Bolibruchová | Dlhá 43/33, 1009 Žilina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311142 | 16,99 | 16,99 | 3,398 | ||
4850 | Tatiana Hruskova | Hodonínska 6, 841 03 Bratislava IV, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310878 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
4851 | Tatiana Kameníková | Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50240072 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,87 | 76,87 | 15,374 | |
4852 | Tatiana Kameníková | Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50240072 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,24 | 67,24 | 13,448 | |
4853 | Tatiana Kameníková | Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50240072 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 204,85 | 204,85 | 40,97 | |
4854 | Tatiana Kameníková | Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50240072 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 156,3 | 156,3 | 31,26 | |
4855 | Tatiana Kameníková | Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50240072 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,02 | 55,02 | 11,004 | |
4856 | Tatiana Kameníková | Dukelských hrdinov 402/57, 028 01 Trstená, SLOVENSKO | 50240072 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,15 | 47,15 | 9,43 | |
4857 | Tatiana Romanakova | Babin 51, 2952 Babín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310613 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
4858 | TATRA GOLD spol.s r.o. | ul. Továrenská 422, 018 61 Beluša, SLOVENSKO | 31431135 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2506,68 | 2506,68 | 501,336 | |
4859 | TATRA GOLD spol.s r.o. | ul. Továrenská 422, 018 61 Beluša, SLOVENSKO | 31431135 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 704,88 | 704,88 | 140,976 | |
4860 | TATRAŠINDEL, spol. s r.o. | Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36198358 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,88 | 124,88 | 24,976 | |
4861 | TATRAŠINDEL, spol. s r.o. | Duklianska 52/18, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36198358 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,68 | 70,68 | 14,136 | |
4862 | Tatros, s. r. o. | Rudinská 376/8, 023 33 Rudinská, SLOVENSKO | 50762541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,11 | 15,11 | 3,022 | |
4863 | Tatros, s. r. o. | Rudinská 376/8, 023 33 Rudinská, SLOVENSKO | 50762541 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,87 | 34,87 | 6,974 | |
4864 | Tatry Color s.r.o. | Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko | 36722952 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | |
4865 | Tatry Color s.r.o. | Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko | 36722952 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
4866 | Tatry Color s.r.o. | Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko | 36722952 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
4867 | Tatry Color s.r.o. | Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko | 36722952 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
4868 | Tatry Color s.r.o. | Hranicná 4715, 5801 Poprad, Slovensko | 36722952 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | |
4869 | TCM BOHEMIA s.r.o., oz TCM Slovakia | Stromová 13, 83101 Bratislava, Slovensko | 50822471 | Faktúra za prepravné | 12206333 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | |
4870 | TEC spol. s r.o. | Klenová ulica 14114/7, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 31632297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,34 | 29,34 | 5,868 | |
4871 | TEC spol. s r.o. | Klenová ulica 14114/7, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 31632297 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,16 | 22,16 | 4,432 | |
4872 | TECAK- KOVO, s.r.o. | Pod dolami 2628, 093 02 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36498327 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 157,04 | 157,04 | 31,408 | |
4873 | TECAK- KOVO, s.r.o. | Pod dolami 2628, 093 02 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36498327 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,8 | 151,8 | 30,36 | |
4874 | TECAK- KOVO, s.r.o. | Pod dolami 2628, 093 02 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 36498327 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,16 | 5,16 | 1,032 | |
4875 | TECH eu s.r.o. | Suchá Hora 324, 027 13 Suchá Hora, SLOVENSKO | 46365451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,25 | 7,25 | 1,45 | |
4876 | TECH SOLUTION s.r.o. | Hornozoborská 127, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36700886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 635,51 | 635,51 | 127,102 | |
4877 | TECH SOLUTION s.r.o. | Hornozoborská 127, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36700886 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 291,65 | 291,65 | 58,33 | |
4878 | TECH TRADE SK, s.r.o. | Petrovany 27, 082 53 Petrovany, SLOVENSKO | 52062945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,52 | 25,52 | 5,104 | |
4879 | TECH TRADE SK, s.r.o. | Petrovany 27, 082 53 Petrovany, SLOVENSKO | 52062945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28 | 28 | 5,6 | |
4880 | TECH TRADE SK, s.r.o. | Petrovany 27, 082 53 Petrovany, SLOVENSKO | 52062945 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,58 | 5,58 | 1,116 | |
4881 | TECHINS s.r.o. | Novozámocká 102, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 50462121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67 | 67 | 13,4 | |
4882 | TECHINS s.r.o. | Novozámocká 102, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 50462121 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,02 | 16,02 | 3,204 | |
4883 | TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o. | Strojnícka 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 45564400 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 800,99 | 800,99 | 160,198 | |
4884 | TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o. | Strojnícka 5, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 45564400 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 356,59 | 356,59 | 71,318 | |
4885 | Techspoj s.r.o. | Družstevná 5, 3601 Martin, Slovensko | 50076213 | Faktúra za prepravné | 12310849 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
4886 | TELECOM ALARM s.r.o. | Papradová 1A, 821 01 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 31349854 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,4 | 13,4 | 2,68 | |
4887 | Templa s. r. o. | Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská eas? Staré Mesto, SLOVENSKO | 53199391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,89 | 11,89 | 2,378 | |
4888 | TENTS s.r.o. | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 51141884 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,85 | 37,85 | 7,57 | |
4889 | TENTS s.r.o. | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 51141884 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,08 | 35,08 | 7,016 | |
4890 | TENTS s.r.o. | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 51141884 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,14 | 30,14 | 6,028 | |
4891 | TEPI Servis s.r.o. | Zhorinska 3, 84103 Bratislava, Slovensko | 54158991 | Faktúra za prepravné | 12310825 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | |
4892 | TEPI Servis s.r.o. | Zhorinska 3, 84103 Bratislava, Slovensko | 54158991 | Faktúra za prepravné | 12310988 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
4893 | Terdesol services s.r.o. | Hurbanova, 1922/12, 5201 Spišská Nová Ves, Slovensko | 10967478 | Faktúra za prepravné | 12310875 | 5,42 | 5,42 | 1,084 | |
4894 | Terézia Garceková | A.Bernolaka 4/A, 3401 Ružomberok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310717 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
4895 | TERMOobchod, s. r. o. | Kyjevská ul. 3031/3, 934 05 Levice, SLOVENSKO | 54650674 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,2 | 9,2 | 1,84 | |
4896 | TERNOTECH SK s. r. o. | M. R. Štefánika 2556/38, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 48004821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 188,71 | 188,71 | 37,742 | |
4897 | TERNOTECH SK s. r. o. | M. R. Štefánika 2556/38, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 48004821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 164,57 | 164,57 | 32,914 | |
4898 | TERNOTECH SK s. r. o. | M. R. Štefánika 2556/38, 022 01 Cadca, SLOVENSKO | 48004821 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,76 | 75,76 | 15,152 | |
4899 | TERRA Slovensko s. r. o. | Strážska cesta 8705/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 55237819 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,46 | 39,46 | 7,892 | |
4900 | TERRA Slovensko s. r. o. | Strážska cesta 8705/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 55237819 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,92 | 4,92 | 0,984 | |
4901 | TERVEYSS s. r. o. | Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO | 53055781 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304017 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4902 | TERVEYSS s. r. o. | Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO | 53055781 | Faktúra za poškodený tovar | 52303869 | 3,36 | 3,36 | 0,672 | |
4903 | TERVEYSS s. r. o. | Na Stanicu 1127/23B, 1009 Žilina, SLOVENSKO | 53055781 | Faktúra za skenery | 52303964 | 28,73 | 28,73 | 5,746 | |
4904 | TESLA STROPKOV, akciová spolocnost | Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SLOVENSKO | 474339 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 145,52 | 145,52 | 29,104 | |
4905 | TESLA STROPKOV, akciová spolocnost | Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, SLOVENSKO | 474339 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,5 | 47,5 | 9,5 | |
4906 | TEXICOP, s. r. o. | Rosinská 15C 8578, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 36821101 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 635,86 | 635,86 | 127,172 | |
4907 | TEXICOP, s. r. o. | Rosinská 15C 8578, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 36821101 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 102,67 | 102,67 | 20,534 | |
4908 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,16 | 40,16 | 8,032 | |
4909 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 57,13 | 57,13 | 11,426 | |
4910 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 150,46 | 150,46 | 30,092 | |
4911 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,83 | 20,83 | 4,166 | |
4912 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,76 | 18,76 | 3,752 | |
4913 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 172,07 | 172,07 | 34,414 | |
4914 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 167,93 | 167,93 | 33,586 | |
4915 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,08 | 7,08 | 1,416 | |
4916 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,7 | 11,7 | 2,34 | |
4917 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,34 | 58,34 | 11,668 | |
4918 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,33 | 47,33 | 9,466 | |
4919 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,6 | 48,6 | 9,72 | |
4920 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121 | 121 | 24,2 | |
4921 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,36 | 15,36 | 3,072 | |
4922 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,36 | 31,36 | 6,272 | |
4923 | TEXPOL s.r.o. | Gen. L. Svobodu 1361/38, 905 01 Senica, Slovensko | 47946164 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,28 | 14,28 | 2,856 | |
4924 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, 032 23 Brno, CESKO | 4788494 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,97 | 48,97 | 9,794 | |
4925 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, 032 23 Brno, CESKO | 4788494 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11500,78 | 11500,78 | 2300,156 | |
4926 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, 032 23 Brno, CESKO | 4788494 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3886,73 | 3886,73 | 777,346 | |
4927 | TGB PLUS, s.r.o. | Zalaba 19, 937 01 Zalaba, SLOVENSKO | 47339462 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,77 | 8,77 | 1,754 | |
4928 | TGB PLUS, s.r.o. | Zalaba 19, 937 01 Zalaba, SLOVENSKO | 47339462 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,93 | 13,93 | 2,786 | |
4929 | THE LIGHT s. r. o. | Kopcianska 82/F, 851 01 Bratislava-Petržalka, SLOVENSKO | 47865482 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,27 | 22,27 | 4,454 | |
4930 | Thermo-control SK s. r. o. | Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 45700907 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1405,26 | 1405,26 | 281,052 | |
4931 | Thermo-control SK s. r. o. | Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 45700907 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 802,7 | 802,7 | 160,54 | |
4932 | Think Trade s. r. o. | Orechovská 6/12, 91105 Trencín, Slovensko | 46697641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1187,93 | 1187,93 | 237,586 | |
4933 | Think Trade s. r. o. | Orechovská 6/12, 91105 Trencín, Slovensko | 46697641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1135,84 | 1135,84 | 227,168 | |
4934 | Think Trade s. r. o. | Orechovská 6/12, 91105 Trencín, Slovensko | 46697641 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,88 | 128,88 | 25,776 | |
4935 | ThLic. Július Makó | Park obrancov mieru 198/5, 040 01 Košice - mestská cast Sever, SLOVENSKO | 40186636 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | |
4936 | THS Kežmarok, s.r.o. | Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 17081815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 656,03 | 656,03 | 131,206 | |
4937 | THS Kežmarok, s.r.o. | Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 17081815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,96 | 14,96 | 2,992 | |
4938 | THS Kežmarok, s.r.o. | Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 17081815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 302,56 | 302,56 | 60,512 | |
4939 | THS Kežmarok, s.r.o. | Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SLOVENSKO | 17081815 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,21 | 29,21 | 5,842 | |
4940 | tibor dobrotka | školska40, 968 01 Nova Bana, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311008 | 26,99 | 26,99 | 5,398 | ||
4941 | Tibor Gyorgy | Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
4942 | Tibor Gyorgy | Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
4943 | Tibor Gyorgy | Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
4944 | Tibor Gyorgy | Kosihovce 169, 99125 Kosihovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
4945 | Tibor Matušovský - MT Shop | Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 43946879 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 485,81 | 485,81 | 97,162 | |
4946 | Tibor Matušovský - MT Shop | Malcov 306, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 43946879 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 381,25 | 381,25 | 76,25 | |
4947 | Tibor Rábek - TIBI | Domoviny 704, 951 32 Horná Králová, SLOVENSKO | 14106230 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,52 | 75,52 | 15,104 | |
4948 | Tímea Mogyorosiová | Bajkalská 21/A, 82799 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310731 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
4949 | TIMENA s. r. o. | Rajcurská 8977/56, 917 05 Trnava, SLOVENSKO | 53880617 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41,36 | 41,36 | 8,272 | |
4950 | TIMENA s. r. o. | Rajcurská 8977/56, 917 05 Trnava, SLOVENSKO | 53880617 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,02 | 61,02 | 12,204 | |
4951 | TIMENA s. r. o. | Rajcurská 8977/56, 917 05 Trnava, SLOVENSKO | 53880617 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,79 | 27,79 | 5,558 | |
4952 | Tinkinerecepty s.r.o. | Hornocepenská 2909/30, 926 01 Sered, SLOVENSKO | 50749986 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,18 | 99,18 | 19,836 | |
4953 | TITAN GROUP s.r.o. | Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51133865 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 478,8 | 478,8 | 95,76 | |
4954 | TITAN GROUP s.r.o. | Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská cast Nové Mesto, SLOVENSKO | 51133865 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,5 | 35,5 | 7,1 | |
4955 | TL SYSTEM, s.r.o. | Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko | 46326260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,5 | 118,5 | 23,7 | |
4956 | TL SYSTEM, s.r.o. | Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko | 46326260 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,15 | 68,15 | 13,63 | |
4957 | Tlaciaren P+M, s.r.o. | Budovatelská 1672/16, 038 53 Turany, Slovensko | 46008535 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,94 | 51,94 | 10,388 | |
4958 | TM INTERNATIONAL s.r.o. | Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 53287410 | Faktúra za skenery | 52303965 | 47,88 | 47,88 | 9,576 | |
4959 | TM INTERNATIONAL s.r.o. | Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 53287410 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304018 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
4960 | TM INTERNATIONAL s.r.o. | Velká Okružna 17, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 53287410 | Faktúra za prenájom vozidla | 52304042 | 549,24 | 549,24 | 109,848 | |
4961 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 325,54 | 325,54 | 65,108 | |
4962 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 172,13 | 172,13 | 34,426 | |
4963 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 405,48 | 405,48 | 81,096 | |
4964 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 213,53 | 213,53 | 42,706 | |
4965 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 144,44 | 144,44 | 28,888 | |
4966 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 214,48 | 214,48 | 42,896 | |
4967 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 278,7 | 278,7 | 55,74 | |
4968 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,44 | 177,44 | 35,488 | |
4969 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 112,03 | 112,03 | 22,406 | |
4970 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 155,17 | 155,17 | 31,034 | |
4971 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,12 | 43,12 | 8,624 | |
4972 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 249,91 | 249,91 | 49,982 | |
4973 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 209,15 | 209,15 | 41,83 | |
4974 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97 | 97 | 19,4 | |
4975 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 146,8 | 146,8 | 29,36 | |
4976 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,99 | 79,99 | 15,998 | |
4977 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,75 | 44,75 | 8,95 | |
4978 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,36 | 59,36 | 11,872 | |
4979 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,67 | 27,67 | 5,534 | |
4980 | TM INVEST, a.s. | R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, SLOVENSKO | 36299278 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54 | 54 | 10,8 | |
4981 | TNL Slovakia s. r. o. | Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO | 50656741 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 131,88 | 131,88 | 26,376 | |
4982 | TNL Slovakia s. r. o. | Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob, SLOVENSKO | 50656741 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,01 | 51,01 | 10,202 | |
4983 | TOLU Group s. r. o. | Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54189811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,74 | 49,74 | 9,948 | |
4984 | TOLU Group s. r. o. | Doležalova 3424/15C, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 54189811 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,49 | 21,49 | 4,298 | |
4985 | TOLUP s.r.o. | Potvorice 238, 916 25 Potvorice, SLOVENSKO | 35852887 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,78 | 7,78 | 1,556 | |
4986 | Tomas Burian | Západ slnka 32, 940 02 Nové Zámky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310684 | 14,49 | 14,49 | 2,898 | ||
4987 | Tomas Hajman | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
4988 | Tomas Kellner | Potocna 33A, 5401 Levoca, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311056 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
4989 | Tomáš Barto | Za záhradami 680, 1324 Strecno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4990 | Tomáš Bodnár | Fejova 5, 040 01 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311025 | 20,99 | 20,99 | 4,198 | ||
4991 | Tomáš Franko | Svätoplukova 16, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO | 43076033 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,68 | 21,68 | 4,336 | |
4992 | Tomáš Franko | Svätoplukova 16, 040 01 Košice-Staré Mesto, SLOVENSKO | 43076033 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,4 | 7,4 | 1,48 | |
4993 | Tomáš Horváth | Šaldova 7, 83107 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,3 | 22,3 | 4,46 | ||
4994 | Tomáš Chovanec | Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4995 | Tomáš Chovanec | Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
4996 | Tomáš Chovanec | Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4997 | Tomáš Chovanec | Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4998 | Tomáš Chovanec | Maurerová 33, 5342 Krompachy, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
4999 | Tomáš Kukucka | Pôtor 70, 991 03 Velký Krtíš, Pôtor, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310876 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
5000 | Tomáš Lehocký | L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 50609459 | Faktúra za poškodený tovar | 52303232 | 14,24 | 14,24 | 2,848 | |
5001 | Tomáš Lehocký | L.Fullu 1987/6, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 50609459 | Faktúra za poškodený tovar | 52304074 | 188,99 | 188,99 | 37,798 | |
5002 | Tomáš Molnár | Kresánkova 2, 841 05 Bratislava IV, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310975 | 44 | 44 | 8,8 | ||
5003 | Tomáš Ostrihon - CREATIVE INTERIORS | Krivec 1915, 962 05 Hrinová, SLOVENSKO | 47055286 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,82 | 26,82 | 5,364 | |
5004 | Tomáš Ostrihon - CREATIVE INTERIORS | Krivec 1915, 962 05 Hrinová, SLOVENSKO | 47055286 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,82 | 3,82 | 0,764 | |
5005 | Tomáš Pivka | Ostredky II 386/25, 98556 Tomášovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
5006 | Tomáš Pivka | Ostredky II 386/25, 98556 Tomášovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | ||
5007 | Tomáš Pivka | Ostredky II 386/25, 98556 Tomášovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310719 | 25 | 25 | 5 | ||
5008 | Tomáš Rusnák | Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO | 47389095 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,76 | 55,76 | 11,152 | |
5009 | Tomáš Rusnák | Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO | 47389095 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,93 | 89,93 | 17,986 | |
5010 | Tomáš Rusnák | Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO | 47389095 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,41 | 71,41 | 14,282 | |
5011 | Tomáš Rusnák | Koštany nad Turcom 105, 038 41 Koštany nad Turcom, SLOVENSKO | 47389095 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,96 | 39,96 | 7,992 | |
5012 | Tomáš Teluch | Spodná mrzacka 824/22, 029 56 Zákamenné, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,09 | 35,09 | 7,018 | ||
5013 | Tomáš, spol. s r.o. | Dolná Ždana 142, 966 01 Dolná Ždana, SLOVENSKO | 30228646 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,68 | 61,68 | 12,336 | |
5014 | TOMECOLLECTION CZ s.r.o. | Sokola Tumy 1099/1, 709 00 Ostrava- Hulváky, CESKO | 2311631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 844,17 | 844,17 | 168,834 | |
5015 | TOMECOLLECTION CZ s.r.o. | Sokola Tumy 1099/1, 709 00 Ostrava- Hulváky, CESKO | 2311631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,14 | 4,14 | 0,828 | |
5016 | TOP- Farm, spol. s r.o. | Topolnica 309, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO | 46958282 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 129,29 | 129,29 | 25,858 | |
5017 | TOP- Farm, spol. s r.o. | Topolnica 309, 925 92 Topolnica, SLOVENSKO | 46958282 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,38 | 46,38 | 9,276 | |
5018 | TOPA SPORT, s.r.o. | Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36500623 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,4 | 79,4 | 15,88 | |
5019 | TORBIA, s.r.o. | Legionárska 6972, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 36343129 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,52 | 44,52 | 8,904 | |
5020 | TORBIA, s.r.o. | Legionárska 6972, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 36343129 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,06 | 15,06 | 3,012 | |
5021 | TORRA, s.r.o. | Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, SLOVENSKO | 45586764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 95,03 | 95,03 | 19,006 | |
5022 | TORRA, s.r.o. | Tešedíkovo 541, 925 82 Tešedíkovo, SLOVENSKO | 45586764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,57 | 25,57 | 5,114 | |
5023 | TOSPOL, s.r.o. | M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 36561924 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 99,66 | 99,66 | 19,932 | |
5024 | TOSPOL, s.r.o. | M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | 36561924 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,86 | 118,86 | 23,772 | |
5025 | TOTAL SPORT, s.r.o. | Budovatelov 792, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO | 36010634 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 162,04 | 162,04 | 32,408 | |
5026 | TOTAL SPORT, s.r.o. | Budovatelov 792, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO | 36010634 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 471,76 | 471,76 | 94,352 | |
5027 | TOTAL SPORT, s.r.o. | Budovatelov 792, 981 01 Hnúšta, SLOVENSKO | 36010634 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 442,78 | 442,78 | 88,556 | |
5028 | TOTALTURBO s.r.o. | Košická 12063/46, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 50860615 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,26 | 134,26 | 26,852 | |
5029 | TÓTH s. r. o. | Cabajská 42, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 613550 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 308,32 | 308,32 | 61,664 | |
5030 | TÓTH s. r. o. | Cabajská 42, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 613550 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 118,78 | 118,78 | 23,756 | |
5031 | továrna zážitku s.r.o. | Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, CESKO | 17136229 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 661,24 | 661,24 | 132,248 | |
5032 | TOWDY s. r. o. | Planckova 4, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 44801777 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 548,74 | 548,74 | 109,748 | |
5033 | TOWDY s. r. o. | Planckova 4, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 44801777 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 207,26 | 207,26 | 41,452 | |
5034 | TP-Elektrospoj s.r.o | Medová, 2061 Lednické Rovne, Slovensko | 51716984 | Faktúra za prepravné | 12301451 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
5035 | TR TECHNIC s.r.o. | Lukavica 39, 086 21 Lukavica, SLOVENSKO | 45906114 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 189,8 | 189,8 | 37,96 | |
5036 | TR TECHNIC s.r.o. | Lukavica 39, 086 21 Lukavica, SLOVENSKO | 45906114 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,71 | 132,71 | 26,542 | |
5037 | TRAHO s.r.o. | Banšelova 15721/23, 821 04 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 36386341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,55 | 19,55 | 3,91 | |
5038 | TRANS-TECHNIK, s.r.o. | Štrková 8A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31641156 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 85,19 | 85,19 | 17,038 | |
5039 | TRANS-TECHNIK, s.r.o. | Štrková 8A, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 31641156 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,42 | 9,42 | 1,884 | |
5040 | TRANSUNIT, s.r.o. | Giraltovská 4492, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 31690211 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,44 | 39,44 | 7,888 | |
5041 | TRAXIN s.r.o. | Košická 37, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 46853197 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,37 | 45,37 | 9,074 | |
5042 | TRAXIN s.r.o. | Košická 37, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 46853197 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,98 | 52,98 | 10,596 | |
5043 | Treblo, s. r. o. | Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 53984595 | Faktúra za poškodený tovar | 52303847 | 26,06 | 26,06 | 5,212 | |
5044 | Treblo, s. r. o. | Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 53984595 | Faktúra za skenery | 52303966 | 33,52 | 33,52 | 6,704 | |
5045 | Treblo, s. r. o. | Kapitána Nálepku 1082/1, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 53984595 | Faktúra za poškodený tovar | 52304070 | 8,25 | 8,25 | 1,65 | |
5046 | TREBOR, s.r.o. | Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36406767 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2766,92 | 2766,92 | 553,384 | |
5047 | TREBOR, s.r.o. | Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36406767 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2579,9 | 2579,9 | 515,98 | |
5048 | TREBOR, s.r.o. | Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36406767 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 741,2 | 741,2 | 148,24 | |
5049 | Trendie s. r. o. | 159, 086 02 Sveržov, SLOVENSKO | 53334205 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,13 | 18,13 | 3,626 | |
5050 | TrendMedia Plus s. r. o. | Bazová 69, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 46261681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 37,8 | 37,8 | 7,56 | |
5051 | TrendMedia Plus s. r. o. | Bazová 69, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 46261681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,84 | 9,84 | 1,968 | |
5052 | Tri svište SVK s. r. o. | Agátová 183/14, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 44138296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,92 | 88,92 | 17,784 | |
5053 | Tri svište SVK s. r. o. | Agátová 183/14, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 44138296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,51 | 28,51 | 5,702 | |
5054 | Tribeta s. r. o. | Turnianska 18, 903 01 Senec, SLOVENSKO | 50204289 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,89 | 26,89 | 5,378 | |
5055 | TRIBO, s.r.o. | Janka Krála 45, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko | 44245921 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 176,39 | 176,39 | 35,278 | |
5056 | TriPe Group s.r.o. | Družby 14, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko | 44970676 | Faktúra za prepravné | 12310836 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
5057 | Trnavské Športové Centrum, s.r.o. | Starohájska 9/C, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 36768057 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,47 | 101,47 | 20,294 | |
5058 | Tropico.sk, s.r.o. | Dolný Harmanec 40, 976 03 Dolný Harmanec, SLOVENSKO | 50165402 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,53 | 81,53 | 16,306 | |
5059 | Tropico.sk, s.r.o. | Dolný Harmanec 40, 976 03 Dolný Harmanec, SLOVENSKO | 50165402 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 29,23 | 29,23 | 5,846 | |
5060 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 45331294 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,31 | 52,31 | 10,462 | |
5061 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 45331294 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,13 | 81,13 | 16,226 | |
5062 | TUCEK s.r.o. | Biskupicka 13, 82106 Bratislava, Slovensko | 45976201 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | |
5063 | TUKO s.r.o. | Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO | 50196375 | Faktúra za skenery | 52303967 | 71,82 | 71,82 | 14,364 | |
5064 | TUKO s.r.o. | Školská 151, 951 78 Kolínany, SLOVENSKO | 50196375 | Faktúra za poškodený tovar | 52304079 | 10,4 | 10,4 | 2,08 | |
5065 | Tuli.sk, s. r. o. | Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 45248451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 278,58 | 278,58 | 55,716 | |
5066 | Tuli.sk, s. r. o. | Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO | 45248451 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 259,31 | 259,31 | 51,862 | |
5067 | Tünde Pongrácz Mayer | Lesné Kracany 32, 930 03 Královicove Kracany, SLOVENSKO | 33738157 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 521,03 | 521,03 | 104,206 | |
5068 | Tünde Pongrácz Mayer | Lesné Kracany 32, 930 03 Královicove Kracany, SLOVENSKO | 33738157 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 344,39 | 344,39 | 68,878 | |
5069 | Tünde Pongrácz Mayer | Lesné Kracany 32, 930 03 Královicove Kracany, SLOVENSKO | 33738157 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 141,55 | 141,55 | 28,31 | |
5070 | TURCAN - AUTO, s.r.o. | Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36381951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 121,07 | 121,07 | 24,214 | |
5071 | TURCAN - AUTO, s.r.o. | Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36381951 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,5 | 35,5 | 7,1 | |
5072 | TV PRODUCTS, s.r.o. | Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36400858 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 33,12 | 33,12 | 6,624 | |
5073 | TV PRODUCTS, s.r.o. | Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36400858 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 532,46 | 532,46 | 106,492 | |
5074 | TV PRODUCTS, s.r.o. | Bottova 38/7, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36400858 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 319,37 | 319,37 | 63,874 | |
5075 | TVRDEX, s.r.o. | Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36006823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 205,13 | 205,13 | 41,026 | |
5076 | TVRDEX, s.r.o. | Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 36006823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,04 | 89,04 | 17,808 | |
5077 | TwoF, s.r.o. | Banská 1120/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 51134187 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,72 | 30,72 | 6,144 | |
5078 | TwoF, s.r.o. | Banská 1120/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 51134187 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 25,28 | 25,28 | 5,056 | |
5079 | TZV s. r. o. | Dlhá 1103/61, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 53438001 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 273,34 | 273,34 | 54,668 | |
5080 | U.M.S., s.r.o. | Studená 5, 821 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35740558 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 154,3 | 154,3 | 30,86 | |
5081 | UARTIK, s. r. o. | Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská cast Nad jazerom, SLOVENSKO | 53938844 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,59 | 3,59 | 0,718 | |
5082 | Uderman Ján | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 46129154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,22 | 32,22 | 6,444 | |
5083 | Uderman Ján | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 46129154 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 35,81 | 35,81 | 7,162 | |
5084 | UDERMAN s.r.o. | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 47485353 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6917,21 | 6917,21 | 1383,442 | |
5085 | UDERMAN s.r.o. | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 47485353 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5744,93 | 5744,93 | 1148,986 | |
5086 | UDERMAN s.r.o. | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 47485353 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7993,13 | 7993,13 | 1598,626 | |
5087 | UDERMAN s.r.o. | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 47485353 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2735,53 | 2735,53 | 547,106 | |
5088 | UDERMAN s.r.o. | Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | 47485353 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 557,96 | 557,96 | 111,592 | |
5089 | Umami, s.r.o. | Nešporova 2518/3, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 17078156 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,12 | 46,12 | 9,224 | |
5090 | Umami, s.r.o. | Nešporova 2518/3, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 17078156 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,19 | 10,19 | 2,038 | |
5091 | UNI-K s.r.o. | Krosnianska 89, 040 22 Košice, SLOVENSKO | 47574071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,28 | 60,28 | 12,056 | |
5092 | UNI-K s.r.o. | Krosnianska 89, 040 22 Košice, SLOVENSKO | 47574071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,86 | 60,86 | 12,172 | |
5093 | UNI-K s.r.o. | Krosnianska 89, 040 22 Košice, SLOVENSKO | 47574071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,72 | 4,72 | 0,944 | |
5094 | UniKnihy.sk, s.r.o. | Vysoká 12, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, SLOVENSKO | 36683132 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,5 | 70,5 | 14,1 | |
5095 | UNIKOL spol. s r.o. | Tehelná 53/1142, 093 03 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 31670873 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,14 | 55,14 | 11,028 | |
5096 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 35786078 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 119,23 | 119,23 | 23,846 | |
5097 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, SLOVENSKO | 35786078 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,75 | 38,75 | 7,75 | |
5098 | Unilever Slovensko, spol. s r.o. | Karadžicova 10, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 31667228 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,01 | 33,01 | 6,602 | |
5099 | UNIMAR TRADE s. r. o. | Triblavinská 4529/46, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO | 47225866 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,77 | 96,77 | 19,354 | |
5100 | UNIMAR TRADE s. r. o. | Triblavinská 4529/46, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO | 47225866 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,96 | 63,96 | 12,792 | |
5101 | UNIMAR TRADE s. r. o. | Triblavinská 4529/46, 900 25 Chorvátsky Grob, SLOVENSKO | 47225866 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,53 | 33,53 | 6,706 | |
5102 | UNIMAX PLUS s.r.o. | Ibrányiho 1240/9, 077 01 Královský Chlmec, SLOVENSKO | 45975621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,87 | 68,87 | 13,774 | |
5103 | UNIMAX PLUS s.r.o. | Ibrányiho 1240/9, 077 01 Královský Chlmec, SLOVENSKO | 45975621 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,96 | 40,96 | 8,192 | |
5104 | Unique - plus s.r.o. | Jánošíkova 23/340, 082 71 Lipany, SLOVENSKO | 47051736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,2 | 47,2 | 9,44 | |
5105 | Unique - plus s.r.o. | Jánošíkova 23/340, 082 71 Lipany, SLOVENSKO | 47051736 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,98 | 32,98 | 6,596 | |
5106 | UNISAS plus, s. r. o. | Mierová 250, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 43987681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 89,08 | 89,08 | 17,816 | |
5107 | UNISAS plus, s. r. o. | Mierová 250, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 43987681 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,95 | 39,95 | 7,99 | |
5108 | United company s. r. o. | Budatínska 16, 851 06 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 52248828 | Faktúra za skenery | 52303968 | 71,82 | 71,82 | 14,364 | |
5109 | United Plastics, s.r.o. | Viestova 386/4, 907 01 Myjava, SLOVENSKO | 46623574 | Faktúra za prepravné | 52303278 | 59,88 | 59,88 | 11,976 | |
5110 | UNIVEL, spol. s r.o. | Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 31704743 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 43,87 | 43,87 | 8,774 | |
5111 | UNIVEL, spol. s r.o. | Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 31704743 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 186,7 | 186,7 | 37,34 | |
5112 | UNIVEL, spol. s r.o. | Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 31704743 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 98,94 | 98,94 | 19,788 | |
5113 | UNIVEL, spol. s r.o. | Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 31704743 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,92 | 65,92 | 13,184 | |
5114 | UNIVEL, spol. s r.o. | Krásna Hôrka 270, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 31704743 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,72 | 30,72 | 6,144 | |
5115 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,02 | 64,02 | 12,804 | |
5116 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 384 | 384 | 76,8 | |
5117 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 476,58 | 476,58 | 95,316 | |
5118 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,37 | 151,37 | 30,274 | |
5119 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 199,73 | 199,73 | 39,946 | |
5120 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 164,28 | 164,28 | 32,856 | |
5121 | Urban Group s. r. o. | Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 48254410 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 998,14 | 998,14 | 199,628 | |
5122 | uTools s. r. o. | Borová 436, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 50610341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,08 | 32,08 | 6,416 | |
5123 | uTools s. r. o. | Borová 436, 027 32 Zuberec, SLOVENSKO | 50610341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,38 | 5,38 | 1,076 | |
5124 | V.J.K.GUMKÁCI s. r. o. | Karadžicova 47, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 44212844 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 495,84 | 495,84 | 99,168 | |
5125 | V.J.K.GUMKÁCI s. r. o. | Karadžicova 47, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 44212844 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,79 | 177,79 | 35,558 | |
5126 | VAEM Trade s. r. o. | Lemešany 452, 082 03 Lemešany, SLOVENSKO | 53271360 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 7,28 | 7,28 | 1,456 | |
5127 | Valibuk s. r. o. | Bernolákova 1076/24, 952 01 Vráble, SLOVENSKO | 50898761 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,26 | 128,26 | 25,652 | |
5128 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke 1376, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36440884 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,98 | 10,98 | 2,196 | |
5129 | Valmix, s.r.o. | Uzlovská 3791/14, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 45433771 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,53 | 14,53 | 2,906 | |
5130 | Valmix, s.r.o. | Uzlovská 3791/14, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 45433771 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 21,61 | 21,61 | 4,322 | |
5131 | Valmix, s.r.o. | Uzlovská 3791/14, 036 08 Martin, SLOVENSKO | 45433771 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,38 | 52,38 | 10,476 | |
5132 | VAMISKO, s.r.o. | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 44475896 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1546,3 | 1546,3 | 309,26 | |
5133 | VANOKU s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36612758 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,74 | 39,74 | 7,948 | |
5134 | VANOKU s.r.o. | Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, SLOVENSKO | 36612758 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,86 | 8,86 | 1,772 | |
5135 | Vaskain NASSAR | Na Balotách 8, 4413 Valaliky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310744 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
5136 | Vaskain NASSAR | Na Balotách 8, 4413 Valaliky, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310764 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5137 | VegaTop, s.r.o. | Školská 797, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO | 46355928 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 169,51 | 169,51 | 33,902 | |
5138 | VegaTop, s.r.o. | Školská 797, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO | 46355928 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,22 | 138,22 | 27,644 | |
5139 | VegaTop, s.r.o. | Školská 797, 951 35 Velké Zálužie, SLOVENSKO | 46355928 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 61,7 | 61,7 | 12,34 | |
5140 | Vegeviet s. r. o. | Bosniacka 9027/78, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 53751744 | Faktúra za poškodený tovar | 52204608 | 11,05 | 11,05 | 2,21 | |
5141 | VEGLISS s. r. o. | Hornozoborská 175, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 53925823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,54 | 34,54 | 6,908 | |
5142 | VEGLISS s. r. o. | Hornozoborská 175, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 53925823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,34 | 23,34 | 4,668 | |
5143 | VEGLISS s. r. o. | Hornozoborská 175, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 53925823 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,92 | 8,92 | 1,784 | |
5144 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytcická 2, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36421162 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1026,56 | 1026,56 | 205,312 | |
5145 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytcická 2, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36421162 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 390,4 | 390,4 | 78,08 | |
5146 | VELCON spol.s r.o. | Továrenská 368/40, 976 31 Hronsek, SLOVENSKO | 36056677 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,61 | 52,61 | 10,522 | |
5147 | Veléria Csehová | Platanová Alej 2435/1a, 94501 Komárno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310774 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | ||
5148 | VELKÁvlna, s. r. o. | Kataríny Franklovej 5399/1, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 53656491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 178,43 | 178,43 | 35,686 | |
5149 | VELKÁvlna, s. r. o. | Kataríny Franklovej 5399/1, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 53656491 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 120,2 | 120,2 | 24,04 | |
5150 | VELKO, s.r.o. | Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 17075157 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 316,18 | 316,18 | 63,236 | |
5151 | VEMA SKCZ, s. r. o. | Lamaeská cesta 109, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35751142 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 386,3 | 386,3 | 77,26 | |
5152 | VEMA SKCZ, s. r. o. | Lamaeská cesta 109, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35751142 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 201,23 | 201,23 | 40,246 | |
5153 | VEMA SKCZ, s. r. o. | Lamaeská cesta 109, 841 03 Bratislava, SLOVENSKO | 35751142 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,22 | 128,22 | 25,644 | |
5154 | VeMarko spol. s r. o. | Okružná 96, 8212 Okružná, SLOVENSKO | 51129434 | Faktúra za poškodený tovar | 52302488 | 14,08 | 14,08 | 2,816 | |
5155 | Venezia Decori s.r.o. | Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50404601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,35 | 45,35 | 9,07 | |
5156 | Venezia Decori s.r.o. | Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50404601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 127,98 | 127,98 | 25,596 | |
5157 | Venezia Decori s.r.o. | Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50404601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 85,91 | 85,91 | 17,182 | |
5158 | Venezia Decori s.r.o. | Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50404601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,63 | 104,63 | 20,926 | |
5159 | Venezia Decori s.r.o. | Mostná 225/28, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 50404601 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,44 | 63,44 | 12,688 | |
5160 | VERA VINUM, s.r.o. | Piaristická 267/28, 911 01 Trencín, SLOVENSKO | 50909657 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,41 | 6,41 | 1,282 | |
5161 | VerCubes s.r.o. | Mierová 315/8, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51320223 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,96 | 81,96 | 16,392 | |
5162 | VerCubes s.r.o. | Mierová 315/8, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 51320223 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 64,09 | 64,09 | 12,818 | |
5163 | Verisoft Slovakia, a. s. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO | 50247832 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 138,41 | 138,41 | 27,682 | |
5164 | VerMart s.r.o. | 26, 090 03 Krajné Cierno, SLOVENSKO | 50726561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 180,31 | 180,31 | 36,062 | |
5165 | VerMart s.r.o. | 26, 090 03 Krajné Cierno, SLOVENSKO | 50726561 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 104,02 | 104,02 | 20,804 | |
5166 | Veronika Balková | D.Obdokovce 374, 95102 Dolné Obdokovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5167 | Veronika Hlohovská | Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 299,59 | 299,59 | 59,918 | ||
5168 | Veronika Hlohovská | Hlohovská cesta 111/23, 955 01 Topolcany, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 149,52 | 149,52 | 29,904 | ||
5169 | Veronika Hrušovská | Kovacická 12, 97404 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310969 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
5170 | Veronika Janockova | Vyšná Hutka 15, 4018 Kosice-okolie, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5171 | Veronika Psotova-Zuvemi | Kalinciaková 5, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 11,5 | 11,5 | 2,3 | ||
5172 | Vetmedica s.r.o. | Záhradnícka 3064, 932 01 Ve3ký Meder, SLOVENSKO | 46211161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 314,76 | 314,76 | 62,952 | |
5173 | Vetmedica s.r.o. | Záhradnícka 3064, 932 01 Ve3ký Meder, SLOVENSKO | 46211161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 393,1 | 393,1 | 78,62 | |
5174 | Vetmedica s.r.o. | Záhradnícka 3064, 932 01 Ve3ký Meder, SLOVENSKO | 46211161 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 123,46 | 123,46 | 24,692 | |
5175 | VEVERICA, s.r.o. | 4. apríla 95/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO | 51685191 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,48 | 9,48 | 1,896 | |
5176 | VICTOR, s.r.o. | Teplická cesta 5251, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 36444472 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,73 | 16,73 | 3,346 | |
5177 | Victory Coffee Group, s. r. o. | Dúbravská 5609/18, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 52636534 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 132,98 | 132,98 | 26,596 | |
5178 | Viera Gunarova | Gondovo 340, 93525 Nová Dedina, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310971 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | ||
5179 | Viera Solcanska | Závalie 15, 920 01 Hlohovec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310945 | 14,99 | 14,99 | 2,998 | ||
5180 | Vikinger, s.r.o. | Bulharská 1635/27, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36355500 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,32 | 8,32 | 1,664 | |
5181 | VIKON - KV, s.r.o. | Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 44774010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,24 | 67,24 | 13,448 | |
5182 | VIKON - KV, s.r.o. | Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 44774010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,35 | 36,35 | 7,27 | |
5183 | VIKON - KV, s.r.o. | Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 44774010 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,87 | 4,87 | 0,974 | |
5184 | VIKON, s.r.o. | Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36346497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1343,42 | 1343,42 | 268,684 | |
5185 | VIKON, s.r.o. | Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 36346497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 570,31 | 570,31 | 114,062 | |
5186 | Viktor Gašpar | Mašková 20, 98511 Mašková, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12309823 | 23,18 | 23,18 | 4,636 | ||
5187 | Viktor Varga - ViVa Trans | Kossúthova 936/8, 946 03 Kolárovo, SLOVENSKO | 50258745 | Faktúra za vklady do vkladomatov | 52100621 | 1,68 | 1,68 | 0,336 | |
5188 | Viktoria laszloova | Razsuova 10, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 17,48 | 17,48 | 3,496 | ||
5189 | Viktoriia Cherepova - PlaySmart | Frankovská 13162/1E, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SLOVENSKO | 54089476 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 5,34 | 5,34 | 1,068 | |
5190 | Viliam Cepcek | Topolcianska 61/2, 95193 Machulince, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
5191 | Viliam Cepcek | Topolcianska 61/2, 95193 Machulince, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | ||
5192 | Viliam Horváth | 9.mája 27, 91702 TRNAVA, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311169 | 18,49 | 18,49 | 3,698 | ||
5193 | Vinarstvo krmes | Krmeska533, 90050 Kralova pri Senci, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
5194 | Vincent Pompa | Tatranská 143, 5952 Stará Lesná, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12203221 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5195 | Vincent Seregi | Dunajský Klátov 113, 930 21 Dunajský Klátov, SLOVENSKO | 41936027 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,66 | 55,66 | 11,132 | |
5196 | Virgínia Šimánková | Dlhá nad Oravou 497, 2755 Dlhá nad Oravou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311164 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
5197 | Virgínia Šimánková | Dlhá nad Oravou 497, 2755 Dlhá nad Oravou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311165 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
5198 | Vitalina Kundria | Orlové 54, 017 01 Orlové, Považská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311080 | 6 | 6 | 1,2 | ||
5199 | VITAMED.SK s. r. o. | 1. mája 45, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 45487090 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 134,06 | 134,06 | 26,812 | |
5200 | Vizvary Miroslav | Bardejovska 5, 83102 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | ||
5201 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 46747770 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 79,18 | 79,18 | 15,836 | |
5202 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Kyncelová 54, 974 01 Kyncelová, SLOVENSKO | 46747770 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,8 | 50,8 | 10,16 | |
5203 | Vladimí | Striha, 94901 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5204 | Vladimir Bako | M.R.Štefanika 20, 93401 Levice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310983 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
5205 | Vladimir Belusky | Hroznova 12, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 50340441 | Faktúra za skenery | 52303969 | 86,18 | 86,18 | 17,236 | |
5206 | Vladimir Belusky | Hroznova 12, 94901 Nitra, SLOVENSKO | 50340441 | Faktúra za poškodený tovar | 52304078 | 16,34 | 16,34 | 3,268 | |
5207 | Vladimir Benedek | D.Obdokovce 30, 95182 Dolné Obdokovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5208 | Vladimír Hlušák | Družstevná 287/25, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 44479018 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 773,5 | 773,5 | 154,7 | |
5209 | Vladimír Hlušák | Družstevná 287/25, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 44479018 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 184,4 | 184,4 | 36,88 | |
5210 | Vladimír Hrivnák | c.d.184, 92207 Pecenady, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5211 | Vladimír Ignatcenko | Tranovského 26, 84102 Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5212 | Vladimír Kocnár ARA | Slnecná 33, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 30037191 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 114,88 | 114,88 | 22,976 | |
5213 | Vladimír Kocnár ARA | Slnecná 33, 902 01 Pezinok, SLOVENSKO | 30037191 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,72 | 16,72 | 3,344 | |
5214 | Vladimír Krabác | M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 51934078 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 30,34 | 30,34 | 6,068 | |
5215 | Vladimír Kuchár | Gorkého 8, 96231 Sliac, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 8,99 | 8,99 | 1,798 | ||
5216 | Vladimír Petro | Pavlovicovo nám. 36, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 10736751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 284,95 | 284,95 | 56,99 | |
5217 | Vladimír Petro | Pavlovicovo nám. 36, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 10736751 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,02 | 151,02 | 30,204 | |
5218 | Vladimír Petro | Pavlovicovo nám. 36, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 10736751 | Faktúra za predaný tovar | 3,23E+09 | 13,2 | 13,2 | 2,64 | |
5219 | Vladimír Studnicka | Plzenská 21, 080 01 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310883 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
5220 | Vladimír Studnicka | Plzenská 21, 080 01 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310996 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5221 | Vladimír Uhrík | SNP e. 461/36, 93532 Kalná nad Hronom, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310947 | 14,99 | 14,99 | 2,998 | ||
5222 | Vladimíra Vašculová | Rastislavova 24, 5801 Poprad, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310635 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
5223 | Vladislav Šnupárek | Rišnovce 287, 95121 Rišnovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311117 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
5224 | Vladislav Vlcek | 45, 082 03 Prešov, Bretejovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310682 | 39,96 | 39,96 | 7,992 | ||
5225 | Vlastimil Pomfy | Capajevova 4, 080 01 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310978 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
5226 | Vlastimil Pomfy | Capajevova 4, 080 01 Prešov, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311032 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5227 | Vlastislav Bartoška - Outdoor Kids | Vodná 4, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 47577967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,11 | 5,11 | 1,022 | |
5228 | Vlastislav Bartoška - Outdoor Kids | Vodná 4, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 47577967 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,3 | 9,3 | 1,86 | |
5229 | VM&OK s.r.o. | Krné 40, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 47583789 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 477,07 | 477,07 | 95,414 | |
5230 | VM&OK s.r.o. | Krné 40, 962 12 Detva, SLOVENSKO | 47583789 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 128,82 | 128,82 | 25,764 | |
5231 | Vodaut s. r. o. | Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO | 50455648 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 49,34 | 49,34 | 9,868 | |
5232 | Vodaut s. r. o. | Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO | 50455648 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,28 | 67,28 | 13,456 | |
5233 | Vodaut s. r. o. | Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO | 50455648 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | |
5234 | Vodaut s. r. o. | Dohnany 118, 020 51 Dohnany, SLOVENSKO | 50455648 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | |
5235 | Vojtech Jusko | Palárikova 6, 4001 Košice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7,99 | 7,99 | 1,598 | ||
5236 | Vojtech Knížat Merkuri | Sulany 174, 951 25 Hrubonovo, SLOVENSKO | 33708762 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,6 | 32,6 | 6,52 | |
5237 | Vojtech Mešina | Šimonovianska 79/49, 95803 Partizánske, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5238 | VOLCANO, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36247570 | Faktúra za preprava tovaru | 12211765 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | |
5239 | vonia.sk s. r. o. | Mlynské Nivy 18690/80A, 821 05 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 55588492 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 69,89 | 69,89 | 13,978 | |
5240 | V-PORT s. r. o. | Bratislavská 699, 900 46 Most pri Bratislave, SLOVENSKO | 47367521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,16 | 7,16 | 1,432 | |
5241 | V-PORT s. r. o. | Bratislavská 699, 900 46 Most pri Bratislave, SLOVENSKO | 47367521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 6,02 | 6,02 | 1,204 | |
5242 | VULCANUS, s. r. o. | Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 36431150 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,04 | 40,04 | 8,008 | |
5243 | VULCANUS, s. r. o. | Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina, SLOVENSKO | 36431150 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,28 | 16,28 | 3,256 | |
5244 | Vydavatelstvo Matice slovenskej, s.r.o. | M.R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36418404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1087,85 | 1087,85 | 217,57 | |
5245 | Vydavatelstvo Matice slovenskej, s.r.o. | M.R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 36418404 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 312,77 | 312,77 | 62,554 | |
5246 | Vydavatelstvo Osveta, spol. s r.o. | Culenova 5050/12, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 31604676 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 58,02 | 58,02 | 11,604 | |
5247 | Vydavatelstvo Osveta, spol. s r.o. | Culenova 5050/12, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 31604676 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,72 | 55,72 | 11,144 | |
5248 | Vydavatelstvo Osveta, spol. s r.o. | Culenova 5050/12, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 31604676 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75,71 | 75,71 | 15,142 | |
5249 | Výskumný ústav mliekárenský, a.s. | Dlhá 95, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36369284 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 163,06 | 163,06 | 32,612 | |
5250 | Výskumný ústav mliekárenský, a.s. | Dlhá 95, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36369284 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,14 | 96,14 | 19,228 | |
5251 | W.S. Worldwide Shelving GmbH. | Europaplatz 2/1/2, 115 0 Wien, RAKÚSKO | FN453678z | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 271,32 | 271,32 | 54,264 | |
5252 | W.S. Worldwide Shelving GmbH. | Europaplatz 2/1/2, 115 0 Wien, RAKÚSKO | FN453678z | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,06 | 97,06 | 19,412 | |
5253 | WAME s.r.o. | Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 47394625 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 50,78 | 50,78 | 10,156 | |
5254 | WAME s.r.o. | Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 47394625 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,19 | 18,19 | 3,638 | |
5255 | Water Resources, s.r.o. | Hlavná 294, 925 91 Králová nad Váhom, SLOVENSKO | 45986819 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,04 | 26,04 | 5,208 | |
5256 | WEB PHARM s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 45650659 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,03 | 17,03 | 3,406 | |
5257 | WEB PHARM s.r.o. | Járková 10389/27C, 940 02 Nové Zámky, SLOVENSKO | 45650659 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,32 | 3,32 | 0,664 | |
5258 | WEST SERVICE s.r.o. | Novozámocká 1443/28, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 30228476 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 621,42 | 621,42 | 124,284 | |
5259 | WEST SERVICE s.r.o. | Novozámocká 1443/28, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 30228476 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 185,11 | 185,11 | 37,022 | |
5260 | Westieri Slovakia s. r. o. | Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves, SLOVENSKO | 48190535 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,44 | 8,44 | 1,688 | |
5261 | Westieri Slovakia s. r. o. | Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves, SLOVENSKO | 48190535 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,62 | 3,62 | 0,724 | |
5262 | WH - KOTE Bratislava, s.r.o. | Ševcenkova 25, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO | 31366163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,64 | 9,64 | 1,928 | |
5263 | White Tower, s.r.o. | Drieoová 1/J, 821 01 Bratislava - mestská eas? Ružinov, SLOVENSKO | 51222370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,74 | 101,74 | 20,348 | |
5264 | White Tower, s.r.o. | Drieoová 1/J, 821 01 Bratislava - mestská eas? Ružinov, SLOVENSKO | 51222370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,26 | 55,26 | 11,052 | |
5265 | White Tower, s.r.o. | Drieoová 1/J, 821 01 Bratislava - mestská eas? Ružinov, SLOVENSKO | 51222370 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,22 | 36,22 | 7,244 | |
5266 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 46924892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 565,08 | 565,08 | 113,016 | |
5267 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 46924892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 605,22 | 605,22 | 121,044 | |
5268 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 46924892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 602,29 | 602,29 | 120,458 | |
5269 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 46924892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 569,8 | 569,8 | 113,96 | |
5270 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20, 942 01 Šurany, SLOVENSKO | 46924892 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 156,77 | 156,77 | 31,354 | |
5271 | Widerio s. r. o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 53048261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 611,2 | 611,2 | 122,24 | |
5272 | Widerio s. r. o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 53048261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 482,87 | 482,87 | 96,574 | |
5273 | Widerio s. r. o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 53048261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 518,38 | 518,38 | 103,676 | |
5274 | Widerio s. r. o. | Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 53048261 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 347,23 | 347,23 | 69,446 | |
5275 | Wilsondo s. r. o. | Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 47429151 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9802,97 | 9802,97 | 1960,594 | |
5276 | Wilsondo s. r. o. | Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 47429151 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8015,27 | 8015,27 | 1603,054 | |
5277 | Wilsondo s. r. o. | Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SLOVENSKO | 47429151 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1731,22 | 1731,22 | 346,244 | |
5278 | WilTec s. r. o. | Dovalovo 491, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO | 50732064 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 251,5 | 251,5 | 50,3 | |
5279 | WilTec s. r. o. | Dovalovo 491, 033 01 Liptovský Hrádok, SLOVENSKO | 50732064 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81,31 | 81,31 | 16,262 | |
5280 | Windam Trade s.r.o. | Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 55789391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 377,77 | 377,77 | 75,554 | |
5281 | Windam Trade s.r.o. | Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 55789391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 291,58 | 291,58 | 58,316 | |
5282 | Windam Trade s.r.o. | Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 55789391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 46,96 | 46,96 | 9,392 | |
5283 | Wine Group s.r.o. | Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 50124382 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 297,54 | 297,54 | 59,508 | |
5284 | Wine Group s.r.o. | Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 50124382 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 225,43 | 225,43 | 45,086 | |
5285 | Wine Group s.r.o. | Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, SLOVENSKO | 50124382 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,59 | 77,59 | 15,518 | |
5286 | Winterhalter Slovakia s. r. o. | Turie 599, 013 12 Turie, SLOVENSKO | 52301974 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 80,66 | 80,66 | 16,132 | |
5287 | WINTNER s.r.o. | Košická 22, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36517232 | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 24,38 | 24,38 | 4,876 | |
5288 | WMS, s.r.o. | Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36690236 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,5 | 90,5 | 18,1 | |
5289 | WMS, s.r.o. | Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 36690236 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,12 | 55,12 | 11,024 | |
5290 | WOCHT s.r.o. | Pribinova 923/25, 956 18 Bošany, SLOVENSKO | 50186965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7980,71 | 7980,71 | 1596,142 | |
5291 | WOCHT s.r.o. | Pribinova 923/25, 956 18 Bošany, SLOVENSKO | 50186965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 232,06 | 232,06 | 46,412 | |
5292 | Woody & Son s. r. o. | Kúpelná 1440/42, 048 01 Rožnava, SLOVENSKO | 54929296 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,84 | 9,84 | 1,968 | |
5293 | Wulbus s.r.o. | Kálnica 412, 916 37 Kálnica, SLOVENSKO | 52092003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88,28 | 88,28 | 17,656 | |
5294 | Wulbus s.r.o. | Kálnica 412, 916 37 Kálnica, SLOVENSKO | 52092003 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,89 | 3,89 | 0,778 | |
5295 | www.shopando.eu, s.r.o. | Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO | 35725907 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 97,04 | 97,04 | 19,408 | |
5296 | WX marketplace s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 17661226 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 840,37 | 840,37 | 168,074 | |
5297 | WX marketplace s.r.o. | Bílkova 855/19, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 17661226 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 697,78 | 697,78 | 139,556 | |
5298 | XMILE s. r. o. | Parková 1393/20, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 47079410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | |
5299 | XMILE s. r. o. | Parková 1393/20, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 47079410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 39,66 | 39,66 | 7,932 | |
5300 | XMILE s. r. o. | Parková 1393/20, 972 51 Handlová, SLOVENSKO | 47079410 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,56 | 4,56 | 0,912 | |
5301 | XTREME s. r. o. | Vyšné Ružbachy 287, 065 02 Vyšné Ružbachy, SLOVENSKO | 44368917 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,38 | 62,38 | 12,476 | |
5302 | ymond s.r.o. | Európska trieda 9, 040 13 Košice, SLOVENSKO | 45954267 | Faktúra za predaný tovar | 52101950 | 45,24 | 45,24 | 9,048 | |
5303 | Yomi s.r.o. | Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47527595 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,7 | 15,7 | 3,14 | |
5304 | Yomi s.r.o. | Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47527595 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,74 | 8,74 | 1,748 | |
5305 | Yomi s.r.o. | Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 47527595 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,74 | 4,74 | 0,948 | |
5306 | za4laby s. r. o. | Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO | 54358116 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,81 | 76,81 | 15,362 | |
5307 | za4laby s. r. o. | Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO | 54358116 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,6 | 71,6 | 14,32 | |
5308 | za4laby s. r. o. | Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO | 54358116 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,2 | 65,2 | 13,04 | |
5309 | za4laby s. r. o. | Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO | 54358116 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,11 | 66,11 | 13,222 | |
5310 | za4laby s. r. o. | Višnové 168, 013 23 Višnové, SLOVENSKO | 54358116 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,21 | 53,21 | 10,642 | |
5311 | ZABALTO.SK s. r. o. | Sulany 176, 951 25 Hrubonovo, SLOVENSKO | 54550696 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 54,35 | 54,35 | 10,87 | |
5312 | Zábraczká Helena | Dubová cesta 28, 94131 Dvory nad Žitavou, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5313 | ZAGO s.r.o. | M. R. Štefánika 1822/39, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 53691202 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,82 | 67,82 | 13,564 | |
5314 | Záhradia, s.r.o. | Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO | 46649786 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,32 | 116,32 | 23,264 | |
5315 | Záhradia, s.r.o. | Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO | 46649786 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,24 | 15,24 | 3,048 | |
5316 | Záhradia, s.r.o. | Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO | 46649786 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,58 | 53,58 | 10,716 | |
5317 | Záhradia, s.r.o. | Slatinské Lazy 156, 962 25 Slatinské Lazy, SLOVENSKO | 46649786 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,85 | 9,85 | 1,97 | |
5318 | Záhradníctvo Klívia s. r. o. | Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava - mestská cast Rusovce, SLOVENSKO | 51140632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 270,56 | 270,56 | 54,112 | |
5319 | Záhradníctvo Klívia s. r. o. | Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava - mestská cast Rusovce, SLOVENSKO | 51140632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,56 | 62,56 | 12,512 | |
5320 | Záhradníctvo Klívia s. r. o. | Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava - mestská cast Rusovce, SLOVENSKO | 51140632 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,82 | 20,82 | 4,164 | |
5321 | ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. | Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52900291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 71,71 | 71,71 | 14,342 | |
5322 | ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. | Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52900291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 108,13 | 108,13 | 21,626 | |
5323 | ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. | Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52900291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,41 | 5,41 | 1,082 | |
5324 | ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. | Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52900291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62,98 | 62,98 | 12,596 | |
5325 | ZÁHRADNÝ SEN, s. r. o. | Skubínska cesta 3226 /92, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 52900291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,51 | 31,51 | 6,302 | |
5326 | ZÁKLADNÝ TÁBOR, s.r.o. | Mincolská 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 36420999 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 77,5 | 77,5 | 15,5 | |
5327 | ZÁKLADNÝ TÁBOR, s.r.o. | Mincolská 11, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 36420999 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,54 | 33,54 | 6,708 | |
5328 | Zaren Home s. r. o. | Grösslingova 56, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 55457797 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7389,79 | 7389,79 | 1477,958 | |
5329 | Zaren Home s. r. o. | Grösslingova 56, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 55457797 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3892,34 | 3892,34 | 778,468 | |
5330 | ZAREN s. r. o. | Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 44923341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3652,09 | 3652,09 | 730,418 | |
5331 | ZAREN s. r. o. | Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 44923341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 1144,55 | 1144,55 | 228,91 | |
5332 | ZAREN s. r. o. | Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 44923341 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 309 | 309 | 61,8 | |
5333 | Zaren Services s. r. o. | Pieštanská 3, 917 01 Trnava, SLOVENSKO | 53018885 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2084,3 | 2084,3 | 416,86 | |
5334 | ZARTECH, s.r.o. | Turá Lúka 65, 907 03 Myjava, SLOVENSKO | 51726505 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,32 | 18,32 | 3,664 | |
5335 | Zdenka Balážiková | Nižný Skálnik 47, 980 52 Nižný Skálnik, SLOVENSKO | 47335289 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,38 | 5,38 | 1,076 | |
5336 | Zdenka Bohunicka | Svetoplukova 14, 90201 Pezinok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311206 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5337 | Zdenka Pretová | Generála Svobodu 768/49, 95801 Partizánske, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
5338 | Zdeno Kokoska | Sportovcov, 026 01 Dolny Kubin, Velky Bysterec, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 7 | 7 | 1,4 | ||
5339 | ZET INVEST s.r.o. | Stöcklova 21, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36823392 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,74 | 45,74 | 9,148 | |
5340 | ZET INVEST s.r.o. | Stöcklova 21, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36823392 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,59 | 5,59 | 1,118 | |
5341 | ZIX Logistics s.r.o. | Jelšová 1347/10, 900 46 Most pri Bratislave, Slovensko | 53482468 | Faktúra za poškodený tovar | 52202117 | 1286,96 | 1286,96 | 257,392 | |
5342 | ZKM-SLOVAKIA s. r. o. | Nová 128, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 55017053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,32 | 4,32 | 0,864 | |
5343 | ZKM-SLOVAKIA s. r. o. | Nová 128, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 55017053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,16 | 5,16 | 1,032 | |
5344 | ZKM-SLOVAKIA s. r. o. | Nová 128, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 55017053 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
5345 | Zlatica Blaškovicová NADAVA | Hlavná 32, 941 31 Dvory nad Žitavou, SLOVENSKO | 32790830 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,69 | 92,69 | 18,538 | |
5346 | Zlatica Fabová | Soblahovská 7262, 91101 Trencín, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5347 | Zoltán Moravcik - EuroGrátis | Vojanská 854/48, 079 01 Velké Kapušany, SLOVENSKO | 10793461 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,1 | 16,1 | 3,22 | |
5348 | Zoltán Nagy - NZ | Velké Blahovo 459, 930 01 Velké Blahovo, SLOVENSKO | 43937594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 51,28 | 51,28 | 10,256 | |
5349 | Zoltán Nagy - NZ | Velké Blahovo 459, 930 01 Velké Blahovo, SLOVENSKO | 43937594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 47,22 | 47,22 | 9,444 | |
5350 | Zoltán Nagy - NZ | Velké Blahovo 459, 930 01 Velké Blahovo, SLOVENSKO | 43937594 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,89 | 20,89 | 4,178 | |
5351 | Zoltan Szegedy | Tyršovo nábrežie 1, 4001 Košice - Staré Mesto, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310862 | 6,5 | 6,5 | 1,3 | ||
5352 | ZOOM optika, s. r. o. | Okružná 3239, 900 01 Modra, SLOVENSKO | 48085111 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,92 | 38,92 | 7,784 | |
5353 | ZOOM optika, s. r. o. | Okružná 3239, 900 01 Modra, SLOVENSKO | 48085111 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,81 | 11,81 | 2,362 | |
5354 | Zuzana Balážová | Malé Stankovce, 91311 Trencianske Stankovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 1,12E+08 | 3,99 | 3,99 | 0,798 | ||
5355 | Zuzana Bretz | vrbov, 5972 Vrbov 412, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311018 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | ||
5356 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 33,48 | 33,48 | 6,696 | |
5357 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 7,54 | 7,54 | 1,508 | |
5358 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 45,02 | 45,02 | 9,004 | |
5359 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 10,72 | 10,72 | 2,144 | |
5360 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 11,26 | 11,26 | 2,252 | |
5361 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 266,44 | 266,44 | 53,288 | |
5362 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 288,82 | 288,82 | 57,764 | |
5363 | Zuzana Grofcíková | Dolné Hámre 233, 966 61 Hodruša-Hámre, SLOVENSKO | 50224131 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 220,4 | 220,4 | 44,08 | |
5364 | Zuzana Hubová | Jánoškova 1619/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,79 | 28,79 | 5,758 | ||
5365 | Zuzana Hubová | Jánoškova 1619/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 114,72 | 114,72 | 22,944 | ||
5366 | Zuzana Hubová | Jánoškova 1619/22, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 73,55 | 73,55 | 14,71 | ||
5367 | Zuzana Ivanová - MOVEO | Drobného 1900/2, 841 01 Bratislava-Dúbravka, SLOVENSKO | 32166842 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,37 | 94,37 | 18,874 | |
5368 | Zuzana Murárová | Kalineiakova 10, 97405 Banská Bystrica, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311122 | 9,99 | 9,99 | 1,998 | ||
5369 | Zuzana Patasiová - AGROHOBBY | Želiarska 472/20, 932 01 Velký Meder, SLOVENSKO | 17729793 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 124,74 | 124,74 | 24,948 | |
5370 | Zuzana Sitášová | Janka Krála 118, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310627 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | ||
5371 | Zuzana Sitášová | Janka Krála 118, 949 01 Nitra, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310700 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5372 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 278,36 | 278,36 | 55,672 | |
5373 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,4 | 27,4 | 5,48 | |
5374 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Faktúra za skenery | 52303970 | 67,03 | 67,03 | 13,406 | |
5375 | Zuzana Zahradová | J.Krála 1117/61, 2001 Púchov, SLOVENSKO | 33487391 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304019 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
5376 | 123 KURYR s.r.o / FEDES LOGISTICS s.r.o | V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 | 03566307 | Zmluvy o pôžičkách | 3678338 | 3678338 | 735667,5 | ||
5377 | Martin Vránek | Šancová 102, 81104 Bratislava | nevyúčtované firemné nákupy | 12197,78 | 12197,78 | 2439,556 | |||
5378 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02586 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5379 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02583 | 9061,82 | 9061,82 | 1812,364 | |
5380 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02584 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5381 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02580 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5382 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02581 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5383 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02579 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5384 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02585 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5385 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Očakávaný právny nárok na vrátenie DPH | FFV/23/02582 | 9194 | 9194 | 1838,8 | |
5386 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300082 | 45309,09 | 45309,09 | 9061,818 | |
5387 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300078 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5388 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300084 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5389 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300080 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5390 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300085 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5391 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300079 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5392 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300081 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5393 | TATRA-LEASING, s.r.o | Hodžovo Námestie 3, 81106 Bratislava | 31326552 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2300083 | 45970 | 45970 | 9194 | |
5394 | ALBA, s. r. o. | Turcianske Klacany 330, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 31561497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,5 | 14,5 | 2,9 | |
5395 | ALBA, s. r. o. | Turcianske Klacany 330, 038 61 Vrútky, SLOVENSKO | 31561497 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,6 | 3,6 | 0,72 | |
5396 | ALMAJO, s. r. o. | Vyšný Koniec 79, 023 54 Turzovka, SLOVENSKO | 53765699 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 11,83 | 11,83 | 2,366 | |
5397 | ALMAJO, s. r. o. | Vyšný Koniec 79, 023 54 Turzovka, SLOVENSKO | 53765699 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,25 | 7,25 | 1,45 | |
5398 | Andrej Greždo | Jacovská cesta areál bývalého družstva, 95621 Kuzmice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310952 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
5399 | Andrej Greždo | Jacovská cesta areál bývalého družstva, 95621 Kuzmice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310933 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | ||
5400 | APROCON s.r.o. | Landererova 1, 811 09 Bratislava, SLOVENSKO | 36704407 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 53,03 | 53,03 | 10,606 | |
5401 | APROCON s.r.o. | Landererova 1, 811 09 Bratislava, SLOVENSKO | 36704407 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,09 | 22,09 | 4,418 | |
5402 | ARMAT PLUS, s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36708631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,7 | 7,7 | 1,54 | |
5403 | ARMAT PLUS, s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36708631 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,7 | 4,7 | 0,94 | |
5404 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 177,1 | 177,1 | 35,42 | |
5405 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 120,71 | 120,71 | 24,142 | |
5406 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 40,75 | 40,75 | 8,15 | |
5407 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 82,66 | 82,66 | 16,532 | |
5408 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,86 | 17,86 | 3,572 | |
5409 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,66 | 28,66 | 5,732 | |
5410 | BABY BABO, s.r.o. | Kvetná 7, 082 04 Drienov, SLOVENSKO | 46999965 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 34,61 | 34,61 | 6,922 | |
5411 | Baby Webshop s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 53197739 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 342,83 | 342,83 | 68,566 | |
5412 | Bavarian Slovakia s. r. o. | Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO | 47395516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,14 | 20,14 | 4,028 | |
5413 | Bavarian Slovakia s. r. o. | Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, SLOVENSKO | 47395516 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,25 | 4,25 | 0,85 | |
5414 | CYKLOSTORE.sk | M. Turkovej 1728 / 2, 911 01 Trencín, Slovensko | 53500415 | Faktúra za prepravné | 12311007 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | |
5415 | Daniel Kucharcík | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 932,71 | 932,71 | 186,542 | ||
5416 | Daniel Kucharcík | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 266,96 | 266,96 | 53,392 | ||
5417 | Daniel Kucharcík | Ošcadnica 1338, 023 01 Ošcadnica, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,8 | 7,8 | 1,56 | ||
5418 | DAVS s.r.o. | Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 51328551 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,8 | 28,8 | 5,76 | |
5419 | DAVS s.r.o. | Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín, SLOVENSKO | 51328551 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,2 | 12,2 | 2,44 | |
5420 | DE - PLUS, spol. s r.o. | Nám.Arm.Gen.L.Svobodu 2652/12, 085 01 Bardejov, SLOVENSKO | 36477991 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,52 | 9,52 | 1,904 | |
5421 | Dis. Jozefína Babejová | Na Stebnícku 384/1, 086 33 Zborov, SLOVENSKO | 53374207 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,98 | 8,98 | 1,796 | |
5422 | ELENrent s.r.o. | Sekvojová 743/55, 900 42 Miloslavov, SLOVENSKO | 36786187 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 5,75 | 5,75 | 1,15 | |
5423 | eliska furtkevicova | , , SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 12311013 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | ||
5424 | ESHOPS, s.r.o. | Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, SLOVENSKO | 52945898 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,43 | 15,43 | 3,086 | |
5425 | FINEXS s.r.o. | Vyšný Koniec 500, 029 42 Bobrov, SLOVENSKO | 36415979 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 122,2 | 122,2 | 24,44 | |
5426 | FREDDO s.r.o. | Strelnica 244/12, 048 01 Rožnava, SLOVENSKO | 44284616 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,74 | 4,74 | 0,948 | |
5427 | GERDA Slovakia s. r. o. | Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava, SLOVENSKO | 46090185 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,68 | 26,68 | 5,336 | |
5428 | HDmobil s.r.o. | Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 50002724 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 175,06 | 175,06 | 35,012 | |
5429 | HDmobil s.r.o. | Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 50002724 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 126,42 | 126,42 | 25,284 | |
5430 | HDmobil s.r.o. | Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 50002724 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,95 | 27,95 | 5,59 | |
5431 | incuple s. r. o. | 86, 956 12 Kamanová, SLOVENSKO | 51081644 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 181,28 | 181,28 | 36,256 | |
5432 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | Rybany 486, 956 36 Rybany, SLOVENSKO | 47848049 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 772,26 | 772,26 | 154,452 | |
5433 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | Rybany 486, 956 36 Rybany, SLOVENSKO | 47848049 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 152,46 | 152,46 | 30,492 | |
5434 | Ing. Ján Buchanec Technik | Jesenského 14, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 33576009 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,31 | 18,31 | 3,662 | |
5435 | Ing. Ján Buchanec Technik | Jesenského 14, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 33576009 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,49 | 16,49 | 3,298 | |
5436 | Ing. Ján Buchanec Technik | Jesenského 14, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 33576009 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,67 | 15,67 | 3,134 | |
5437 | INTERAL TEAM, s.r.o. | Radlinského 1736/27, 026 01 Dolný Kubín, SLOVENSKO | 36403831 | Faktúra za prepravné | 2,22E+09 | 3,53 | 3,53 | 0,706 | |
5438 | Ján Pástor | Mjr. Daniela Gondu 504/37, 935 02 Žemberovce, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311141 | 24,99 | 24,99 | 4,998 | ||
5439 | Jana Baranová - DENSIFLORA | J. Krála 678/18, 985 52 Divín, SLOVENSKO | 37892452 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,63 | 14,63 | 2,926 | |
5440 | Jana Varhaníková | Obecná 322/22, 966 54 Tekovské Nemce, SLOVENSKO | 52606023 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,29 | 5,29 | 1,058 | |
5441 | Janette Potfajová | Ovocná 2847/6, 917 08 Trnava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311108 | 18,49 | 18,49 | 3,698 | ||
5442 | Janette Potfajová | Ovocná 2847/6, 917 08 Trnava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311200 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5443 | JAP trade s.r.o. | Kubániho 12, 811 04 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 50646338 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 20,53 | 20,53 | 4,106 | |
5444 | Jaroslava Jacková | Štiavnicka 334, 3401 Štiavnicka, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311109 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
5445 | Juraj Oklamcák | Školská 173/9, 5938 Štrba, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310807 | 15,99 | 15,99 | 3,198 | ||
5446 | KO a LA Plus, s.r.o. | Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36468070 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 398,94 | 398,94 | 79,788 | |
5447 | KO a LA Plus, s.r.o. | Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36468070 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 212,39 | 212,39 | 42,478 | |
5448 | KO a LA Plus, s.r.o. | Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36468070 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 202,75 | 202,75 | 40,55 | |
5449 | KO a LA Plus, s.r.o. | Železniciarska 68, 080 01 Prešov, SLOVENSKO | 36468070 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 76,12 | 76,12 | 15,224 | |
5450 | Kristína Baranová | MPCL 20, 97703 Brezno, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311406 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5451 | L&Art, s. r. o. | Dunajská 8, 81108 Bratislava, Slovensko | 53405188 | Faktúra za prepravné | 12311137 | 5,69 | 5,69 | 1,138 | |
5452 | L&Art, s. r. o. | Dunajská 8, 81108 Bratislava, Slovensko | 53405188 | Faktúra za prepravné | 12201464 | 1,49 | 1,49 | 0,298 | |
5453 | LAJKA ADV, s. r. o. | Sokolská 287/31, 013 24 Strecno, SLOVENSKO | 36665037 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 16,18 | 16,18 | 3,236 | |
5454 | Lenka Olejárová | Gen. Svobodu 271/13, 093 01 Vranov nad Toplou, SLOVENSKO | 52682633 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,56 | 32,56 | 6,512 | |
5455 | Línia KE, s.r.o. | Gerlachovská 30, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36595471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,81 | 13,81 | 2,762 | |
5456 | Línia KE, s.r.o. | Gerlachovská 30, 040 01 Košice, SLOVENSKO | 36595471 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,11 | 15,11 | 3,022 | |
5457 | LP NUTRITION s.r.o | J. Kollára 362/1, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO | 51892481 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,61 | 19,61 | 3,922 | |
5458 | Lubomir Didek | Podbelova 21, 3104 Stosice, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311139 | 44 | 44 | 8,8 | ||
5459 | Lubomir Hupko | Pod Zecákom 49/A, 841 03 Lamac, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12311053 | 18,99 | 18,99 | 3,798 | ||
5460 | Lubomír Kaplík - Sevaz | Kotešová 326, 013 61 Kotešová, SLOVENSKO | 34755861 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,38 | 4,38 | 0,876 | |
5461 | Lubomír Kútnik | Lazisko 22, 3211 Svätý Kríž, Slovensko | 37378384 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,8 | 3,8 | 0,76 | |
5462 | Lydie spol. s r. o. | Námestie 1. Mája 37, 90301 Senec, Slovensko | 47946521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 181,48 | 181,48 | 36,296 | |
5463 | Lydie spol. s r. o. | Námestie 1. Mája 37, 90301 Senec, Slovensko | 47946521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,43 | 60,43 | 12,086 | |
5464 | Lydie spol. s r. o. | Námestie 1. Mája 37, 90301 Senec, Slovensko | 47946521 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,88 | 3,88 | 0,776 | |
5465 | MAKRO Trading s.r.o. | Lúcna 6917/4, 080 06 Prešov, SLOVENSKO | 46596780 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 42,43 | 42,43 | 8,486 | |
5466 | Manima Servis s. r. o. | Mileticova 5B, 811 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 45340781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 36,23 | 36,23 | 7,246 | |
5467 | Manima Servis s. r. o. | Mileticova 5B, 811 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 45340781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 27,36 | 27,36 | 5,472 | |
5468 | Manima Servis s. r. o. | Mileticova 5B, 811 08 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 45340781 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,63 | 4,63 | 0,926 | |
5469 | MARKODESART s. r. o. | I. Houdeka 60/5, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 47345616 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,22 | 4,22 | 0,844 | |
5470 | Martin Becka | Konopárenská 480/33, 951 12 Ivanka pri Nitre, SLOVENSKO | 46210415 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 13,33 | 13,33 | 2,666 | |
5471 | Martina Priekalová | Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO | 40181243 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,68 | 4,68 | 0,936 | |
5472 | Martina Priekalová | Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO | 40181243 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 19,8 | 19,8 | 3,96 | |
5473 | Martina Priekalová | Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO | 40181243 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 59,95 | 59,95 | 11,99 | |
5474 | Martina Priekalová | Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO | 40181243 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,68 | 32,68 | 6,536 | |
5475 | Martina Priekalová | Horné Vestenice 20, 972 22 Horné Vestenice, SLOVENSKO | 40181243 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,27 | 10,27 | 2,054 | |
5476 | MaVo team s. r. o. | Bernolákova 681/11, 036 01 Martin, SLOVENSKO | 47428163 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,02 | 10,02 | 2,004 | |
5477 | MELLIFICA s.r.o. | Kostolná 762/28, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO | 51811618 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,7 | 96,7 | 19,34 | |
5478 | Memela s.r.o. | Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, CESKO | 17697760 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 18,48 | 18,48 | 3,696 | |
5479 | Mikuláš Bendula | Mokrá Lúka 252, 050 01 Mokrá Lúka, SLOVENSKO | 37544110 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 26,39 | 26,39 | 5,278 | |
5480 | MT Holding Slovakia, s.r.o. | Belince 144, 956 12 Belince, SLOVENSKO | 51742209 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,06 | 28,06 | 5,612 | |
5481 | NEMI Trade s. r. o. | Šupkova 43/3, 976 81 Podbrezová, SLOVENSKO | 53239440 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,31 | 4,31 | 0,862 | |
5482 | NEplast s.r.o. | Turianska 1474/2, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 51972204 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,68 | 8,68 | 1,736 | |
5483 | Nobilis s. r. o. | Blatná na Ostrove 360, 930 32 Blatná na Ostrove, SLOVENSKO | 53174879 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,76 | 15,76 | 3,152 | |
5484 | Nobio s. r. o. | Zlatovská 1326/1, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 52304663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 60,47 | 60,47 | 12,094 | |
5485 | Nobio s. r. o. | Zlatovská 1326/1, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 52304663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41 | 41 | 8,2 | |
5486 | NORDIA, s.r.o. | Textilná 23/6413, 034 01 Ružomberok, SLOVENSKO | 31622593 | Faktúra za prepravné | 12311193 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
5487 | Painthouse, s. r. o. | Turie 539, 013 12 Turie, SLOVENSKO | 47574291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 175,42 | 175,42 | 35,084 | |
5488 | Painthouse, s. r. o. | Turie 539, 013 12 Turie, SLOVENSKO | 47574291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 181,92 | 181,92 | 36,384 | |
5489 | Painthouse, s. r. o. | Turie 539, 013 12 Turie, SLOVENSKO | 47574291 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,06 | 113,06 | 22,612 | |
5490 | PANDINUS s.r.o. | Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská cast Staré mesto, SLOVENSKO | 51716399 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 107,76 | 107,76 | 21,552 | |
5491 | Peter Pleva - AUTO | Jozefa Gabcíka 580/37, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVENSKO | 50204386 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,66 | 4,66 | 0,932 | |
5492 | Peter Sedmák | Sedmák, 020 53 Dolinky - Lúky, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,48 | 5,48 | 1,096 | ||
5493 | Petronela Madarásová | Mostová 6, 811 02 Bratislava I, Bratislava, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12310667 | 23,97 | 23,97 | 4,794 | ||
5494 | POOLMAN s. r. o. | Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 47039477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 113,42 | 113,42 | 22,684 | |
5495 | POOLMAN s. r. o. | Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 47039477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 123,2 | 123,2 | 24,64 | |
5496 | POOLMAN s. r. o. | Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 47039477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,68 | 116,68 | 23,336 | |
5497 | POOLMAN s. r. o. | Zlatovská 3106/22, 911 05 Trencín, SLOVENSKO | 47039477 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,38 | 55,38 | 11,076 | |
5498 | Posuvné brány s. r. o. | Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVENSKO | 46766367 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 574,8 | 574,8 | 114,96 | |
5499 | PROFIMONT s.r.o. | Nová Kelca 106, 094 04 Nová Kelca, SLOVENSKO | 31723764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 70,62 | 70,62 | 14,124 | |
5500 | PROFIMONT s.r.o. | Nová Kelca 106, 094 04 Nová Kelca, SLOVENSKO | 31723764 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | |
5501 | Provilan, s.r.o. | Dvoreanská 59, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 52424073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 52,58 | 52,58 | 10,516 | |
5502 | Provilan, s.r.o. | Dvoreanská 59, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 52424073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 90,61 | 90,61 | 18,122 | |
5503 | Provilan, s.r.o. | Dvoreanská 59, 949 05 Nitra, SLOVENSKO | 52424073 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 12,1 | 12,1 | 2,42 | |
5504 | Roman Svrcek | Súlov 86, 013 52 Súlov-Hradná, SLOVENSKO | 40064948 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,87 | 4,87 | 0,974 | |
5505 | Saber s.r.o. | Pestovatelská 19, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 50266080 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 66,82 | 66,82 | 13,364 | |
5506 | Saber s.r.o. | Pestovatelská 19, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 50266080 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 32,71 | 32,71 | 6,542 | |
5507 | Saber s.r.o. | Pestovatelská 19, 977 01 Brezno, SLOVENSKO | 50266080 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 151,54 | 151,54 | 30,308 | |
5508 | Sabina Krausova | Bratislavska 24, 90201 Pezinok, Slovensko | Faktúra za prepravné | 12306456 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | ||
5509 | SALFORIN LTD, odštepný závod | Krakovská 1327/13, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 3255298 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 92,42 | 92,42 | 18,484 | |
5510 | SALFORIN LTD, odštepný závod | Krakovská 1327/13, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 3255298 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 44,33 | 44,33 | 8,866 | |
5511 | SALFORIN LTD, odštepný závod | Krakovská 1327/13, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, CESKO | 3255298 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8 | 8 | 1,6 | |
5512 | Samuel Kovác | 8. mája 490/1, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 55117767 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 31,58 | 31,58 | 6,316 | |
5513 | Samuel Kovác | 8. mája 490/1, 089 01 Svidník, SLOVENSKO | 55117767 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 63,04 | 63,04 | 12,608 | |
5514 | SCOREBLADE s.r.o. | 9. mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 55791328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 15,65 | 15,65 | 3,13 | |
5515 | SCOREBLADE s.r.o. | 9. mája 1484/55, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 55791328 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 45,43 | 45,43 | 9,086 | |
5516 | Sentop, s.r.o. | Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, SLOVENSKO | 46835318 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,06 | 23,06 | 4,612 | |
5517 | Sentop, s.r.o. | Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, SLOVENSKO | 46835318 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 10,4 | 10,4 | 2,08 | |
5518 | SFOS.SK s.r.o. | Mlynská 1029/2, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO | 44887809 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,36 | 4,36 | 0,872 | |
5519 | SFTB Czech Republic s.r.o. | Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, CESKO | 5503663 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 2831,64 | 2831,64 | 566,328 | |
5520 | ShopJK JAKS s. r. o. | Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha, CESKO | 9965394 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 441,29 | 441,29 | 88,258 | |
5521 | ShopJK JAKS s. r. o. | Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha, CESKO | 9965394 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 364,61 | 364,61 | 72,922 | |
5522 | Silring s.r.o. | Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 47021071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 96,54 | 96,54 | 19,308 | |
5523 | Silring s.r.o. | Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 47021071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 111,04 | 111,04 | 22,208 | |
5524 | Silring s.r.o. | Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská cast Petržalka, SLOVENSKO | 47021071 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 67,7 | 67,7 | 13,54 | |
5525 | SmartDental s.r.o. | Gerlachov 193, 086 04 Gerlachov, SLOVENSKO | 46597786 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 33,64 | 33,64 | 6,728 | |
5526 | Sol Invictus s.r.o. | Svätého Štefana 641/35, 943 01 Štúrovo, SLOVENSKO | 52830331 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 55,94 | 55,94 | 11,188 | |
5527 | SP Consulting s. r. o. | Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 53015371 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,94 | 28,94 | 5,788 | |
5528 | SPARK Holding s. r. o. | Velké Krštenany 205, 958 03 Velké Krštenany, SLOVENSKO | 52666115 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 7,19 | 7,19 | 1,438 | |
5529 | STALUX, s.r.o. | Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, SLOVENSKO | 45408891 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,62 | 3,62 | 0,724 | |
5530 | STR trans, s.r.o. | Republiky 1033/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 44335351 | Faktúra za skenery | 52303958 | 52,67 | 52,67 | 10,534 | |
5531 | STR trans, s.r.o. | Republiky 1033/34, 1001 Žilina, SLOVENSKO | 44335351 | Faktúra za GPS Monitoring | 52304013 | 11,99 | 11,99 | 2,398 | |
5532 | Svatebnicokoladka.cz s. r. o. | HORE JARKY 85/12, 010 04 Brezany - Žilina, SLOVENSKO | 53119525 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 110,18 | 110,18 | 22,036 | |
5533 | Šatarová Anna s. r. o. | Nižovec 219/21, 960 01 Zvolen, SLOVENSKO | 50653083 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,88 | 3,88 | 0,776 | |
5534 | T.M.D, s.r.o. | Riadok 1087/41A, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO | 52445399 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 142,96 | 142,96 | 28,592 | |
5535 | T.M.D, s.r.o. | Riadok 1087/41A, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO | 52445399 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 103,74 | 103,74 | 20,748 | |
5536 | T.M.D, s.r.o. | Riadok 1087/41A, 922 41 Drahovce, SLOVENSKO | 52445399 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14,12 | 14,12 | 2,824 | |
5537 | TACTICAL PAINTBALL SHOP s.r.o. | J. Bodona 1649/6, 979 01 Rimavská Sobota, SLOVENSKO | 52733777 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 17,28 | 17,28 | 3,456 | |
5538 | TechGarden s. r. o. | Priemyselná 1307, 965 01 Žiar nad Hronom, SLOVENSKO | 54365007 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23,58 | 23,58 | 4,716 | |
5539 | Tomáš Lubas AktivSport | Rázusova 837/23, 029 01 Námestovo, SLOVENSKO | 46742514 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 8,06 | 8,06 | 1,612 | |
5540 | TOMI-WELD, spol. s r.o. | Novackého 565/1, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SLOVENSKO | 35797649 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 22,48 | 22,48 | 4,496 | |
5541 | TOMI-WELD, spol. s r.o. | Novackého 565/1, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, SLOVENSKO | 35797649 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,06 | 5,06 | 1,012 | |
5542 | TSK, s.r.o. | Horná 21, 968 01 Nová Bana, SLOVENSKO | 44288166 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,28 | 4,28 | 0,856 | |
5543 | Ultraining s.r.o. | Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36031143 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 94,34 | 94,34 | 18,868 | |
5544 | Ultraining s.r.o. | Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 36031143 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 4,48 | 4,48 | 0,896 | |
5545 | UNITOOLS s.r.o. | M. R. Štefánika 683/195, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO | 47555670 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5,92 | 5,92 | 1,184 | |
5546 | Vladimir Palša | Hlavná 656/99, 086 41 Raslavice, SLOVENSKO | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 9,7 | 9,7 | 1,94 | ||
5547 | V-MALL, s. r. o. | Zadná 3444/74, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 51439018 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 441,68 | 441,68 | 88,336 | |
5548 | V-MALL, s. r. o. | Zadná 3444/74, 900 31 Stupava, SLOVENSKO | 51439018 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 184,97 | 184,97 | 36,994 | |
5549 | VVED TECHNIKA, s. r. o. | M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 45267634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 180,02 | 180,02 | 36,004 | |
5550 | VVED TECHNIKA, s. r. o. | M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 45267634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 116,71 | 116,71 | 23,342 | |
5551 | VVED TECHNIKA, s. r. o. | M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 45267634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 68,57 | 68,57 | 13,714 | |
5552 | VVED TECHNIKA, s. r. o. | M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 45267634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 101,05 | 101,05 | 20,21 | |
5553 | VVED TECHNIKA, s. r. o. | M. R. Štefánika 138/7, 017 01 Považská Bystrica, SLOVENSKO | 45267634 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 3,89 | 3,89 | 0,778 | |
5554 | X OFFROAD, s.r.o. | Vitanová 156, 027 12 Vitanová, SLOVENSKO | 51811863 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 65,71 | 65,71 | 13,142 | |
5555 | Zdravia s.r.o. | M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 46883495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48,07 | 48,07 | 9,614 | |
5556 | Zdravia s.r.o. | M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 46883495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,28 | 38,28 | 7,656 | |
5557 | Zdravia s.r.o. | M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, SLOVENSKO | 46883495 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 38,95 | 38,95 | 7,79 | |
5558 | Zuzana Hlavatá Aqua holiday | Za humnami 53, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 40076415 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 28,93 | 28,93 | 5,786 | |
5559 | Zuzana Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041 Kvetoslavov, Slovensko | 52362124 | Faktúra za preprava tovaru | 12211666 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
5560 | Zuzana Svobodová | Kvetoslavov 278, 93041 Kvetoslavov, Slovensko | 52362124 | Faktúra za preprava tovaru | 12211665 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
5561 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, SLOVENSKO | 36562939 | Faktúra za dodanie tovaru | 5,22E+09 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | |
5562 | Ani - pet, spol. s r.o. | Kasalova 37, 949 01 Nitra, SLOVENSKO | 36557714 | Faktúra za poškodený tovar | 2300461 | 35,5 | 35,5 | 7,1 | |
5563 | Best Truck s. r. o. | Majerská cesta 3586/54, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 51722101 | Faktúra za prepravné služby | 23059 | 3312 | 3312 | 662,4 | |
5564 | Best Truck s. r. o. | Majerská cesta 3586/54, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO | 51722101 | Faktúra za prepravné služby | 23074 | 3168 | 3168 | 633,6 | |
5565 | Ceská pošta , s.p. | POlitických veznú 909/4, 985 11 Praha1, CESKO | 47114983 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 3,31E+09 | 2,18 | 2,18 | 0,436 | |
5566 | Dell s.r.o. | Fazulová 7, 811 07 Bratislava, SLOVENSKO | 35848481 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2,4E+09 | 250,63 | 250,63 | 50,126 | |
5567 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 1018-026419 | 46,06 | 46,06 | 9,212 | |
5568 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 1,02E+09 | 69 | 69 | 13,8 | |
5569 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 1018-026420 | 9,16 | 9,16 | 1,832 | |
5570 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 1,02E+09 | 69 | 69 | 13,8 | |
5571 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | Rožnavská 2, 831 04 Bratislava, Slovensko | 35720662 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 1018-026417 | 69 | 69 | 13,8 | |
5572 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25, 763 02 Zlín, CESKO | 49434624 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 2300074 | 2192,58 | 2192,58 | 438,516 | |
5573 | Leo Industrial Park Corporation, s.r.o. - skratka L.I.P.Co., s.r.o. | Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava - mestská cast Ružinov, SLOVENSKO | 47239981 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 5023104 | 184,5 | 184,5 | 36,9 | |
5574 | LOGSYS a.s. | Hranicní 1397, 974 01 Breclav, CESKO | 26981009 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 4,11E+08 | 323 | 323 | 64,6 | |
5575 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 2228,94 | 2228,94 | 445,788 | |
5576 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 2,65 | 2,65 | 0,53 | |
5577 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 547,12 | 547,12 | 109,424 | |
5578 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 0,45 | 0,45 | 0,09 | |
5579 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 638,18 | 638,18 | 127,636 | |
5580 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 563,17 | 563,17 | 112,634 | |
5581 | Magyar Posta Zrt. | Dunavirág utca 2-6., 113 8 Budapest, MADARSKO | 1,1E+08 | DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53 | 1,57E+08 | 0,08 | 0,08 | 0,016 | |
5582 | Maroš Matušík s.r.o. | Belince 57, 95612 Belince, SLOVENSKO | 52317951 | Faktúra za prepravné služby | 2,02E+08 | 365,82 | 365,82 | 73,164 | |
5583 | MMP TRANS s.r.o. | Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO | 47968753 | Faktúra za prepravné služby | 2023088 | 1320 | 1320 | 264 | |
5584 | MMP TRANS s.r.o. | Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO | 47968753 | Faktúra za prepravné služby | 2023140 | 1518 | 1518 | 303,6 | |
5585 | MMP TRANS s.r.o. | Clementisova 749, 97669 Pohorelá, SLOVENSKO | 47968753 | Faktúra za prepravné služby | 2023189 | 1056 | 1056 | 211,2 | |
5586 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SLOVENSKO | 35697270 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2,74E+09 | 47,17 | 47,17 | 9,434 | |
5587 | Peter Šindler International transport | Novozámocká 45, 949 05 Horné Krškany, Slovensko | 11862629 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2,35E+09 | 578 | 578 | 115,6 | |
5588 | PYROMIX s. r. o. | Lenartov 80, 086 06 Malcov, SLOVENSKO | 51992108 | Faktúra za poškodený tovar | 20230038 | 0,66 | 0,66 | 0,132 | |
5589 | REDOSSA s. r. o. | Záhradná 228/6, 1302 Nededza, SLOVENSKO | 53804104 | Faktúra za prepravné služby | 2,02E+08 | 85,76 | 85,76 | 17,152 | |
5590 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SLOVENSKO | 35763469 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 1,9E+09 | 492,48 | 492,48 | 98,496 | |
5591 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SLOVENSKO | 35763469 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 2,9E+09 | 45,7 | 45,7 | 9,14 | |
5592 | TREBOR, s.r.o. | Ul. Štúrova c. 700/17, 038 52 Sucany, SLOVENSKO | 36406767 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 923049 | 26,75 | 26,75 | 5,35 | |
5593 | Verifone Payments BV dba 2Checkout | Singel 250, 101 6 Amsterdam, HOLANDSKO | 8,16E+08 | bezpecnostná služba | 76484301 | 0,24 | 0,24 | 0,048 | |
5594 | Verifone Payments BV dba 2Checkout | Singel 250, 101 6 Amsterdam, HOLANDSKO | 8,16E+08 | bezpecnostná služba | 76997618 | 0,24 | 0,24 | 0,048 | |
5595 | Zaslat s. r. o. | Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha, CESKO | 3672808 | Faktúra za prepravné služby | 2,11E+08 | 34,44 | 34,44 | 6,888 | |
5596 | KK Company, a. s. | Matuškova 222/49, 692, 976 31 Vlkanová, Slovensko | 31577571 | Zníženie ceny § 53 ods.1 | 9823034 | 2653,16 | 2653,16 | 530,632 | |
5597 | Daňový úrad | Neuplatnený odpočet DPH ukončenie leasingov | 78955,87 | 78955,87 | 15791,17 | ||||
5598 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 14406,54 | 14406,54 | 2881,308 | |
5599 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300150 | 629,45 | 629,45 | 125,89 | |
5600 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300155 | 5203,75 | 5203,75 | 1040,75 | |
5601 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 88153,04 | 88153,04 | 17630,61 | |
5602 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 81224,47 | 81224,47 | 16244,89 | |
5603 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300174 | 41343,65 | 41343,65 | 8268,73 | |
5604 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300175 | 353,41 | 353,41 | 70,682 | |
5605 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 75435,92 | 75435,92 | 15087,18 | |
5606 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62024,9 | 62024,9 | 12404,98 | |
5607 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300191 | 24375,18 | 24375,18 | 4875,036 | |
5608 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300192 | 586,57 | 586,57 | 117,314 | |
5609 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prenájom vozidla (tahac a náves) | 82300193 | 2230,53 | 2230,53 | 446,106 | |
5610 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 62980,8 | 62980,8 | 12596,16 | |
5611 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 48723,53 | 48723,53 | 9744,706 | |
5612 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prenájom vozidla (tahac a náves) | 82300218 | 2230,53 | 2230,53 | 446,106 | |
5613 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300219 | 17671,24 | 17671,24 | 3534,248 | |
5614 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za poškodený tovar | 82300212 | 4,78 | 4,78 | 0,956 | |
5615 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300220 | 390,15 | 390,15 | 78,03 | |
5616 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za refakturovanie nákladov | 82300228 | 32 | 32 | 6,4 | |
5617 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 41228,1 | 41228,1 | 8245,62 | |
5618 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 23171,48 | 23171,48 | 4634,296 | |
5619 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prenájom vozidla | 82300245 | 2230,53 | 2230,53 | 446,106 | |
5620 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 82300246 | 6476,99 | 6476,99 | 1295,398 | |
5621 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za prepravné | 2,23E+09 | 5703,72 | 5703,72 | 1140,744 | |
5622 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za poškodený tovar | 82300256 | 55,44 | 55,44 | 11,088 | |
5623 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za poškodený tovar | 82300262 | 86,06 | 86,06 | 17,212 | |
5624 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za poškodený tovar | 82300263 | 44,03 | 44,03 | 8,806 | |
5625 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za poškodený tovar | 82300270 | 20,18 | 20,18 | 4,036 | |
5626 | 123Kurier, s. r. o., odštepný závod CR | Pávov 123, 58601 Jihlava, CESKO | 19228139 | Faktúra za poškodený tovar | 82300271 | 12,21 | 12,21 | 2,442 | |
5627 | 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. | Nuselská 867/88 14000 Praha CZ | 29000297 | Služby za období říjen 2023 | 2230750009 | 343,99 | 343,99 | 68,798 | |
5628 | 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. | Nuselská 867/88 14000 Praha CZ | 29000297 | Služby za období říjen 2023 | 2230750010 | 7,32 | 7,32 | 1,464 | |
5629 | 1.Nejlevnější Barvy.CZ s.r.o. | Nuselská 867/88 14000 Praha CZ | 29000297 | Služby za období listopad 2023 | 2230750011 | 15,32 | 15,32 | 3,064 | |
5630 | 4 P & P, spol. s r.o. | Za kovárnou 422/23, Dolní Měcholupy 111 01 Praha 10 CZ | 25618768 | Služby za období říjen 2023 | 2231501009 | 22,96 | 22,96 | 4,592 | |
5631 | 4IQ Group s.r.o. | Krátká 123 735 41 Petřvald CZ | 08323330 | Služby za období říjen 2023 | 2231572009 | 9,3 | 9,3 | 1,86 | |
5632 | 4TEK EUROPE s.r.o. | SEPEKOV 381 398 51 SEPEKOV CZ | 02375869 | Služby za období srpen 2023 | 2231752005 | 27,39 | 27,39 | 5,478 | |
5633 | A L T E X C Z s.r.o. | Hálkova 1599 539 01 Hlinsko CZ | 25928341 | Služby za období září 2023 | 2231261008 | 54,9 | 54,9 | 10,98 | |
5634 | ABISTORE SPORT s.r.o. | U Cihelny 230/3 74801 Hlučín CZ | 02216302 | Služby za období listopad 2023 | 2230510011 | 95,28 | 95,28 | 19,056 | |
5635 | ABRANOVA s.r.o. | Rvenice 73 440 01 Postoloprty CZ | 48289507 | Služby za období září 2023 | 2231301004 | 585,6 | 585,6 | 117,12 | |
5636 | Adam Heczko | Polní 91 73991 Jablunkov CZ | 68174543 | Služby za období červenec 2023 | 2230018004 | 835,72 | 835,72 | 167,144 | |
5637 | Adam Heczko | Polní 91 73991 Jablunkov CZ | 68174543 | Služby za období srpen 2023 | 2230018005 | 894,2 | 894,2 | 178,84 | |
5638 | Adéla Šůstková | Dětská 4612 760 05 Zlín CZ | 04988116 | Služby za období srpen 2023 | 2230977004 | 34,52 | 34,52 | 6,904 | |
5639 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období červenec 2023 | 2230147004 | 1262,17 | 1262,17 | 252,434 | |
5640 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období srpen 2023 | 2230147005 | 1348,92 | 1348,92 | 269,784 | |
5641 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období srpen 2023 | 2230147006 | 1321,06 | 1321,06 | 264,212 | |
5642 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období září 2023 | 2230147007 | 1349,27 | 1349,27 | 269,854 | |
5643 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období září 2023 | 2230147008 | 798,49 | 798,49 | 159,698 | |
5644 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období říjen 2023 | 2230147010 | 579,17 | 579,17 | 115,834 | |
5645 | ADELAINE trade s.r.o. | Mosty u Jablunkova 799 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 28613902 | Služby za období listopad 2023 | 2230147011 | 170,77 | 170,77 | 34,154 | |
5646 | ADIMA BRÁZDIL s.r.o. | Skály 869 76362 Tlumačov CZ | 26263220 | Služby za období září 2023 | 2230370007 | 101,39 | 101,39 | 20,278 | |
5647 | ADIMA BRÁZDIL s.r.o. | Skály 869 76362 Tlumačov CZ | 26263220 | Služby za období září 2023 | 2230370008 | 108,31 | 108,31 | 21,662 | |
5648 | Adler Slovensko s. r. o. | Montážna 3 971 01 Prievidza SK | 31580319 | Služby za období červen 2023 | 2231801001 | 37,93 | 37,93 | 7,586 | |
5649 | ADR AUTODÍLY s.r.o. | Mařákova 1273/12 700 30 Ostrava CZ | 04086988 | Služby za období září 2023 | 2231747007 | 21,47 | 21,47 | 4,294 | |
5650 | ADR AUTODÍLY s.r.o. | Mařákova 1273/12 700 30 Ostrava CZ | 04086988 | Služby za období říjen 2023 | 2231747009 | 41,39 | 41,39 | 8,278 | |
5651 | ADROIT BIKE s.r.o. | Šeříková 315 73961 Třinec CZ | 28614712 | Služby za období srpen 2023 | 2230817006 | 110,78 | 110,78 | 22,156 | |
5652 | Aga24, s.r.o. | Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ | 03730689 | Služby za období listopad 2023 | 2230116011 | 4265,86 | 4265,86 | 853,172 | |
5653 | Aga24, s.r.o. | Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ | 03730689 | Služby za období listopad 2023 | 2230117011 | 2799,94 | 2799,94 | 559,988 | |
5654 | Aga24, s.r.o. | Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ | 03730689 | Služby za období listopad 2023 | 2230116012 | 2094,88 | 2094,88 | 418,976 | |
5655 | Aga24, s.r.o. | Nová Tovární 1940 737 01 Český Těšín CZ | 03730689 | Služby za období listopad 2023 | 2230117012 | 785,99 | 785,99 | 157,198 | |
5656 | AGBA, v.o.s. | Vesecko 487 511 01 Turnov CZ | 00529036 | Služby za období srpen 2023 | 2231720006 | 624,87 | 624,87 | 124,974 | |
5657 | AGBA, v.o.s. | Vesecko 487 511 01 Turnov CZ | 00529036 | Služby za období říjen 2023 | 2231720010 | 26,52 | 26,52 | 5,304 | |
5658 | AGROFORTEL, s.r.o. | Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ | 06410499 | Služby za období září 2023 | 2230995007 | 3384,78 | 3384,78 | 676,956 | |
5659 | AGROFORTEL, s.r.o. | Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ | 06410499 | Služby za období září 2023 | 2230995008 | 856,04 | 856,04 | 171,208 | |
5660 | AHProfi s.r.o. | Letkovská 38 326 00 Plzeň CZ | 64357767 | Služby za období srpen 2023 | 2231694005 | 809,06 | 809,06 | 161,812 | |
5661 | AHProfi s.r.o. | Letkovská 38 326 00 Plzeň CZ | 64357767 | Služby za období říjen 2023 | 2231694009 | 956,99 | 956,99 | 191,398 | |
5662 | AHProfi s.r.o. | Letkovská 38 326 00 Plzeň CZ | 64357767 | Služby za období říjen 2023 | 2231694010 | 128,23 | 128,23 | 25,646 | |
5663 | AIMEX s.r.o. | Stavařov 89 53009 Pardubice CZ | 25264214 | Služby za období září 2023 | 2230317007 | 136,63 | 136,63 | 27,326 | |
5664 | AIMEX s.r.o. | Stavařov 89 53009 Pardubice CZ | 25264214 | Služby za období září 2023 | 2230317008 | 13,5 | 13,5 | 2,7 | |
5665 | AIMEX s.r.o. | Stavařov 89 53009 Pardubice CZ | 25264214 | Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) | 3230000050Z | 61,19 | 61,19 | 12,238 | |
5666 | AIMEX s.r.o. | Stavařov 89 53009 Pardubice CZ | 25264214 | Služby za období říjen 2023 | 2230317009 | 51,08 | 51,08 | 10,216 | |
5667 | AKRIM, spol. s r.o. | Benešovská 91 390 03 Tábor CZ | 63906848 | Služby za období září 2023 | 2231588008 | 267,41 | 267,41 | 53,482 | |
5668 | AKRIM, spol. s r.o. | Benešovská 91 390 03 Tábor CZ | 63906848 | Služby za období říjen 2023 | 2231588009 | 46,59 | 46,59 | 9,318 | |
5669 | AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. | Lannova 2061/8 11000 Praha CZ | 01495330 | Služby za období srpen 2023 | 2230417002 | 13,39 | 13,39 | 2,678 | |
5670 | AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. | Lannova 2061/8 11000 Praha CZ | 01495330 | Služby za období září 2023 | 2230417003 | 83,38 | 83,38 | 16,676 | |
5671 | Alan Baník | Mládežnická 1561/5 736 01 Havířov - Podlesí CZ | 74097962 | Služby za období červenec 2023 | 2231371001 | 5,23 | 5,23 | 1,046 | |
5672 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období červenec 2023 | 2231066004 | 6337,37 | 6337,37 | 1267,474 | |
5673 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období říjen 2023 | 2231796010 | 2344,21 | 2344,21 | 468,842 | |
5674 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období říjen 2023 | 2231066010 | 11084,34 | 11084,34 | 2216,868 | |
5675 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období listopad 2023 | 2231066011 | 6342,21 | 6342,21 | 1268,442 | |
5676 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období listopad 2023 | 2231796011 | 2698,2 | 2698,2 | 539,64 | |
5677 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období listopad 2023 | 2231066012 | 74,11 | 74,11 | 14,822 | |
5678 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období listopad 2023 | 2231796012 | 15,67 | 15,67 | 3,134 | |
5679 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22 010 01 Žilina SK | 36008303 | Služby za období prosinec 2023 | 2231066013 | 46,89 | 46,89 | 9,378 | |
5680 | Aleš Podhorský | Dr. E. Beneše 1017 76502 Otrokovice CZ | 18551343 | Služby za období červen 2023 | 2231225002 | 41,82 | 41,82 | 8,364 | |
5681 | Aleš Podhorský | Dr. E. Beneše 1017 76502 Otrokovice CZ | 18551343 | Služby za období červenec 2023 | 2231225003 | 30,64 | 30,64 | 6,128 | |
5682 | Aleš Podhorský | Dr. E. Beneše 1017 76502 Otrokovice CZ | 18551343 | Služby za období září 2023 | 2231225008 | 25,43 | 25,43 | 5,086 | |
5683 | All4 marketplace Ltd - organizačná zložka | Baštová 3156/25 08001 Prešov 1 SK | 55207693 | Služby za období říjen 2023 | 2231919001 | 9,58 | 9,58 | 1,916 | |
5684 | ALUKOLA s.r.o. | Klementova 316 336 01 Blovice CZ | 29099021 | Služby za období srpen 2023 | 2230617005 | 384,41 | 384,41 | 76,882 | |
5685 | ALUKOLA s.r.o. | Klementova 316 336 01 Blovice CZ | 29099021 | Služby za období srpen 2023 | 2230617006 | 445,8 | 445,8 | 89,16 | |
5686 | ALUKOLA s.r.o. | Klementova 316 336 01 Blovice CZ | 29099021 | Služby za období září 2023 | 2230617007 | 559,69 | 559,69 | 111,938 | |
5687 | ALUKOLA s.r.o. | Klementova 316 336 01 Blovice CZ | 29099021 | Služby za období září 2023 | 2230617008 | 97,14 | 97,14 | 19,428 | |
5688 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Služby za období červen 2023 | 2231179002 | 114,84 | 114,84 | 22,968 | |
5689 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Služby za období červenec 2023 | 2231179003 | 39,82 | 39,82 | 7,964 | |
5690 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Služby za období červenec 2023 | 2231179004 | 86,86 | 86,86 | 17,372 | |
5691 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Služby za období srpen 2023 | 2231179006 | 150,92 | 150,92 | 30,184 | |
5692 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Pozor Křehké (balení 100 kusů) | 3230000041Z | 11,26 | 11,26 | 2,252 | |
5693 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Služby za období září 2023 | 2231179007 | 171,65 | 171,65 | 34,33 | |
5694 | ALUKOLACOM s.r.o. | Palackého 538 336 01 Blovice CZ | 10888896 | Služby za období září 2023 | 2231179008 | 107,73 | 107,73 | 21,546 | |
5695 | Andrea Bartošová | Antonínka 1531 593 01 Bystřice nad Pernštejnem CZ | 03517811 | Služby za období červenec 2023 | 2230628003 | 84,07 | 84,07 | 16,814 | |
5696 | Andrea Řezáčová | Nádražní 803/6 66412 Oslavany CZ | 75440822 | GPS paušál za období říjen 2023 | 82300225 | 24,47 | 24,47 | 4,894 | |
5697 | Andrea Řezáčová | Nádražní 803/6 66412 Oslavany CZ | 75440822 | Skenery za období říjen 2023 | 82300227 | 9,4 | 9,4 | 1,88 | |
5698 | Andrea Řezáčová | Nádražní 803/6 66412 Oslavany CZ | 75440822 | Škodní událost zásilky č. 60123080403646 | 82300232 | 43,6 | 43,6 | 8,72 | |
5699 | ANIMAL FOOD s.r.o. | Vrádište 148 908 49 Vrádište SK | 47562137 | Služby za období září 2023 | 2231335007 | 413,44 | 413,44 | 82,688 | |
5700 | ANIMAL FOOD s.r.o. | Vrádište 148 908 49 Vrádište SK | 47562137 | Služby za období září 2023 | 2231335008 | 50,1 | 50,1 | 10,02 | |
5701 | ANKER technology s.r.o. | Rokycanská 763/36a, Lobzy 312 00 Plzeň CZ | 28968808 | Služby za období červen 2023 | 2231289001 | 165,29 | 165,29 | 33,058 | |
5702 | AQUA 4U profistore s.r.o. | Kpt. Jaroše 3225 276 01 Mělník CZ | 08497753 | Služby za období září 2023 | 2231138007 | 1268,85 | 1268,85 | 253,77 | |
5703 | Arnak, s.r.o. | Slovenská 1085/1a 70200 Ostrava CZ | 25840762 | Služby za období září 2023 | 2230737007 | 103,09 | 103,09 | 20,618 | |
5704 | Arnak, s.r.o. | Slovenská 1085/1a 70200 Ostrava CZ | 25840762 | Služby za období září 2023 | 2230737008 | 63,88 | 63,88 | 12,776 | |
5705 | Arnak, s.r.o. | Slovenská 1085/1a 70200 Ostrava CZ | 25840762 | Služby za období říjen 2023 | 2230737009 | 18,1 | 18,1 | 3,62 | |
5706 | Artalo design s.r.o. | LÍSKOVEC 393 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK CZ | 10888560 | Služby za období listopad 2023 | 2231942006 | 122,37 | 122,37 | 24,474 | |
5707 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období červen 2023 | 2230785001 | 453,56 | 453,56 | 90,712 | |
5708 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období červen 2023 | 2230785002 | 148 | 148 | 29,6 | |
5709 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období červenec 2023 | 2230785003 | 92,37 | 92,37 | 18,474 | |
5710 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období červenec 2023 | 2230785004 | 20,89 | 20,89 | 4,178 | |
5711 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období srpen 2023 | 2230785005 | 37,17 | 37,17 | 7,434 | |
5712 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období září 2023 | 2230785006 | 80,03 | 80,03 | 16,006 | |
5713 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období září 2023 | 2230785007 | 69,02 | 69,02 | 13,804 | |
5714 | ARXVILLA s.r.o. | Mišákova 326/15 77900 Olomouc CZ | 04629086 | Služby za období říjen 2023 | 2230785008 | 35,58 | 35,58 | 7,116 | |
5715 | ATTRACTIVE COMMERCE s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 09082930 | Služby za období srpen 2023 | 2230395006 | 277,88 | 277,88 | 55,576 | |
5716 | ATTRACTIVE COMMERCE s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 09082930 | Služby za období září 2023 | 2230395007 | 130,53 | 130,53 | 26,106 | |
5717 | ATTRACTIVE COMMERCE s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 09082930 | Služby za období září 2023 | 2230395008 | 62,07 | 62,07 | 12,414 | |
5718 | Authentic Asia s.r.o. | Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ | 28656539 | Služby za období červen 2023 | 2230229001 | 27,63 | 27,63 | 5,526 | |
5719 | Authentic Asia s.r.o. | Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ | 28656539 | Služby za období červenec 2023 | 2230229002 | 9,47 | 9,47 | 1,894 | |
5720 | Authentic Asia s.r.o. | Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ | 28656539 | Služby za období srpen 2023 | 2230229003 | 4,95 | 4,95 | 0,99 | |
5721 | Authentic Asia s.r.o. | Patrice Lumumby 2310/52 70030 Ostrava CZ | 28656539 | Služby za období září 2023 | 2230229004 | 4,77 | 4,77 | 0,954 | |
5722 | AUTOAUTO s.r.o. | Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ | 04909038 | Služby za období září 2023 | 2231008007 | 54,98 | 54,98 | 10,996 | |
5723 | AUTOAUTO s.r.o. | Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ | 04909038 | Služby za období září 2023 | 2231008008 | 30,53 | 30,53 | 6,106 | |
5724 | AUTOAUTO s.r.o. | Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ | 04909038 | Služby za období říjen 2023 | 2231008009 | 7,3 | 7,3 | 1,46 | |
5725 | AUTOAUTO s.r.o. | Ztracená 74 783 61 Hlubočky CZ | 04909038 | Služby za období říjen 2023 | 2231008010 | 3,74 | 3,74 | 0,748 | |
5726 | AUTODÍLY PEMA s.r.o. | U Řeky 909 72000 Ostrava 20 CZ | 27810593 | Služby za období září 2023 | 2230072007 | 866,94 | 866,94 | 173,388 | |
5727 | AUTODÍLY PEMA s.r.o. | U Řeky 909 72000 Ostrava 20 CZ | 27810593 | Služby za období září 2023 | 2230072008 | 347,47 | 347,47 | 69,494 | |
5728 | AUTODÍLY PEMA s.r.o. | U Řeky 909 72000 Ostrava 20 CZ | 27810593 | Služby za období říjen 2023 | 2230072009 | 47,42 | 47,42 | 9,484 | |
5729 | Autodíly rychle s.r.o. | Na Kopci 328/3b 735 64 Havířov Dolní Suchá CZ | 25850105 | Služby za období září 2023 | 2231744007 | 18,5 | 18,5 | 3,7 | |
5730 | Autodíly rychle s.r.o. | Na Kopci 328/3b 735 64 Havířov Dolní Suchá CZ | 25850105 | Služby za období září 2023 | 2231744008 | 33,2 | 33,2 | 6,64 | |
5731 | Autodoprava Panter s.r.o. | Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ | 14336880 | Dluh na dobírkách 09/2023 | 82300192 | 1298,1 | 1298,1 | 259,62 | |
5732 | Autodoprava Panter s.r.o. | Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ | 14336880 | Skenery za období září 2023 | 82300203 | 231,82 | 231,82 | 46,364 | |
5733 | Autodoprava Panter s.r.o. | Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ | 14336880 | GPS paušál za období září 2023 | 82300210 | 48,95 | 48,95 | 9,79 | |
5734 | Autodoprava Panter s.r.o. | Kurzova 2222/16 15500 Praha 13 CZ | 14336880 | Škodní událost zásilky č. 60323080108970/288203 | 82300215 | 4,77 | 4,77 | 0,954 | |
5735 | Autonábytek Beroun s.r.o. | č.p. 16 267 27 Nesvačily CZ | 09272429 | Služby za období září 2023 | 2231287001 | 31,85 | 31,85 | 6,37 | |
5736 | Autonar czech s.r.o. | Mštěnovice 30 75701 Lešná CZ | 08955417 | Služby za období červen 2023 | 2230568002 | 80,96 | 80,96 | 16,192 | |
5737 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červen 2023 | 2231634001 | 14,16 | 14,16 | 2,832 | |
5738 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červen 2023 | 2231636001 | 376,86 | 376,86 | 75,372 | |
5739 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červen 2023 | 2231636002 | 635,32 | 635,32 | 127,064 | |
5740 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červen 2023 | 2231634002 | 6,89 | 6,89 | 1,378 | |
5741 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červenec 2023 | 2231636003 | 192,12 | 192,12 | 38,424 | |
5742 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červenec 2023 | 2231634003 | 348,65 | 348,65 | 69,73 | |
5743 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červenec 2023 | 2231634004 | 331,17 | 331,17 | 66,234 | |
5744 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období červenec 2023 | 2231636004 | 550,74 | 550,74 | 110,148 | |
5745 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období srpen 2023 | 2231636005 | 324,21 | 324,21 | 64,842 | |
5746 | Azeto shops s.r.o. | Sportovní 457 252 50 Vestec CZ | 08459690 | Služby za období září 2023 | 2231636008 | 149,25 | 149,25 | 29,85 | |
5747 | AZP TOOLS TRADE s.r.o. | Příční 118/10 60200 Brno CZ | 05105650 | Služby za období srpen 2023 | 2230756006 | 220,48 | 220,48 | 44,096 | |
5748 | AZP TOOLS TRADE s.r.o. | Příční 118/10 60200 Brno CZ | 05105650 | Služby za období září 2023 | 2230756007 | 260,68 | 260,68 | 52,136 | |
5749 | AZP TOOLS TRADE s.r.o. | Příční 118/10 60200 Brno CZ | 05105650 | Služby za období září 2023 | 2230756008 | 140,5 | 140,5 | 28,1 | |
5750 | AZP TOOLS TRADE s.r.o. | Příční 118/10 60200 Brno CZ | 05105650 | Služby za období říjen 2023 | 2230756009 | 12,66 | 12,66 | 2,532 | |
5751 | Babynabytek s.r.o. | Bukovec 259 73985 Bukovec CZ | 29441102 | Služby za období říjen 2023 | 2230029010 | 866,44 | 866,44 | 173,288 | |
5752 | Babynabytek s.r.o. | Bukovec 259 73985 Bukovec CZ | 29441102 | Služby za období listopad 2023 | 2230029011 | 6,66 | 6,66 | 1,332 | |
5753 | Barksale s. r. o. | Štúrova 590/35, Trnovany 415 01 Teplice CZ | 09970207 | Služby za období červenec 2023 | 2231379004 | 7,47 | 7,47 | 1,494 | |
5754 | Barksale s. r. o. | Štúrova 590/35, Trnovany 415 01 Teplice CZ | 09970207 | Služby za období září 2023 | 2231379008 | 41,11 | 41,11 | 8,222 | |
5755 | BARTEN s.r.o. | Růžová 307 76302 Zlín CZ | 26397366 | Služby za období říjen 2023 | 2230195009 | 43,06 | 43,06 | 8,612 | |
5756 | Baterie Čepek s.r.o. | Masarykova 118 66442 Modřice CZ | 29351120 | Služby za období červenec 2023 | 2230742004 | 8,33 | 8,33 | 1,666 | |
5757 | Baterie Čepek s.r.o. | Masarykova 118 66442 Modřice CZ | 29351120 | Služby za období srpen 2023 | 2230742005 | 7,72 | 7,72 | 1,544 | |
5758 | Baterie Čepek s.r.o. | Masarykova 118 66442 Modřice CZ | 29351120 | Služby za období srpen 2023 | 2230742006 | 11,66 | 11,66 | 2,332 | |
5759 | Baterie Čepek s.r.o. | Masarykova 118 66442 Modřice CZ | 29351120 | Služby za období září 2023 | 2230742007 | 6,21 | 6,21 | 1,242 | |
5760 | Baterie Čepek s.r.o. | Masarykova 118 66442 Modřice CZ | 29351120 | Služby za období září 2023 | 2230742008 | 15,15 | 15,15 | 3,03 | |
5761 | Bauchem, s.r.o. | Klatovská 606/3, Ponava 602 00 Brno CZ | 04672763 | Služby za období červenec 2023 | 2231195002 | 7,13 | 7,13 | 1,426 | |
5762 | Bc. Denisa Rapák | Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ | 10695648 | Služby za období červen 2023 | 2231177001 | 13,27 | 13,27 | 2,654 | |
5763 | Bc. Denisa Rapák | Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ | 10695648 | Služby za období červen 2023 | 2231177002 | 6,78 | 6,78 | 1,356 | |
5764 | Bc. Denisa Rapák | Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ | 10695648 | Služby za období červenec 2023 | 2231177003 | 47,65 | 47,65 | 9,53 | |
5765 | Bc. Denisa Rapák | Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ | 10695648 | Služby za období červenec 2023 | 2231177004 | 13,55 | 13,55 | 2,71 | |
5766 | Bc. Denisa Rapák | Kramperova 1013/4 142 00 Praha - Kamýk CZ | 10695648 | Služby za období srpen 2023 | 2231177005 | 16,68 | 16,68 | 3,336 | |
5767 | Bc. Roman Mašek | Na vyhlídce 394 373 63 Ševětín CZ | 01269399 | Služby za období srpen 2023 | 2231324005 | 20,49 | 20,49 | 4,098 | |
5768 | Bc. Roman Mašek | Na vyhlídce 394 373 63 Ševětín CZ | 01269399 | Služby za období září 2023 | 2231324006 | 8,65 | 8,65 | 1,73 | |
5769 | BeF Home, s.r.o. | č.p. 277 679 07 Kotvrdovice CZ | 25524682 | Služby za období říjen 2023 | 2231807009 | 45,94 | 45,94 | 9,188 | |
5770 | Beliani (International) GmbH | Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH | Služby za období září 2023 | 2231690007 | 2254,9 | 2254,9 | 450,98 | ||
5771 | Beliani (International) GmbH | Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH | Služby za období září 2023 | 2231690008 | 2500,16 | 2500,16 | 500,032 | ||
5772 | Beliani (International) GmbH | Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH | Služby za období říjen 2023 | 2231690009 | 2081,96 | 2081,96 | 416,392 | ||
5773 | Beliani (International) GmbH | Haldenstrasse 5 6340 Switzerland CH | Služby za období říjen 2023 | 2231690010 | 35,65 | 35,65 | 7,13 | ||
5774 | Best for Pets s.r.o. | Suchdolské náměstí 445/7 165 00 SUCHDOL CZ | 08949000 | Služby za období září 2023 | 2231789008 | 45,98 | 45,98 | 9,196 | |
5775 | Best for Pets s.r.o. | Suchdolské náměstí 445/7 165 00 SUCHDOL CZ | 08949000 | Služby za období říjen 2023 | 2231789009 | 14,48 | 14,48 | 2,896 | |
5776 | BHIT CZ s.r.o. | Dřevařská 855/12, Veveří 602 00 Brno CZ | 27719391 | Služby za období září 2023 | 2231641008 | 54,07 | 54,07 | 10,814 | |
5777 | Bitcon spol. s r.o. | Suchý Vršek 2122/33 158 00 Praha 5 CZ | 43003028 | Služby za období srpen 2023 | 2231079006 | 63,77 | 63,77 | 12,754 | |
5778 | Blisses point s.r.o. | Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ | 02801809 | Služby za období červenec 2023 | 2231485004 | 382,47 | 382,47 | 76,494 | |
5779 | Blisses point s.r.o. | Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ | 02801809 | Služby za období srpen 2023 | 2231485005 | 377,79 | 377,79 | 75,558 | |
5780 | Blisses point s.r.o. | Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ | 02801809 | Služby za období srpen 2023 | 2231485006 | 233,41 | 233,41 | 46,682 | |
5781 | Blisses point s.r.o. | Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ | 02801809 | Služby za období září 2023 | 2231485007 | 153,83 | 153,83 | 30,766 | |
5782 | Blisses point s.r.o. | Brandlova 1639/6 149 00 Praha 4 CZ | 02801809 | Služby za období říjen 2023 | 2231485008 | 63,85 | 63,85 | 12,77 | |
5783 | BODYKING FITNESS s.r.o. | Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov 150 00 Praha 5 CZ | 08173702 | Služby za období srpen 2023 | 2231622004 | 29,21 | 29,21 | 5,842 | |
5784 | Bonitreal-sport s.r.o. | Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ | 08508381 | Služby za období srpen 2023 | 2231298005 | 43,21 | 43,21 | 8,642 | |
5785 | Bonitreal-sport s.r.o. | Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ | 08508381 | Služby za období září 2023 | 2231298007 | 31 | 31 | 6,2 | |
5786 | Bonitreal-sport s.r.o. | Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ | 08508381 | Služby za období září 2023 | 2231298008 | 27,91 | 27,91 | 5,582 | |
5787 | Bonitreal-sport s.r.o. | Jiráskova 508/15, Hodolany 779 00 Olomouc CZ | 08508381 | Služby za období říjen 2023 | 2231298009 | 12,44 | 12,44 | 2,488 | |
5788 | BP Lumen s.r.o. | Puškinova 546 54232 Úpice CZ | 05565375 | Služby za období říjen 2023 | 2230339009 | 6,66 | 6,66 | 1,332 | |
5789 | Bratea s.r.o. | Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ | 24788201 | Služby za období červenec 2023 | 2231200003 | 12,18 | 12,18 | 2,436 | |
5790 | Bratea s.r.o. | Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ | 24788201 | Služby za období srpen 2023 | 2231200005 | 20,78 | 20,78 | 4,156 | |
5791 | Bratea s.r.o. | Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ | 24788201 | Služby za období září 2023 | 2231200008 | 32,17 | 32,17 | 6,434 | |
5792 | Bratea s.r.o. | Bratislavská 1527/15, Hostivař 102 00 Praha 10 CZ | 24788201 | Služby za období říjen 2023 | 2231200009 | 4,01 | 4,01 | 0,802 | |
5793 | BScom s. r. o. | Spojenecká 1111 54101 Trutnov CZ | 27466787 | Služby za období říjen 2023 | 2230614010 | 3,93 | 3,93 | 0,786 | |
5794 | BUĎ V OBRAZE s.r.o. | Plumlovská 698/83 796 01 Prostějov CZ | 10778624 | Služby za období srpen 2023 | 2231155006 | 10 | 10 | 2 | |
5795 | BUĎ V OBRAZE s.r.o. | Plumlovská 698/83 796 01 Prostějov CZ | 10778624 | Služby za období září 2023 | 2231155008 | 22,89 | 22,89 | 4,578 | |
5796 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období červen 2023 | 2230359002 | 138,67 | 138,67 | 27,734 | |
5797 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období červenec 2023 | 2230359003 | 544,68 | 544,68 | 108,936 | |
5798 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období červenec 2023 | 2230359004 | 218,16 | 218,16 | 43,632 | |
5799 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období srpen 2023 | 2230359005 | 331,88 | 331,88 | 66,376 | |
5800 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období srpen 2023 | 2230359006 | 457,51 | 457,51 | 91,502 | |
5801 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období září 2023 | 2230359007 | 496,65 | 496,65 | 99,33 | |
5802 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období září 2023 | 2230359008 | 277,52 | 277,52 | 55,504 | |
5803 | BUNKR.FUN s.r.o. | Horní Branná 161 51236 Horní Branná CZ | 09796215 | Služby za období říjen 2023 | 2230359009 | 131,04 | 131,04 | 26,208 | |
5804 | Buy & Sale Market s.r.o. | 1. máje 16, Staré Město 739 61 Třinec CZ | 13983261 | Služby za období červenec 2023 | 2230389003 | 23,29 | 23,29 | 4,658 | |
5805 | Buy & Sale Market s.r.o. | 1. máje 16, Staré Město 739 61 Třinec CZ | 13983261 | Služby za období červenec 2023 | 2230389004 | 62,75 | 62,75 | 12,55 | |
5806 | BV-FORTUNE, spol. s r.o. | Maiselova 59/5, Josefov 110 00 Praha 1 CZ | 25120425 | Služby za období červenec 2023 | 2231476003 | 63,88 | 63,88 | 12,776 | |
5807 | BV-FORTUNE, spol. s r.o. | Maiselova 59/5, Josefov 110 00 Praha 1 CZ | 25120425 | Služby za období září 2023 | 2231476007 | 29,21 | 29,21 | 5,842 | |
5808 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období červen 2023 | 2230430001 | 63,11 | 63,11 | 12,622 | |
5809 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období červen 2023 | 2230430002 | 29,18 | 29,18 | 5,836 | |
5810 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období červenec 2023 | 2230430003 | 42,48 | 42,48 | 8,496 | |
5811 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období červenec 2023 | 2230430004 | 42,45 | 42,45 | 8,49 | |
5812 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období září 2023 | 2230430007 | 47,41 | 47,41 | 9,482 | |
5813 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období září 2023 | 2230430008 | 21,21 | 21,21 | 4,242 | |
5814 | CANAMIPHARM s.r.o. | Na Brně 566/1 50006 Hradec Králové CZ | 27496244 | Služby za období říjen 2023 | 2230430009 | 16,33 | 16,33 | 3,266 | |
5815 | Canis Prosper s.r.o. | Opavská 26 74719 Bohuslavice CZ | 27857808 | Služby za období září 2023 | 2230564007 | 243,86 | 243,86 | 48,772 | |
5816 | Canis Prosper s.r.o. | Opavská 26 74719 Bohuslavice CZ | 27857808 | Služby za období září 2023 | 2230564008 | 188,83 | 188,83 | 37,766 | |
5817 | Contia Trading s.r.o. | Karla Uhlíře 1917/42 37006 České Budějovice CZ | 48203424 | Služby za období červenec 2023 | 2231905001 | 10,08 | 10,08 | 2,016 | |
5818 | CORA Bohemia, s.r.o. | č.p. 129 696 74 Velká nad Veličkou CZ | 26239132 | Služby za období srpen 2023 | 2231161006 | 23,24 | 23,24 | 4,648 | |
5819 | Coriolis s.r.o. | generála Svobody 335 53351 Pardubice CZ | 06279562 | Služby za období říjen 2023 | 2230077009 | 13,82 | 13,82 | 2,764 | |
5820 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období září 2023 | 2231602007 | 136,43 | 136,43 | 27,286 | |
5821 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období září 2023 | 2231605007 | 91,32 | 91,32 | 18,264 | |
5822 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období září 2023 | 2231603007 | 160,41 | 160,41 | 32,082 | |
5823 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období září 2023 | 2231605008 | 71,35 | 71,35 | 14,27 | |
5824 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období září 2023 | 2231602008 | 37,97 | 37,97 | 7,594 | |
5825 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období září 2023 | 2231603008 | 49,12 | 49,12 | 9,824 | |
5826 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období říjen 2023 | 2231602009 | 19,24 | 19,24 | 3,848 | |
5827 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období říjen 2023 | 2231605009 | 20,69 | 20,69 | 4,138 | |
5828 | COVITAR s.r.o. | Rybná 716/24 110 00 Praha 1 CZ | 03507505 | Služby za období říjen 2023 | 2231603009 | 15,53 | 15,53 | 3,106 | |
5829 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ | 08680370 | Služby za období červen 2023 | 2231158001 | 79,89 | 79,89 | 15,978 | |
5830 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ | 08680370 | Služby za období červen 2023 | 2231158002 | 10,14 | 10,14 | 2,028 | |
5831 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ | 08680370 | Služby za období červenec 2023 | 2231158003 | 9,37 | 9,37 | 1,874 | |
5832 | CRITERION s.r.o. | Podivínská 1236 691 02 Velké Bílovice CZ | 08680370 | Služby za období září 2023 | 2231158004 | 23,96 | 23,96 | 4,792 | |
5833 | CRUSSIS electrobikes s.r.o. | K Březince 227/18, Březiněves 182 00 Praha 8 CZ | 24819671 | Služby za období září 2023 | 2231659004 | 5897,88 | 5897,88 | 1179,576 | |
5834 | CRUSSIS electrobikes s.r.o. | K Březince 227/18, Březiněves 182 00 Praha 8 CZ | 24819671 | Služby za období říjen 2023 | 2231659005 | 4712,69 | 4712,69 | 942,538 | |
5835 | CYKLO best s.r.o. | Rudé armády 646/47, Rousínovec 683 01 Rousínov CZ | 46980784 | Služby za období červen 2023 | 2231826002 | 116,01 | 116,01 | 23,202 | |
5836 | CZV AIR BOOST s. r. o. | Modlanská 1968, Trnovany 415 01 Teplice CZ | 07453710 | Služby za období červenec 2023 | 2231727004 | 38,9 | 38,9 | 7,78 | |
5837 | Česká zahradnická společnost s.r.o. | Platnéřská 88/9 11000 Praha CZ | 02019795 | Služby za období září 2023 | 2230128008 | 1308,51 | 1308,51 | 261,702 | |
5838 | Česká zahradnická společnost s.r.o. | Platnéřská 88/9 11000 Praha CZ | 02019795 | Služby za období říjen 2023 | 2230128009 | 1637,39 | 1637,39 | 327,478 | |
5839 | Česká zahradnická společnost s.r.o. | Platnéřská 88/9 11000 Praha CZ | 02019795 | Služby za období říjen 2023 | 2230128010 | 158,33 | 158,33 | 31,666 | |
5840 | DAMARA s.r.o. | JAKUBOV 64 363 01 OSTROV NAD OHŘÍ 1 CZ | 27916642 | Služby za období září 2023 | 2231937003 | 78,59 | 78,59 | 15,718 | |
5841 | Daniel Boubín | Oleško, Na Kopanina 991 252 45 Březová-Oleško CZ | 70070067 | Služby za období červenec 2023 | 2231629002 | 14,4 | 14,4 | 2,88 | |
5842 | Daniel Boubín | Oleško, Na Kopanina 991 252 45 Březová-Oleško CZ | 70070067 | Služby za období září 2023 | 2231629006 | 11,7 | 11,7 | 2,34 | |
5843 | Daniel Buchta | Chotěbuzská 1005 735 43 Albrechtice CZ | 11970693 | Služby za období červen 2023 | 2231325002 | 20,06 | 20,06 | 4,012 | |
5844 | Daniel Buchta | Chotěbuzská 1005 735 43 Albrechtice CZ | 11970693 | Služby za období červenec 2023 | 2231325003 | 4,87 | 4,87 | 0,974 | |
5845 | Daniel Buchta | Chotěbuzská 1005 735 43 Albrechtice CZ | 11970693 | Služby za období srpen 2023 | 2231325004 | 11,09 | 11,09 | 2,218 | |
5846 | Daniel Rychtařík | Školní 217 37816 Lomnice Nad Lužnicí CZ | 74743767 | Služby za období říjen 2023 | 2230403008 | 20,28 | 20,28 | 4,056 | |
5847 | Daniel Rychtařík | Školní 217 37816 Lomnice Nad Lužnicí CZ | 74743767 | Služby za období říjen 2023 | 2230403009 | 7,83 | 7,83 | 1,566 | |
5848 | Daniela Vágnerová | Libouchec 127 40335 Libouchec CZ | 01747479 | Služby za období září 2023 | 2230478008 | 105,22 | 105,22 | 21,044 | |
5849 | Daniela Vágnerová | Libouchec 127 40335 Libouchec CZ | 01747479 | Služby za období říjen 2023 | 2230478009 | 21,79 | 21,79 | 4,358 | |
5850 | DAPERGROUP s.r.o. | Legionářská 476 79841 Kostelec Na Hané CZ | 17866774 | Služby za období listopad 2023 | 2231892009 | 109,9 | 109,9 | 21,98 | |
5851 | DASADO s.r.o. | Malešická 2679/49 13000 Praha CZ | 08402523 | Služby za období červenec 2023 | 2231906001 | 59,09 | 59,09 | 11,818 | |
5852 | DASADO s.r.o. | Malešická 2679/49 13000 Praha CZ | 08402523 | Služby za období srpen 2023 | 2231906002 | 55,36 | 55,36 | 11,072 | |
5853 | DASADO s.r.o. | Malešická 2679/49 13000 Praha CZ | 08402523 | Služby za období srpen 2023 | 2231906003 | 58,48 | 58,48 | 11,696 | |
5854 | DASADO s.r.o. | Malešická 2679/49 13000 Praha CZ | 08402523 | Služby za období září 2023 | 2231906004 | 349,56 | 349,56 | 69,912 | |
5855 | DASADO s.r.o. | Malešická 2679/49 13000 Praha CZ | 08402523 | Služby za období září 2023 | 2231906005 | 282,81 | 282,81 | 56,562 | |
5856 | DASADO s.r.o. | Malešická 2679/49 13000 Praha CZ | 08402523 | Služby za období říjen 2023 | 2231906006 | 26,3 | 26,3 | 5,26 | |
5857 | David Bail | Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ | 05623910 | Služby za období srpen 2023 | 2231205004 | 58,76 | 58,76 | 11,752 | |
5858 | David Bail | Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ | 05623910 | Služby za období září 2023 | 2231205006 | 9,62 | 9,62 | 1,924 | |
5859 | David Bail | Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ | 05623910 | Služby za období září 2023 | 2231205007 | 39,13 | 39,13 | 7,826 | |
5860 | David Bail | Dlouhá 857 766 01 Valašské Klobouky CZ | 05623910 | Služby za období říjen 2023 | 2231205008 | 24,72 | 24,72 | 4,944 | |
5861 | David Menšík, DiS. | Hrázky 256/12 79811 Prostějov CZ | 06618308 | Služby za období září 2023 | 2230616007 | 123,05 | 123,05 | 24,61 | |
5862 | David Menšík, DiS. | Hrázky 256/12 79811 Prostějov CZ | 06618308 | Služby za období září 2023 | 2230616008 | 93,94 | 93,94 | 18,788 | |
5863 | Decarbo.cz - automobile, s.r.o. | Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ | 07585811 | Služby za období červenec 2023 | 2231679004 | 24,1 | 24,1 | 4,82 | |
5864 | Decarbo.cz - automobile, s.r.o. | Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ | 07585811 | Služby za období srpen 2023 | 2231679005 | 15,48 | 15,48 | 3,096 | |
5865 | Decarbo.cz - automobile, s.r.o. | Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ | 07585811 | Služby za období srpen 2023 | 2231679006 | 9,03 | 9,03 | 1,806 | |
5866 | Decarbo.cz - automobile, s.r.o. | Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ | 07585811 | Služby za období září 2023 | 2231679007 | 15,27 | 15,27 | 3,054 | |
5867 | Decarbo.cz - automobile, s.r.o. | Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ | 07585811 | Služby za období září 2023 | 2231679008 | 9,9 | 9,9 | 1,98 | |
5868 | DEMAR Partners s.r.o. | Machatého 682/8, Hlubočepy 152 00 Praha 5 CZ | 63988887 | Služby za období srpen 2023 | 2231678001 | 30,93 | 30,93 | 6,186 | |
5869 | DEMAR Partners s.r.o. | Machatého 682/8, Hlubočepy 152 00 Praha 5 CZ | 63988887 | Služby za období září 2023 | 2231678002 | 15,47 | 15,47 | 3,094 | |
5870 | DIGNUM Financial a.s. | Kružberská 1908/1 10000 Praha CZ | 27108449 | Služby za období září 2023 | 2230517004 | 25,17 | 25,17 | 5,034 | |
5871 | DÍLYNAKOTLE s.r.o. | 134 544 55 Dubenec CZ | 01814842 | Služby za období červenec 2023 | 2230896004 | 182,13 | 182,13 | 36,426 | |
5872 | DK FISHING s.r.o. | Machuldova 571/5, Kamýk 142 00 Praha 4 CZ | 10790497 | Služby za období září 2023 | 2230878007 | 208,4 | 208,4 | 41,68 | |
5873 | DK FISHING s.r.o. | Machuldova 571/5, Kamýk 142 00 Praha 4 CZ | 10790497 | Služby za období září 2023 | 2230878008 | 190,85 | 190,85 | 38,17 | |
5874 | DK FISHING s.r.o. | Machuldova 571/5, Kamýk 142 00 Praha 4 CZ | 10790497 | Služby za období říjen 2023 | 2230878009 | 23,4 | 23,4 | 4,68 | |
5875 | Domácí pivotéka, s.r.o. | 95 687 10 Zlechov CZ | 17462673 | Služby za období září 2023 | 2231329008 | 307,93 | 307,93 | 61,586 | |
5876 | Domácí pivotéka, s.r.o. | 95 687 10 Zlechov CZ | 17462673 | Služby za období říjen 2023 | 2231329009 | 4,71 | 4,71 | 0,942 | |
5877 | DOMINO COMPANY s.r.o. | Dukelská 133 73991 Jablunkov CZ | 02249481 | Služby za období říjen 2023 | 2230189009 | 60,11 | 60,11 | 12,022 | |
5878 | Domov sv. Anežky, o.p.s. | Čihovice 30 37501 Týn Nad Vltavou CZ | 26018888 | Služby za období září 2023 | 2230770005 | 17,83 | 17,83 | 3,566 | |
5879 | Dookie s.r.o. | Benediktská 722/11 11000 Praha CZ | 05127165 | Služby za období červenec 2023 | 2230591003 | 41,57 | 41,57 | 8,314 | |
5880 | Dookie s.r.o. | Benediktská 722/11 11000 Praha CZ | 05127165 | Služby za období říjen 2023 | 2230591009 | 25,24 | 25,24 | 5,048 | |
5881 | Dos Mundos s.r.o. | Žerotínova 1663/59, Žižkov 130 00 Praha 3 CZ | 02159287 | Služby za období říjen 2023 | 2231250010 | 13,86 | 13,86 | 2,772 | |
5882 | DŘEVO SP s.r.o. | Hornoveská 105 763 16 Fryšták CZ | 25529749 | Služby za období srpen 2023 | 2231183005 | 104,85 | 104,85 | 20,97 | |
5883 | DŘEVOSORT, s.r.o. | Legionářů 178/13 182 00 Praha 8 CZ | 26140438 | Služby za období červen 2023 | 2231346001 | 13,08 | 13,08 | 2,616 | |
5884 | DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. | Pohled 277 58221 Pohled CZ | 26013797 | Služby za období říjen 2023 | 2230099009 | 10,61 | 10,61 | 2,122 | |
5885 | ECO Technology Zlín s.r.o. | Salaš 103 76351 Zlín CZ | 07723881 | Služby za období září 2023 | 2231931003 | 56,14 | 56,14 | 11,228 | |
5886 | Element Concept s.r.o. | Křenová 538/22 602 00 Brno CZ | 06219276 | Služby za období září 2023 | 2231106008 | 773,33 | 773,33 | 154,666 | |
5887 | ELIS, spol. s r.o. | Dluhonská 3388/99, Přerov I - město 750 02 Přerov 2 CZ | 46972838 | Služby za období září 2023 | 2231682007 | 146,91 | 146,91 | 29,382 | |
5888 | ELIS, spol. s r.o. | Dluhonská 3388/99, Přerov I - město 750 02 Přerov 2 CZ | 46972838 | Služby za období září 2023 | 2231682008 | 91,5 | 91,5 | 18,3 | |
5889 | ELSA GROUP s.r.o. | Vrážská 1496 15300 Praha CZ | 27212483 | Služby za období říjen 2023 | 2230031010 | 322,76 | 322,76 | 64,552 | |
5890 | EMAGRA, s.r.o. | Jahnova 8, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice CZ | 28900952 | Služby za období srpen 2023 | 2230899001 | 39,83 | 39,83 | 7,966 | |
5891 | Epic s.r.o. | Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ | 04137124 | Služby za období září 2023 | 2230532007 | 634,05 | 634,05 | 126,81 | |
5892 | Epic s.r.o. | Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ | 04137124 | Služby za období září 2023 | 2230532008 | 600,45 | 600,45 | 120,09 | |
5893 | Epic s.r.o. | Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ | 04137124 | Služby za období říjen 2023 | 2230532009 | 317,46 | 317,46 | 63,492 | |
5894 | Epic s.r.o. | Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ | 04137124 | Služby za období říjen 2023 | 2230532010 | 121,97 | 121,97 | 24,394 | |
5895 | Epic s.r.o. | Strážkovice 157 37401 Strážkovice CZ | 04137124 | Služby za období listopad 2023 | 2230532011 | 12,44 | 12,44 | 2,488 | |
5896 | ePropagace s.r.o. | Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ | 24734292 | Služby za období září 2023 | 2230355004 | 507,84 | 507,84 | 101,568 | |
5897 | ePropagace s.r.o. | Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ | 24734292 | Služby za období září 2023 | 2230355005 | 427,43 | 427,43 | 85,486 | |
5898 | ePropagace s.r.o. | Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ | 24734292 | Služby za období říjen 2023 | 2230355006 | 278,88 | 278,88 | 55,776 | |
5899 | ePropagace s.r.o. | Za Mototechnou 1619 15500 Praha CZ | 24734292 | Služby za období říjen 2023 | 2230355007 | 81,15 | 81,15 | 16,23 | |
5900 | EROCOMM spol. s r.o. | Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ | 41694112 | Služby za období srpen 2023 | 2230468003 | 1470,98 | 1470,98 | 294,196 | |
5901 | EROCOMM spol. s r.o. | Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ | 41694112 | Služby za období září 2023 | 2230468004 | 1318,22 | 1318,22 | 263,644 | |
5902 | EROCOMM spol. s r.o. | Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ | 41694112 | Služby za období říjen 2023 | 2230468005 | 203,23 | 203,23 | 40,646 | |
5903 | EROCOMM spol. s r.o. | Keteňská 1320/13 19300 Praha CZ | 41694112 | Služby za období říjen 2023 | 2230486005 | 1039,85 | 1039,85 | 207,97 | |
5904 | ESATRANS Jihlava s.r.o. | Školní 4682/17 58601 Jihlava CZ | 47543507 | Služby za období červenec 2023 | 2230016004 | 130,75 | 130,75 | 26,15 | |
5905 | Esbro s.r.o. | Spojovací 275 391 33 Jistebnice CZ | 17376505 | Služby za období srpen 2023 | 2231351003 | 9,12 | 9,12 | 1,824 | |
5906 | ESIMA s.r.o. | Křimov - Strážky 15 430 01 Křimov CZ | 28711742 | Služby za období říjen 2023 | 2231303006 | 7,22 | 7,22 | 1,444 | |
5907 | ETAILERS s.r.o. | Holická 1173/49a 779 00 Olomouc CZ | 09230076 | Služby za období září 2023 | 2231327008 | 14,06 | 14,06 | 2,812 | |
5908 | ETCIMEX s.r.o. | Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ | 41194161 | Služby za období červen 2023 | 2230870001 | 618,33 | 618,33 | 123,666 | |
5909 | ETCIMEX s.r.o. | Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ | 41194161 | Služby za období červen 2023 | 2230870002 | 794,9 | 794,9 | 158,98 | |
5910 | ETCIMEX s.r.o. | Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ | 41194161 | Služby za období červen 2023 | 2230869002 | 261,06 | 261,06 | 52,212 | |
5911 | ETCIMEX s.r.o. | Bratří Štefanů 982/69b 500 03 Hradec Králové CZ | 41194161 | Služby za období červenec 2023 | 2230869004 | 228,31 | 228,31 | 45,662 | |
5912 | EURO NÁŘADÍ s.r.o. | Komořany 281 68301 Komořany CZ | 26821265 | Služby za období říjen 2023 | 2230353005 | 1605,92 | 1605,92 | 321,184 | |
5913 | EURO NÁŘADÍ s.r.o. | Komořany 281 68301 Komořany CZ | 26821265 | Služby za období listopad 2023 | 2230353006 | 392,5 | 392,5 | 78,5 | |
5914 | EURONA s.r.o. | Lhota za Červeným Kostelcem 261 549 41 Červený Kostelec CZ | 25996304 | Služby za období září 2023 | 2230907004 | 2410,56 | 2410,56 | 482,112 | |
5915 | EURONA s.r.o. | Lhota za Červeným Kostelcem 261 549 41 Červený Kostelec CZ | 25996304 | Služby za období říjen 2023 | 2230907005 | 40,53 | 40,53 | 8,106 | |
5916 | ExpertChem s.r.o. | Viléma Balarina 1957/2 748 01 Hlučín CZ | 28639138 | Služby za období červen 2023 | 2231083001 | 244,06 | 244,06 | 48,812 | |
5917 | Fabritech industries, s.r.o. | Čs. armády 3192 27201 Kladno CZ | 08264775 | Služby za období červenec 2023 | 2230496003 | 21,05 | 21,05 | 4,21 | |
5918 | Faramugo s.r.o. | Stráň 6 763 26 Luhačovice CZ | 05671477 | Služby za období září 2023 | 2231533008 | 18,29 | 18,29 | 3,658 | |
5919 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období září 2023 | 2230840007 | 284,07 | 284,07 | 56,814 | |
5920 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období září 2023 | 2230838007 | 1429,39 | 1429,39 | 285,878 | |
5921 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 69501 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období září 2023 | 2230841007 | 806,58 | 806,58 | 161,316 | |
5922 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 69501 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období listopad 2023 | 2230841011 | 1103,81 | 1103,81 | 220,762 | |
5923 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období listopad 2023 | 2230838011 | 1131,8 | 1131,8 | 226,36 | |
5924 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 695 01 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období prosinec 2023 | 2230838013 | 73,26 | 73,26 | 14,652 | |
5925 | F-Dental Hodonín, s.r.o. | Polní 4013/29 69501 Hodonín CZ | 26306085 | Služby za období prosinec 2023 | 2230841013 | 110,22 | 110,22 | 22,044 | |
5926 | FEAS s.r.o. | M. Steyskalové 61600 Brno CZ | 46901159 | Služby za období červenec 2023 | 2230637003 | 7,93 | 7,93 | 1,586 | |
5927 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71323061901994/3279831 | 82300012 | 52,18 | 52,18 | 10,436 | |
5928 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71123061301620/3279817 | 82300013 | 3,51 | 3,51 | 0,702 | |
5929 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71523061200569/3279815 | 82300014 | 69,17 | 69,17 | 13,834 | |
5930 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70723060802612/3279874 | 82300015 | 28,4 | 28,4 | 5,68 | |
5931 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71223062700893/3279848 | 82300029 | 116,33 | 116,33 | 23,266 | |
5932 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71123062601142/3279851 | 82300032 | 29,61 | 29,61 | 5,922 | |
5933 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71723060803171/3279863 | 82300137 | 21,23 | 21,23 | 4,246 | |
5934 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923062301226/3279852 | 82300138 | 71,13 | 71,13 | 14,226 | |
5935 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71423062606894/3279854 | 82300139 | 19,05 | 19,05 | 3,81 | |
5936 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023041406619/3279553 | 82300140 | 67,64 | 67,64 | 13,528 | |
5937 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70823080202060/3279954 | 82300142 | 90,84 | 90,84 | 18,168 | |
5938 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71723061604035/3279896 | 82300143 | 109,52 | 109,52 | 21,904 | |
5939 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70823063004316/3860531 | 82300147 | 128,55 | 128,55 | 25,71 | |
5940 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71323071404573/3279943 | 82300153 | 77,32 | 77,32 | 15,464 | |
5941 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71723062102824/3279908 | 82300171 | 12,54 | 12,54 | 2,508 | |
5942 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71123071302970/3279941 | 82300172 | 14,65 | 14,65 | 2,93 | |
5943 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70723070700960/3279939 | 82300174 | 31,27 | 31,27 | 6,254 | |
5944 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70723052905745/3279787 | 82300180 | 25,08 | 25,08 | 5,016 | |
5945 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70823090601302/3280067 | 82300181 | 2,39 | 2,39 | 0,478 | |
5946 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023053007268/3279772 | 82300182 | 65,56 | 65,56 | 13,112 | |
5947 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023081800969/3280019 | 82300183 | 23,97 | 23,97 | 4,794 | |
5948 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023083002226/3280040 | 82300184 | 56,8 | 56,8 | 11,36 | |
5949 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023070304270/3279922 | 82300185 | 45,19 | 45,19 | 9,038 | |
5950 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71323071305453/3279938 | 82300186 | 367,42 | 367,42 | 73,484 | |
5951 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71123080101234/3279969 | 82300187 | 80,78 | 80,78 | 16,156 | |
5952 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923081000907/3280032 | 82300190 | 7,71 | 7,71 | 1,542 | |
5953 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70723080401730/3280021 | 82300193 | 17,66 | 17,66 | 3,532 | |
5954 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923061906212/3280079 | 82300194 | 30,84 | 30,84 | 6,168 | |
5955 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70723082901132/3280090 | 82300195 | 14,41 | 14,41 | 2,882 | |
5956 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70823080100733/3279988 | 82300196 | 37,73 | 37,73 | 7,546 | |
5957 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923071801615/3279987 | 82300199 | 83,41 | 83,41 | 16,682 | |
5958 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70723071203491/3279996 | 82300211 | 246,68 | 246,68 | 49,336 | |
5959 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71723082501575/3280033 | 82300212 | 71,75 | 71,75 | 14,35 | |
5960 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923090404220/3280087 | 82300213 | 60,64 | 60,64 | 12,128 | |
5961 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71723082502467/3280059 | 82300214 | 69,11 | 69,11 | 13,822 | |
5962 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023081503393/3280101 | 82300216 | 2,05 | 2,05 | 0,41 | |
5963 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71123081702358/3280050 | 82300217 | 78,89 | 78,89 | 15,778 | |
5964 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71223081001207/3279985 | 82300219 | 101,13 | 101,13 | 20,226 | |
5965 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71423091403690/3280128 | 82300220 | 52,53 | 52,53 | 10,506 | |
5966 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923080801379/3279992 | 82300221 | 29 | 29 | 5,8 | |
5967 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 70923091800350/3280138 | 82300222 | 38,35 | 38,35 | 7,67 | |
5968 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71523081605350/3280009 | 82300224 | 223,71 | 223,71 | 44,742 | |
5969 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | Škodní událost zásilky č. 71023072500709/3280098 | 82300230 | 13,87 | 13,87 | 2,774 | |
5970 | FEDOR Auto s.r.o. | Průmyslová 4533/18 796 01 Prostějov CZ | 26940337 | Služby za období září 2023 | 2231219007 | 59,54 | 59,54 | 11,908 | |
5971 | Ferospoj s.r.o. | Hraniční 8 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5 CZ | 28119711 | Služby za období září 2023 | 2231162004 | 1770,44 | 1770,44 | 354,088 | |
5972 | Ferospoj s.r.o. | Hraniční 8 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5 CZ | 28119711 | Služby za období říjen 2023 | 2231162005 | 185,49 | 185,49 | 37,098 | |
5973 | fine energy s.r.o. | Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ | 07814500 | Služby za období srpen 2023 | 2231224005 | 55,49 | 55,49 | 11,098 | |
5974 | fine energy s.r.o. | Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ | 07814500 | Služby za období srpen 2023 | 2231224006 | 42,64 | 42,64 | 8,528 | |
5975 | fine energy s.r.o. | Jaurisova 515/4 140 00 Praha 4 CZ | 07814500 | Služby za období září 2023 | 2231224007 | 17,62 | 17,62 | 3,524 | |
5976 | FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "PIĘKNE OKNO" GRZEGORZ BORUS | ul. Na Wzgórzu 37 434 00 Cieszyn PL | 070726768 | Služby za období srpen 2023 | 2231615006 | 15,37 | 15,37 | 3,074 | |
5977 | FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "PIĘKNE OKNO" GRZEGORZ BORUS | ul. Na Wzgórzu 37 434 00 Cieszyn PL | 070726768 | Služby za období září 2023 | 2231615008 | 42,1 | 42,1 | 8,42 | |
5978 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období srpen 2023 | 2230200006 | 8618,25 | 8618,25 | 1723,65 | |
5979 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období září 2023 | 2230200007 | 7429,66 | 7429,66 | 1485,932 | |
5980 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období září 2023 | 2230200008 | 8979,44 | 8979,44 | 1795,888 | |
5981 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období říjen 2023 | 2230200009 | 6077,73 | 6077,73 | 1215,546 | |
5982 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období říjen 2023 | 2230200010 | 7844,81 | 7844,81 | 1568,962 | |
5983 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období listopad 2023 | 2230200011 | 6562,31 | 6562,31 | 1312,462 | |
5984 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období listopad 2023 | 2230200012 | 2096,66 | 2096,66 | 419,332 | |
5985 | FISTAR s.r.o. | Vídeňská 132/100 61900 Brno CZ | 11836547 | Služby za období prosinec 2023 | 2230200013 | 1283,82 | 1283,82 | 256,764 | |
5986 | FLEKC s.r.o. | Dany Medřické 1001 25264 Velké Přílepy CZ | 27458920 | Služby za období září 2023 | 2230768008 | 185,7 | 185,7 | 37,14 | |
5987 | FLEKC s.r.o. | Dany Medřické 1001 252 64 Velké Přílepy CZ | 27458920 | Služby za období září 2023 | 2230766008 | 264,01 | 264,01 | 52,802 | |
5988 | FLEXOBAL s.r.o. | Podbabská 1112/13 160 00 Praha 6 - Bubeneč CZ | 28985656 | Služby za období září 2023 | 2231385004 | 430,84 | 430,84 | 86,168 | |
5989 | FLEXOBAL s.r.o. | Postoloprtská 2767 160 00 Praha 6 - Bubeneč CZ | 28985656 | Služby za období září 2023 | 2231386004 | 141,95 | 141,95 | 28,39 | |
5990 | FLEXOBAL s.r.o. | Postoloprtská 2767 160 00 Praha 6 - Bubeneč CZ | 28985656 | Služby za období říjen 2023 | 2231386005 | 3,44 | 3,44 | 0,688 | |
5991 | FLOMAT s.r.o. | Zlepšovatelů 857/15 70030 Ostrava CZ | 05939585 | Služby za období září 2023 | 2230282007 | 255,73 | 255,73 | 51,146 | |
5992 | FLOMAT s.r.o. | Zlepšovatelů 857/15 70030 Ostrava CZ | 05939585 | Služby za období září 2023 | 2230282008 | 473,09 | 473,09 | 94,618 | |
5993 | FOKUS - H s.r.o. | Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ | 26926211 | Služby za období srpen 2023 | 2230721005 | 1891,56 | 1891,56 | 378,312 | |
5994 | FOKUS - H s.r.o. | Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ | 26926211 | Služby za období srpen 2023 | 2230721006 | 1918,32 | 1918,32 | 383,664 | |
5995 | FOKUS - H s.r.o. | Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ | 26926211 | Služby za období září 2023 | 2230721007 | 987,17 | 987,17 | 197,434 | |
5996 | FOKUS - H s.r.o. | Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ | 26926211 | Služby za období září 2023 | 2230721008 | 27,96 | 27,96 | 5,592 | |
5997 | FOKUS - H s.r.o. | Průmyslová 159 67401 Třebíč CZ | 26926211 | Služby za období říjen 2023 | 2230721009 | 7,8 | 7,8 | 1,56 | |
5998 | František Kváč | Ve Lhotkách 1577 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí CZ | 70165220 | Služby za období srpen 2023 | 2231362006 | 159,4 | 159,4 | 31,88 | |
5999 | František Kváč | Ve Lhotkách 1577 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí CZ | 70165220 | Služby za období září 2023 | 2231362007 | 185,67 | 185,67 | 37,134 | |
6000 | František Kváč | Ve Lhotkách 1577 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí CZ | 70165220 | Služby za období září 2023 | 2231362008 | 30,13 | 30,13 | 6,026 | |
6001 | FROGMAN s.r.o. | Komenského 25 76302 Zlín CZ | 49434624 | Služby za období říjen 2023 | 2230582010 | 2,81 | 2,81 | 0,562 | |
6002 | FRONTI Nábytek s.r.o. | Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ | 02381401 | Služby za období září 2023 | 2230038007 | 1448,14 | 1448,14 | 289,628 | |
6003 | FRONTI Nábytek s.r.o. | Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ | 02381401 | Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) | 3230000049Z | 12,24 | 12,24 | 2,448 | |
6004 | FRONTI Nábytek s.r.o. | Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ | 02381401 | Služby za období září 2023 | 2230038008 | 1352,99 | 1352,99 | 270,598 | |
6005 | FRONTI Nábytek s.r.o. | Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ | 02381401 | Služby za období říjen 2023 | 2230038009 | 113,33 | 113,33 | 22,666 | |
6006 | FRONTI Nábytek s.r.o. | Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ | 02381401 | Služby za období říjen 2023 | 2230038010 | 15,79 | 15,79 | 3,158 | |
6007 | FRONTI Nábytek s.r.o. | Trocnovská 1088/2a 70200 Ostrava CZ | 02381401 | Služby za období listopad 2023 | 2230038011 | 15,82 | 15,82 | 3,164 | |
6008 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období srpen 2023 | 2230925006 | 694,12 | 694,12 | 138,824 | |
6009 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období září 2023 | 2230925007 | 668,67 | 668,67 | 133,734 | |
6010 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období září 2023 | 2230925008 | 777,93 | 777,93 | 155,586 | |
6011 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období říjen 2023 | 2230925009 | 839,21 | 839,21 | 167,842 | |
6012 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období říjen 2023 | 2230925010 | 930,54 | 930,54 | 186,108 | |
6013 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období listopad 2023 | 2230925011 | 957,21 | 957,21 | 191,442 | |
6014 | FRONTI NÁBYTEK SLOVAKIA, sro | Daxnerova 9 010 01 Žilina SK | 54110572 | Služby za období listopad 2023 | 2230925012 | 388,16 | 388,16 | 77,632 | |
6015 | FULMO unit, s.r.o. | Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10 CZ | 06256414 | Služby za období září 2023 | 2231502008 | 72,74 | 72,74 | 14,548 | |
6016 | FULMO unit, s.r.o. | Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10 CZ | 06256414 | Služby za období říjen 2023 | 2231502009 | 21,51 | 21,51 | 4,302 | |
6017 | FUSION Slovakia s.r.o. | Masarykova 2 040 01 Košice SK | 44086351 | Služby za období září 2023 | 2230207008 | 20,81 | 20,81 | 4,162 | |
6018 | Gabriela Matýsková | U Stadionu 931/6 74801 Hlučín CZ | 61608793 | GPS paušál za období říjen 2023 | 82300226 | 36,71 | 36,71 | 7,342 | |
6019 | Gabriela Matýsková | U Stadionu 931/6 74801 Hlučín CZ | 61608793 | Skenery za období říjen 2023 | 82300228 | 46,99 | 46,99 | 9,398 | |
6020 | GALA a.s. | Západní 1/75, Krasice 796 04 Prostějov CZ | 49969820 | Služby za období srpen 2023 | 2231058005 | 48,11 | 48,11 | 9,622 | |
6021 | GARTEKO s.r.o. | Merhautova 2041/209, Černá Pole 614 00 Brno CZ | 29361478 | Služby za období září 2023 | 2231555007 | 2176,9 | 2176,9 | 435,38 | |
6022 | GARTEKO s.r.o. | Merhautova 2041/209, Černá Pole 614 00 Brno CZ | 29361478 | Služby za období září 2023 | 2231555008 | 327,42 | 327,42 | 65,484 | |
6023 | GARTEKO s.r.o. | Merhautova 2041/209, Černá Pole 614 00 Brno CZ | 29361478 | Služby za období říjen 2023 | 2231555009 | 25,15 | 25,15 | 5,03 | |
6024 | Gastro-making s.r.o. | Hospodářská 50 40002 Ústí Nad Labem CZ | 19384441 | Služby za období srpen 2023 | 2231907001 | 4,84 | 4,84 | 0,968 | |
6025 | Gastro-making s.r.o. | Hospodářská 50 40002 Ústí Nad Labem CZ | 19384441 | Služby za období září 2023 | 2231907003 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
6026 | Gastrovesely s.r.o. | Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ | 07176210 | Služby za období srpen 2023 | 2231113006 | 108,02 | 108,02 | 21,604 | |
6027 | Gastrovesely s.r.o. | Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ | 07176210 | Služby za období září 2023 | 2231113007 | 105,08 | 105,08 | 21,016 | |
6028 | Gastrovesely s.r.o. | Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ | 07176210 | Služby za období září 2023 | 2231113008 | 49,23 | 49,23 | 9,846 | |
6029 | Gastrovesely s.r.o. | Žižkova 703/72, Ústí nad Labem-centrum 400 01 Ústí nad Labem CZ | 07176210 | Služby za období říjen 2023 | 2231113009 | 6,78 | 6,78 | 1,356 | |
6030 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období červenec 2023 | 2230198004 | 828,41 | 828,41 | 165,682 | |
6031 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období září 2023 | 2230198007 | 371,4 | 371,4 | 74,28 | |
6032 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období září 2023 | 2230198008 | 219,73 | 219,73 | 43,946 | |
6033 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období říjen 2023 | 2230198009 | 88,16 | 88,16 | 17,632 | |
6034 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období říjen 2023 | 2230198010 | 61,13 | 61,13 | 12,226 | |
6035 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období listopad 2023 | 2230198011 | 44,35 | 44,35 | 8,87 | |
6036 | General Disinfection a.s. | náměstí Svobody 93/22 60200 Brno CZ | 03561143 | Služby za období listopad 2023 | 2230198012 | 25,93 | 25,93 | 5,186 | |
6037 | GERDA Slovakia s.r.o | Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK | 46090185 | Služby za období červenec 2023 | 2230767001 | 11,76 | 11,76 | 2,352 | |
6038 | GERDA Slovakia s.r.o | Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK | 46090185 | Služby za období červenec 2023 | 2230767002 | 7,82 | 7,82 | 1,564 | |
6039 | GERDA Slovakia s.r.o | Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK | 46090185 | Služby za období srpen 2023 | 2230767003 | 19,17 | 19,17 | 3,834 | |
6040 | GERDA Slovakia s.r.o | Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK | 46090185 | Služby za období srpen 2023 | 2230767004 | 32,16 | 32,16 | 6,432 | |
6041 | GERDA Slovakia s.r.o | Mlýnské Nivy 77 821 05 Bratislava SK | 46090185 | Služby za období září 2023 | 2230767005 | 3,88 | 3,88 | 0,776 | |
6042 | GLOBAL ENTERPRISES LTD spol. s r.o. | Razov 607 76312 Vizovice CZ | 44003960 | Služby za období srpen 2023 | 2230796006 | 228,32 | 228,32 | 45,664 | |
6043 | GM Safety s.r.o. | Rudé armády 1193/69 68301 Rousínov CZ | 02602911 | Služby za období červenec 2023 | 2230493003 | 98,22 | 98,22 | 19,644 | |
6044 | GoldSolutions s.r.o | LÍSKOVEC 393 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK CZ | 29460522 | Služby za období listopad 2023 | 2231941006 | 28,04 | 28,04 | 5,608 | |
6045 | GoldSolutions s.r.o | LÍSKOVEC 393 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK CZ | 29460522 | Služby za období listopad 2023 | 2231941007 | 8,78 | 8,78 | 1,756 | |
6046 | GPD a.s. | Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy 405 02 Děčín CZ | 25031881 | Služby za období září 2023 | 2230462008 | 850,19 | 850,19 | 170,038 | |
6047 | GPD a.s. | Předmostí 1860/6 40502 Děčín CZ | 25031881 | Služby za období září 2023 | 2230476008 | 1366,25 | 1366,25 | 273,25 | |
6048 | GPD a.s. | Předmostí 1860/6 40502 Děčín CZ | 25031881 | Služby za období říjen 2023 | 2230476009 | 843,65 | 843,65 | 168,73 | |
6049 | GPD a.s. | Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy 405 02 Děčín CZ | 25031881 | Služby za období říjen 2023 | 2230462009 | 204,24 | 204,24 | 40,848 | |
6050 | GPD a.s. | Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy 405 02 Děčín CZ | 25031881 | Služby za období říjen 2023 | 2230462010 | 25,48 | 25,48 | 5,096 | |
6051 | GRAND CORPORATION, s.r.o. | 28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ | 60747617 | Služby za období srpen 2023 | 2231532006 | 171,2 | 171,2 | 34,24 | |
6052 | GRAND CORPORATION, s.r.o. | 28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ | 60747617 | Služby za období září 2023 | 2231532007 | 86,75 | 86,75 | 17,35 | |
6053 | GRAND CORPORATION, s.r.o. | 28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ | 60747617 | Služby za období září 2023 | 2231532008 | 145,31 | 145,31 | 29,062 | |
6054 | GRAND CORPORATION, s.r.o. | 28. října 186/30 702 00 Ostrava CZ | 60747617 | Služby za období říjen 2023 | 2231532009 | 61,06 | 61,06 | 12,212 | |
6055 | GRANT plus s.r.o. | Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov CZ | 27496457 | Služby za období září 2023 | 2231041007 | 17,51 | 17,51 | 3,502 | |
6056 | GreenMop services s.r.o. | Kischova 328/4 779 00 Olomouc CZ | 09830626 | Služby za období září 2023 | 2231613008 | 35,42 | 35,42 | 7,084 | |
6057 | Grow Wow s.r.o. | Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 CZ | 08410836 | Služby za období červen 2023 | 2231181002 | 25,57 | 25,57 | 5,114 | |
6058 | Grow Wow s.r.o. | Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 CZ | 08410836 | Služby za období červenec 2023 | 2231181003 | 18,43 | 18,43 | 3,686 | |
6059 | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ | 07417659 | Služby za období červenec 2023 | 2231188004 | 58,16 | 58,16 | 11,632 | |
6060 | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ | 07417659 | Služby za období červenec 2023 | 2231187004 | 34,1 | 34,1 | 6,82 | |
6061 | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ | 07417659 | Služby za období červenec 2023 | 2231186003 | 8,69 | 8,69 | 1,738 | |
6062 | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ | 07417659 | Služby za období září 2023 | 2231186006 | 8,56 | 8,56 | 1,712 | |
6063 | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ | 07417659 | Služby za období září 2023 | 2231187008 | 31,36 | 31,36 | 6,272 | |
6064 | GUMOTEX Coating, s.r.o. | Mládežnická 3062/3a 690 02 Břeclav CZ | 07417659 | Služby za období září 2023 | 2231188008 | 19,46 | 19,46 | 3,892 | |
6065 | Gutta ČR - Praha spol.s r.o. | Na dlouhém lánu 508/41 16000 Praha CZ | 25771001 | Služby za období říjen 2023 | 2230545009 | 364,13 | 364,13 | 72,826 | |
6066 | Gutta ČR - Praha spol.s r.o. | Na dlouhém lánu 508/41 16000 Praha CZ | 25771001 | Služby za období říjen 2023 | 2230545010 | 69,09 | 69,09 | 13,818 | |
6067 | Habako group s.r.o. | Lhotka 98 763 02 Zlín CZ | 60734191 | Služby za období září 2023 | 2231056008 | 21,8 | 21,8 | 4,36 | |
6068 | HADROMAT s.r.o. | Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ | 09536752 | Služby za období červen 2023 | 2230331001 | 471,36 | 471,36 | 94,272 | |
6069 | HADROMAT s.r.o. | Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ | 09536752 | Služby za období červen 2023 | 2230331002 | 568,61 | 568,61 | 113,722 | |
6070 | HADROMAT s.r.o. | Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ | 09536752 | Služby za období červenec 2023 | 2230331003 | 79,36 | 79,36 | 15,872 | |
6071 | HADROMAT s.r.o. | Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ | 09536752 | Služby za období červenec 2023 | 2230331004 | 344,74 | 344,74 | 68,948 | |
6072 | HADROMAT s.r.o. | Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ | 09536752 | Služby za období srpen 2023 | 2230331005 | 58,27 | 58,27 | 11,654 | |
6073 | HADROMAT s.r.o. | Pražákova 1008/69 63900 Brno CZ | 09536752 | Služby za období říjen 2023 | 2230331006 | 77,72 | 77,72 | 15,544 | |
6074 | HC Olomouc s.r.o. | Hynaisova 9a 772 00 Olomouc CZ | 25849123 | Služby za období září 2023 | 2231642007 | 17,69 | 17,69 | 3,538 | |
6075 | Helena Makovičková | Tyršova 255 39403 Horní Cerekev CZ | 69541035 | Služby za období srpen 2023 | 2230479006 | 616,76 | 616,76 | 123,352 | |
6076 | HERBIA společnost s ručením omezeným | Novohradská 324/16, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ | 13497791 | Služby za období srpen 2023 | 2231067005 | 27,9 | 27,9 | 5,58 | |
6077 | HERBIA společnost s ručením omezeným | Novohradská 324/16, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ | 13497791 | Služby za období září 2023 | 2231067008 | 36,76 | 36,76 | 7,352 | |
6078 | HEVOS spol. s r.o. | č.p. 410 687 31 Šumice CZ | 46983589 | Služby za období srpen 2023 | 2231262006 | 43,87 | 43,87 | 8,774 | |
6079 | HEVOS spol. s r.o. | č.p. 410 687 31 Šumice CZ | 46983589 | Služby za období září 2023 | 2231262008 | 18,95 | 18,95 | 3,79 | |
6080 | HEVOS spol. s r.o. | č.p. 410 687 31 Šumice CZ | 46983589 | Služby za období říjen 2023 | 2231262009 | 14,32 | 14,32 | 2,864 | |
6081 | HEXA GARDEN s.r.o. | Vlastina 889/23 16100 Praha CZ | 06298630 | Služby za období červenec 2023 | 2230095004 | 408,75 | 408,75 | 81,75 | |
6082 | HEXA GARDEN s.r.o. | Vlastina 889/23 16100 Praha CZ | 06298630 | Služby za období srpen 2023 | 2230095005 | 399,53 | 399,53 | 79,906 | |
6083 | HEXA GARDEN s.r.o. | Vlastina 889/23 16100 Praha CZ | 06298630 | Služby za období srpen 2023 | 2230095006 | 386,73 | 386,73 | 77,346 | |
6084 | HEXA GARDEN s.r.o. | Vlastina 889/23 16100 Praha CZ | 06298630 | Služby za období září 2023 | 2230095007 | 203,87 | 203,87 | 40,774 | |
6085 | HEXA GARDEN s.r.o. | Vlastina 889/23 16100 Praha CZ | 06298630 | Služby za období září 2023 | 2230095008 | 238,82 | 238,82 | 47,764 | |
6086 | HEXA GARDEN s.r.o. | Vlastina 889/23 16100 Praha CZ | 06298630 | Služby za období říjen 2023 | 2230095009 | 136,18 | 136,18 | 27,236 | |
6087 | HEXATRADE COMPANY s.r.o. | Skryjova 1606/8 61400 Brno CZ | 05910684 | Služby za období listopad 2023 | 2230075011 | 5,43 | 5,43 | 1,086 | |
6088 | HOK Bis s.r.o. | Na Prádle 3389/8a 70200 Ostrava CZ | 18043453 | Služby za období říjen 2023 | 2231805009 | 244,64 | 244,64 | 48,928 | |
6089 | HOK Bis s.r.o. | Na Prádle 3389/8a 70200 Ostrava CZ | 18043453 | Služby za období listopad 2023 | 2231805010 | 7,02 | 7,02 | 1,404 | |
6090 | Holders s.r.o. | U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ | 05381801 | Služby za období září 2023 | 2230889007 | 683,8 | 683,8 | 136,76 | |
6091 | Holders s.r.o. | U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ | 05381801 | Služby za období září 2023 | 2230889008 | 711,69 | 711,69 | 142,338 | |
6092 | Holders s.r.o. | U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ | 05381801 | Služby za období říjen 2023 | 2230889009 | 707,29 | 707,29 | 141,458 | |
6093 | Holders s.r.o. | U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ | 05381801 | Služby za období říjen 2023 | 2230889010 | 1082,73 | 1082,73 | 216,546 | |
6094 | Holders s.r.o. | U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ | 05381801 | Služby za období listopad 2023 | 2230889011 | 915,04 | 915,04 | 183,008 | |
6095 | Holders s.r.o. | U Hliníka 1251 696 02 Ratíškovice CZ | 05381801 | Služby za období listopad 2023 | 2230889012 | 249,17 | 249,17 | 49,834 | |
6096 | HOPA CZ, s.r.o. | Divnice 144 76321 Slavičín CZ | 25502531 | Služby za období srpen 2023 | 2230712006 | 1213,59 | 1213,59 | 242,718 | |
6097 | HOPA CZ, s.r.o. | Divnice 144 76321 Slavičín CZ | 25502531 | Služby za období září 2023 | 2230712007 | 975,41 | 975,41 | 195,082 | |
6098 | HOPA CZ, s.r.o. | Divnice 144 76321 Slavičín CZ | 25502531 | Služby za období září 2023 | 2230712008 | 406,42 | 406,42 | 81,284 | |
6099 | HOPA CZ, s.r.o. | Divnice 144 76321 Slavičín CZ | 25502531 | Služby za období říjen 2023 | 2230712009 | 37,13 | 37,13 | 7,426 | |
6100 | HOPA CZ, s.r.o. | Divnice 144 76321 Slavičín CZ | 25502531 | Služby za období říjen 2023 | 2230712010 | 45,68 | 45,68 | 9,136 | |
6101 | HOPE car service s.r.o. | Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ | 05106206 | Služby za období září 2023 | 2230113007 | 238,15 | 238,15 | 47,63 | |
6102 | HOPE car service s.r.o. | Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ | 05106206 | Služby za období září 2023 | 2230113008 | 316,83 | 316,83 | 63,366 | |
6103 | HOPE car service s.r.o. | Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ | 05106206 | Služby za období říjen 2023 | 2230113009 | 37 | 37 | 7,4 | |
6104 | HOPE car service s.r.o. | Porubská 361/41 70800 Ostrava CZ | 05106206 | Služby za období říjen 2023 | 2230113010 | 7,01 | 7,01 | 1,402 | |
6105 | Horsák.cz s.r.o. | Jateční 169 76001 Zlín CZ | 08529957 | Služby za období srpen 2023 | 2230815006 | 64,49 | 64,49 | 12,898 | |
6106 | Horsák.cz s.r.o. | Jateční 169 76001 Zlín CZ | 08529957 | Služby za období září 2023 | 2230815007 | 70,67 | 70,67 | 14,134 | |
6107 | Horsák.cz s.r.o. | Jateční 169 76001 Zlín CZ | 08529957 | Služby za období září 2023 | 2230815008 | 92,54 | 92,54 | 18,508 | |
6108 | Horsák.cz s.r.o. | Jateční 169 76001 Zlín CZ | 08529957 | Služby za období říjen 2023 | 2230815009 | 43,61 | 43,61 | 8,722 | |
6109 | Horse FeeD s.r.o. | Poříčská 532 549 32 Velké Poříčí CZ | 08088811 | Služby za období červen 2023 | 2231166001 | 9,22 | 9,22 | 1,844 | |
6110 | HOŠEK Trade s.r.o. | Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava CZ | 28646819 | Služby za období září 2023 | 2231664005 | 39,63 | 39,63 | 7,926 | |
6111 | House of kids s.r.o. | Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ | 03862721 | Služby za období říjen 2023 | 2230715010 | 891,97 | 891,97 | 178,394 | |
6112 | House of kids s.r.o. | Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ | 03862721 | Služby za období říjen 2023 | 2230714010 | 1214,29 | 1214,29 | 242,858 | |
6113 | House of kids s.r.o. | Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ | 03862721 | Služby za období listopad 2023 | 2230714011 | 85,14 | 85,14 | 17,028 | |
6114 | House of kids s.r.o. | Na Prádle 3389/8a 70200 Moravská Ostrava CZ | 03862721 | Služby za období listopad 2023 | 2230714012 | 14,29 | 14,29 | 2,858 | |
6115 | Hsport spol. s r.o. | Dačického 176/10 61400 Brno CZ | 25509110 | Služby za období srpen 2023 | 2230576006 | 80,55 | 80,55 | 16,11 | |
6116 | HYDAPRESS CZ s.r.o. | Nová 542 58822 Luka Nad Jihlavou CZ | 29184134 | Služby za období září 2023 | 2230828007 | 216,59 | 216,59 | 43,318 | |
6117 | HYDAPRESS CZ s.r.o. | Nová 542 58822 Luka Nad Jihlavou CZ | 29184134 | Služby za období září 2023 | 2230828008 | 113,82 | 113,82 | 22,764 | |
6118 | Chára Sport, a.s. | Bělohorská 161/279 16900 Praha CZ | 26421470 | Služby za období září 2023 | 2230094008 | 20,46 | 20,46 | 4,092 | |
6119 | CHIPET s.r.o. | Šimůnkova 1592/12 18200 Praha CZ | 08034303 | Služby za období červen 2023 | 2230409002 | 12,75 | 12,75 | 2,55 | |
6120 | I love pets s.r.o. | Čelakovského 1100/29 61500 Brno CZ | 28360249 | Služby za období říjen 2023 | 2230026010 | 677,18 | 677,18 | 135,436 | |
6121 | I love pets s.r.o. | Čelakovského 1100/29 61500 Brno CZ | 28360249 | Služby za období listopad 2023 | 2230026011 | 2788,88 | 2788,88 | 557,776 | |
6122 | ILLUMAXX s.r.o. | Zálešná II 5713 760 01 Zlín CZ | 03238261 | Služby za období červen 2023 | 2230978002 | 77,43 | 77,43 | 15,486 | |
6123 | ILLUMAXX s.r.o. | Zálešná II 5713 760 01 Zlín CZ | 03238261 | Služby za období září 2023 | 2230978008 | 50,24 | 50,24 | 10,048 | |
6124 | INEXT s.r.o. | Provozní 5494/4, Třebovice 722 00 Ostrava CZ | 26871785 | Služby za období červen 2023 | 2231674002 | 12,59 | 12,59 | 2,518 | |
6125 | INEXT s.r.o. | Provozní 5494/4, Třebovice 722 00 Ostrava CZ | 26871785 | Služby za období červenec 2023 | 2231674003 | 24,09 | 24,09 | 4,818 | |
6126 | INFRA HEAT s.r.o. | 1. máje 495 73961 Třinec CZ | 07745877 | Služby za období červenec 2023 | 2230388003 | 77,26 | 77,26 | 15,452 | |
6127 | INFRA HEAT s.r.o. | 1. máje 495 73961 Třinec CZ | 07745877 | Služby za období červenec 2023 | 2230388004 | 127,22 | 127,22 | 25,444 | |
6128 | INFRA HEAT s.r.o. | 1. máje 495 73961 Třinec CZ | 07745877 | Služby za období srpen 2023 | 2230388005 | 166,29 | 166,29 | 33,258 | |
6129 | INFRA HEAT s.r.o. | 1. máje 495 73961 Třinec CZ | 07745877 | Služby za období srpen 2023 | 2230388006 | 145,29 | 145,29 | 29,058 | |
6130 | INFRA HEAT s.r.o. | 1. máje 495 73961 Třinec CZ | 07745877 | Služby za období září 2023 | 2230388008 | 43,83 | 43,83 | 8,766 | |
6131 | Ing. Jana Jiroušková Kamberská | Kladruby 11 391 55 Dolní Hořice CZ | 02052911 | Služby za období srpen 2023 | 2231057006 | 149,9 | 149,9 | 29,98 | |
6132 | Ing. Jana Jiroušková Kamberská | Kladruby 11 391 55 Dolní Hořice CZ | 02052911 | Služby za období září 2023 | 2231057007 | 496,19 | 496,19 | 99,238 | |
6133 | Ing. Jana Jiroušková Kamberská | Kladruby 11 391 55 Dolní Hořice CZ | 02052911 | Služby za období říjen 2023 | 2231057008 | 19,33 | 19,33 | 3,866 | |
6134 | Ing. Jiří Macháček | Pomořanská 480/10 18100 Praha CZ | 49650866 | Služby za období červenec 2023 | 2230385002 | 29,08 | 29,08 | 5,816 | |
6135 | Ing. Jozef Sliva | Střední 318/27 664 48 Moravany CZ | 19268343 | Služby za období září 2023 | 2231840007 | 67,99 | 67,99 | 13,598 | |
6136 | Ing. Jozef Sliva | Střední 318/27 664 48 Moravany CZ | 19268343 | Služby za období září 2023 | 2231840008 | 3,83 | 3,83 | 0,766 | |
6137 | Ing. Michal Vrbický | Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ | 08419205 | Služby za období červenec 2023 | 2230508003 | 36,87 | 36,87 | 7,374 | |
6138 | Ing. Michal Vrbický | Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ | 08419205 | Služby za období září 2023 | 2230508006 | 41,64 | 41,64 | 8,328 | |
6139 | Ing. Michal Vrbický | Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ | 08419205 | Služby za období září 2023 | 2230508007 | 15,26 | 15,26 | 3,052 | |
6140 | Ing. Michal Vrbický | Na Chromině 811/18b 74716 Hať CZ | 08419205 | Služby za období říjen 2023 | 2230508008 | 25,07 | 25,07 | 5,014 | |
6141 | Ing. Vladimír Tkadlec | Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ | 03789098 | Služby za období červenec 2023 | 2231684003 | 76,87 | 76,87 | 15,374 | |
6142 | Ing. Vladimír Tkadlec | Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ | 03789098 | Služby za období září 2023 | 2231684007 | 153,73 | 153,73 | 30,746 | |
6143 | Ing. Vladimír Tkadlec | Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ | 03789098 | Služby za období září 2023 | 2231684008 | 170,1 | 170,1 | 34,02 | |
6144 | Ing. Vladimír Tkadlec | Kloboucká 1426 763 31 Brumov-Bylnice CZ | 03789098 | Služby za období říjen 2023 | 2231684009 | 6,96 | 6,96 | 1,392 | |
6145 | Inovation Company s.r.o. | Kroměřížská 982/4 62700 Brno CZ | 29274630 | Služby za období září 2023 | 2230021007 | 40,87 | 40,87 | 8,174 | |
6146 | inovatronic s.r.o. | Súhvezdná 44 821 02 Bratislava-Ružinov SK | 47531592 | Služby za období srpen 2023 | 2230367001 | 17,12 | 17,12 | 3,424 | |
6147 | INPAP PLUS s.r.o. | Pobřežní 249/46 18600 Praha CZ | 29213517 | Služby za období říjen 2023 | 2230217010 | 885,8 | 885,8 | 177,16 | |
6148 | INPAP PLUS s.r.o. | Pobřežní 249/46 18600 Praha CZ | 29213517 | Služby za období listopad 2023 | 2230217011 | 1037,79 | 1037,79 | 207,558 | |
6149 | INPAP PLUS s.r.o. | Pobřežní 249/46 18600 Praha CZ | 29213517 | Služby za období prosinec 2023 | 2230217013 | 60,58 | 60,58 | 12,116 | |
6150 | INVEST DEVELOPMENT CORPORATION,spol.s.r.o. | Havelská 500/25, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 48029785 | Služby za období srpen 2023 | 2231722005 | 13,25 | 13,25 | 2,65 | |
6151 | IP AUTO s.r.o. | U Trojice 2661/1c 37004 České Budějovice CZ | 02421275 | Služby za období říjen 2023 | 2230668009 | 45,81 | 45,81 | 9,162 | |
6152 | ItalyPasta.s.r.o. | Vrbenská 199/25, České Budějovice 4 370 01 České Budějovice CZ | 01551205 | Služby za období říjen 2023 | 2231455004 | 35,44 | 35,44 | 7,088 | |
6153 | ITAMO export - import spol. s r.o. | Zamenhofova 1133/32 779 00 Olomouc CZ | 41031431 | Služby za období září 2023 | 2231376008 | 69,01 | 69,01 | 13,802 | |
6154 | Ivan Palásek | Luční 240 664 08 BLAŽOVICE CZ | 72306556 | Služby za období září 2023 | 2231580005 | 11,18 | 11,18 | 2,236 | |
6155 | Ivana Trčová | Stádlec 173 391 62 Stádlec CZ | 63872498 | Služby za období září 2023 | 2231206008 | 69,83 | 69,83 | 13,966 | |
6156 | Ivana Trčová | Stádlec 173 391 62 Stádlec CZ | 63872498 | Služby za období říjen 2023 | 2231206009 | 10,68 | 10,68 | 2,136 | |
6157 | Ivo Mikoška | Kopečná 180/9 74235 Odry CZ | 46107363 | Služby za období září 2023 | 2230302008 | 68,6 | 68,6 | 13,72 | |
6158 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období červen 2023 | 2230789001 | 154,65 | 154,65 | 30,93 | |
6159 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období červen 2023 | 2230789002 | 114,56 | 114,56 | 22,912 | |
6160 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období červenec 2023 | 2230789003 | 269,57 | 269,57 | 53,914 | |
6161 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období červenec 2023 | 2230789004 | 455,99 | 455,99 | 91,198 | |
6162 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období srpen 2023 | 2230789005 | 28,81 | 28,81 | 5,762 | |
6163 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období srpen 2023 | 2230789006 | 104,59 | 104,59 | 20,918 | |
6164 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období září 2023 | 2230789007 | 126,2 | 126,2 | 25,24 | |
6165 | Jakub Hradil | Nádražní 843 73991 Jablunkov CZ | 73219479 | Služby za období září 2023 | 2230789008 | 49,88 | 49,88 | 9,976 | |
6166 | Jakub Poruba | 228 756 23 Pržno CZ | 73864960 | Služby za období září 2023 | 2231402008 | 41,3 | 41,3 | 8,26 | |
6167 | Jan Kilian | U Stadionu 1337/72 568 02 Svitavy - Předměstí CZ | 75263556 | Služby za období září 2023 | 2231300006 | 22,34 | 22,34 | 4,468 | |
6168 | Jan Kilian | U Stadionu 1337/72 568 02 Svitavy - Předměstí CZ | 75263556 | Služby za období říjen 2023 | 2231300008 | 4,92 | 4,92 | 0,984 | |
6169 | JAN KRČMÁŘ AKUMA s.r.o. | Husovo nám. 464/17 767 01 Kroměříž CZ | 47903112 | Služby za období září 2023 | 2231283007 | 53,67 | 53,67 | 10,734 | |
6170 | JAN KRČMÁŘ AKUMA s.r.o. | Husovo nám. 464/17 767 01 Kroměříž CZ | 47903112 | Služby za období září 2023 | 2231283008 | 43,74 | 43,74 | 8,748 | |
6171 | Jan Pičman | Ptáčov 9 67401 Třebíč CZ | 72324422 | Služby za období září 2023 | 2230498008 | 17,71 | 17,71 | 3,542 | |
6172 | Jan Pičman | Ptáčov 9 67401 Třebíč CZ | 72324422 | Služby za období říjen 2023 | 2230498009 | 4,56 | 4,56 | 0,912 | |
6173 | Jan Seidl | Havlíčkova 419 398 11 PROTIVÍN CZ | 63294214 | Služby za období červen 2023 | 2231861001 | 37,3 | 37,3 | 7,46 | |
6174 | Jana Grúlová | Malešice (Praha 10), Vydrova 561/2 108 00 Praha CZ | 08625565 | Služby za období srpen 2023 | 2231550005 | 27,67 | 27,67 | 5,534 | |
6175 | Jana Grúlová | Malešice (Praha 10), Vydrova 561/2 108 00 Praha CZ | 08625565 | Služby za období září 2023 | 2231550008 | 33,61 | 33,61 | 6,722 | |
6176 | Jaromír Kulišťák | Hornopolní 933/36 70200 Ostrava CZ | 19230397 | Služby za období září 2023 | 2231913003 | 160,9 | 160,9 | 32,18 | |
6177 | Jaromír Kulišťák | Hornopolní 933/36 70200 Ostrava CZ | 19230397 | Služby za období září 2023 | 2231913004 | 336,39 | 336,39 | 67,278 | |
6178 | Jaromír Kulišťák | Hornopolní 933/36 70200 Ostrava CZ | 19230397 | Služby za období říjen 2023 | 2231913005 | 8,81 | 8,81 | 1,762 | |
6179 | Jaromír Mašek | Třebízského 787/3 61400 Brno CZ | 64303144 | Služby za období září 2023 | 2230480007 | 126,31 | 126,31 | 25,262 | |
6180 | Jaromír Mašek | Třebízského 787/3 61400 Brno CZ | 64303144 | Služby za období září 2023 | 2230480008 | 95,85 | 95,85 | 19,17 | |
6181 | Jaromír Mašek | Třebízského 787/3 61400 Brno CZ | 64303144 | Služby za období říjen 2023 | 2230480009 | 28,08 | 28,08 | 5,616 | |
6182 | Jaroslav Harvánek | Moravská 1570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ | 41086902 | Služby za období září 2023 | 2230886005 | 4,48 | 4,48 | 0,896 | |
6183 | Jaroslav Sedláček | Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ | 02315092 | Služby za období červenec 2023 | 2230863002 | 12,55 | 12,55 | 2,51 | |
6184 | Jaroslav Sedláček | Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ | 02315092 | Služby za období srpen 2023 | 2230863003 | 8,82 | 8,82 | 1,764 | |
6185 | Jaroslav Sedláček | Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ | 02315092 | Služby za období září 2023 | 2230863004 | 4,49 | 4,49 | 0,898 | |
6186 | Jaroslav Sedláček | Na Bradle 949 582 91 Světlá nad Sázavou CZ | 02315092 | Služby za období září 2023 | 2230863005 | 4,1 | 4,1 | 0,82 | |
6187 | Jasipo s.r.o.Jasipo s.r.o. | Bratří Štefanů 1169/71a 50003 Hradec Králové CZ | 09708821 | Služby za období červen 2023 | 2230368001 | 565,9 | 565,9 | 113,18 | |
6188 | JD MX Transport s.r.o. | Matiční 164/31 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno CZ | 29272530 | GPS paušál za období srpen 2023 | 82300159 | 85,66 | 85,66 | 17,132 | |
6189 | JD MX Transport s.r.o. | Matiční 164/31 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno CZ | 29272530 | Skenery za období srpen 2023 | 82300166 | 328,93 | 328,93 | 65,786 | |
6190 | Jezdecké potřeby EquTex s.r.o. | Kostelní 172 73924 Krmelín CZ | 05886384 | Služby za období září 2023 | 2230332007 | 19,28 | 19,28 | 3,856 | |
6191 | Jezdecké potřeby EquTex s.r.o. | Kostelní 172 73924 Krmelín CZ | 05886384 | Služby za období září 2023 | 2230332008 | 59,97 | 59,97 | 11,994 | |
6192 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ | 27813070 | Služby za období červenec 2023 | 2231076003 | 819,05 | 819,05 | 163,81 | |
6193 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ | 27813070 | Služby za období říjen 2023 | 2231076009 | 593,69 | 593,69 | 118,738 | |
6194 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ | 27813070 | Služby za období říjen 2023 | 2231076010 | 103,03 | 103,03 | 20,606 | |
6195 | JEZÍRKA BANAT, s.r.o. | Hněvotín 540 783 47 Hněvotín CZ | 27813070 | Služby za období listopad 2023 | 2231076011 | 50,11 | 50,11 | 10,022 | |
6196 | Jipos e-market s.r.o. | Světecká 314 41754 Kostomlaty Pod Milešovkou CZ | 09828184 | Služby za období červen 2023 | 2230861002 | 2006,64 | 2006,64 | 401,328 | |
6197 | Jipos e-market s.r.o. | Světecká 314 41754 Kostomlaty Pod Milešovkou CZ | 09828184 | Služby za období červenec 2023 | 2230861003 | 140,09 | 140,09 | 28,018 | |
6198 | Jipos e-market s.r.o. | Světecká 314 41754 Kostomlaty Pod Milešovkou CZ | 09828184 | Služby za období červenec 2023 | 2230861004 | 10,03 | 10,03 | 2,006 | |
6199 | Jiří Baibl | Zhořelecká 2504 47006 Česká Lípa CZ | 49868764 | Služby za období srpen 2023 | 2231921001 | 8,14 | 8,14 | 1,628 | |
6200 | Jiří Hrádek | Šafaříkova 3013 438 01 Žatec CZ | 46763856 | Služby za období září 2023 | 2231192008 | 76,24 | 76,24 | 15,248 | |
6201 | Jiří Jedlička | Sentice 191 66603 Sentice CZ | 75825317 | Služby za období září 2023 | 2230563007 | 393,25 | 393,25 | 78,65 | |
6202 | Jiří Jedlička | Sentice 191 66603 Sentice CZ | 75825317 | Služby za období září 2023 | 2230563008 | 147,64 | 147,64 | 29,528 | |
6203 | Jiří Jožek | Kamenný Pahorek 602 417 23 Košťany CZ | Služby za období září 2023 | 2231018006 | 44,91 | 44,91 | 8,982 | ||
6204 | Jiří Jožek | Kamenný Pahorek 602 417 23 Košťany CZ | Služby za období září 2023 | 2231018007 | 61,56 | 61,56 | 12,312 | ||
6205 | Jiří Kašparovský | Šarovy 9 763 51 Šarovy CZ | 70321515 | Služby za období září 2023 | 2231597007 | 68,53 | 68,53 | 13,706 | |
6206 | Jiří Kašparovský | Šarovy 9 763 51 Šarovy CZ | 70321515 | Služby za období září 2023 | 2231597008 | 9,01 | 9,01 | 1,802 | |
6207 | Jiří Králíček | Kralická 4722/5a 796 01 Prostějov CZ | 13384503 | Služby za období červen 2023 | 2231011001 | 4,11 | 4,11 | 0,822 | |
6208 | Jiří Pazdera | Žitná 571 796 04 Prostějov - Čechovice, CZ | 14652803 | Služby za období září 2023 | 2230610007 | 80,05 | 80,05 | 16,01 | |
6209 | Jiří Pech | 82 592 53 Pikárec CZ | 68063971 | Služby za období září 2023 | 2231296008 | 13,1 | 13,1 | 2,62 | |
6210 | Jiří Pech | 82 592 53 Pikárec CZ | 68063971 | Služby za období říjen 2023 | 2231296010 | 11,44 | 11,44 | 2,288 | |
6211 | Jiří Rozkoš | Zátiší 731 735 31 Bohumín - Skřečoň CZ | 87756871 | Služby za období srpen 2023 | 2231025005 | 165,85 | 165,85 | 33,17 | |
6212 | Jiří Rozkoš | Zátiší 731 735 31 Bohumín - Skřečoň CZ | 87756871 | Služby za období září 2023 | 2231025007 | 25,02 | 25,02 | 5,004 | |
6213 | Jiří Stejskal s.r.o. | U Cukrovaru 1767 688 01 Uherský Brod CZ | 29318742 | Služby za období září 2023 | 2231484004 | 26,25 | 26,25 | 5,25 | |
6214 | Jiří Tomeček | Dlouhoveská 399/75 74801 Hlučín CZ | 60993481 | Služby za období červenec 2023 | 2230240003 | 35,65 | 35,65 | 7,13 | |
6215 | Jiří Topič | Požárnická 1646 39301 Pelhřimov CZ | 73520497 | Služby za období červen 2023 | 2230443001 | 3,4 | 3,4 | 0,68 | |
6216 | JKproduct s.r.o. | Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ | 06387241 | Služby za období červenec 2023 | 2231663003 | 25,24 | 25,24 | 5,048 | |
6217 | JKproduct s.r.o. | Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ | 06387241 | Služby za období srpen 2023 | 2231663005 | 33,37 | 33,37 | 6,674 | |
6218 | JKproduct s.r.o. | Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ | 06387241 | Služby za období září 2023 | 2231663008 | 4,1 | 4,1 | 0,82 | |
6219 | Josef Bezděk | 21 756 11 Seninka CZ | 14320088 | Služby za období srpen 2023 | 2231336006 | 95,81 | 95,81 | 19,162 | |
6220 | Josef Klaban | 301 756 04 Nový Hrozenkov CZ | 88354776 | Služby za období srpen 2023 | 2231099004 | 38,67 | 38,67 | 7,734 | |
6221 | Josef Klaban | 301 756 04 Nový Hrozenkov CZ | 88354776 | Služby za období září 2023 | 2231099007 | 65,1 | 65,1 | 13,02 | |
6222 | JRK KLADNO, s.r.o. | Josefa Hory 1399 272 01 Kladno CZ | 27093514 | Samolepicí štítky v roli do tiskárny ZEBRA (500 ks) | 3230000005Z | 31,13 | 31,13 | 6,226 | |
6223 | JUKKA, s.r.o. | Lhotská 772 68722 Ostrožská Nová Ves CZ | 25502182 | Služby za období říjen 2023 | 2230507004 | 7,76 | 7,76 | 1,552 | |
6224 | JUTICOM, s.r.o. | Mudroňova 23 036 01 Martin SK | 36375381 | Služby za období červenec 2023 | 2231658004 | 152,51 | 152,51 | 30,502 | |
6225 | JUTICOM, s.r.o. | Mudroňova 23 036 01 Martin SK | 36375381 | Služby za období srpen 2023 | 2231658005 | 176,05 | 176,05 | 35,21 | |
6226 | JUTICOM, s.r.o. | Mudroňova 23 036 01 Martin SK | 36375381 | Služby za období srpen 2023 | 2231658006 | 265,69 | 265,69 | 53,138 | |
6227 | JUTICOM, s.r.o. | Mudroňova 23 036 01 Martin SK | 36375381 | Služby za období září 2023 | 2231658007 | 206,61 | 206,61 | 41,322 | |
6228 | JUTICOM, s.r.o. | Mudroňova 23 036 01 Martin SK | 36375381 | Služby za období září 2023 | 2231658008 | 139,84 | 139,84 | 27,968 | |
6229 | JUTICOM, s.r.o. | Mudroňova 23 036 01 Martin SK | 36375381 | Služby za období říjen 2023 | 2231658009 | 34,68 | 34,68 | 6,936 | |
6230 | K&K servis CZ, s.r.o. | Starohradská 563, Dolní Předměstí 572 01 Polička CZ | 25932781 | Služby za období červen 2023 | 2231600002 | 165,59 | 165,59 | 33,118 | |
6231 | K&K servis CZ, s.r.o. | Starohradská 563, Dolní Předměstí 572 01 Polička CZ | 25932781 | Služby za období červenec 2023 | 2231600004 | 331,98 | 331,98 | 66,396 | |
6232 | K&K servis CZ, s.r.o. | Starohradská 563, Dolní Předměstí 572 01 Polička CZ | 25932781 | Služby za období srpen 2023 | 2231600005 | 172,6 | 172,6 | 34,52 | |
6233 | Kamil Adamus | Dolní 461 73932 Řepiště CZ | 61589004 | Služby za období září 2023 | 2230514005 | 335,23 | 335,23 | 67,046 | |
6234 | Kamil Adamus | Dolní 461 73932 Řepiště CZ | 61589004 | Služby za období září 2023 | 2230514006 | 426,76 | 426,76 | 85,352 | |
6235 | KAMODYSHOP | BEM JOZSEF UTCA 9 1027 BUDAPEST HU | 26109240241 | Služby za období listopad 2023 | 2230080006 | 184,04 | 184,04 | 36,808 | |
6236 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | Mánesovo námestie 3 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka SK | 48215686 | Služby za období říjen 2023 | 2230704009 | 161,08 | 161,08 | 32,216 | |
6237 | KAPE Company s.r.o. | Čeloudova 1117/56, Horka-Domky 674 01 Třebíč CZ | 09204229 | Služby za období říjen 2023 | 2231368009 | 18,37 | 18,37 | 3,674 | |
6238 | Karel Klepešta | Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ | 76352200 | Služby za období srpen 2023 | 2231700005 | 50,12 | 50,12 | 10,024 | |
6239 | Karel Klepešta | Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ | 76352200 | Služby za období září 2023 | 2231700007 | 72,61 | 72,61 | 14,522 | |
6240 | Karel Klepešta | Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ | 76352200 | Služby za období září 2023 | 2231700008 | 74,71 | 74,71 | 14,942 | |
6241 | Karel Klepešta | Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ | 76352200 | Služby za období říjen 2023 | 2231700009 | 101,58 | 101,58 | 20,316 | |
6242 | Karel Klepešta | Chrudim II, Slezská 589 537 05 Chrudim CZ | 76352200 | Služby za období říjen 2023 | 2231700010 | 10,58 | 10,58 | 2,116 | |
6243 | KARFY Automotive s.r.o. | Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ | 08557837 | Služby za období srpen 2023 | 2231313005 | 232,27 | 232,27 | 46,454 | |
6244 | KARFY Automotive s.r.o. | Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ | 08557837 | Služby za období srpen 2023 | 2231313006 | 151,3 | 151,3 | 30,26 | |
6245 | KARFY Automotive s.r.o. | Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ | 08557837 | Služby za období září 2023 | 2231313007 | 268,32 | 268,32 | 53,664 | |
6246 | KARFY Automotive s.r.o. | Na Kopci 327/3a 735 64 Havířov CZ | 08557837 | Služby za období září 2023 | 2231313008 | 189,29 | 189,29 | 37,858 | |
6247 | Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. | Domažlická 145 345 43 Koloveč CZ | 45359571 | Služby za období říjen 2023 | 2230901005 | 6,86 | 6,86 | 1,372 | |
6248 | KartonMat s.r.o. | Kubelíkova 1224/42 13000 Praha CZ | 04936973 | Služby za období září 2023 | 2230802008 | 41 | 41 | 8,2 | |
6249 | KINETIC s.r.o. | Držovice, SNP 9/6 796 07 Držovice CZ | 27728234 | Služby za období listopad 2023 | 2231445011 | 15,14 | 15,14 | 3,028 | |
6250 | Klečka s.r.o. | Daliborova 491/16, Mariánské Hory 709 00 Ostrava CZ | 27835740 | Služby za období září 2023 | 2231019007 | 28,51 | 28,51 | 5,702 | |
6251 | Klečka s.r.o. | Daliborova 491/16, Mariánské Hory 709 00 Ostrava CZ | 27835740 | Služby za období září 2023 | 2231019008 | 38,13 | 38,13 | 7,626 | |
6252 | KMB barvy, s.r.o. | Sokolská třída 301/116 702 00 Ostrava - Přívoz CZ | 28606132 | Služby za období září 2023 | 2231454008 | 40,26 | 40,26 | 8,052 | |
6253 | KOLAGO s.r.o. | Zahradní 395 73514 Orlová CZ | 28646941 | Služby za období červenec 2023 | 2230482003 | 60,47 | 60,47 | 12,094 | |
6254 | KOLAGO s.r.o. | Zahradní 395 73514 Orlová CZ | 28646941 | Služby za období červenec 2023 | 2230482004 | 100,72 | 100,72 | 20,144 | |
6255 | KOLOSHOP s.r.o. | Míru 577 417 31 Novosedlice CZ | 28715501 | Služby za období červen 2023 | 2231415002 | 215,52 | 215,52 | 43,104 | |
6256 | KOLOSHOP s.r.o. | Míru 577 417 31 Novosedlice CZ | 28715501 | Služby za období září 2023 | 2231598007 | 494,65 | 494,65 | 98,93 | |
6257 | KOLOSHOP s.r.o. | Míru 577 417 31 Novosedlice CZ | 28715501 | Služby za období září 2023 | 2231415007 | 278,31 | 278,31 | 55,662 | |
6258 | KOLOSHOP s.r.o. | Míru 577 417 31 Novosedlice CZ | 28715501 | Služby za období září 2023 | 2231598008 | 184,72 | 184,72 | 36,944 | |
6259 | KOLOSHOP s.r.o. | Míru 577 417 31 Novosedlice CZ | 28715501 | Služby za období září 2023 | 2231415008 | 51,02 | 51,02 | 10,204 | |
6260 | KOLOSHOP s.r.o. | Míru 577 417 31 Novosedlice CZ | 28715501 | Služby za období říjen 2023 | 2231598009 | 31,25 | 31,25 | 6,25 | |
6261 | KOMÍNOVÉ CENTRUM s.r.o. | Jana Čapka 723, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek CZ | 29395470 | Služby za období červenec 2023 | 2231688004 | 29,68 | 29,68 | 5,936 | |
6262 | KOMÍNOVÉ CENTRUM s.r.o. | Jana Čapka 723, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek CZ | 29395470 | Služby za období září 2023 | 2231688007 | 48,48 | 48,48 | 9,696 | |
6263 | KOMÍNOVÉ CENTRUM s.r.o. | Jana Čapka 723, Frýdek 738 01 Frýdek-Místek CZ | 29395470 | Služby za období září 2023 | 2231688008 | 22,06 | 22,06 | 4,412 | |
6264 | Koňské DOBROTY s.r.o. | U Parku 156 27801 Dolany Nad Vltavou CZ | 09894462 | Služby za období červenec 2023 | 2230352004 | 24,77 | 24,77 | 4,954 | |
6265 | Koňské DOBROTY s.r.o. | U Parku 156 27801 Dolany Nad Vltavou CZ | 09894462 | Služby za období srpen 2023 | 2230352005 | 82,76 | 82,76 | 16,552 | |
6266 | Koňské DOBROTY s.r.o. | U Parku 156 27801 Dolany Nad Vltavou CZ | 09894462 | Služby za období září 2023 | 2230352007 | 57,32 | 57,32 | 11,464 | |
6267 | Konver agency s.r.o. | Vašátkova 1009/22 198 00 Praha 9 CZ | 05269971 | Služby za období červenec 2023 | 2231453003 | 9,8 | 9,8 | 1,96 | |
6268 | Kozáček Velkoobchod s.r.o. | Bílanská 1822/1 767 01 Kroměříž CZ | 06782086 | Služby za období září 2023 | 2231544008 | 268,57 | 268,57 | 53,714 | |
6269 | KŘESLA - ŽIDLE s.r.o. | Růžové náměstí 2238/3 68001 Boskovice CZ | 27685802 | Služby za období srpen 2023 | 2230634004 | 69,88 | 69,88 | 13,976 | |
6270 | KŘESLA - ŽIDLE s.r.o. | Růžové náměstí 2238/3 68001 Boskovice CZ | 27685802 | Služby za období září 2023 | 2230634007 | 89,78 | 89,78 | 17,956 | |
6271 | Kv.Řezáč, s.r.o. | U Svratky 780 66601 Tišnov CZ | 46963821 | Služby za období září 2023 | 2230469007 | 595,15 | 595,15 | 119,03 | |
6272 | Kv.Řezáč, s.r.o. | U Svratky 780 66601 Tišnov CZ | 46963821 | Služby za období říjen 2023 | 2230469009 | 21,73 | 21,73 | 4,346 | |
6273 | Labe Fishing Store s.r.o. | Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ | 26762986 | Služby za období červen 2023 | 2231100001 | 208,58 | 208,58 | 41,716 | |
6274 | Labe Fishing Store s.r.o. | Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ | 26762986 | Služby za období červen 2023 | 2231100002 | 153,1 | 153,1 | 30,62 | |
6275 | Labe Fishing Store s.r.o. | Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ | 26762986 | Služby za období červenec 2023 | 2231100003 | 172,73 | 172,73 | 34,546 | |
6276 | Labe Fishing Store s.r.o. | Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ | 26762986 | Služby za období červenec 2023 | 2231100004 | 30,13 | 30,13 | 6,026 | |
6277 | Labe Fishing Store s.r.o. | Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ | 26762986 | Služby za období srpen 2023 | 2231100005 | 40,39 | 40,39 | 8,078 | |
6278 | Labe Fishing Store s.r.o. | Smetanova 815 293 01 Mladá Boleslav, CZ | 26762986 | Služby za období srpen 2023 | 2231100006 | 14,6 | 14,6 | 2,92 | |
6279 | Landema Group, s.r.o. | Dobronická 986/35 142 00 Praha 4 - Libuš CZ | 27222357 | Služby za období září 2023 | 2230902008 | 249,65 | 249,65 | 49,93 | |
6280 | Landema Group, s.r.o. | Dobronická 986/35 142 00 Praha 4 - Libuš CZ | 27222357 | Služby za období říjen 2023 | 2230902009 | 81,75 | 81,75 | 16,35 | |
6281 | LATES - JIHLAVA s.r.o. | S. K. Neumanna 590/22 586 01 Jihlava CZ | 05755689 | Služby za období září 2023 | 2230909008 | 74,42 | 74,42 | 14,884 | |
6282 | LEGACY INVEST s.r.o. | Staroveská 53/95, Proskovice 724 00 Ostrava CZ | 03721663 | Služby za období listopad 2023 | 2231354011 | 885,68 | 885,68 | 177,136 | |
6283 | LEGACY INVEST s.r.o. | Staroveská 53/95, Proskovice 724 00 Ostrava CZ | 03721663 | Služby za období listopad 2023 | 2231354012 | 316,68 | 316,68 | 63,336 | |
6284 | Lerdee CZ s.r.o. | Hlavní 1040/120 74706 Opava CZ | 10683976 | Služby za období září 2023 | 2230362007 | 34,11 | 34,11 | 6,822 | |
6285 | Lerdee CZ s.r.o. | Hlavní 1040/120 74706 Opava CZ | 10683976 | Služby za období září 2023 | 2230362008 | 35,64 | 35,64 | 7,128 | |
6286 | Lerdee CZ s.r.o. | Hlavní 1040/120 74706 Opava CZ | 10683976 | Služby za období říjen 2023 | 2230362009 | 11,57 | 11,57 | 2,314 | |
6287 | LERKO SPORT, s.r.o. | Černošická 633 15531 Praha CZ | 26460807 | Služby za období září 2023 | 2230012008 | 140,88 | 140,88 | 28,176 | |
6288 | Libor Vašek | Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ | 01394398 | Služby za období červen 2023 | 2230366001 | 46,24 | 46,24 | 9,248 | |
6289 | Libor Vašek | Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ | 01394398 | Služby za období červen 2023 | 2230366002 | 72,59 | 72,59 | 14,518 | |
6290 | Libor Vašek | Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ | 01394398 | Služby za období červenec 2023 | 2230366003 | 59,92 | 59,92 | 11,984 | |
6291 | Libor Vašek | Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ | 01394398 | Služby za období září 2023 | 2230366007 | 71 | 71 | 14,2 | |
6292 | Libor Vašek | Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ | 01394398 | Služby za období září 2023 | 2230366008 | 29,1 | 29,1 | 5,82 | |
6293 | Libor Vašek | Kateřinice 72 75621 Kateřinice CZ | 01394398 | Služby za období říjen 2023 | 2230366009 | 15,11 | 15,11 | 3,022 | |
6294 | Liftec Group s.r.o. | Panský dvůr 325/14, Koloděje 190 16 Praha 9 CZ | 27651835 | Služby za období červenec 2023 | 2231719003 | 28,08 | 28,08 | 5,616 | |
6295 | LINDART s.r.o. | Lozíbky 158/31a, Husovice 614 00 Brno CZ | 28098293 | Služby za období listopad 2023 | 2231337011 | 166,11 | 166,11 | 33,222 | |
6296 | Liox designers, s.r.o. | Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ | 17811805 | Služby za období srpen 2023 | 2231565005 | 475,72 | 475,72 | 95,144 | |
6297 | Liox designers, s.r.o. | Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ | 17811805 | Služby za období září 2023 | 2231565007 | 578,49 | 578,49 | 115,698 | |
6298 | Liox designers, s.r.o. | Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ | 17811805 | Služby za období září 2023 | 2231565008 | 342,36 | 342,36 | 68,472 | |
6299 | Liox designers, s.r.o. | Čujkovova 1714/21 700 30 Ostrava CZ | 17811805 | Služby za období říjen 2023 | 2231565009 | 26,3 | 26,3 | 5,26 | |
6300 | LI-PO a.s. | Rakovského 3143/11, Modřany 143 00 Praha 4 CZ | 28522923 | Služby za období červenec 2023 | 2230745001 | 12,64 | 12,64 | 2,528 | |
6301 | LUANA s.r.o. | Zelené údolí 1041 460 06 Liberec 6 CZ | 25443780 | Služby za období září 2023 | 2231630008 | 57,74 | 57,74 | 11,548 | |
6302 | LUANA s.r.o. | Zelené údolí 1041 460 06 Liberec 6 CZ | 25443780 | Služby za období říjen 2023 | 2231630009 | 8,07 | 8,07 | 1,614 | |
6303 | Luděk Polčák | Chrastěšov 42 763 12 Vizovice CZ | 12297941 | Služby za období září 2023 | 2231257008 | 80,96 | 80,96 | 16,192 | |
6304 | Luděk Šedý | Dyjová 447/21 69141 Břeclav CZ | 68642954 | Služby za období srpen 2023 | 2231936001 | 10,37 | 10,37 | 2,074 | |
6305 | Luděk Šedý | Dyjová 447/21 69141 Břeclav CZ | 68642954 | Služby za období září 2023 | 2231936002 | 14,23 | 14,23 | 2,846 | |
6306 | Luděk Šedý | Dyjová 447/21 69141 Břeclav CZ | 68642954 | Služby za období září 2023 | 2231936003 | 14,89 | 14,89 | 2,978 | |
6307 | Ludvík Pucák | Sadová 21 50315 Sadová CZ | 86877526 | Služby za období červenec 2023 | 2230034002 | 153,76 | 153,76 | 30,752 | |
6308 | Ludvík Pucák | Sadová 21 50315 Sadová CZ | 86877526 | Služby za období říjen 2023 | 2230034007 | 38,21 | 38,21 | 7,642 | |
6309 | Lukáš Borozidis | Palackého 43/20, Mladá Boleslav 293 01 Mladá Boleslav 1 CZ | 73623024 | Služby za období červen 2023 | 2231050001 | 361,25 | 361,25 | 72,25 | |
6310 | Lukáš Borozidis | Palackého 43/20, Mladá Boleslav 293 01 Mladá Boleslav 1 CZ | 73623024 | Služby za období červenec 2023 | 2231050003 | 316,57 | 316,57 | 63,314 | |
6311 | Lukáš Haloda | Záhumenní 531 74719 Bohuslavice CZ | 73151629 | Služby za období červenec 2023 | 2230336002 | 9,49 | 9,49 | 1,898 | |
6312 | LUTOMA s.r.o. | Kaplická 1141/4, Podolí 140 00 Praha 4 CZ | 03969037 | Služby za období září 2023 | 2231569008 | 8,25 | 8,25 | 1,65 | |
6313 | M & M Technika s.r.o. | Libuň 223 50715 Libuň CZ | 27529762 | Služby za období září 2023 | 2230777007 | 206,09 | 206,09 | 41,218 | |
6314 | M & M Technika s.r.o. | Libuň 223 50715 Libuň CZ | 27529762 | Služby za období září 2023 | 2230777008 | 174,47 | 174,47 | 34,894 | |
6315 | M & M Technika s.r.o. | Libuň 223 50715 Libuň CZ | 27529762 | Služby za období říjen 2023 | 2230777009 | 59,1 | 59,1 | 11,82 | |
6316 | Malvis s.r.o. | Dobrá 1026 73951 Dobrá CZ | 06398952 | Služby za období červenec 2023 | 2230457003 | 7,52 | 7,52 | 1,504 | |
6317 | Malvis s.r.o. | Dobrá 1026 73951 Dobrá CZ | 06398952 | Služby za období říjen 2023 | 2230457007 | 7,77 | 7,77 | 1,554 | |
6318 | Mamido Toys s.r.o. | Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ | 08367639 | Služby za období říjen 2023 | 2230120010 | 640,56 | 640,56 | 128,112 | |
6319 | Mamido Toys s.r.o. | Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ | 08367639 | Služby za období listopad 2023 | 2230120011 | 298,27 | 298,27 | 59,654 | |
6320 | Mamido Toys s.r.o. | Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ | 08367639 | Služby za období listopad 2023 | 2230120012 | 162,4 | 162,4 | 32,48 | |
6321 | MANEK stavební stroje spol. s r.o. | Přerovská 494/68 779 00 Olomouc - Holice CZ | 28610903 | Služby za období září 2023 | 2231505007 | 78,21 | 78,21 | 15,642 | |
6322 | MANEK stavební stroje spol. s r.o. | Přerovská 494/68 779 00 Olomouc - Holice CZ | 28610903 | Služby za období září 2023 | 2231505008 | 19,69 | 19,69 | 3,938 | |
6323 | MANEK stavební stroje spol. s r.o. | Přerovská 494/68 779 00 Olomouc - Holice CZ | 28610903 | Služby za období říjen 2023 | 2231505009 | 6,45 | 6,45 | 1,29 | |
6324 | Marcel Hedbávný | Horova 743/18 67401 Třebíč CZ | 45426945 | Služby za období srpen 2023 | 2231899001 | 4,19 | 4,19 | 0,838 | |
6325 | Marcela Filip | Nový Brázdim 107 25063 Brázdim CZ | 48083836 | Služby za období červen 2023 | 2230404001 | 36,25 | 36,25 | 7,25 | |
6326 | Marcela Filip | Nový Brázdim 107 25063 Brázdim CZ | 48083836 | Služby za období červen 2023 | 2230404002 | 28,51 | 28,51 | 5,702 | |
6327 | Marek Podsedník | Hvozdecká 1373/15 63500 Brno CZ | 05169101 | Služby za období červen 2023 | 2230345002 | 122,78 | 122,78 | 24,556 | |
6328 | Marek Tichý | Na Vandrovce 258 29301 Mladá Boleslav CZ | 17929911 | Služby za období srpen 2023 | 2231888005 | 37,24 | 37,24 | 7,448 | |
6329 | Marek Tichý | Na Vandrovce 258 29301 Mladá Boleslav CZ | 17929911 | Služby za období září 2023 | 2231888006 | 10,79 | 10,79 | 2,158 | |
6330 | Marek Tichý | Na Vandrovce 258 29301 Mladá Boleslav CZ | 17929911 | Služby za období září 2023 | 2231888007 | 12,81 | 12,81 | 2,562 | |
6331 | Marika Sauerová | Ostřešany 50 530 02 Pardubice CZ | 02061538 | Služby za období září 2023 | 2231762008 | 158,26 | 158,26 | 31,652 | |
6332 | Marika Sauerová | Ostřešany 50 530 02 Pardubice CZ | 02061538 | Služby za období říjen 2023 | 2231762009 | 68,07 | 68,07 | 13,614 | |
6333 | Marouk, s.r.o. | Cejl 712/62b 60200 Brno CZ | 28357418 | Služby za období září 2023 | 2230337007 | 989,71 | 989,71 | 197,942 | |
6334 | Marouk, s.r.o. | Cejl 712/62b 60200 Brno CZ | 28357418 | Služby za období září 2023 | 2230337008 | 145,16 | 145,16 | 29,032 | |
6335 | Marouk, s.r.o. | Cejl 712/62b 60200 Brno CZ | 28357418 | Služby za období říjen 2023 | 2230337009 | 23,62 | 23,62 | 4,724 | |
6336 | Marouk, s.r.o. | Cejl 712/62b 60200 Brno CZ | 28357418 | Služby za období listopad 2023 | 2230337010 | 18,77 | 18,77 | 3,754 | |
6337 | Martin Brandejs | Zelené Předměstí (Pardubice I), nábřeží Závodu míru 1884 530 02 Pardubice CZ | 69857768 | Služby za období červenec 2023 | 2231662003 | 325,71 | 325,71 | 65,142 | |
6338 | Martin Brandejs | Zelené Předměstí (Pardubice I), nábřeží Závodu míru 1884 530 02 Pardubice CZ | 69857768 | Služby za období srpen 2023 | 2231662005 | 39,2 | 39,2 | 7,84 | |
6339 | Martin Černý | Stupno 143 33824 Břasy CZ | 74879073 | Služby za období červenec 2023 | 2230390004 | 202,97 | 202,97 | 40,594 | |
6340 | Martin Černý | Stupno 143 33824 Břasy CZ | 74879073 | Služby za období srpen 2023 | 2230390005 | 217,24 | 217,24 | 43,448 | |
6341 | Martin Hlávka | Škvorecká 660 250 82 Úvaly CZ | 88607739 | Služby za období červen 2023 | 2231342001 | 44,66 | 44,66 | 8,932 | |
6342 | Martin Ilenčík | Považská 1984/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK | 41885538 | Služby za období srpen 2023 | 2231330006 | 373,65 | 373,65 | 74,73 | |
6343 | Martin Ilenčík | Považská 1984/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK | 41885538 | Služby za období září 2023 | 2231330007 | 374,18 | 374,18 | 74,836 | |
6344 | Martin Ilenčík | Považská 1984/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK | 41885538 | Služby za období září 2023 | 2231330008 | 232,94 | 232,94 | 46,588 | |
6345 | Martin Luňák | náměstí Jiřího z Poděbrad 1641 50801 Hořice CZ | 14519071 | Služby za období srpen 2023 | 2230569005 | 87,91 | 87,91 | 17,582 | |
6346 | Martin Luňák | náměstí Jiřího z Poděbrad 1641 50801 Hořice CZ | 14519071 | Služby za období září 2023 | 2230569007 | 47,23 | 47,23 | 9,446 | |
6347 | Martin Panuška | Pávov 46 586 01 Jihlava CZ | 68030380 | Služby za období září 2023 | 2231462006 | 35,86 | 35,86 | 7,172 | |
6348 | Martin Procházka | Jiříčkov 49 463 43 Světlá pod Ještědem CZ | 63750261 | Služby za období září 2023 | 2230960004 | 75,48 | 75,48 | 15,096 | |
6349 | Martin Procházka | Jiříčkov 49 463 43 Světlá pod Ještědem CZ | 63750261 | Služby za období říjen 2023 | 2230960005 | 8,35 | 8,35 | 1,67 | |
6350 | Martin Říman | Kozlovice 1014 73947 Kozlovice CZ | 65480660 | Služby za období červenec 2023 | 2230349004 | 68,33 | 68,33 | 13,666 | |
6351 | Martin Říman | 1014 739 47 Kozlovice CZ | 65480660 | Služby za období srpen 2023 | 2230365002 | 11,25 | 11,25 | 2,25 | |
6352 | Martin Voda | U Lípy 1515 539 01 Hlinsko CZ | 87652323 | Služby za období červenec 2023 | 2231042003 | 290,12 | 290,12 | 58,024 | |
6353 | Martin Voda | U Lípy 1515 539 01 Hlinsko CZ | 87652323 | Služby za období srpen 2023 | 2231042005 | 4,11 | 4,11 | 0,822 | |
6354 | MAXBIKE s.r.o. | Navrátilova 1241/3 72100 Ostrava CZ | 26815885 | Služby za období říjen 2023 | 2230039010 | 855,73 | 855,73 | 171,146 | |
6355 | MAXBIKE s.r.o. | Navrátilova 1241/3 72100 Ostrava CZ | 26815885 | Služby za období listopad 2023 | 2230039011 | 221,74 | 221,74 | 44,348 | |
6356 | Maxira Technology s.r.o. | Šenovská 543/101 71000 Ostrava CZ | 29451761 | Služby za období srpen 2023 | 2230444006 | 373,14 | 373,14 | 74,628 | |
6357 | Maxira Technology s.r.o. | Šenovská 543/101 71000 Ostrava CZ | 29451761 | Služby za období září 2023 | 2230444008 | 877,8 | 877,8 | 175,56 | |
6358 | Maxira Technology s.r.o. | Šenovská 543/101 71000 Ostrava CZ | 29451761 | Služby za období říjen 2023 | 2230444009 | 133,25 | 133,25 | 26,65 | |
6359 | MBertikov s.r.o. | Hlavní třída 829 738 01 Frýdek-Místek CZ | 06206701 | Služby za období červenec 2023 | 2230974003 | 4,41 | 4,41 | 0,882 | |
6360 | MBertikov s.r.o. | Hlavní třída 829 738 01 Frýdek-Místek CZ | 06206701 | Služby za období červenec 2023 | 2230974004 | 28,3 | 28,3 | 5,66 | |
6361 | MedHelp, s.r.o. | Kozinova 789, Poděbrady II 290 01 Poděbrady CZ | 28255356 | Služby za období říjen 2023 | 2231070010 | 25,04 | 25,04 | 5,008 | |
6362 | Melli Interiéry CZ s.r.o. | Krásova 749/17 13000 Praha CZ | 49432206 | Služby za období srpen 2023 | 2230559006 | 1458,69 | 1458,69 | 291,738 | |
6363 | Melli Interiéry CZ s.r.o. | Krásova 749/17 13000 Praha CZ | 49432206 | Služby za období září 2023 | 2230559007 | 280,84 | 280,84 | 56,168 | |
6364 | Melli Interiéry CZ s.r.o. | Krásova 749/17 13000 Praha CZ | 49432206 | Služby za období září 2023 | 2230559008 | 64,3 | 64,3 | 12,86 | |
6365 | Metoděj Nevídal | náměstí Komenského 47 76362 Tlumačov CZ | 72473916 | Služby za období září 2023 | 2230126008 | 39,43 | 39,43 | 7,886 | |
6366 | Mgr. Hana Krušinová | Hradec nad Svitavou 243 56901 Hradec Nad Svitavou CZ | 72478357 | Služby za období srpen 2023 | 2230347005 | 37,47 | 37,47 | 7,494 | |
6367 | Michal Dlouhý | 57 798 52 Skřípov CZ | 74333640 | Služby za období červen 2023 | 2231259002 | 180,63 | 180,63 | 36,126 | |
6368 | Michal Dlouhý | 57 798 52 Skřípov CZ | 74333640 | Služby za období červenec 2023 | 2231259003 | 166,23 | 166,23 | 33,246 | |
6369 | Michal Dlouhý | 57 798 52 Skřípov CZ | 74333640 | Služby za období srpen 2023 | 2231259005 | 144,96 | 144,96 | 28,992 | |
6370 | Michal Kumšta | tř. Svobody 647/6 779 00 Olomouc CZ | 12674087 | Služby za období září 2023 | 2231486006 | 4,36 | 4,36 | 0,872 | |
6371 | Michal Nutil | Hoděšovice 54 534 01 Býšť CZ | 01867601 | Služby za období září 2023 | 2230989008 | 112,1 | 112,1 | 22,42 | |
6372 | Michal Nutil | Hoděšovice 54 534 01 Býšť CZ | 01867601 | Služby za období říjen 2023 | 2230989009 | 116,56 | 116,56 | 23,312 | |
6373 | Michal Nutil | Hoděšovice 54 534 01 Býšť CZ | 01867601 | Služby za období říjen 2023 | 2230989010 | 36,36 | 36,36 | 7,272 | |
6374 | Michal Rotter | Třebařov 301 569 33 Třebařov CZ | 64207242 | Služby za období červenec 2023 | 2231766003 | 14,73 | 14,73 | 2,946 | |
6375 | Michal Rotter | Třebařov 301 569 33 Třebařov CZ | 64207242 | Služby za období srpen 2023 | 2231766004 | 26,49 | 26,49 | 5,298 | |
6376 | Michal Zeman | Karla Uhlíře 2190/10 37006 České Budějovice CZ | 72130806 | Služby za období září 2023 | 2231916004 | 49,63 | 49,63 | 9,926 | |
6377 | Mikel s.r.o. | Záhumení V 329 76302 Zlín CZ | 26941741 | Služby za období září 2023 | 2230491008 | 1211,77 | 1211,77 | 242,354 | |
6378 | Mikel s.r.o. | Záhumení V 329 76302 Zlín CZ | 26941741 | Služby za období říjen 2023 | 2230491009 | 11,94 | 11,94 | 2,388 | |
6379 | Milan Domlátil | B. Martinů 956 56301 Lanškroun CZ | 86698621 | Služby za období srpen 2023 | 2230063006 | 289,6 | 289,6 | 57,92 | |
6380 | Milan Domlátil | B. Martinů 956 56301 Lanškroun CZ | 86698621 | Služby za období září 2023 | 2230063007 | 348,27 | 348,27 | 69,654 | |
6381 | Milan Domlátil | B. Martinů 956 56301 Lanškroun CZ | 86698621 | Služby za období září 2023 | 2230063008 | 54,15 | 54,15 | 10,83 | |
6382 | Milan Jancyk | Modlanská 1123/32 415 01 Teplice - Trnovany, CZ | 64028640 | Služby za období září 2023 | 2231498004 | 3,83 | 3,83 | 0,766 | |
6383 | Milan Kalina | Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ | 03914658 | Dluh na dobírkách 09/2023 | 82300176 | 274,8 | 274,8 | 54,96 | |
6384 | Milan Kalina | Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ | 03914658 | Dluh na dobírkách 09/2023 | 82300188 | 3534,19 | 3534,19 | 706,838 | |
6385 | Milan Kalina | Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ | 03914658 | pronájem dodávky NO252CS za období 01.09. - 30.09.2023 | 82300198 | 592,72 | 592,72 | 118,544 | |
6386 | Milan Kalina | Osvobození 2002 39301 Pelhřimov CZ | 03914658 | Skenery za období září 2023 | 82300204 | 53,26 | 53,26 | 10,652 | |
6387 | Milena Cílková | Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ | 74670158 | Služby za období červen 2023 | 2231000002 | 159,85 | 159,85 | 31,97 | |
6388 | Milena Cílková | Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ | 74670158 | Služby za období srpen 2023 | 2231000005 | 233,07 | 233,07 | 46,614 | |
6389 | Milena Cílková | Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ | 74670158 | Služby za období srpen 2023 | 2231000006 | 289,61 | 289,61 | 57,922 | |
6390 | Milena Cílková | Štefanikova 1691 274 01 Slaný CZ | 74670158 | Služby za období září 2023 | 2231000007 | 85,61 | 85,61 | 17,122 | |
6391 | MILETA a.s. | Husova 734 50801 Hořice CZ | 45534403 | Služby za období říjen 2023 | 2230506010 | 42,57 | 42,57 | 8,514 | |
6392 | Miloš Jirásek | Morašice 17 538 02 Morašice CZ | 63579171 | Služby za období červen 2023 | 2231444001 | 3,64 | 3,64 | 0,728 | |
6393 | Miloš Jirásek | Morašice 17 538 02 Morašice CZ | 63579171 | Služby za období červen 2023 | 2231444002 | 3,83 | 3,83 | 0,766 | |
6394 | Miloš Jirásek | Morašice 17 538 02 Morašice CZ | 63579171 | Služby za období červenec 2023 | 2231444003 | 3,77 | 3,77 | 0,754 | |
6395 | Miloš Jirásek | Morašice 17 538 02 Morašice CZ | 63579171 | Služby za období srpen 2023 | 2231444004 | 9,59 | 9,59 | 1,918 | |
6396 | Miroslav Grašar | Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ | 88536661 | Služby za období srpen 2023 | 2230025005 | 681,16 | 681,16 | 136,232 | |
6397 | Miroslav Grašar | Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ | 88536661 | Služby za období srpen 2023 | 2230025006 | 474,33 | 474,33 | 94,866 | |
6398 | Miroslav Grašar | Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ | 88536661 | Služby za období září 2023 | 2230025007 | 350,81 | 350,81 | 70,162 | |
6399 | Miroslav Grašar | Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ | 88536661 | Služby za období září 2023 | 2230025008 | 437,9 | 437,9 | 87,58 | |
6400 | Miroslav Grašar | Předpolní 112/12 72400 Ostrava CZ | 88536661 | Služby za období říjen 2023 | 2230025009 | 61,21 | 61,21 | 12,242 | |
6401 | Miroslav Kubálek | Odlehlá 324/61 190 00 Praha, Vysočany (Praha 9) CZ | 67379133 | Služby za období říjen 2023 | 2231866005 | 209,85 | 209,85 | 41,97 | |
6402 | Miroslav Kubálek | Odlehlá 324/61 190 00 Praha, Vysočany (Praha 9) CZ | 67379133 | Služby za období říjen 2023 | 2231858008 | 25,73 | 25,73 | 5,146 | |
6403 | Miroslav Šulc | Řepnice 25 412 01 Libochovany CZ | 88574237 | Služby za období červenec 2023 | 2231713003 | 5,85 | 5,85 | 1,17 | |
6404 | Miroslav Šulc | Řepnice 25 412 01 Libochovany CZ | 88574237 | Služby za období červenec 2023 | 2231713004 | 16,28 | 16,28 | 3,256 | |
6405 | MLD s.r.o. | Lípová 525, Horní Předměstí 541 01 Trutnov CZ | 25299905 | Služby za období září 2023 | 2231601008 | 12,3 | 12,3 | 2,46 | |
6406 | MLPARTS czech s.r.o. | Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ | 05730015 | Služby za období srpen 2023 | 2230681005 | 499,61 | 499,61 | 99,922 | |
6407 | MLPARTS czech s.r.o. | Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ | 05730015 | Služby za období září 2023 | 2230681008 | 468,84 | 468,84 | 93,768 | |
6408 | MLPARTS czech s.r.o. | Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ | 05730015 | Služby za období říjen 2023 | 2230681009 | 88,93 | 88,93 | 17,786 | |
6409 | MLPARTS czech s.r.o. | Halouzkova 960 66461 Rajhrad CZ | 05730015 | Služby za období říjen 2023 | 2230681010 | 56,67 | 56,67 | 11,334 | |
6410 | MORAFIS-SEVER, spol. s r.o. | Lipová 1139/6 40801 Rumburk CZ | 25483072 | Služby za období srpen 2023 | 2230788006 | 96,51 | 96,51 | 19,302 | |
6411 | MORAVIATEX pletárna s.r.o. | Liptál 487 75631 Liptál CZ | 26822351 | Služby za období srpen 2023 | 2230343005 | 213,29 | 213,29 | 42,658 | |
6412 | MORAVIATEX pletárna s.r.o. | Liptál 487 75631 Liptál CZ | 26822351 | Služby za období září 2023 | 2230343007 | 938,36 | 938,36 | 187,672 | |
6413 | MORAVIATEX pletárna s.r.o. | Liptál 487 75631 Liptál CZ | 26822351 | Služby za období říjen 2023 | 2230343009 | 61,26 | 61,26 | 12,252 | |
6414 | Motopoint, a.s. | Na okraji 335/42 162 00 PRAHA CZ | 25989472 | Služby za období říjen 2023 | 2231803009 | 1662,97 | 1662,97 | 332,594 | |
6415 | Motopoint, a.s. | Na okraji 335/42 162 00 PRAHA CZ | 25989472 | Služby za období říjen 2023 | 2231803010 | 727,28 | 727,28 | 145,456 | |
6416 | Motopoint, a.s. | Na okraji 335/42 162 00 PRAHA CZ | 25989472 | Služby za období listopad 2023 | 2231803011 | 10,57 | 10,57 | 2,114 | |
6417 | MOVE LAB STORE s.r.o. | Lidická 766/1, Smíchov 150 00 Praha 5 CZ | 02977516 | Služby za období červen 2023 | 2231546001 | 8,72 | 8,72 | 1,744 | |
6418 | MOVE LAB STORE s.r.o. | Lidická 766/1, Smíchov 150 00 Praha 5 CZ | 02977516 | Služby za období září 2023 | 2231546002 | 7,42 | 7,42 | 1,484 | |
6419 | MPO Trade s. r. o. | Zborovská 424 768 02 Zdounky CZ | 26929813 | Služby za období září 2023 | 2230061007 | 3005,01 | 3005,01 | 601,002 | |
6420 | MPO Trade s. r. o. | Zborovská 424 76802 Zdounky CZ | 26929813 | Služby za období září 2023 | 2230062007 | 747,71 | 747,71 | 149,542 | |
6421 | MPO Trade s. r. o. | Zborovská 424 768 02 Zdounky CZ | 26929813 | Služby za období září 2023 | 2230061008 | 53,49 | 53,49 | 10,698 | |
6422 | MPO Trade s. r. o. | Zborovská 424 76802 Zdounky CZ | 26929813 | Služby za období září 2023 | 2230062008 | 15,61 | 15,61 | 3,122 | |
6423 | Mráz Agro CZ, s.r.o. | Jiráskova 201 388 01 Blatná CZ | 26077922 | Služby za období září 2023 | 2231153008 | 24,5 | 24,5 | 4,9 | |
6424 | MVDr. Daniel Honzák | Velatice 213 66405 Velatice CZ | 66765901 | Služby za období srpen 2023 | 2230811005 | 40,72 | 40,72 | 8,144 | |
6425 | MVDr. Daniel Honzák | Velatice 213 66405 Velatice CZ | 66765901 | Služby za období září 2023 | 2230811007 | 44,71 | 44,71 | 8,942 | |
6426 | MVDr. Daniel Honzák | Velatice 213 66405 Velatice CZ | 66765901 | Služby za období říjen 2023 | 2230811009 | 35,73 | 35,73 | 7,146 | |
6427 | Nápoje Červená s.r.o. | J. Š. Baara 1481/2 434 01 Most CZ | 06458645 | Služby za období září 2023 | 2231238008 | 23,3 | 23,3 | 4,66 | |
6428 | Nápoje Červená s.r.o. | J. Š. Baara 1481/2 434 01 Most CZ | 06458645 | Služby za období říjen 2023 | 2231238009 | 4,7 | 4,7 | 0,94 | |
6429 | Neubox CZ s.r.o. | U Parku 2867/1 70200 Ostrava CZ | 28651511 | Služby za období červen 2023 | 2230323001 | 7,52 | 7,52 | 1,504 | |
6430 | New Communication s.r.o. | Anglická 140/20 120 00 Praha 2 - Vinohrady CZ | 24701726 | Služby za období srpen 2023 | 2231764003 | 11870,43 | 11870,43 | 2374,086 | |
6431 | New Communication s.r.o. | Anglická 140/20 120 00 Praha 2 - Vinohrady CZ | 24701726 | Služby za období září 2023 | 2231764004 | 9348,11 | 9348,11 | 1869,622 | |
6432 | New Communication s.r.o. | Anglická 140/20 120 00 Praha 2 - Vinohrady CZ | 24701726 | Služby za období říjen 2023 | 2231764005 | 2091,1 | 2091,1 | 418,22 | |
6433 | NIPEKO, spol. s r. o. | č.p. 260 687 09 Stříbrnice CZ | 44018258 | Služby za období říjen 2023 | 2231164009 | 71,19 | 71,19 | 14,238 | |
6434 | NKtech s.r.o. | Lukavecká 1732, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ | 05411882 | Služby za období srpen 2023 | 2231541004 | 90,38 | 90,38 | 18,076 | |
6435 | NKtech s.r.o. | Lukavecká 1732, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ | 05411882 | Služby za období září 2023 | 2231541006 | 21,8 | 21,8 | 4,36 | |
6436 | NKtech s.r.o. | Lukavecká 1732, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ | 05411882 | Služby za období říjen 2023 | 2231541007 | 46,09 | 46,09 | 9,218 | |
6437 | NOGASTO s.r.o. | K Břežanům 212, Lhota 252 41 Dolní Břežany CZ | 09217487 | Služby za období červen 2023 | 2231248002 | 66,43 | 66,43 | 13,286 | |
6438 | NORSIM s.r.o. | Újezd 85 389 01 Vodňany CZ | 28119495 | Služby za období srpen 2023 | 2231080006 | 589,78 | 589,78 | 117,956 | |
6439 | NORSIM s.r.o. | Újezd 85 389 01 Vodňany CZ | 28119495 | Služby za období září 2023 | 2231080007 | 533,96 | 533,96 | 106,792 | |
6440 | NORSIM s.r.o. | Újezd 85 389 01 Vodňany CZ | 28119495 | Služby za období září 2023 | 2231080008 | 535,9 | 535,9 | 107,18 | |
6441 | NORSIM s.r.o. | Újezd 85 389 01 Vodňany CZ | 28119495 | Služby za období říjen 2023 | 2231080009 | 422,06 | 422,06 | 84,412 | |
6442 | NORSIM s.r.o. | Újezd 85 389 01 Vodňany CZ | 28119495 | Služby za období říjen 2023 | 2231080010 | 82,66 | 82,66 | 16,532 | |
6443 | NOVA GAS s.r.o. | Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ | 25270109 | Služby za období září 2023 | 2231647003 | 10,29 | 10,29 | 2,058 | |
6444 | NOVA GAS s.r.o. | Stavební 1049, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové CZ | 25270109 | Služby za období říjen 2023 | 2231647004 | 7,77 | 7,77 | 1,554 | |
6445 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období červenec 2023 | 2230523003 | 130,9 | 130,9 | 26,18 | |
6446 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období červenec 2023 | 2230523004 | 256,06 | 256,06 | 51,212 | |
6447 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) | 3230000022Z | 12,24 | 12,24 | 2,448 | |
6448 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období srpen 2023 | 2230523005 | 290,94 | 290,94 | 58,188 | |
6449 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období srpen 2023 | 2230523006 | 287,41 | 287,41 | 57,482 | |
6450 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období září 2023 | 2230523007 | 341,16 | 341,16 | 68,232 | |
6451 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období září 2023 | 2230523008 | 241,93 | 241,93 | 48,386 | |
6452 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období říjen 2023 | 2230523009 | 16,28 | 16,28 | 3,256 | |
6453 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období říjen 2023 | 2230523010 | 27,17 | 27,17 | 5,434 | |
6454 | NOVATEX SK, s.r.o.-organizační složka podniku | Zlínská 155 76502 Otrokovice CZ | 27709396 | Služby za období listopad 2023 | 2230523011 | 43,04 | 43,04 | 8,608 | |
6455 | Nowatron Elektronik, spol. s r.o. | Na Radosti 298/4 15521 Praha CZ | 45270007 | Služby za období srpen 2023 | 2230049006 | 34,98 | 34,98 | 6,996 | |
6456 | NTN Precision s.r.o. | Pod Kaštany 1515/4 594 01 Velké Meziříčí CZ | 06147542 | Služby za období srpen 2023 | 2231581004 | 4,01 | 4,01 | 0,802 | |
6457 | NTSUP s.r.o. | Pražská 1470/18b 10200 Praha CZ | 29307872 | Služby za období září 2023 | 2230023007 | 546,44 | 546,44 | 109,288 | |
6458 | NTSUP s.r.o. | Pražská 1470/18b 10200 Praha CZ | 29307872 | Služby za období září 2023 | 2230023008 | 472,42 | 472,42 | 94,484 | |
6459 | OB Autodíly, s.r.o. | Kalendova 844 50004 Hradec Králové CZ | 25276051 | Služby za období září 2023 | 2230419008 | 72,87 | 72,87 | 14,574 | |
6460 | OB Autodíly, s.r.o. | Kalendova 844 50004 Hradec Králové CZ | 25276051 | Služby za období říjen 2023 | 2230419009 | 19,23 | 19,23 | 3,846 | |
6461 | Odtahové vozy s.r.o. | Za Olomouckou 4422 79601 Prostějov CZ | 10707212 | Služby za období září 2023 | 2230709007 | 49,08 | 49,08 | 9,816 | |
6462 | Odtahové vozy s.r.o. | Za Olomouckou 4422 79601 Prostějov CZ | 10707212 | Služby za období září 2023 | 2230709008 | 33,05 | 33,05 | 6,61 | |
6463 | OGANES s.r.o. | NEMOJANY 323 683 03 LULEČ CZ | 02793024 | Služby za období září 2023 | 2231954001 | 8,29 | 8,29 | 1,658 | |
6464 | OGANES s.r.o. | NEMOJANY 323 683 03 LULEČ CZ | 02793024 | Služby za období říjen 2023 | 2231954002 | 66,28 | 66,28 | 13,256 | |
6465 | Ondřej Průša | Oblouková 550/26 10100 Praha CZ | 07204531 | Škodní událost zásilky č. 70723061400583/3279828 | 82300149 | 705,91 | 705,91 | 141,182 | |
6466 | Ondřej Průša | Oblouková 550/26 10100 Praha CZ | 07204531 | Škodní událost zásilky č. 70723061306483/3279822 | 82300175 | 201,28 | 201,28 | 40,256 | |
6467 | Ondřej Šindler | Kaprova 42/14 11000 Praha CZ | 09874682 | Služby za období červenec 2023 | 2231901001 | 3,74 | 3,74 | 0,748 | |
6468 | online-dily.cz s.r.o. | Borská 3040/47a 301 00 Plzeň CZ | 29116023 | Služby za období říjen 2023 | 2231500009 | 878,28 | 878,28 | 175,656 | |
6469 | online-dily.cz s.r.o. | Borská 3040/47a 301 00 Plzeň CZ | 29116023 | Služby za období říjen 2023 | 2231500010 | 491,35 | 491,35 | 98,27 | |
6470 | opravykarbonu.cz s.r.o. | Havlíčkova 1099 250 92 Šestajovice CZ | 08272573 | Služby za období srpen 2023 | 2231407005 | 23,9 | 23,9 | 4,78 | |
6471 | Otec a Syn s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 03738884 | Služby za období listopad 2023 | 2231457009 | 11,41 | 11,41 | 2,282 | |
6472 | OTOS s.r.o. | Úročnice 69 25601 Benešov CZ | 28460634 | Služby za období září 2023 | 2230474008 | 61,92 | 61,92 | 12,384 | |
6473 | PANET s.r.o. | U Cihelny 634 54701 Náchod CZ | 46507167 | Služby za období červen 2023 | 2230376001 | 884,79 | 884,79 | 176,958 | |
6474 | PANET s.r.o. | U Cihelny 634 54701 Náchod CZ | 46507167 | Služby za období červenec 2023 | 2230376004 | 45,51 | 45,51 | 9,102 | |
6475 | PANET s.r.o. | U Cihelny 634 54701 Náchod CZ | 46507167 | Služby za období září 2023 | 2230376007 | 173,02 | 173,02 | 34,604 | |
6476 | PARAMONT CZ s.r.o. | Třebíčská 194/64 59401 Velké Meziříčí CZ | 25587919 | Služby za období září 2023 | 2230449008 | 133,38 | 133,38 | 26,676 | |
6477 | PARAMONT CZ s.r.o. | Třebíčská 194/64 59401 Velké Meziříčí CZ | 25587919 | Služby za období říjen 2023 | 2230449009 | 118,39 | 118,39 | 23,678 | |
6478 | Patrik Prchala | Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ | 09843388 | Služby za období srpen 2023 | 2230984006 | 30,58 | 30,58 | 6,116 | |
6479 | Patrik Prchala | Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ | 09843388 | Služby za období září 2023 | 2230984007 | 31,53 | 31,53 | 6,306 | |
6480 | Patrik Prchala | Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ | 09843388 | Služby za období září 2023 | 2230984008 | 28,28 | 28,28 | 5,656 | |
6481 | Patrik Prchala | Poštovní 456 747 19 Bohuslavice CZ | 09843388 | Služby za období říjen 2023 | 2230984009 | 15,17 | 15,17 | 3,034 | |
6482 | Pavel Novák | Železničářská 405 580 01 Havlíčkův Brod CZ | Služby za období srpen 2023 | 2230881006 | 115,19 | 115,19 | 23,038 | ||
6483 | Pavel Novák | Železničářská 405 580 01 Havlíčkův Brod CZ | Služby za období září 2023 | 2230881007 | 98,74 | 98,74 | 19,748 | ||
6484 | Pavel Novák | Železničářská 405 580 01 Havlíčkův Brod CZ | Služby za období září 2023 | 2230881008 | 52,06 | 52,06 | 10,412 | ||
6485 | Pavel Vajda | Gen. Hrušky 1216/23 709 00 Ostrava-Mariánské Hory CZ | 66914043 | Služby za období červenec 2023 | 2231570004 | 169,88 | 169,88 | 33,976 | |
6486 | Pavel Vaněk | Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ | 18833888 | Služby za období červen 2023 | 2231297002 | 105,62 | 105,62 | 21,124 | |
6487 | Pavel Vaněk | Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ | 18833888 | Služby za období srpen 2023 | 2231297006 | 442,31 | 442,31 | 88,462 | |
6488 | Pavel Vaněk | Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ | 18833888 | Služby za období září 2023 | 2231297007 | 313,8 | 313,8 | 62,76 | |
6489 | Pavel Vaněk | Blatno 117 539 01 Hlinsko CZ | 18833888 | Služby za období září 2023 | 2231297008 | 12,59 | 12,59 | 2,518 | |
6490 | Pavel Živěla | U kovárny 331/26 779 00 Olomouc - Neředín CZ | 74140892 | Služby za období září 2023 | 2231531008 | 29,16 | 29,16 | 5,832 | |
6491 | PENTA CZ s.r.o. | Kosmetická 450 387 11 Katovice CZ | 25193546 | Služby za období září 2023 | 2231292008 | 294,76 | 294,76 | 58,952 | |
6492 | Petr Fojtík | Jandova 39/68 74801 Hlučín CZ | 15486583 | Služby za období září 2023 | 2230193008 | 67,42 | 67,42 | 13,484 | |
6493 | Petr Hála | Malá Morávka 38 79336 Malá Morávka CZ | 76019527 | Služby za období červenec 2023 | 2230186003 | 13,28 | 13,28 | 2,656 | |
6494 | Petr Hála | Malá Morávka 38 79336 Malá Morávka CZ | 76019527 | Služby za období září 2023 | 2230186005 | 18,54 | 18,54 | 3,708 | |
6495 | Petr Hanzal | Výrovice 37 67134 Výrovice CZ | 09410546 | Služby za období červen 2023 | 2230383002 | 5,49 | 5,49 | 1,098 | |
6496 | Petr Hanzal | Výrovice 37 67134 Výrovice CZ | 09410546 | Služby za období září 2023 | 2230383006 | 8,5 | 8,5 | 1,7 | |
6497 | Petr Hanzal | Výrovice 37 67134 Výrovice CZ | 09410546 | Služby za období září 2023 | 2230383007 | 5,2 | 5,2 | 1,04 | |
6498 | Petr Komínek | Stichovická 315/28 798 02 Mostkovice CZ | 01078445 | Služby za období září 2023 | 2230980008 | 226,16 | 226,16 | 45,232 | |
6499 | Petr Langr | Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ | 16748255 | Služby za období červen 2023 | 2231244002 | 45,52 | 45,52 | 9,104 | |
6500 | Petr Langr | Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ | 16748255 | Služby za období červenec 2023 | 2231244003 | 195,28 | 195,28 | 39,056 | |
6501 | Petr Langr | Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ | 16748255 | Služby za období červenec 2023 | 2231244004 | 420,88 | 420,88 | 84,176 | |
6502 | Petr Langr | Lanškroun-Vnitřní Město, 28. října 25 563 01 Lanškroun CZ | 16748255 | Služby za období srpen 2023 | 2231244005 | 30,66 | 30,66 | 6,132 | |
6503 | Petr Mikeš | Hradební 76/19 796 01 Prostějov CZ | 75830698 | Služby za období červenec 2023 | 2231107004 | 125,81 | 125,81 | 25,162 | |
6504 | Petr Musil | 95 294 75 Sojovice CZ | 16196091 | Služby za období červen 2023 | 2231359001 | 81,76 | 81,76 | 16,352 | |
6505 | Petr Myšička | Oselce 65 335 46 Oselce CZ | 14153238 | Služby za období červen 2023 | 2231143002 | 7,03 | 7,03 | 1,406 | |
6506 | Petr Procházka | Hřbitovní 1399/46 741 01 Nový Jičín CZ | 67356249 | Služby za období září 2023 | 2231463007 | 52,58 | 52,58 | 10,516 | |
6507 | Petr Procházka | Hřbitovní 1399/46 741 01 Nový Jičín CZ | 67356249 | Služby za období říjen 2023 | 2231463009 | 52,28 | 52,28 | 10,456 | |
6508 | Petr Procházka | Hřbitovní 1399/46 741 01 Nový Jičín CZ | 67356249 | Služby za období říjen 2023 | 2231463010 | 26,92 | 26,92 | 5,384 | |
6509 | Petr Vancl | 405 512 33 Studenec CZ | 12990582 | Služby za období říjen 2023 | 2231506009 | 56,02 | 56,02 | 11,204 | |
6510 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období červen 2023 | 2231132001 | 95,95 | 95,95 | 19,19 | |
6511 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období červen 2023 | 2231132002 | 73,09 | 73,09 | 14,618 | |
6512 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období červenec 2023 | 2231132003 | 53,61 | 53,61 | 10,722 | |
6513 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období červenec 2023 | 2231132004 | 49,4 | 49,4 | 9,88 | |
6514 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období srpen 2023 | 2231132005 | 61,76 | 61,76 | 12,352 | |
6515 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období srpen 2023 | 2231132006 | 42,16 | 42,16 | 8,432 | |
6516 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období září 2023 | 2231132007 | 24,77 | 24,77 | 4,954 | |
6517 | Petra Kladníčková | Dlouhá 367 793 51 Břidličná CZ | 08029601 | Služby za období září 2023 | 2231132008 | 12,53 | 12,53 | 2,506 | |
6518 | Petra Klimčíková | Těšetice 40 78346 Těšetice CZ | 76553540 | Služby za období září 2023 | 2230438008 | 576,31 | 576,31 | 115,262 | |
6519 | Petra Klimčíková | Těšetice 40 78346 Těšetice CZ | 76553540 | Služby za období říjen 2023 | 2230438009 | 39,86 | 39,86 | 7,972 | |
6520 | PLK s.r.o. | Říčanská 69 25084 Sibřina CZ | 28444248 | Služby za období září 2023 | 2230521008 | 188,36 | 188,36 | 37,672 | |
6521 | PLK s.r.o. | Říčanská 69 250 84 Sibřina CZ | 28444248 | Služby za období září 2023 | 2230520008 | 376,73 | 376,73 | 75,346 | |
6522 | PLK s.r.o. | Říčanská 69 25084 Sibřina CZ | 28444248 | Služby za období říjen 2023 | 2230521009 | 36,29 | 36,29 | 7,258 | |
6523 | PLK s.r.o. | Říčanská 69 25084 Sibřina CZ | 28444248 | Služby za období říjen 2023 | 2230521010 | 24,27 | 24,27 | 4,854 | |
6524 | PLK s.r.o. | Říčanská 69 250 84 Sibřina CZ | 28444248 | Služby za období říjen 2023 | 2230520009 | 9,4 | 9,4 | 1,88 | |
6525 | Pneuservis Florýk s.r.o. | Kralická 5040 796 01 Prostějov CZ | 27755916 | Služby za období listopad 2023 | 2231194011 | 28,99 | 28,99 | 5,798 | |
6526 | POOR - TRADE, v.o.s. | Příkop 834/8 602 00 Brno CZ | 00209929 | Služby za období srpen 2023 | 2231452006 | 80,95 | 80,95 | 16,19 | |
6527 | POOR - TRADE, v.o.s. | Příkop 834/8 602 00 Brno CZ | 00209929 | Služby za období září 2023 | 2231452007 | 30,23 | 30,23 | 6,046 | |
6528 | POOR - TRADE, v.o.s. | Příkop 834/8 602 00 Brno CZ | 00209929 | Služby za období září 2023 | 2231452008 | 111,95 | 111,95 | 22,39 | |
6529 | POOR - TRADE, v.o.s. | Příkop 834/8 602 00 Brno CZ | 00209929 | Služby za období říjen 2023 | 2231452009 | 46,33 | 46,33 | 9,266 | |
6530 | POOR - TRADE, v.o.s. | Příkop 834/8 602 00 Brno CZ | 00209929 | Služby za období říjen 2023 | 2231452010 | 64,21 | 64,21 | 12,842 | |
6531 | POOR - TRADE, v.o.s. | Příkop 834/8 602 00 Brno CZ | 00209929 | Služby za období listopad 2023 | 2231452011 | 66,27 | 66,27 | 13,254 | |
6532 | POSPÍŠIL s.r.o. | U zahrádkářské kolonie 244/10 14200 Praha CZ | 61509337 | Služby za období říjen 2023 | 2230509009 | 26,17 | 26,17 | 5,234 | |
6533 | Praktik Market s.r.o. | Tovární 838/9a, Vrahovice 798 11 Prostějov CZ | 02211301 | Služby za období červen 2023 | 2231136001 | 22,45 | 22,45 | 4,49 | |
6534 | PRO GYM Profesional s.r.o. | Chýnovská 378 391 11 Planá nad Lužnicí CZ | 03137911 | Služby za období červen 2023 | 2231633001 | 544,54 | 544,54 | 108,908 | |
6535 | PRO GYM Profesional s.r.o. | Chýnovská 378 391 11 Planá nad Lužnicí CZ | 03137911 | Služby za období červen 2023 | 2231633002 | 4,13 | 4,13 | 0,826 | |
6536 | PROBALTAPE, spol. s r.o. | Lipová 1671 75661 Rožnov Pod Radhoštěm CZ | 25886592 | Služby za období září 2023 | 2230635004 | 255,82 | 255,82 | 51,164 | |
6537 | Prodes Praha s.r.o. | Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 CZ | 27227839 | Služby za období září 2023 | 2230006006 | 10055,21 | 10055,21 | 2011,042 | |
6538 | Prodes Praha s.r.o. | Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 CZ | 27227839 | Služby za období říjen 2023 | 2230006007 | 428,02 | 428,02 | 85,604 | |
6539 | Prodes Praha s.r.o./ GUESS Jeans Futurum | Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 CZ | 27227839 | Samolepící štítky A4 (karton 400 ks - 100 listů) | 3230000003Z | 6,12 | 6,12 | 1,224 | |
6540 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období červenec 2023 | 2231591004 | 1201,91 | 1201,91 | 240,382 | |
6541 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období srpen 2023 | 2231591005 | 409,7 | 409,7 | 81,94 | |
6542 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období srpen 2023 | 2231591006 | 376,09 | 376,09 | 75,218 | |
6543 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období září 2023 | 2231591007 | 524,88 | 524,88 | 104,976 | |
6544 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období září 2023 | 2231591008 | 397,31 | 397,31 | 79,462 | |
6545 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období říjen 2023 | 2231591009 | 26,43 | 26,43 | 5,286 | |
6546 | PROFES GROUP s.r.o. | Brněnská 1243/51 695 01 Hodonín CZ | 60732181 | Služby za období říjen 2023 | 2231591010 | 3,41 | 3,41 | 0,682 | |
6547 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Čapka 237/4 790 01 JESENÍK 1 CZ | 29395658 | Služby za období září 2023 | 2231946001 | 181,79 | 181,79 | 36,358 | |
6548 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Čapka 237/4 790 01 JESENÍK 1 CZ | 29395658 | Služby za období září 2023 | 2231946002 | 321,63 | 321,63 | 64,326 | |
6549 | Prokauf Komplex s.r.o. | Karla Čapka 237/4 790 01 JESENÍK 1 CZ | 29395658 | Služby za období říjen 2023 | 2231946003 | 122,82 | 122,82 | 24,564 | |
6550 | PROLEP v.o.s. | Roudenská 151 37007 Roudné CZ | 25154257 | Služby za období srpen 2023 | 2230638005 | 81,13 | 81,13 | 16,226 | |
6551 | PROLEP v.o.s. | Roudenská 151 37007 Roudné CZ | 25154257 | Služby za období srpen 2023 | 2230638006 | 52,29 | 52,29 | 10,458 | |
6552 | PROLEP v.o.s. | Roudenská 151 37007 Roudné CZ | 25154257 | Služby za období září 2023 | 2230638007 | 75,42 | 75,42 | 15,084 | |
6553 | PROLEP v.o.s. | Roudenská 151 37007 Roudné CZ | 25154257 | Služby za období září 2023 | 2230638008 | 34,58 | 34,58 | 6,916 | |
6554 | PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. | Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ | 07368526 | Služby za období červenec 2023 | 2231631004 | 56,16 | 56,16 | 11,232 | |
6555 | PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. | Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ | 07368526 | Služby za období srpen 2023 | 2231631005 | 70,42 | 70,42 | 14,084 | |
6556 | PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o. | Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ | 07368526 | Služby za období srpen 2023 | 2231631006 | 36,38 | 36,38 | 7,276 | |
6557 | PROPLAST CZ, s.r.o. | Zelená 273 370 01 Homole CZ | 63278898 | Služby za období září 2023 | 2231398008 | 30,33 | 30,33 | 6,066 | |
6558 | První čestná s.r.o. | Pardubická 9 533 45 Opatovice nad Labem CZ | 25579126 | Služby za období srpen 2023 | 2231060006 | 213,58 | 213,58 | 42,716 | |
6559 | Pymasell s.r.o. | č.p. 285 739 85 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období srpen 2023 | 2230109005 | 202,56 | 202,56 | 40,512 | |
6560 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období srpen 2023 | 2230110005 | 416,21 | 416,21 | 83,242 | |
6561 | Pymasell s.r.o. | č.p. 285 739 85 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období srpen 2023 | 2230109006 | 127,07 | 127,07 | 25,414 | |
6562 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období srpen 2023 | 2230110006 | 350,54 | 350,54 | 70,108 | |
6563 | Pymasell s.r.o. | č.p. 285 739 85 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období září 2023 | 2230109007 | 117,76 | 117,76 | 23,552 | |
6564 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období září 2023 | 2230110007 | 469,36 | 469,36 | 93,872 | |
6565 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období září 2023 | 2230110008 | 265,02 | 265,02 | 53,004 | |
6566 | Pymasell s.r.o. | č.p. 285 739 85 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období září 2023 | 2230109008 | 64,87 | 64,87 | 12,974 | |
6567 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období říjen 2023 | 2230110009 | 191,82 | 191,82 | 38,364 | |
6568 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období říjen 2023 | 2230110010 | 220,87 | 220,87 | 44,174 | |
6569 | Pymasell s.r.o. | Bukovec 285 73985 Bukovec CZ | 07565879 | Služby za období listopad 2023 | 2230110011 | 22,2 | 22,2 | 4,44 | |
6570 | Racional CZ s.r.o. | č.p. 5 565 42 Vraclav CZ | 27474721 | Služby za období srpen 2023 | 2231230006 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | |
6571 | Racional CZ s.r.o. | č.p. 5 565 42 Vraclav CZ | 27474721 | Služby za období září 2023 | 2231230007 | 8,45 | 8,45 | 1,69 | |
6572 | Radical Sport s.r.o. | Plánická 573/12 153 00 Praha 5 CZ | 27460908 | Služby za období září 2023 | 2230885006 | 5,43 | 5,43 | 1,086 | |
6573 | Radical Sport s.r.o. | Plánická 573/12 153 00 Praha 5 CZ | 27460908 | Služby za období září 2023 | 2230885007 | 44,32 | 44,32 | 8,864 | |
6574 | Radim Jureček | Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ | 48783153 | Služby za období červenec 2023 | 2231240003 | 30,71 | 30,71 | 6,142 | |
6575 | Radim Jureček | Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ | 48783153 | Služby za období srpen 2023 | 2231240005 | 8,96 | 8,96 | 1,792 | |
6576 | Radim Jureček | Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ | 48783153 | Služby za období srpen 2023 | 2231240006 | 21,83 | 21,83 | 4,366 | |
6577 | Radim Jureček | Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ | 48783153 | Služby za období září 2023 | 2231240007 | 29,52 | 29,52 | 5,904 | |
6578 | Radim Jureček | Opavská 85 747 64 Velká Polom CZ | 48783153 | Služby za období září 2023 | 2231240008 | 8,98 | 8,98 | 1,796 | |
6579 | Radim Kaděrka | Hlavní 212/64 74706 Opava CZ | 63304210 | Služby za období srpen 2023 | 2230677006 | 164,87 | 164,87 | 32,974 | |
6580 | Radim Kaděrka | Hlavní 212/64 74706 Opava CZ | 63304210 | Služby za období září 2023 | 2230677007 | 95,58 | 95,58 | 19,116 | |
6581 | Radim Kaděrka | Hlavní 212/64 74706 Opava CZ | 63304210 | Služby za období září 2023 | 2230677008 | 54,09 | 54,09 | 10,818 | |
6582 | Radim Kaděrka | Hlavní 212/64 74706 Opava CZ | 63304210 | Služby za období říjen 2023 | 2230677009 | 51,92 | 51,92 | 10,384 | |
6583 | Radim Kaděrka | Hlavní 212/64 74706 Opava CZ | 63304210 | Služby za období říjen 2023 | 2230677010 | 9,47 | 9,47 | 1,894 | |
6584 | RAFNI s.r.o. | V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ | 09401962 | Služby za období červenec 2023 | 2230459004 | 1348,54 | 1348,54 | 269,708 | |
6585 | RAFNI s.r.o. | V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ | 09401962 | Služby za období srpen 2023 | 2230459005 | 1060,67 | 1060,67 | 212,134 | |
6586 | RAFNI s.r.o. | V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ | 09401962 | Služby za období srpen 2023 | 2230459006 | 1114,36 | 1114,36 | 222,872 | |
6587 | RAFNI s.r.o. | V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ | 09401962 | Služby za období září 2023 | 2230459007 | 1100,77 | 1100,77 | 220,154 | |
6588 | RAFNI s.r.o. | V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ | 09401962 | Služby za období září 2023 | 2230459008 | 1100,66 | 1100,66 | 220,132 | |
6589 | RAFNI s.r.o. | V Újezdech 569/7 62100 Brno CZ | 09401962 | Služby za období říjen 2023 | 2230459009 | 92,54 | 92,54 | 18,508 | |
6590 | RajProKone.cz s.r.o. | Ruská 1343/200 10000 Praha CZ | 06143695 | Služby za období září 2023 | 2230233008 | 353,26 | 353,26 | 70,652 | |
6591 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období červen 2023 | 2231754001 | 58,25 | 58,25 | 11,65 | |
6592 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období červen 2023 | 2231754002 | 37,02 | 37,02 | 7,404 | |
6593 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období červenec 2023 | 2231754003 | 13,13 | 13,13 | 2,626 | |
6594 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období červenec 2023 | 2231754004 | 16,55 | 16,55 | 3,31 | |
6595 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období srpen 2023 | 2231754005 | 4,61 | 4,61 | 0,922 | |
6596 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období srpen 2023 | 2231754006 | 4,04 | 4,04 | 0,808 | |
6597 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období září 2023 | 2231754007 | 7,74 | 7,74 | 1,548 | |
6598 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období září 2023 | 2231754008 | 11,48 | 11,48 | 2,296 | |
6599 | REALEX International, spol. s r.o. | Kundratka 2486/17b, Libeň 180 00 Praha 8 CZ | 45271631 | Služby za období říjen 2023 | 2231754009 | 15,84 | 15,84 | 3,168 | |
6600 | Renata Dosedlová | Janáčkova 1813/6 70200 Ostrava CZ | 73882402 | Služby za období srpen 2023 | 2231910001 | 50,18 | 50,18 | 10,036 | |
6601 | Renata Dosedlová | Janáčkova 1813/6 70200 Ostrava CZ | 73882402 | Služby za období září 2023 | 2231910003 | 64,86 | 64,86 | 12,972 | |
6602 | Renata Dosedlová | Janáčkova 1813/6 70200 Ostrava CZ | 73882402 | Služby za období září 2023 | 2231910004 | 5,4 | 5,4 | 1,08 | |
6603 | Renata Fojtíková | Družstevnická 1133/14 736 01 Havířov - Podlesí CZ | 01803328 | Služby za období září 2023 | 2230985003 | 24,52 | 24,52 | 4,904 | |
6604 | RM Corporation s.r.o. | Oldřichovice 738 73961 Třinec CZ | 26876957 | Služby za období říjen 2023 | 2230502009 | 361,16 | 361,16 | 72,232 | |
6605 | RM Corporation s.r.o. | Oldřichovice 738 73961 Třinec CZ | 26876957 | Služby za období říjen 2023 | 2230502010 | 35,26 | 35,26 | 7,052 | |
6606 | RNDr. Jan Forst | Zelená 495 25262 Horoměřice CZ | 47564644 | Služby za období září 2023 | 2230050007 | 546,92 | 546,92 | 109,384 | |
6607 | RNDr. Jan Forst | Zelená 495 25262 Horoměřice CZ | 47564644 | Služby za období září 2023 | 2230050008 | 222,79 | 222,79 | 44,558 | |
6608 | RNDr. Jan Forst | Zelená 495 25262 Horoměřice CZ | 47564644 | Služby za období říjen 2023 | 2230050009 | 77,86 | 77,86 | 15,572 | |
6609 | Roman Caha | Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ | 09247238 | Služby za období srpen 2023 | 2231013005 | 228,68 | 228,68 | 45,736 | |
6610 | Roman Caha | Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ | 09247238 | Služby za období srpen 2023 | 2231013006 | 129,39 | 129,39 | 25,878 | |
6611 | Roman Caha | Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ | 09247238 | Služby za období září 2023 | 2231013007 | 135,75 | 135,75 | 27,15 | |
6612 | Roman Caha | Bítovčice 31 588 22 Luka nad Jihlavou CZ | 09247238 | Služby za období září 2023 | 2231013008 | 19,39 | 19,39 | 3,878 | |
6613 | Rostislav Ducháč | Dobratická 522 199 00 Praha - Letňany CZ | 64011313 | Služby za období září 2023 | 2231111001 | 26,52 | 26,52 | 5,304 | |
6614 | Rostislav Pavlik | Jana Čapka 723 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 CZ | 87077710 | Služby za období září 2023 | 2231692007 | 38,06 | 38,06 | 7,612 | |
6615 | Rostislav Pavlik | Jana Čapka 723 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 CZ | 87077710 | Služby za období září 2023 | 2231692008 | 11,14 | 11,14 | 2,228 | |
6616 | Rostislav Pavlik | Jana Čapka 723 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 CZ | 87077710 | Služby za období říjen 2023 | 2231692009 | 5,96 | 5,96 | 1,192 | |
6617 | RUMITEX, s.r.o. | Vavrečkova 5673 76001 Zlín CZ | 28338812 | Služby za období srpen 2023 | 2230076005 | 669,01 | 669,01 | 133,802 | |
6618 | S.I. Groups s.r.o. | Generála Janouška 895/24, Černý Most 198 00 Praha 9 CZ | 08464774 | Služby za období říjen 2023 | 2231182009 | 110,42 | 110,42 | 22,084 | |
6619 | SAFETEX CS, spol. s r.o. | J.Š. Baara 1942/26a 405 02 Děčín V CZ | 46709304 | Služby za období září 2023 | 2231673008 | 81,67 | 81,67 | 16,334 | |
6620 | SECUPACK s.r.o. | Syrovice 688 66467 Syrovice CZ | 28287592 | Služby za období listopad 2023 | 2230820011 | 8147,97 | 8147,97 | 1629,594 | |
6621 | SECUPACK s.r.o. | Syrovice 688 66467 Syrovice CZ | 28287592 | Služby za období listopad 2023 | 2230820012 | 3360,12 | 3360,12 | 672,024 | |
6622 | SECUPACK s.r.o. | Syrovice 688 66467 Syrovice CZ | 28287592 | Služby za období prosinec 2023 | 2230820013 | 1031,15 | 1031,15 | 206,23 | |
6623 | sedmik s.r.o. | č.p. 45 588 11 Střítež CZ | 49966634 | Služby za období červenec 2023 | 2231191003 | 19,14 | 19,14 | 3,828 | |
6624 | sedmik s.r.o. | č.p. 45 588 11 Střítež CZ | 49966634 | Služby za období červenec 2023 | 2231191004 | 25,9 | 25,9 | 5,18 | |
6625 | sedmik s.r.o. | č.p. 45 588 11 Střítež CZ | 49966634 | Služby za období srpen 2023 | 2231191005 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | |
6626 | sedmik s.r.o. | č.p. 45 588 11 Střítež CZ | 49966634 | Služby za období srpen 2023 | 2231191006 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | |
6627 | sedmik s.r.o. | č.p. 45 588 11 Střítež CZ | 49966634 | Služby za období září 2023 | 2231191007 | 4,12 | 4,12 | 0,824 | |
6628 | Selave Partners s.r.o. | V chaloupkách 473/77 19800 Praha CZ | 03774091 | Služby za období srpen 2023 | 2230538005 | 9,81 | 9,81 | 1,962 | |
6629 | Selave Partners s.r.o. | V chaloupkách 473/77 19800 Praha CZ | 03774091 | Služby za období září 2023 | 2230538007 | 46,48 | 46,48 | 9,296 | |
6630 | Shipmall s.r.o. | Gočárova třída 1754/48b 50002 Hradec Králové CZ | 10728899 | Služby za období červenec 2023 | 2230592002 | 401,07 | 401,07 | 80,214 | |
6631 | Shop Inspiration s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 09486089 | Služby za období září 2023 | 2231604007 | 63,08 | 63,08 | 12,616 | |
6632 | Shop Inspiration s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 09486089 | Služby za období září 2023 | 2231604008 | 63,32 | 63,32 | 12,664 | |
6633 | Shop Inspiration s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 09486089 | Služby za období říjen 2023 | 2231604009 | 33,83 | 33,83 | 6,766 | |
6634 | SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. | Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK | 53593502 | Služby za období září 2023 | 2230211008 | 19,16 | 19,16 | 3,832 | |
6635 | SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. | Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK | 53593502 | Služby za období říjen 2023 | 2230211009 | 7,25 | 7,25 | 1,45 | |
6636 | SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. | Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK | 53593502 | Služby za období říjen 2023 | 2230211010 | 11,35 | 11,35 | 2,27 | |
6637 | SCHABIKOWSKI GROUP s. r. o. | Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo SK | 53593502 | Služby za období listopad 2023 | 2230211011 | 7,74 | 7,74 | 1,548 | |
6638 | Schindler, spol. s r.o. | Štěpánkovická 950/23 74721 Kravaře CZ | 19015909 | Služby za období říjen 2023 | 2230124009 | 936,13 | 936,13 | 187,226 | |
6639 | Schindler, spol. s r.o. | Štěpánkovická 950/23 74721 Kravaře CZ | 19015909 | Služby za období říjen 2023 | 2230124010 | 1059,21 | 1059,21 | 211,842 | |
6640 | Schindler, spol. s r.o. | Štěpánkovická 950/23 74721 Kravaře CZ | 19015909 | Služby za období listopad 2023 | 2230124011 | 16,2 | 16,2 | 3,24 | |
6641 | Sien solution a.s. | Na Kopci 340/3e, Dolní Suchá 735 64 Havířov CZ | 27841642 | Služby za období červenec 2023 | 2231677001 | 4,57 | 4,57 | 0,914 | |
6642 | SILCO Česká republika s.r.o. | Stránského 421/11 61600 Brno CZ | 29226902 | Služby za období červenec 2023 | 2230197003 | 96,74 | 96,74 | 19,348 | |
6643 | SILCO Česká republika s.r.o. | Stránského 421/11 61600 Brno CZ | 29226902 | Služby za období srpen 2023 | 2230197005 | 22,98 | 22,98 | 4,596 | |
6644 | SILCO Slovenská republika s.r.o. | Kolónia 645 930 37 Lehnice SK | 45676 623 | Služby za období září 2023 | 2231480008 | 265,07 | 265,07 | 53,014 | |
6645 | SILCO Slovenská republika s.r.o. | Kolónia 645 930 37 Lehnice SK | 45676 623 | Služby za období říjen 2023 | 2231480009 | 65,02 | 65,02 | 13,004 | |
6646 | SILCO Slovenská republika s.r.o. | Kolónia 645 930 37 Lehnice SK | 45676 623 | Služby za období říjen 2023 | 2231480010 | 185,41 | 185,41 | 37,082 | |
6647 | SILCO Slovenská republika s.r.o. | Kolónia 645 930 37 Lehnice SK | 45676 623 | Služby za období listopad 2023 | 2231480011 | 45,64 | 45,64 | 9,128 | |
6648 | SILCO Slovenská republika s.r.o. | Kolónia 645 930 37 Lehnice SK | 45676 623 | Služby za období listopad 2023 | 2231480012 | 28,43 | 28,43 | 5,686 | |
6649 | Siles Group s.r.o. | Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ | 06991921 | Služby za období říjen 2023 | 2230121010 | 539,34 | 539,34 | 107,868 | |
6650 | Siles Group s.r.o. | Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ | 06991921 | Služby za období listopad 2023 | 2230121011 | 64,17 | 64,17 | 12,834 | |
6651 | Siles Group s.r.o. | Hlavní třída 2020/28 73701 Český Těšín CZ | 06991921 | Služby za období listopad 2023 | 2230121012 | 60,34 | 60,34 | 12,068 | |
6652 | Silluro s.r.o. | Turovec č.p. 34 391 21 Turovec CZ | 17703000 | Služby za období září 2023 | 2231524008 | 94,68 | 94,68 | 18,936 | |
6653 | Silluro s.r.o. | Turovec č.p. 34 391 21 Turovec CZ | 17703000 | Služby za období říjen 2023 | 2231524009 | 57,99 | 57,99 | 11,598 | |
6654 | Simi Fashion s.r.o. | Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice CZ | 05484618 | Služby za období září 2023 | 2231596007 | 326,73 | 326,73 | 65,346 | |
6655 | Simi Fashion s.r.o. | Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice CZ | 05484618 | Služby za období říjen 2023 | 2231596009 | 253,6 | 253,6 | 50,72 | |
6656 | Simi Fashion s.r.o. | Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí 530 03 Pardubice CZ | 05484618 | Služby za období říjen 2023 | 2231596010 | 28,84 | 28,84 | 5,768 | |
6657 | Sinka spol. s r.o. | Husova 3526 580 01 Havlíčkův Brod CZ | 25251775 | Služby za období říjen 2023 | 2230962005 | 5,75 | 5,75 | 1,15 | |
6658 | SKI CENTRUM KRÁL s.r.o. | Nadační 115/29a 74235 Odry CZ | 26847752 | Služby za období září 2023 | 2230119006 | 8,34 | 8,34 | 1,668 | |
6659 | Ski Servis Jaglarz, s.r.o. | Vávrovická 213/24 74707 Opava CZ | 11774991 | Služby za období červen 2023 | 2230447001 | 28,48 | 28,48 | 5,696 | |
6660 | Ski Servis Jaglarz, s.r.o. | Vávrovická 213/24 74707 Opava CZ | 11774991 | Služby za období červenec 2023 | 2230447002 | 35,34 | 35,34 | 7,068 | |
6661 | SLEZSKÁ HARMONIA, spol. s r. o. | Okružní 295 747 75 Velké Heraltice CZ | 48398047 | Služby za období srpen 2023 | 2231448004 | 29,86 | 29,86 | 5,972 | |
6662 | Smart Case Solution s.r.o. | Bořivojova 235/1, Lazce 779 00 Olomouc CZ | 07220651 | Služby za období červen 2023 | 2231254001 | 3,46 | 3,46 | 0,692 | |
6663 | SNOW FOR FUN s.r.o. | Prosecká 430/36 19000 Praha CZ | 24717665 | Služby za období září 2023 | 2231640003 | 6,42 | 6,42 | 1,284 | |
6664 | SNOW-HOW ČR s.r.o. | Zděbradská 56, Jažlovice 251 01 Říčany CZ | 26422212 | Služby za období září 2023 | 2231169007 | 1110,73 | 1110,73 | 222,146 | |
6665 | SNOW-HOW ČR s.r.o. | Zděbradská 56, Jažlovice 251 01 Říčany CZ | 26422212 | Služby za období září 2023 | 2231169008 | 760,13 | 760,13 | 152,026 | |
6666 | SNOW-HOW ČR s.r.o. | Zděbradská 56, Jažlovice 251 01 Říčany CZ | 26422212 | Služby za období říjen 2023 | 2231169009 | 164,15 | 164,15 | 32,83 | |
6667 | Solárium partner s.r.o., organizační složka | Křenová 186/60 602 00 Brno CZ | 02162831 | Služby za období červenec 2023 | 2230975002 | 15,19 | 15,19 | 3,038 | |
6668 | Solárium partner s.r.o., organizační složka | Křenová 186/60 602 00 Brno CZ | 02162831 | Služby za období září 2023 | 2230975006 | 9,98 | 9,98 | 1,996 | |
6669 | Solárium partner s.r.o., organizační složka | Křenová 186/60 602 00 Brno CZ | 02162831 | Služby za období říjen 2023 | 2230975007 | 10,03 | 10,03 | 2,006 | |
6670 | Solárium partner s.r.o., organizační složka | Křenová 186/60 602 00 Brno CZ | 02162831 | Služby za období listopad 2023 | 2230975009 | 9,62 | 9,62 | 1,924 | |
6671 | SPEKTROS s. r. o. | Dejvická 267/28, Dejvice 160 00 Praha 6 CZ | 02768071 | Služby za období září 2023 | 2231676007 | 139,05 | 139,05 | 27,81 | |
6672 | SPEKTROS s. r. o. | Dejvická 267/28, Dejvice 160 00 Praha 6 CZ | 02768071 | Služby za období září 2023 | 2231676008 | 106,65 | 106,65 | 21,33 | |
6673 | Star Impex spol. s.r.o. | Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ | 45315949 | Služby za období červen 2023 | 2231846001 | 40,05 | 40,05 | 8,01 | |
6674 | Star Impex spol. s.r.o. | Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ | 45315949 | Služby za období červenec 2023 | 2231846003 | 3,48 | 3,48 | 0,696 | |
6675 | Star Impex spol. s.r.o. | Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ | 45315949 | Služby za období srpen 2023 | 2231846004 | 44,83 | 44,83 | 8,966 | |
6676 | Star Impex spol. s.r.o. | Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ | 45315949 | Služby za období srpen 2023 | 2231846005 | 131,81 | 131,81 | 26,362 | |
6677 | Star Impex spol. s.r.o. | Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ | 45315949 | Služby za období září 2023 | 2231846006 | 94,68 | 94,68 | 18,936 | |
6678 | Star Impex spol. s.r.o. | Náchodská 2907 193 00 PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE CZ | 45315949 | Služby za období září 2023 | 2231846007 | 28,95 | 28,95 | 5,79 | |
6679 | STENO CZ s.r.o. | č.p. 304 530 02 Mikulovice CZ | 25941020 | Služby za období srpen 2023 | 2231638006 | 1590,09 | 1590,09 | 318,018 | |
6680 | Stoppest.cz s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 09378944 | Služby za období září 2023 | 2231077008 | 349,98 | 349,98 | 69,996 | |
6681 | Stoppest.cz s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 09378944 | Služby za období říjen 2023 | 2231077009 | 47,88 | 47,88 | 9,576 | |
6682 | StrongGear s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 04099001 | Služby za období srpen 2023 | 2230137006 | 3841,79 | 3841,79 | 768,358 | |
6683 | StrongGear s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 04099001 | Služby za období září 2023 | 2230137007 | 4366,41 | 4366,41 | 873,282 | |
6684 | StrongGear s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 04099001 | Služby za období září 2023 | 2230137008 | 3329,67 | 3329,67 | 665,934 | |
6685 | StrongGear s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 04099001 | Služby za období říjen 2023 | 2230137009 | 1618,23 | 1618,23 | 323,646 | |
6686 | StrongGear s.r.o. | Rybná 716/24 11000 Praha CZ | 04099001 | Služby za období říjen 2023 | 2230137010 | 406,53 | 406,53 | 81,306 | |
6687 | STŘECHONA s.r.o. | Letošov 5 683 33 Nesovice CZ | 28326652 | Služby za období září 2023 | 2231583008 | 158,14 | 158,14 | 31,628 | |
6688 | STŘECHONA s.r.o. | Letošov 5 683 33 Nesovice CZ | 28326652 | Služby za období říjen 2023 | 2231583009 | 83,19 | 83,19 | 16,638 | |
6689 | STŘECHONA s.r.o. | Letošov 5 683 33 Nesovice CZ | 28326652 | Služby za období listopad 2023 | 2231583010 | 8,92 | 8,92 | 1,784 | |
6690 | SUNFRIO s.r.o. | Zámostní 1155/27 710 00 Ostrava CZ | 07006667 | Služby za období červen 2023 | 2231321001 | 21,56 | 21,56 | 4,312 | |
6691 | Super GrowGarden s.r.o. | Polenská 254/1 586 01 Jihlava CZ | 04055195 | Služby za období červenec 2023 | 2231304003 | 40,76 | 40,76 | 8,152 | |
6692 | SUPROFILM s.r.o. | Blatenská 2183/19 148 00 PRAHA CZ | 09635262 | Služby za období říjen 2023 | 2231938005 | 8,81 | 8,81 | 1,762 | |
6693 | Svatopluk Klouda | Haškova 511 25169 Velké Popovice CZ | 61051501 | Služby za období červenec 2023 | 2230833001 | 24,56 | 24,56 | 4,912 | |
6694 | Svatopluk Ondřej | 205 756 11 Pozděchov CZ | 60040327 | Služby za období září 2023 | 2231320008 | 104,64 | 104,64 | 20,928 | |
6695 | Swiss Point Data, s.r.o. | Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK | 55089453 | Služby za období září 2023 | 2231646007 | 2774,04 | 2774,04 | 554,808 | |
6696 | Swiss Point Data, s.r.o. | Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK | 55089453 | Služby za období září 2023 | 2231646008 | 2209,5 | 2209,5 | 441,9 | |
6697 | Swiss Point Data, s.r.o. | Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK | 55089453 | Služby za období říjen 2023 | 2231646009 | 451,22 | 451,22 | 90,244 | |
6698 | Swiss Point Data, s.r.o. | Račianska 8014/153 831 54 Bratislava SK | 55089453 | Služby za období říjen 2023 | 2231646010 | 14,11 | 14,11 | 2,822 | |
6699 | Sylva Březná | Písečná 635 74285 Vřesina CZ | 47685379 | Služby za období červen 2023 | 2230360001 | 43,93 | 43,93 | 8,786 | |
6700 | Sylva Březná | Písečná 635 74285 Vřesina CZ | 47685379 | Služby za období červenec 2023 | 2230360002 | 5,09 | 5,09 | 1,018 | |
6701 | Sylva Březná | Písečná 635 74285 Vřesina CZ | 47685379 | Služby za období červenec 2023 | 2230360003 | 53,64 | 53,64 | 10,728 | |
6702 | Sylva Březná | Písečná 635 74285 Vřesina CZ | 47685379 | Služby za období srpen 2023 | 2230360004 | 30,05 | 30,05 | 6,01 | |
6703 | Šicí centrum Radovský s.r.o. | Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ | 08656801 | Služby za období září 2023 | 2231305007 | 34,93 | 34,93 | 6,986 | |
6704 | Šicí centrum Radovský s.r.o. | Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ | 08656801 | Služby za období září 2023 | 2231305008 | 71,11 | 71,11 | 14,222 | |
6705 | Šicí centrum Radovský s.r.o. | Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ | 08656801 | Služby za období říjen 2023 | 2231305009 | 8,54 | 8,54 | 1,708 | |
6706 | Šicí centrum Radovský s.r.o. | Senovážné nám. 232/9, České Budějovice 6 370 01 České Budějovice CZ | 08656801 | Služby za období říjen 2023 | 2231305010 | 7,09 | 7,09 | 1,418 | |
6707 | T.A.T. parts s.r.o. | Palackého 1159/78b, Přívoz 702 00 Ostrava CZ | 25382306 | Služby za období červenec 2023 | 2230699001 | 26,6 | 26,6 | 5,32 | |
6708 | T.A.T. parts s.r.o. | Palackého 1159/78b, Přívoz 702 00 Ostrava CZ | 25382306 | Služby za období srpen 2023 | 2230699002 | 7,62 | 7,62 | 1,524 | |
6709 | T.A.T. parts s.r.o. | Palackého 1159/78b, Přívoz 702 00 Ostrava CZ | 25382306 | Služby za období září 2023 | 2230699003 | 41,28 | 41,28 | 8,256 | |
6710 | T.M.D, s.r.o. | Riadok 1087/41A 922 41 Drahovce SK | 52445399 | Služby za období červen 2023 | 2231735001 | 12,93 | 12,93 | 2,586 | |
6711 | TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o. | Červený dvůr 112/15 39102 Sezimovo Ústí CZ | 49050656 | Služby za období září 2023 | 2230630008 | 75,09 | 75,09 | 15,018 | |
6712 | TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o. | Červený dvůr 112/15 39102 Sezimovo Ústí CZ | 49050656 | Služby za období říjen 2023 | 2230630009 | 7,91 | 7,91 | 1,582 | |
6713 | TARRA pyrotechnik s.r.o. | Hlučínská 1347/3a 74714 Ludgeřovice CZ | 49611984 | Služby za období září 2023 | 2230112008 | 204,75 | 204,75 | 40,95 | |
6714 | TARRA pyrotechnik s.r.o. | Hlučínská 1347/3a 74714 Ludgeřovice CZ | 49611984 | Služby za období říjen 2023 | 2230112009 | 88,45 | 88,45 | 17,69 | |
6715 | TAVOBAL s.r.o. | Mílová 1079/4 14200 Praha CZ | 25749960 | Služby za období červenec 2023 | 2230884003 | 4162,63 | 4162,63 | 832,526 | |
6716 | TEGA trade, s.r.o. | Na Valech 5613/12a 72200 Ostrava CZ | 04658736 | Služby za období září 2023 | 2230321005 | 46,69 | 46,69 | 9,338 | |
6717 | TEGA trade, s.r.o. | Na Valech 5613/12a 72200 Ostrava CZ | 04658736 | Služby za období září 2023 | 2230321006 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | |
6718 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | Hrabinská 498/19 73701 Český Těšín CZ | 05646677 | Služby za období červenec 2023 | 2230221003 | 503,91 | 503,91 | 100,782 | |
6719 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | Hrabinská 498/19 73701 Český Těšín CZ | 05646677 | Služby za období srpen 2023 | 2230221005 | 682,33 | 682,33 | 136,466 | |
6720 | TEPE contigo s.r.o. | Olomoucká 212 74757 Slavkov CZ | 09177043 | Služby za období září 2023 | 2230513008 | 147,9 | 147,9 | 29,58 | |
6721 | TERAHO s.r.o. | č.p. 119 277 44 Zlosyň CZ | 05816980 | Služby za období červen 2023 | 2230917001 | 5,23 | 5,23 | 1,046 | |
6722 | TERAHO s.r.o. | č.p. 119 277 44 Zlosyň CZ | 05816980 | Služby za období srpen 2023 | 2230917002 | 31,18 | 31,18 | 6,236 | |
6723 | Terebros s.r.o. | Českobrodská 79, Štolmíř 282 01 Český Brod CZ | 14341239 | Služby za období červen 2023 | 2231343001 | 7,69 | 7,69 | 1,538 | |
6724 | Terebros s.r.o. | Českobrodská 79, Štolmíř 282 01 Český Brod CZ | 14341239 | Služby za období červen 2023 | 2231343002 | 39,2 | 39,2 | 7,84 | |
6725 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ | 04788494 | Služby za období listopad 2023 | 2230227011 | 117,42 | 117,42 | 23,484 | |
6726 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19 60200 Brno CZ | 04788494 | Služby za období listopad 2023 | 2230040011 | 56,63 | 56,63 | 11,326 | |
6727 | Textilomanie s.r.o. | Lidická 700/19, Veveří 602 00 Brno CZ | 04788494 | Služby za období prosinec 2023 | 2230227012 | 7,2 | 7,2 | 1,44 | |
6728 | TipTyre s.r.o. | Bezměrov 178 76701 Bezměrov CZ | 26903814 | Služby za období srpen 2023 | 2230125006 | 547,84 | 547,84 | 109,568 | |
6729 | Tomáš Blaha | Bystřická 449 783 72 Velký Týnec CZ | 73885517 | Služby za období říjen 2023 | 2231127010 | 12,88 | 12,88 | 2,576 | |
6730 | Tomáš Forst | U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ | 87563461 | Dluh na dobírkách 08/2023 | 82300146 | 1018,55 | 1018,55 | 203,71 | |
6731 | Tomáš Forst | U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ | 87563461 | Dluh na dobírkách 08/2023 | 82300152 | 1402,24 | 1402,24 | 280,448 | |
6732 | Tomáš Forst | U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ | 87563461 | GPS paušál za období srpen 2023 | 82300160 | 61,19 | 61,19 | 12,238 | |
6733 | Tomáš Forst | U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ | 87563461 | Skenery za období srpen 2023 | 82300167 | 300,74 | 300,74 | 60,148 | |
6734 | Tomáš Forst | U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ | 87563461 | Škodní událost zásilky č. 70923063001971/3279910 | 82300179 | 50,75 | 50,75 | 10,15 | |
6735 | Tomáš Forst | U Svitavy 1077/2 61800 Brno CZ | 87563461 | Škodní událost zásilky č. 60123072802063 | 82300231 | 54,48 | 54,48 | 10,896 | |
6736 | Tomáš Slavík | Ohařice 8 50601 Ohařice CZ | 49800264 | Služby za období září 2023 | 2230431008 | 11,44 | 11,44 | 2,288 | |
6737 | Tomáš Vinklárek | Hrnčířská 885 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ | 73941085 | Služby za období září 2023 | 2231059006 | 144,07 | 144,07 | 28,814 | |
6738 | Tomáš Vinklárek | Hrnčířská 885 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ | 73941085 | Služby za období říjen 2023 | 2231059007 | 7,71 | 7,71 | 1,542 | |
6739 | TOMI DESIGN CZ s.r.o. | Horská 319, Horní Staré Město 541 02 Trutnov CZ | 06116582 | Služby za období září 2023 | 2231675007 | 106,2 | 106,2 | 21,24 | |
6740 | TOMI DESIGN CZ s.r.o. | Horská 319, Horní Staré Město 541 02 Trutnov CZ | 06116582 | Služby za období září 2023 | 2231675008 | 73,9 | 73,9 | 14,78 | |
6741 | TOMI DESIGN CZ s.r.o. | Horská 319, Horní Staré Město 541 02 Trutnov CZ | 06116582 | Služby za období říjen 2023 | 2231675009 | 7,81 | 7,81 | 1,562 | |
6742 | TOP Prodej s.r.o. | Mosty u Jablunkova 1046 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 06008127 | Služby za období říjen 2023 | 2230089010 | 1073,89 | 1073,89 | 214,778 | |
6743 | TOP Prodej s.r.o. | Mosty u Jablunkova 1046 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 06008127 | Služby za období listopad 2023 | 2230089011 | 248,61 | 248,61 | 49,722 | |
6744 | TOP Prodej s.r.o. | Mosty u Jablunkova 1046 73998 Mosty u Jablunkova CZ | 06008127 | Služby za období listopad 2023 | 2230089012 | 42,39 | 42,39 | 8,478 | |
6745 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období červen 2023 | 2231392001 | 180,38 | 180,38 | 36,076 | |
6746 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období červen 2023 | 2231392002 | 183,76 | 183,76 | 36,752 | |
6747 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období červenec 2023 | 2231392003 | 135,25 | 135,25 | 27,05 | |
6748 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období červenec 2023 | 2231392004 | 210,02 | 210,02 | 42,004 | |
6749 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období srpen 2023 | 2231392005 | 139,46 | 139,46 | 27,892 | |
6750 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období srpen 2023 | 2231392006 | 271,82 | 271,82 | 54,364 | |
6751 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období září 2023 | 2231392007 | 226,08 | 226,08 | 45,216 | |
6752 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období září 2023 | 2231392008 | 117,29 | 117,29 | 23,458 | |
6753 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období říjen 2023 | 2231392009 | 72,79 | 72,79 | 14,558 | |
6754 | Top textil s.r.o. | Čermákova 567/18 625 00 Brno CZ | 07416741 | Služby za období říjen 2023 | 2231392010 | 54,74 | 54,74 | 10,948 | |
6755 | TOPKOLO s.r.o. | Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ | 03746143 | Služby za období červen 2023 | 2230565001 | 174,19 | 174,19 | 34,838 | |
6756 | TOPKOLO s.r.o. | Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ | 03746143 | Služby za období srpen 2023 | 2230565005 | 66,63 | 66,63 | 13,326 | |
6757 | TOPKOLO s.r.o. | Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ | 03746143 | Služby za období srpen 2023 | 2230565006 | 21,83 | 21,83 | 4,366 | |
6758 | TOPKOLO s.r.o. | Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ | 03746143 | Služby za období září 2023 | 2230565008 | 107,86 | 107,86 | 21,572 | |
6759 | TOPKOLO s.r.o. | Servisní 5556/1 72200 Ostrava CZ | 03746143 | Služby za období listopad 2023 | 2230565009 | 16,22 | 16,22 | 3,244 | |
6760 | TPC Bohman s.r.o. | třída Tomáše Bati 283 76302 Zlín CZ | 01793161 | Služby za období září 2023 | 2230244008 | 495,62 | 495,62 | 99,124 | |
6761 | TPC Bohman s.r.o. | třída Tomáše Bati 283 76302 Zlín CZ | 01793161 | Služby za období říjen 2023 | 2230244009 | 86,87 | 86,87 | 17,374 | |
6762 | TRESTLES Shop, s.r.o. | 28. října 3390/111a 70200 Ostrava CZ | 01414607 | Služby za období září 2023 | 2231231007 | 481,21 | 481,21 | 96,242 | |
6763 | TRESTLES Shop, s.r.o. | 28. října 3390/111a 70200 Ostrava CZ | 01414607 | Služby za období září 2023 | 2231231008 | 214,91 | 214,91 | 42,982 | |
6764 | TRESTLES Shop, s.r.o. | 28. října 3390/111a 70200 Ostrava CZ | 01414607 | Služby za období říjen 2023 | 2231231009 | 33,22 | 33,22 | 6,644 | |
6765 | TROPIC LIBEREC s.r.o. | U Sadu 655, Liberec XXV-Vesec 463 12 Liberec CZ | 25415981 | Služby za období červenec 2023 | 2231078003 | 1114,16 | 1114,16 | 222,832 | |
6766 | TROPIC LIBEREC s.r.o. | U Sadu 655, Liberec XXV-Vesec 463 12 Liberec CZ | 25415981 | Služby za období říjen 2023 | 2231078010 | 85,54 | 85,54 | 17,108 | |
6767 | Tuning Beroun s.r.o. | č.p. 16 267 27 Nesvačily CZ | 06046878 | Služby za období září 2023 | 2230888007 | 38,02 | 38,02 | 7,604 | |
6768 | UHAL trade cz s.r.o. | Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 CZ | 02570980 | Služby za období září 2023 | 2231370003 | 4,4 | 4,4 | 0,88 | |
6769 | Unique metal s.r.o. | Hlínoviště 100 294 21 Bělá pod Bezdězem CZ | 17738008 | Služby za období červen 2023 | 2231681001 | 4,21 | 4,21 | 0,842 | |
6770 | UPDP s.r.o. | Václavské náměstí 2132/47, Nové Město 110 00 Praha 1 CZ | 14109743 | Služby za období červen 2023 | 2231236001 | 5,3 | 5,3 | 1,06 | |
6771 | UTECH s.r.o. | Náchodská 2548/77, Horní Počernice 193 00 Praha 9 CZ | 26132842 | Služby za období říjen 2023 | 2231643005 | 16,01 | 16,01 | 3,202 | |
6772 | VAPOL CZ s.r.o. | č.p. 270 756 51 Zašová CZ | 26783789 | Služby za období září 2023 | 2231034008 | 58,19 | 58,19 | 11,638 | |
6773 | VAPOL CZ s.r.o. | č.p. 270 756 51 Zašová CZ | 26783789 | Služby za období říjen 2023 | 2231034009 | 17,65 | 17,65 | 3,53 | |
6774 | VAPP s.r.o. | Popovičky 38 25101 Popovičky CZ | 24140309 | Služby za období září 2023 | 2230046007 | 559,9 | 559,9 | 111,98 | |
6775 | VAPP s.r.o. | Popovičky 38 25101 Popovičky CZ | 24140309 | Služby za období září 2023 | 2230046008 | 204,32 | 204,32 | 40,864 | |
6776 | Vávra kamna s.r.o. | Oprechtice 58 73921 Paskov CZ | 03649571 | Služby za období září 2023 | 2231915004 | 31,16 | 31,16 | 6,232 | |
6777 | VEHAR service s.r.o. | Gajdošova 349/86 61500 Brno CZ | 28359984 | Služby za období září 2023 | 2230740008 | 41,37 | 41,37 | 8,274 | |
6778 | VELANA spol. s r.o. | Šoustalova 495/5 625 00 Brno - Starý Lískovec CZ | 41601467 | Služby za období listopad 2023 | 2231253011 | 68,49 | 68,49 | 13,698 | |
6779 | VELANA spol. s r.o. | Šoustalova 495/5 625 00 Brno - Starý Lískovec CZ | 41601467 | Služby za období listopad 2023 | 2231253012 | 7,31 | 7,31 | 1,462 | |
6780 | Velkoobchod Paprsek s.r.o. | U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ | 07946121 | Služby za období srpen 2023 | 2230604006 | 73,73 | 73,73 | 14,746 | |
6781 | Velkoobchod Paprsek s.r.o. | U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ | 07946121 | Služby za období září 2023 | 2230604007 | 132,62 | 132,62 | 26,524 | |
6782 | Velkoobchod Paprsek s.r.o. | U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ | 07946121 | Služby za období září 2023 | 2230604008 | 76,79 | 76,79 | 15,358 | |
6783 | Velkoobchod Paprsek s.r.o. | U Plovárny 484 37701 Jindřichův Hradec CZ | 07946121 | Služby za období říjen 2023 | 2230604009 | 46,86 | 46,86 | 9,372 | |
6784 | VELSBIKE s.r.o. | č.ev. 513 664 34 Jinačovice CZ | 26921421 | Služby za období srpen 2023 | 2230327005 | 82,72 | 82,72 | 16,544 | |
6785 | Veronika Peterková | Staříč 297 73943 Staříč CZ | 05915813 | Služby za období červenec 2023 | 2230713004 | 7,77 | 7,77 | 1,554 | |
6786 | Veronika Peterková | Staříč 297 73943 Staříč CZ | 05915813 | Služby za období srpen 2023 | 2230713005 | 30,69 | 30,69 | 6,138 | |
6787 | Veronika Peterková | Staříč 297 73943 Staříč CZ | 05915813 | Služby za období září 2023 | 2230713008 | 39,01 | 39,01 | 7,802 | |
6788 | Veronika Zemanová | Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ | 01129520 | Služby za období srpen 2023 | 2230629005 | 103,19 | 103,19 | 20,638 | |
6789 | Veronika Zemanová | Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ | 01129520 | Služby za období srpen 2023 | 2230629006 | 44,77 | 44,77 | 8,954 | |
6790 | Veronika Zemanová | Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ | 01129520 | Služby za období září 2023 | 2230629007 | 78,03 | 78,03 | 15,606 | |
6791 | Veronika Zemanová | Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ | 01129520 | Služby za období září 2023 | 2230629008 | 13,79 | 13,79 | 2,758 | |
6792 | Veronika Zemanová | Pod Vrškem 805 76321 Slavičín CZ | 01129520 | Služby za období říjen 2023 | 2230629009 | 12,8 | 12,8 | 2,56 | |
6793 | VERTEX CZ, s.r.o. | Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ | 26804450 | Služby za období srpen 2023 | 2230808005 | 149,23 | 149,23 | 29,846 | |
6794 | VERTEX CZ, s.r.o. | Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ | 26804450 | Služby za období srpen 2023 | 2230808006 | 121,18 | 121,18 | 24,236 | |
6795 | VERTEX CZ, s.r.o. | Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ | 26804450 | Služby za období září 2023 | 2230808007 | 212,72 | 212,72 | 42,544 | |
6796 | VERTEX CZ, s.r.o. | Štramberská 1581/45a 70300 Ostrava CZ | 26804450 | Služby za období říjen 2023 | 2230808008 | 4,09 | 4,09 | 0,818 | |
6797 | VESELÝ KRAB s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 05360498 | Služby za období červenec 2023 | 2231339004 | 66,31 | 66,31 | 13,262 | |
6798 | VESELÝ KRAB s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 05360498 | Služby za období srpen 2023 | 2231339005 | 48,66 | 48,66 | 9,732 | |
6799 | VESELÝ KRAB s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 05360498 | Služby za období srpen 2023 | 2231339006 | 38,39 | 38,39 | 7,678 | |
6800 | VESELÝ KRAB s.r.o. | Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1 CZ | 05360498 | Služby za období září 2023 | 2231339007 | 9,12 | 9,12 | 1,824 | |
6801 | Veterinární klinika HK vet s. r. o. | Na Brně 566/1 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec Králové CZ | 28778448 | Služby za období červenec 2023 | 2231424001 | 7,3 | 7,3 | 1,46 | |
6802 | VETINO HKvet s.r.o. / 2 | Na Brně 566/1 500 06 HRADEC KRÁLOVÉ CZ | 19570341 | Služby za období říjen 2023 | 2231953001 | 4,52 | 4,52 | 0,904 | |
6803 | Vet-shop s.r.o. | Nerudova 367 588 13 Polná CZ | 17181437 | Služby za období srpen 2023 | 2231095005 | 15,74 | 15,74 | 3,148 | |
6804 | Vet-shop s.r.o. | Nerudova 367 588 13 Polná CZ | 17181437 | Služby za období září 2023 | 2231095008 | 3,84 | 3,84 | 0,768 | |
6805 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období červen 2023 | 2231839002 | 52,95 | 52,95 | 10,59 | |
6806 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období červenec 2023 | 2231839003 | 18,58 | 18,58 | 3,716 | |
6807 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období červenec 2023 | 2231839004 | 20,96 | 20,96 | 4,192 | |
6808 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období srpen 2023 | 2231839005 | 15,37 | 15,37 | 3,074 | |
6809 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období srpen 2023 | 2231839006 | 49,88 | 49,88 | 9,976 | |
6810 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období září 2023 | 2231839007 | 34,9 | 34,9 | 6,98 | |
6811 | VF.ELECTRIC s.r.o. | U Garáží 1434 170 00 Praha 7 CZ | 27209253 | Služby za období září 2023 | 2231839008 | 12,64 | 12,64 | 2,528 | |
6812 | VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. | Na Švadlačkách 478, Soběslav II 392 01 Soběslav CZ | 14504456 | Služby za období červenec 2023 | 2231049001 | 17,79 | 17,79 | 3,558 | |
6813 | VIX nature s.r.o. | nám. Spojenců 3138/5a 796 01 Prostějov CZ | 04975588 | Služby za období září 2023 | 2231687006 | 24,04 | 24,04 | 4,808 | |
6814 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období červenec 2023 | 2231264003 | 501,42 | 501,42 | 100,284 | |
6815 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období červenec 2023 | 2231264004 | 321,24 | 321,24 | 64,248 | |
6816 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období srpen 2023 | 2231264005 | 609,05 | 609,05 | 121,81 | |
6817 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období srpen 2023 | 2231264006 | 354,12 | 354,12 | 70,824 | |
6818 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období září 2023 | 2231264007 | 386,79 | 386,79 | 77,358 | |
6819 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období září 2023 | 2231264008 | 484,59 | 484,59 | 96,918 | |
6820 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období říjen 2023 | 2231264009 | 15,53 | 15,53 | 3,106 | |
6821 | VIZOPOL s.r.o | čtvrť A. Háby 915 763 12 Vizovice CZ | 28298713 | Služby za období říjen 2023 | 2231264010 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | |
6822 | VK TRADE s.r.o. | č.p. 179 549 21 Česká Čermná CZ | 25950169 | Služby za období září 2023 | 2231172008 | 24,68 | 24,68 | 4,936 | |
6823 | Vladimír Marciš | Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ | 05013551 | Služby za období srpen 2023 | 2231355004 | 7,63 | 7,63 | 1,526 | |
6824 | Vladimír Marciš | Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ | 05013551 | Služby za období srpen 2023 | 2231355005 | 9,87 | 9,87 | 1,974 | |
6825 | Vladimír Marciš | Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ | 05013551 | Služby za období září 2023 | 2231355006 | 9,58 | 9,58 | 1,916 | |
6826 | Vladimír Marciš | Dukelská 686 739 61 Třinec - Lyžbice CZ | 05013551 | Služby za období říjen 2023 | 2231355007 | 7,58 | 7,58 | 1,516 | |
6827 | VM Footwear s.r.o. | Veselská 1935 69662 Strážnice CZ | 26886227 | Služby za období říjen 2023 | 2230831010 | 5814,89 | 5814,89 | 1162,978 | |
6828 | VM Footwear s.r.o. | Veselská 1935 69662 Strážnice CZ | 26886227 | Služby za období listopad 2023 | 2230831011 | 4616,21 | 4616,21 | 923,242 | |
6829 | VM Footwear s.r.o. | Veselská 1935 69662 Strážnice CZ | 26886227 | Služby za období listopad 2023 | 2230831012 | 1937,29 | 1937,29 | 387,458 | |
6830 | VM Obuv s.r.o. | Veselská 1935 696 62 Strážnice CZ | 17664543 | Služby za období říjen 2023 | 2231612010 | 18,63 | 18,63 | 3,726 | |
6831 | VM Obuv s.r.o. | Veselská 1935 696 62 Strážnice CZ | 17664543 | Služby za období listopad 2023 | 2231612011 | 24,55 | 24,55 | 4,91 | |
6832 | VM Obuv s.r.o. | Veselská 1935 696 62 Strážnice CZ | 17664543 | Služby za období listopad 2023 | 2231612012 | 27,09 | 27,09 | 5,418 | |
6833 | VMBal s.r.o. | Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava CZ | 27774821 | Služby za období listopad 2023 | 2230812011 | 274,6 | 274,6 | 54,92 | |
6834 | VMBal s.r.o. | Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava CZ | 27774821 | Služby za období listopad 2023 | 2230812012 | 99,71 | 99,71 | 19,942 | |
6835 | VOPI, s.r.o. | Nádražní 1354 59231 Nové Město Na Moravě CZ | 25972260 | Služby za období červenec 2023 | 2230329004 | 914,91 | 914,91 | 182,982 | |
6836 | Vyspimese.CZ s.r.o. | V Hůrce 1136/10 700 30 Ostrava- Zábřeh CZ | 3056198 | Služby za období červen 2023 | 2231235002 | 85,18 | 85,18 | 17,036 | |
6837 | Vyspimese.CZ s.r.o. | V Hůrce 1136/10 700 30 Ostrava- Zábřeh CZ | 3056198 | Služby za období září 2023 | 2231235004 | 4,29 | 4,29 | 0,858 | |
6838 | Waldemar Juroszek | Koňakovská 11 73562 Český Těšín CZ | 06179312 | Služby za období listopad 2023 | 2230437011 | 10,5 | 10,5 | 2,1 | |
6839 | Weos corp. s.r.o. | Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ | 29444110 | Služby za období srpen 2023 | 2230446006 | 113,26 | 113,26 | 22,652 | |
6840 | Weos corp. s.r.o. | Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ | 29444110 | Služby za období září 2023 | 2230446007 | 90,77 | 90,77 | 18,154 | |
6841 | Weos corp. s.r.o. | Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ | 29444110 | Služby za období září 2023 | 2230446008 | 30,69 | 30,69 | 6,138 | |
6842 | Weos corp. s.r.o. | Hlavní třída 568/73 70800 Ostrava CZ | 29444110 | Služby za období říjen 2023 | 2230446009 | 52,1 | 52,1 | 10,42 | |
6843 | Westieri Slovakia s. r. o. | Hurbanova Ves 122 903 01 Hurbanova Ves SK | 48190535 | Služby za období září 2023 | 2231102004 | 10,69 | 10,69 | 2,138 | |
6844 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období červenec 2023 | 2230729004 | 3511,68 | 3511,68 | 702,336 | |
6845 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období srpen 2023 | 2231509005 | 501,06 | 501,06 | 100,212 | |
6846 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období srpen 2023 | 2230729005 | 2127,39 | 2127,39 | 425,478 | |
6847 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období srpen 2023 | 2230729006 | 1764,52 | 1764,52 | 352,904 | |
6848 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období srpen 2023 | 2231509006 | 499,86 | 499,86 | 99,972 | |
6849 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období září 2023 | 2231509007 | 380,85 | 380,85 | 76,17 | |
6850 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období září 2023 | 2230729007 | 1850,14 | 1850,14 | 370,028 | |
6851 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období září 2023 | 2230729008 | 642,52 | 642,52 | 128,504 | |
6852 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období září 2023 | 2231508008 | 131,59 | 131,59 | 26,318 | |
6853 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období září 2023 | 2231509008 | 389,4 | 389,4 | 77,88 | |
6854 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období září 2023 | 2230731008 | 138,65 | 138,65 | 27,73 | |
6855 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2230729009 | 50,05 | 50,05 | 10,01 | |
6856 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2231509009 | 402,47 | 402,47 | 80,494 | |
6857 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2230731009 | 228,01 | 228,01 | 45,602 | |
6858 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2231508009 | 9,07 | 9,07 | 1,814 | |
6859 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2231509010 | 329,99 | 329,99 | 65,998 | |
6860 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2230731010 | 230,27 | 230,27 | 46,054 | |
6861 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období říjen 2023 | 2230729010 | 4,43 | 4,43 | 0,886 | |
6862 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období listopad 2023 | 2230731011 | 104,55 | 104,55 | 20,91 | |
6863 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období listopad 2023 | 2231509011 | 288,17 | 288,17 | 57,634 | |
6864 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období listopad 2023 | 2230729011 | 8,84 | 8,84 | 1,768 | |
6865 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období listopad 2023 | 2231509012 | 135,12 | 135,12 | 27,024 | |
6866 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období listopad 2023 | 2230731012 | 49,66 | 49,66 | 9,932 | |
6867 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období prosinec 2023 | 2231509013 | 50,85 | 50,85 | 10,17 | |
6868 | Westlogic s.r.o. | Olomoucká 267/29, Předměstí 746 01 Opava CZ | 28637372 | Služby za období prosinec 2023 | 2230731013 | 41,62 | 41,62 | 8,324 | |
6869 | What The Hill s.r.o. | K Červenému vrchu 678/1 16000 Praha CZ | 06414915 | Služby za období červen 2023 | 2230611002 | 7,58 | 7,58 | 1,516 | |
6870 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období červen 2023 | 2230000001 | 106,28 | 106,28 | 21,256 | |
6871 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období červen 2023 | 2230000002 | 116,29 | 116,29 | 23,258 | |
6872 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období červenec 2023 | 2230000003 | 59,19 | 59,19 | 11,838 | |
6873 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období červenec 2023 | 2230773004 | 203,3 | 203,3 | 40,66 | |
6874 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období srpen 2023 | 2230773005 | 245,79 | 245,79 | 49,158 | |
6875 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období srpen 2023 | 2230773006 | 186,76 | 186,76 | 37,352 | |
6876 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období září 2023 | 2230773007 | 208,25 | 208,25 | 41,65 | |
6877 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období září 2023 | 2230773008 | 188,17 | 188,17 | 37,634 | |
6878 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ 20 94201 Šurany SK | 46924892 | Služby za období říjen 2023 | 2230773009 | 48,37 | 48,37 | 9,674 | |
6879 | WILITEX s.r.o. | Vrbenská 2044/6 37001 České Budějovice CZ | 26023725 | Služby za období září 2023 | 2230807007 | 255,67 | 255,67 | 51,134 | |
6880 | WILITEX s.r.o. | Vrbenská 2044/6 37001 České Budějovice CZ | 26023725 | Služby za období září 2023 | 2230807008 | 147,54 | 147,54 | 29,508 | |
6881 | WILITEX s.r.o. | Vrbenská 2044/6 37001 České Budějovice CZ | 26023725 | Služby za období říjen 2023 | 2230807009 | 12,15 | 12,15 | 2,43 | |
6882 | YASHICA s.r.o. | Žďárského 186 674 01 TŘEBÍČ 1 CZ | 46980121 | Služby za období srpen 2023 | 2231823006 | 908,92 | 908,92 | 181,784 | |
6883 | ZAVRZ s.r.o. | U Pily 723 370 01 České Budějovice CZ | 25152157 | Služby za období říjen 2023 | 2230992009 | 43,28 | 43,28 | 8,656 | |
6884 | ZAVRZ s.r.o. | U Pily 723 370 01 České Budějovice CZ | 25152157 | Služby za období říjen 2023 | 2230992010 | 34,05 | 34,05 | 6,81 | |
6885 | Zemědělské potřeby M + S s.r.o. | Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ | 28121121 | Služby za období srpen 2023 | 2230471006 | 425,32 | 425,32 | 85,064 | |
6886 | Zemědělské potřeby M + S s.r.o. | Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ | 28121121 | Služby za období září 2023 | 2230471008 | 397,65 | 397,65 | 79,53 | |
6887 | Zemědělské potřeby M + S s.r.o. | Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ | 28121121 | Služby za období říjen 2023 | 2230471009 | 78,14 | 78,14 | 15,628 | |
6888 | Zemědělské potřeby M + S s.r.o. | Hlubocká 11 37361 Hrdějovice CZ | 28121121 | Služby za období říjen 2023 | 2230471010 | 93,84 | 93,84 | 18,768 | |
6889 | ZEROZ, spol. s r.o. | č.p. 190 763 19 Držková CZ | 18757812 | Služby za období září 2023 | 2231810008 | 455,1 | 455,1 | 91,02 | |
6890 | ZEROZ, spol. s r.o. | č.p. 190 763 19 Držková CZ | 18757812 | Služby za období říjen 2023 | 2231810009 | 66,26 | 66,26 | 13,252 | |
6891 | ZH Verron, s.r.o. | Výškovická 3085/2 70030 Ostrava CZ | 28631234 | Služby za období srpen 2023 | 2230188005 | 796,01 | 796,01 | 159,202 | |
6892 | ZH Verron, s.r.o. | Výškovická 3085/2 70030 Ostrava CZ | 28631234 | Služby za období říjen 2023 | 2230188009 | 29,27 | 29,27 | 5,854 | |
6893 | ZLÍNPROFI s.r.o. | Machovská 564 763 62 Tlumačov CZ | 25501585 | Služby za období červenec 2023 | 2231429004 | 95,38 | 95,38 | 19,076 | |
6894 | ZLÍNPROFI s.r.o. | Machovská 564 763 62 Tlumačov CZ | 25501585 | Služby za období srpen 2023 | 2231429005 | 7,94 | 7,94 | 1,588 | |
6895 | Zuzana Novotná | Doubravice 11 789 82 Moravičany CZ | 05236827 | Služby za období srpen 2023 | 2231072005 | 78,61 | 78,61 | 15,722 | |
6896 | Zuzana Novotná | Doubravice 11 789 82 Moravičany CZ | 05236827 | Služby za období září 2023 | 2231072007 | 57,35 | 57,35 | 11,47 | |
6897 | Zuzana Novotná | Doubravice 11 789 82 Moravičany CZ | 05236827 | Služby za období září 2023 | 2231072008 | 11,41 | 11,41 | 2,282 | |
6898 | MOL Česká Republika, s.r.o | Purkyňová 2131/3, 11000 Praha CZ | 49450301 | Predplatené palivové karty (15x2000) | 8,89E+09 | 1213,4 | 1213,4 | 242,68 | |
6899 | Finančný úrad Jihlava | Daň z pridanej hodnoty 21% zúčtovanie | 35043,92 | 35043,92 | 7008,784 | ||||
6900 | Finančný úrad Jihlava | Daň z pridanej hodnoty 21% prijatá | 1311,19 | 1311,19 | 262,238 | ||||
6901 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 16 181,23 | 16181,23 | 3236,246 | ||
6902 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 606,80 | 606,8 | 121,36 | ||
6903 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 6 917,88 | 6917,88 | 1383,576 | ||
6904 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 1 941,75 | 1941,75 | 388,35 | ||
6905 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 631683015 | 3 715,53 | 3715,53 | 743,106 | |
6906 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 631683015 | 15,65 | 15,65 | 3,13 | |
6907 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 631835820 | 4 378,62 | 4378,62 | 875,724 | |
6908 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES | 631835820 | 20,96 | 20,96 | 4,192 | |
6909 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 896,89 | 1896,89 | 379,378 | |
6910 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 239,97 | 1239,97 | 247,994 | |
6911 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 091,83 | 1091,83 | 218,366 | |
6912 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 800,36 | 800,36 | 160,072 | |
6913 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 133,01 | 1133,01 | 226,602 | |
6914 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 757,08 | 757,08 | 151,416 | |
6915 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 196,80 | 1196,8 | 239,36 | |
6916 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 353,52 | 353,52 | 70,704 | |
6917 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 575,85 | 575,85 | 115,17 | |
6918 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 501,01 | 501,01 | 100,202 | |
6919 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 556,51 | 556,51 | 111,302 | |
6920 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 653,64 | 653,64 | 130,728 | |
6921 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 863,59 | 863,59 | 172,718 | |
6922 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 698,42 | 1698,42 | 339,684 | |
6923 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 534,30 | 534,3 | 106,86 | |
6924 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 800,36 | 800,36 | 160,072 | |
6925 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 1 548,75 | 1548,75 | 309,75 | |
6926 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 740,49 | 740,49 | 148,098 | |
6927 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 326,86 | 326,86 | 65,372 | |
6928 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 845,27 | 845,27 | 169,054 | |
6929 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 740,49 | 740,49 | 148,098 | |
6930 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 885,68 | 885,68 | 177,136 | |
6931 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 703,60 | 703,6 | 140,72 | |
6932 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 646,36 | 646,36 | 129,272 | |
6933 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 800,36 | 800,36 | 160,072 | |
6934 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 873,99 | 873,99 | 174,798 | |
6935 | FEDES LOGISTICS s.r.o. | V zářezu 902/4 15800 Praha 5 CZ | 03566307 | pohledávka za FEDES - úhrada mezd 09/2023 | 202309 | 650,69 | 650,69 | 130,138 | |
37329098 | 7 465 820 |
Dôvod zmeny súpisovej hodnoty – po vyhotovení súpisu majetku oddelenej podstaty správca zistil, že hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej v súpise.
V Trnave, dňa 13. 6. 2025
UBC 2020, k.s.